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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13818 31/10/2017 Scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica ‐ Rimborso spese Dott.ssa Spampinato per Corsi a Parma e Breslava
754,42 76611‐‐‐SPAMPINATO Grazia
13817 31/10/2017 Scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica ‐ Rimborso spese Dott.ssa Antona per Corsi a Parma e Breslava
754,42 4145‐‐‐ANTONA Giuseppa
13814 31/10/2017 Pagamento fattura n. 410/PA/2017 del 24/10/2017 ditta Biogenerica srl ‐ Disp. liquidazione n. 420 del 31/10/2017 ‐ consumo
218,00 44183‐‐‐BIOGENERICA
13813 31/10/2017 Disp. Liq. n. 143 del 19‐10‐2017 Pagamento Fattura ‐CIG Z9B203046E 227,80 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
13812 31/10/2017 DISP. n. 29 DEL 31/10/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA IMPEGNO A BUDGET PER ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI SPESA N. 0015169 DEL 02/10/2017 RELATIVO ALLE SPESE DI COMMISSIONI A CARICO ENTE.
16,02 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13811 31/10/2017 Mandato a copertura a saldo del sospeso di cassa n. 6 del 16/01/17 per il pagamento delle spese di missione del Direttore Generale a mezzo carta di credito. Disposizione di liquidazione n. 4/17 della Direzione Generale. ‐ 2017
719,59 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13810 31/10/2017 Acquisto cartucce x HP OFFICE JET PRO 574,36 43868‐‐‐OFFICE DEPOT ITALIA SRL
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13809 31/10/2017 Pagamento fattura n. 8281184582 del 10/10/2017 ditta Sigma Aldrich srl ‐ Disp. liquidazione n. 419 del 31/10/2017 ‐ consumo
44,10 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13808 31/10/2017 pag. fatt n. 33/pa del 25.10.2017 105,00 88912‐‐‐ADVANCED CELL DIAGNOSTIC SRL
13807 31/10/2017 Pagamento fattura n. 545/5/2017 del 16/10/2017 ditta ARCADIA TECNOLOGIE SRL ‐ Disp. liquidazione n. 418 del 31/10/2017 ‐ attrezzatura
708,08 79427‐‐‐ARCADIA TECNOLOGIE
13806 31/10/2017 CIG N.Z6A2037581 Disp. liq.n.35 per servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei partecipanti alla giornata commemorativa del prof. G. Santangelo presso la Scuola SUPC ‐ Cod.IPA 25H5NO.
278,90 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13805 31/10/2017 Pagamento fattura n. P2294 del 25/10/2017 1.347,00 52900‐‐‐PRODOTTI GIANNI s.r.l.
13804 31/10/2017 CIG N.ZE22015E28 Disp. liq.n.34 per servizio manutenzione ascensore Ed.15 Scuola SUPC ‐ Cod.IPA 25H5NO 500,50 44235‐‐‐SANSONE LIFT S.R.L.
13803 31/10/2017 Pagamento fattura n. 6455/PA/2017 del 17/10/2017 ditta Soluzione Ufficio SRL ‐ Disp. liquidazione n. 412 del 19/10/2017 ‐ attrezzatura
1.110,00 43913‐‐‐SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13802 31/10/2017 Disp. Liq. n. 147 del 27‐10‐2017 Pagamento Missione 197,99 20421‐‐‐CORDOVA Adriana
13801 31/10/2017 Disp. Liq. n. 145 del 19‐10‐2017 Pagamento Missione 351,45 20661‐‐‐MOSCHELLA Francesco
13800 31/10/2017 Disp. Liq. n. 149 del 30‐10‐2017 Pagamento Fattura Estera ‐ Prof. Lo Monte 1.095,65 53409‐‐‐Elsevier BV
13799 31/10/2017 Disp. Liq. n. 150 del 30‐10‐2017 Pagamento Fattura Estera ‐ Prof. Lo Monte 1.004,35 53409‐‐‐Elsevier BV
13798 31/10/2017 Disp. Liq. n. 148 del 30‐10‐2017 Pagamento Fattura ‐ CIG ZCC1FE993B 135,00 49009‐‐‐FINBUC SRL
13797 31/10/2017 Disp. Liq. n. 146 del 27‐10‐2017 Pagamento Fattura ‐ CIG Z4F2008FDB 266,00 46429‐‐‐Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
13796 31/10/2017 Disp. Liq. n. 144 del 19‐10‐2017 Pagamento Fattura ‐ CIG Z4B1FB5666 943,47 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13795 31/10/2017 Disp. Liq. n. 151 del 31‐10‐2017 Pagamento Fattura ‐ CIG ZE72024103 729,40 43772‐‐‐Diatech Lab Line
13794 31/10/2017 FORNITURA CARTA PER ESIGENZE DEL DIID ‐RDO 1724132 3.858,35 44339‐‐‐CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
13793 31/10/2017 Disp. Liq. n. 141 del 13‐10‐2017 Pagamento Fattura ‐ CIG Z22203AAA7 156,87 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13792 31/10/2017 Disp. Liq. n. 142 del 17‐10‐2017 Pagamento Fattura ‐ CIG ZZ831F828FF 730,00 44279‐‐‐ ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI ANTONIO & C.
13791 31/10/2017 Disp. Liq. n. 140 del 123‐10‐2017 Pagamento Fattura ‐ CIG Z4D2005964 364,92 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13790 31/10/2017 CIG ZE71BD75D5 ‐CUP B71J11000890001 ‐Pag. fatt. n. 08 del 06/10/2017 ‐SERVIZIO ALBERGHIERO PER DOCENTI PARTECIPI ALLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI CLAUDE CALAME "PROMETEO GENETISTA E AL CONEGNO "PROMETEICAMENTE.USI E ABUSI DELLA SAPIENZA TECNICA DAI GRECI A NOI"‐Disp. liq. n.298 del 30/10/17
328,18 101168‐‐‐Lama S.r.l.
13789 31/10/2017 Compenso ‐ FatPAM 01.2017 ‐ 03/09/2017 ‐ COMPENSO PER PRESTAZIONE SVOLTA IN QUALITA' DI CTU ALL' ARCH. DARIO PERNICE ‐ CONTENZIOSO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO R.G. N. 872/2012‐DECRETO DI LIQUID.8484 DEL 06/07/2017‐DISP. DI LIQUID. PROT.79563 DEL 25/10/2017‐ PERV. CON NOTA PROT.79889 DEL 26/10/2017‐AVVOCATURA DI ATENEO‐ 2017
935,13 79510‐‐‐PERNICE DARIO
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13788 31/10/2017 missione a Düsseldorf (GERMANIA) dal 25 al 28 Giugno 2017 (gg. 4) per attività di ricerca bibliografica e accesso alle banche dati relative allo studio del diritto tributario dell'Unione Europea e del diritto internazionale tributario ‐ fondi J. MONNET summer school ‐ prof. La Scala ‐ PJ_AUTF_180346 ‐ 2017
432,95 11143‐‐‐LA SCALA Agostino Ennio
13787 31/10/2017 Compenso ‐ 7/PA ‐ 05/09/2017 ‐ CONTRATTO N. 4520 PROT. 84656 DEL 11/12/2015 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2015‐IC‐9109‐4L75‐DISP. 159 PROT. 78562 DEL 23/10/2017‐ AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO ‐ COT . ‐PAGAMENTO COMPENSO PER TUTORATO DIDATTICO‐ BARNA FRANCESCO ‐ 2017
3.154,00 55767‐‐‐BARNA FRANCESCO
13782 31/10/2017 CIG Z991EDD4B8 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PERIODO 01/07‐30/092017. DISPOSIZIONE 21 DEL 27/10/2017 AREA QUALITA'
228,00 44162‐‐‐SPHERA UFFICIO S.R.L.
13781 31/10/2017 Pagamento Fattura n. 96/PA del 30/10/2017 603,00 50372‐‐‐Tallilli s.r.l.
13780 31/10/2017 LIBRERIA SCIENTIFICA G. BRAGIOLI ‐ pagamento fattura n. 184 del 26.10.2017 72,50 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13779 31/10/2017 missione a Bruxelles dal 05 al 09 Maggio 2017 (gg. 5) per attività di ricerca bibliografica e incontri ai fini della presentazione di progetti finanziati dall'Unione Europea ‐ fondi J. MONNET summer school ‐ prof. La Scala ‐ PJ_AUTF_180346 ‐ 2017
593,98 11143‐‐‐LA SCALA Agostino Ennio
13778 31/10/2017 PC Amico Di Lorenzo Salvatore ‐ pagamento fattura n. 0063 del 18.10.2017 250,00 122613‐‐‐PC AMICO DI LORENZO SALVATORE
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13777 31/10/2017 CIG ZB91ABC179 ‐Pag. fatt. n. 00631 del 18/10/2017 ‐Abbonamento riviste italiane e straniere anno 2016 per la biblioteca centrale di ex scienze della Formazione ‐Disp. liq. n. 297 del 30/10/17
3.759,19 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13776 31/10/2017 DISPOS. N. 181 PROT. N. 80526 DEL 27/10/2017 RDO N. 16250617 AREA QUALITA' PROGRAM. E SUPP. STRATEGICO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL COT 2017
2.084,00 44162‐‐‐SPHERA UFFICIO S.R.L.
13775 31/10/2017 Pagamento Fattura n. 187 del 30/10/2017 153,00 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13774 31/10/2017 Generico Uscita ‐ 296/2017 DEL 30/10/2017 ‐ CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018 "ANMS" ASS.NAZ.MUSEI SCIENTIFICI ‐ VOCE:PJ_COLL_D08 ‐
100,00 59587‐‐‐ANMS ‐ ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
13772 31/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 373 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 554/7 del 20.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. Coletti Vittorio (inaugurazione Dottorato giorno 28.11.2017) CIG: Z62204997D
201,19 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13773 31/10/2017 CIG ZD11EF9D06 ‐Pag. fatt. n. 00630 del 18/10/2017 ‐Abbonamento riviste italiane e straniere anno 2017 per la biblioteca di ex scienze della Formazione‐Disp. liq. n. 295 del 30/10/17
1.301,41 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13771 31/10/2017 Rimborso spese Missione ‐ 2601 ‐ 30/10/2017 ‐ NAPOLI ‐ Congresso Nazionale Imaging After ‐ 2017 89,95 12809‐‐‐MIDIRI Massimo
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13770 31/10/2017 Rimborso spese missione ‐ 2600 ‐ 30/10/2017 ‐ AMSTERDAM ‐ Meeting Scientifico ‐ 2017 138,20 12740‐‐‐CARUSO Calogero
13769 31/10/2017 CIG Z942056141 DISP. LIQ. 379 DEL 24/10/17 RINNOVO DOMINIO MASTER 245,41 44970‐‐‐KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
13768 31/10/2017 Rimborso spese missione ‐ 2599 ‐ 30/10/2017 ‐ LEIDEN ‐ Meeting Scientifico ‐ 2017 470,63 4901‐‐‐DIELI Francesco
13767 31/10/2017 missione a Lleida, Zaragoza e Terruel dal 14 aprile al 02 maggio 2017 per attività di ricerca bibliografica e incontri con i colleghi relativi all'organizzazione di attività scientifica e didattica, nonchè alla presentazione congiunta di progetti finanziati dall'Unione Europea nel campo della fiscalità dell'Unione Europea Internazionale ‐ 2017
367,54 11143‐‐‐LA SCALA Agostino Ennio
13766 31/10/2017 DISPOS. N. 180 PROT. N. 80523 DEL 27/10/2017 RDO N. 1625107 AREA QUALITA' PROGRAM. E SUPP. STRATEGICO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL COT 2017
2.823,00 44162‐‐‐SPHERA UFFICIO S.R.L.
13765 31/10/2017 CIG ZF315F146F Pag. fatt. n. 00612 del 18/10/2017‐ Abbonamento riviste italiane e straniere anni 2014‐2015 per il Dipartimento‐ Disp. liq. n. 296 del 30/10/17
107,10 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13763 31/10/2017 DISPOS. PROT. N. 70009 DEL 30/10/2017 AREA FORMAZIONE CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PRIMA A ESECONDA SESSIONE 2016
1.449,00 44524‐‐‐SERVIZI PROFESSIONALI
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13764 31/10/2017 Disp. prot. n.80327 del 27/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per intervento di completamento dei lavori di manutenzione presso i locali delle segreterie studenti di viale delle Scienze ed.3
14.000,00 44614‐‐‐Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore
13762 31/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 374 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 552/7 del 20.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Pernottamento Prof.ssa Castiglione (Padova incontro sui dottorati di area umanistica) CIG: Z4F205352A
95,00 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13761 31/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. CALABRESE ‐ PADOVA 20‐23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII 500,93 4271‐‐‐CALABRESE Italo
13759 31/10/2017 Assistenza tecnica per la manutenzione annuale del sistema/impianto ad osmosi inversa 365,12 44268‐‐‐G.D.A. SYSTEMS SRL UNIPERSONALE
13755 31/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 351/PAB ‐ 08/09/2017 ‐ RDS. Rivista di diritto societario 2017, Rivista trimestrale di diritto tributario 2017 ‐ Giappichelli
195,00 48908‐‐‐Giappichelli
13756 31/10/2017 CIG Z521E735F6 ‐Pag. fatt. n. 00613 del 18/10/2017‐ Abbonamento riviste italiane e straniere per il Dipartimento per l'anno 2017‐ Disp. liq. n. 297 del 30/10/17
764,25 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13753 31/10/2017 Disp. prot. n.80333 del 27/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riparazione perdita idrica della condotta presso la Fossa della Garofala a Parco d'Orleans
18.588,50 43746‐‐‐DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13752 31/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 375 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 553/7 del 20.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Bigliettria aerea Prof. Morace Aldo (Carta Ambra) CIG: Z142049B04
278,84 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13751 31/10/2017 MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 6 DEL 16/01/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 13/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE.
721,19 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13750 31/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. MIGLIARA ‐ PADOVA 20‐23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII 472,56 101389‐‐‐MIGLIARA Enrico Mario
13749 31/10/2017 Disp. prot. n.80299 del 27/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la rimozione di intonaco pericolante e ripristino prospetto della torre scala lato est del Polo Universitario di Trapani
25.716,76 43461‐‐‐CUSENZA GASPARE Cusenza Gaspare
13748 31/10/2017 missione a Lleida, Barcellona e Almeria (Spagna) dal 17 febbraio al 06 Marzo 2017 (gg. 18) per ricerche bibliografiche, riunione, workshop, tavola rotonda, etc.) ‐ fondi J. MONNET summer school ‐ prof. La Scala ‐ PJ_AUTF_180346 ‐ 2017
1.705,00 11143‐‐‐LA SCALA Agostino Ennio
13747 31/10/2017 MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 6 DEL 16/01/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 13/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. ‐ 2
150,00 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13745 31/10/2017 Sapio Life ‐ Pagamento Fattura n.1638286 del 30/09/2017 ‐ BO n. 133 de 22/12/2016 ‐ CIG:6940425BE2 63,00 43758‐‐‐SAPIO LIFE
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13746 31/10/2017 Disp. prot. n.80818 del 30/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per servizi di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza dell'Amministrazione Centrale in CONSIP. Periodo 01/08/2017 31/08/2017
34.284,76 ‐‐‐DIVERSI
13744 31/10/2017 Sapio Life ‐ Pagamento Fattura n.1638287 del 30/09/2017 ‐ BO n. 133 de 22/12/2016 ‐ CIG:6940425BE2 63,00 43758‐‐‐SAPIO LIFE
13742 31/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. CIRRINCIONE ‐ PADOVA 20‐23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII 446,16 101385‐‐‐CIRRINCIONE Luigi
13743 31/10/2017 Pagamento Fattura n. 186 del 30/10/2017 100,00 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13741 31/10/2017 Pagamento Fattura n. 185 del 30/10/2017 24,64 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13740 31/10/2017 Missione a Dott. Alessandro Bonfardeci ad Agrigento dal 02 10 2017 al 08 10 2017 198,20 27987‐‐‐Bonfardeci Alessandro
13739 30/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CRUPI FELICE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79689 del 25/10/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
112,50 116293‐‐‐CRUPI FELICE
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13738 30/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA D’AMELIO MARIA GRAZIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79689 del 25/10/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
176,81 116169‐‐‐D'AMELIO MARIA GRAZIA
13737 30/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. PISANO’ ATTILIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 03/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79699 del 25/10/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
487,54 116111‐‐‐PISANO' ATTILIO
13736 30/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. MEHLTRETTER FLORIAN, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79699 del 25/10/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
160,12 124129‐‐‐MEHLTRETTER FLORIAN
13735 30/10/2017 Missione Dott. Giancarlo Tamburello a Singapore dal 17 09 2017 al 24 09 2017 1.679,60 15546‐‐‐TAMBURELLO Giancarlo
13732 30/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. TOMARCHIO ORAZIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28‐29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79699 del 25/10/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
149,40 124127‐‐‐TOMARCHIO ORAZIO
13733 30/10/2017 Pagamento compenso n. 02 del 19/10/2017 ‐ PASQUALE ANDREA‐ Compenso per docenza Master in Cure palliative I livello a.a. 2015/2016 ‐PROT. 1410 del 23/06/2016 ‐ Cod. Pubblic.: 2016‐IC‐7642‐QQW0
200,00 83702‐‐‐PASQUALE ANDREA
13731 30/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. LA ROSA GUIDO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 26/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79825 del 26/10/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
35,95 116148‐‐‐LA ROSA GUIDO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13729 30/10/2017 Pagamento compenso n 01 del 19/10/2017 ‐ PASQUALE ANDREA ‐ COMPENSO PER DOCENZA A.A. 2015/2016 COD. PUBBLIC. CONTRATTO:2015‐IC‐6060‐77HX
217,00 83702‐‐‐PASQUALE ANDREA
13727 30/10/2017 Pagamento compenso n. 02 del 18/10/2017 ‐ PERALTA GIUSEPPE ‐ COMPENSO PER DOCENZA MASTER TERAPIA DEL DOLORE II LIVELLO A.A. 2013/2014 COD. PUBBLIC. CONTRATTO: 2014‐IC‐5479‐LD3E
457,87 86749‐‐‐PERALTA Giuseppe
13725 30/10/2017 Pagamento compenso n. 01 del 18/10/2017 ‐ Giuseppe PERALTA‐ COMPENSO PER DOCENZA Master di II livello in Terapia del dolore A.A. 2014/2015 ‐ Cod. Pubblic. 2016‐IC‐7120‐DMFA
651,00 86749‐‐‐PERALTA Giuseppe
13724 30/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BONACCORSI PAOLA MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 26‐27/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79825 del 26/10/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
192,00 124153‐‐‐BONACCORSI PAOLA MARIA
13723 30/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. BASTONE ‐ PADOVA 20‐23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII 474,36 46932‐‐‐BASTONE Sergio
13722 30/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. FIUMARA ‐ PADOVA 20‐23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII 410,67 77097‐‐‐FIUMARA Daniele
13721 30/10/2017 INTEGRAZIONE per diff. rimb. spese miss. ad Agrigento del 30/09/2017‐M. Cellura (ord.vo n. 13560) 38,13 16863‐‐‐CELLURA Maurizio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13720 30/10/2017 pagamento fattura n. 273‐FE del 24/10/2017 ditta 2Biological Instruments‐ CIG Z731FFB712 ‐ disp. anticipata 145/2017‐ disp. liquidazione 231/2017
225,00 43612‐‐‐2BIOLOGICAL INSTRUMENTS DI BINDA ROBERTO & BIANCHI LUIGI SNC
13718 30/10/2017 compenso per seminari attività corso inps amministrazione digitale Palermo ‐ 2017 ric. n. 1 del 2017 868,00 13518‐‐‐SERRAINO Fernanda
13717 30/10/2017 Missione Dott Andrea Savona a Marsala del 17 10 2017 100,00 21570‐‐‐SAVONA Andrea
13716 30/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Piazza n.221 28/08/17 €12,40. 12,40 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13715 30/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 372 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 551/7 del 20.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea e pernottamenti prof. Hoffmann, Abbate, Provino, Punzo, Saco, Lo Giudice, Le Donne, Palermo, CIG: Z2620122A9 CUP: B72F16000850005
2.633,28 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13714 30/10/2017 Rimborso ricevuta fiscale: Le Pergamene n.126077 31/07/2017 €110,00. 110,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13712 30/10/2017 Compenso ‐ 14/E ‐ 11/10/2017 ‐ CONTRATTO N. 4344 PROT. 89602 DEL 18/11/2016 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8405‐6JN0‐DISP. 171 PROT. 78635 DEL 23/10/2017‐ AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO ‐ COT . ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO ‐ TINAGLIA SILVIA ‐ 2017
4.000,00 10695‐‐‐TINAGLIA Silvia
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13710 30/10/2017 Compenso ‐ 13/E ‐ 11/10/2017 ‐ CONTRATTO N. 4344 PROT. 89602 DEL 18/11/2016 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8405‐6JN0‐DISP. 169 PROT. 78615 DEL 13/10/2017‐ AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO ‐ COT . ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO ‐ TINAGLIA SILVIA ‐ 2017
4.000,00 10695‐‐‐TINAGLIA Silvia
13707 30/10/2017 ‐ compenso per seminari attività corso inps privacy palermo ric. n. 2 del 2017 434,00 13518‐‐‐SERRAINO Fernanda
13705 30/10/2017 contratto prot. 1588 del 27.04.2017 ‐ compenso per la lezione del 28 aprile 2017 ‐ docente esterno Corso Jena Monnet 2017 ‐ FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO ‐ 2015‐FMFI‐0015 ‐ CUP B72I15000410006 ‐ 2017
100,00 87176‐‐‐Bachmaier Winter Lorena
13709 30/10/2017 CIG ZE71BD75D5 ‐Pag. fatt. n. 07 del 06/10/2017 ‐Servizio alberghiero per i relatori al convegno "Forme e politiche dell'animalità‐zoosemiotica" Disp. liq. n. 293 del 30/10/17
1.588,36 101168‐‐‐Lama S.r.l.
13704 30/10/2017 Missione Prof.ssa Daniela Piazzese a Mosca dal 15 10 2017 al 20 10 2017 999,87 19046‐‐‐PIAZZESE Daniela
13701 30/10/2017 compenso per seminari corso INPS valore PA Anticorruzione nella PA ‐ 2017 ric. n. 3 del 2017 542,50 13518‐‐‐SERRAINO Fernanda
13703 30/10/2017 Compenso ‐ FATTPA 2_16 ‐ 03/03/2016 ‐ CONTRATTO N. 3296 PROT. 64356 DEL 23/09/2014 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2014‐IC‐9110‐JGL4‐ DISP. 164 PROT. 78583 DEL 23/10/2017‐ AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO ‐ COT . ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐DI FALCO GIOVANNA ‐ 2017
999,60 13145‐‐‐DI FALCO Giovanna
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13700 30/10/2017 Compenso ‐ 2/PA ‐ 03/03/2017 ‐ CONTRATTO N. 3261 PROT. 63683 DEL 22/09/2014 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2014‐IC‐9111‐QN6A‐ DISP. 161 PROT. 78570 DEL 23/10/2017‐ AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO ‐ COT . ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ TIZIANA DE PASQUALE ‐ 2017
1.000,00 18060‐‐‐DE PASQUALE Tiziana
13699 30/10/2017 RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO PROF PERNOT PER SEMINARIO LA SECONDA SOFISTICA: “INVENZIONE INUTILIZZABILE” O NOZIONE EURISTICA ‐ 27/09/2017
82,00 121527‐‐‐PERNOT LAURENT
13697 30/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. SIRACUSA ‐ MESSINA 25/10/2017 E TAORMINA 26‐27/10/2017 350,00 17812‐‐‐SIRACUSA Fortunato
13698 30/10/2017 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 REA 22,00 43610‐‐‐Camera di Commercio dell'Industria Artigianato ed Agricoltura di Palermo
13696 30/10/2017 ID‐DG 248039 DATA REG. 19/10/2017 11/10/2017 ‐ PAGAMENTO ‐ CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE PALERMOSCIENZA 2018 (REF. PROF. C. FAZIO) ‐ 2017 FUNZIONAMENTO
300,00 100427‐‐‐Associazione PALERMOSCIENZA
13695 30/10/2017 PAG‐Fattura Acquisto ‐ 306/2017 ‐ 21/10/2017 ‐ DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI CIG‐Z231F91001 Servizio di disinfestazione effettuato presso i locali di via Archirafi 36 per la rimozione urgente del nido di calabroni ‐ B. Ordine 110 del 7/9/17 ‐ 2017 FUNZIONAMENTO
200,00 100653‐‐‐Cassaro Servizi Integrati
13694 30/10/2017 PAG‐Fattura Acquisto ‐ 305/2017 ‐ 21/10/2017 ‐ DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI CIG‐ZDC1FC5FF8 Proroga Servizio di pulizia del Dipartimento di Fisica e Chimica (Periodo dal 21‐09 al 20/10/2017) ‐ 2017 FUNZIONAMENTO
5.178,50 100653‐‐‐Cassaro Servizi Integrati
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13693 30/10/2017 Sostituzione scheda logica MAC Book Pro Retina 15" Mid 2012 570,00 43937‐‐‐INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
13692 30/10/2017 Compenso ‐ 8PA ‐ 11/10/2017 ‐ Pagamento relativo alle attività svolte nell'ambito del progetto FIxO YEI per l'erogazione di misure di informazione‐ ( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8406‐PZFB ‐DISP.78428 PROT. 78430 DEL 23/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ TIRALONGO CORRADO ‐ 2017
1.833,33 5519‐‐‐TIRALONGO Corrado
13691 30/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Vallone n.58 25/10/17,n.47 17/10/17,n.16 19/10/17‐ Pavan n.49 24/10/17,n.55 13/10/17.
90,90 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13688 30/10/2017 Liquidazione contratto n. 8prot. 815 del 04/04/2017 ‐ Dott. Amato Mirko 3.135,25 116572‐‐‐AMATO MIRKO
13690 30/10/2017 CIG Z631EE911F ‐Pag. fatt. n. 9417914813 del 25/09/2017 ‐Fornitura multifunzioni e toner per la biblioteca e il dipartimento ‐Disp. liq. n. 291 del 30/10/17
1.318,00 87068‐‐‐FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.
13687 30/10/2017 Fattura V20120430/2017 ‐ 08/09/2017 ‐ Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 2017 ‐ Fattura V20120431/2017 ‐ 08/09/2017 ‐ Rivista italiana di diritto e procedura penale 2017 ‐ Fattura V20120429/2017 ‐ 08/09/2017 ‐ Il diritto d'autore 2017 ‐ Fattura V20120432/2017 ‐ 08/09/2017 ‐ Giurisprudenza costituzionale 2017
590,00 48108‐‐‐Dott. A Giuffrè Editore
13686 30/10/2017 ORD. 29 CIG ZD51DE9CD2 CUP B73G13000230001 394,00 42993‐‐‐PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13685 30/10/2017 Rimborso quota di iscrizione al Dott. Battaglia Giuseppe 315,00 49448‐‐‐BATTAGLIA Giuseppe
13684 30/10/2017 PAG‐Fattura Acquisto ‐ N° 3/E/2017 ‐ DEL 30/09/2017 DITTA CONSORZIO PRAGMA ‐ CIG‐Z7B1F21E9A ‐ FORNITURA DI UN TELAIO IN ABETE PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI RESTAURO PER GLI STUDENTI DEL II E IV°ANNO PFP2 CONSERVAZIONE E RESTAURO GIUSTA ORDINE 88 DEL 26/06/2017 RIF DDT 01 DEL 30/06/2017 PJ_GEST_LAB_D08
328,00 118068‐‐‐CONSORZIO PRAGMA
13682 30/10/2017 Compenso ‐ 8PA ‐ 02/10/2017 ‐ Pagamento relativo alle attività svolte nell'ambito del progetto FIxO YEI per l'erogazione di misure di informazione ‐ .CONTRATTO N. 77/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8408‐8XCNDISP. PROT. 76455 DEL17/10/2017 ‐SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐ U.O. PLACEMENT‐PAGAMENTO COMPENSO ‐BONO ROSA ‐ 2017
1.833,33 5625‐‐‐BONO Rosa
13683 30/10/2017 MEPA N. 1680953 CIGZ1E1F9B45B 4.150,00 43800‐‐‐CE.AS.T S.N.C. DI DI PRIMA GIOVANNI & C.
13681 30/10/2017 ORD. 112 CIG Z351FD2B04 CUP B73G13000230001 548,10 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13680 30/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:MondoMare n.19 17/07/17,n.3 25/08/17‐Basile n.26 11/07/17‐HobbyShop n.4 05/09/17‐Veraedil n.107 18/09/17‐Piazza n.11 18/09/17‐F.A.I. n.21 21/09/17‐Zanca n.26 22/09/17‐Ricevute fiscali S.B.S. n.45 19/05/17‐Amazon n D8fb4yzfH 03/07/17.
177,12 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13679 30/10/2017 ORD. 97 CIG ZD11F7E1DB CUP B75E13000180001 190,00 119727‐‐‐T.S.G. di Megna Francesco & C.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13678 30/10/2017 ORD. N. 34 DEL 27/03/2017 CIG ZA51DFEBF3 CUP B75E13000180001 180,00 44869‐‐‐Andrea Distefano
13676 30/10/2017 contratto prot. 1483 del 19.04.2017 ‐ compenso per la lezione del 20 e del 21 aprile 2017 ‐ docente esterno Corso Jena Monnet 2017 ‐ FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO ‐ 2017
200,00 122635‐‐‐Vervaele John
13675 30/10/2017 Rimborso quota di iscrizione al Dott. Giacalone Francesco 315,00 57970‐‐‐GIACALONE FRANCESCO
13673 30/10/2017 Compenso ‐ 7 ‐ 12/10/2017 ‐ Saldo per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017 COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8453‐918Q‐DISP. PROT. 78428 DEL 23/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO ‐ 2017
1.485,68 5624‐‐‐LO MAGNO Annalisa
13672 30/10/2017 PAG.FATT.N.311004498 del 18/10/2017 ‐ DITTA WATERS ‐ RDO 1702546 ‐ CIG:ZA9200375C ‐ VOCE:R1D08‐P4BG2010_MARGINE ‐ PROF.MILIOTO
1.815,00 43596‐‐‐WATERS
13669 30/10/2017 Disp. prot n. 80407 del 27/10/2017 ‐ Area Risorse Umane ‐ pagamento fattura per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia
51,00 43548‐‐‐A.S.P. TRAPANI ‐ PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANTONIO ABATE
13670 30/10/2017 Compenso ‐ 5 ‐ 04/09/2017 ‐ Acconto periodo 3 giugno 2017‐2 settembre 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8453‐918Q‐DISP. PROT. 75677 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO ‐ 2017
4.456,97 5624‐‐‐LO MAGNO Annalisa
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13667 30/10/2017 Onorari e competenze x allestimento Brevetto ‐ rif. ord. 109 DEL 09/08/2017 1.800,00 120507‐‐‐ Maroscia e Associati Srl
13664 30/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:AgrariaGioe n.53 10/04/17,n.1 01/09/17,n.44 08/09/17‐Idredil n.324 08/09/17,n.29 07/09/17,n.33 25/08/17,n.17 13/07/17,n.424 14/05/17,n.22 13/06/17‐Bagnasco n.12 07/09/17,n.127 12/05/17,n.105 23/05/17.
120,45 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13663 30/10/2017 Missione Prof. Matteo CAMMARATA a Mosca dal 15 10 2017 al 20 10 2017 922,18 3575‐‐‐CAMMARATA Matteo
13665 30/10/2017 DOCUMENTO A COPERTURA ‐ RIF. SOSPESO N. 16688 ‐ spese per commissioni bancarie per bonifico estero ditta Tullio Rossi
31,97 81107‐‐‐Unicredit S.p.a.
13666 30/10/2017 Disp. prot n. 80404 del 27/10/2017 ‐ Area Risorse Umane ‐ pagamento fatture per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia
232,24 47722‐‐‐ASP PALERMO
13668 30/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 392 del 30/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00611 del 18/10/2017 ‐ acquisto abbonamenti a periodici anno 2017 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez I Rif. 140/17 CIG Z681F58AEC
1.503,05 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13662 30/10/2017 Anticipo per missione a Bari dal 15 al 17/11/2017 del Prof. Pirrone Roberto. ‐ 2017 360,00 14281‐‐‐PIRRONE Roberto
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13661 30/10/2017 Cappello Francesco ‐ Rimborso spese MILANO del 10/04/2017 ‐ SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico
105,00 4250‐‐‐CAPPELLO Francesco
13660 30/10/2017 QUOTE SINDACALI, CESSIONI E PRESTITI, ONAOSI, CRAL E ASSOCIAZIONE PERS. TECNICO AMM.VO UNIV. E POLICLINICO (CASSA DEP. E PRESTITI) E QUOTE ASSICURATIVE ‐ VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE EXTRA ERARIALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE UNIVERSITARIO ‐ PAGAMENTI SU EMOLUMENTI DI OTTOBRE 2017 ‐ NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 79922 DEL 26/10/2017
211.169,52 ‐‐‐DIVERSI
13659 30/10/2017 Servizio di graphical abstract ‐ Prof. G. Sarà 254,52 122287‐‐‐TULLIO ROSSI ROSSI TULLIO
13657 30/10/2017 Disp. prot 77650 del 19/10/2017 ‐ Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico ‐ pagamento n.1 quota di iscrizione al corso di formazione "Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.." Dott. S. Salerno
120,00 124074‐‐‐Scuola Nazionale dell'Amministrazione
13656 30/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 134 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' UO FORMAZIONE
240,00 66008‐‐‐Scuola Secondaria di I° grado "C. GUASTELLA"
13655 30/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 17/2017 ‐ 28/10/2017 ‐ RIPARAZIONE CONDIZIONATORI E RIPARAZIONI ELETTRICHE ‐ Trattativa Diretta Mepa n°239680 ‐ GIMAX
625,00 44693‐‐‐GIMAX s.n.c. DI ROMANO MASSIMO E DI MAIO FRANCESCO
13654 30/10/2017 PAG.FATT.N.8281188264 DEL 23/10/2017 ‐ DITTA SIGMA ALDRICH ‐ PARTE DELL'ORDINE N.102 DEL 08/08/2017 ‐ CIG:Z9F1F725DB ‐ VOCE:R4D08P93ADNR2_MARGINE
32,76 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13653 30/10/2017 Rimborso quota di iscrizione allla Dott.ssa La Cerva Mariagiorgia Floriana 315,00 96090‐‐‐LA CERVA Mariagiorgia Floriana
13652 30/10/2017 Alessia Bianchi ‐ Congresso Napoli dal 14 al 17/10/2017 150,00 77411‐‐‐BIANCHI Alessia
13651 30/10/2017 Rimborso quota di iscrizione al Dott. Javier E. Luque Di Salvo 315,00 83067‐‐‐LUQUE DI SALVO Javier Esteban
13650 29/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 00496/8 ‐ 11/09/2017 ‐ 2017 769,00 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13649 29/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 00592/8 ‐ 10/10/2017 ‐ 2017 421,11 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13648 28/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 00423/7 ‐ 27/06/2017 ‐ 2017 285,00 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13647 28/10/2017 pagamento fattura n. 00103/08 417,10 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13646 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in marsala per visita aziendale master MASV in data 26 maggio 2017 c/o CANTINE DE BARTOLI
88,40 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13645 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in vallelunga pratameno per visita aziendale master MASV in data 07 giugno2017 c/o AZIENDA TASCA D'ALMERITA
74,80 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13644 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in marsala per visita aziendale master MASV in data 01 giugno 2017 c/o AZIENDA BARRACO
85,00 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13643 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Camporeale per visita aziendale master MASV in data 12 giugno 2017 c/o AZIENDA DI ALESSANDRO
30,60 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13642 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Campobello di licata per visita aziendale master MASV in data 14 giugno 2017 c/o AZIENDA CRISTO DI CAMPOBELLO
132,60 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13641 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in sambuca di sicilia per visita aziendale master MASV in data 19 maggio 2017 c/o AZIENDA PLANETA
61,20 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13640 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Marsala per visita aziendale master MASV in data 23 giugno 2017 c/o AZIENDA DONNA FUGATA
85,00 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13639 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebas ano in Casteldaccia per visita aziendale master MASV in data 20 giugno 2017 c/o AZIENDA DUCA DI SALAPARUTA
23,80 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13638 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Partinico per visita aziendale master MASV in data 30 giugno 2017 c/o azienda cusumano vinI
34,00 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13637 27/10/2017 Missione Prof. Torcivia Sebastiano in CAMPOBELLO DI LICATA per visita aziendale master MASV in data 09 giugno 2017 c/o AZIENDA MILAZZO
129,20 22259‐‐‐TORCIVIA Sebastiano
13635 27/10/2017 CONTRATTO N. 1600‐ DOCENZA SU MASTER EMABEC‐ PROF. ROSARIO PERRICONE 09/06/2017 E 28/09/2017 ‐ COORDINATORE PROF. RUISI
240,00 21516‐‐‐PERRICONE Rosario
13633 27/10/2017 CONTRATTO N. 2512‐ DOCENZA SU MASTER EMABEC‐ PROF. CAMARRONE DAVIDE 29 09/2017 ‐ COORDINATORE PROF. RUISI
160,00 45375‐‐‐CAMARRONE DAVIDE
13631 27/10/2017 CONTRATTO N. 2846 DOCENZA SU MASTER EMABEC‐ DOTT. MASSIMO TUCCIARELLI 29/09/2017 ‐ COORDINATORE PROF. RUISI
135,00 45903‐‐‐TUCCIARELLI MASSIMO
13630 27/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2017 ‐ BIBLIOTECA 777,25 44187‐‐‐Servizi Ambientali
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13629 27/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2017 ‐ LOTTO 2 ‐ DIPARTIMENTO 3.570,00 44187‐‐‐Servizi Ambientali
13628 27/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017 ‐ LOTTO 2‐ BIBLIOTECA 777,25 44187‐‐‐Servizi Ambientali
13627 27/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017 ‐ LOTTO 1 ‐ DIPARTIMENTO 3.570,00 44187‐‐‐Servizi Ambientali
13626 27/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2017 ‐ LOTTO 2 ‐ BIBLIOTECA 777,25 44187‐‐‐Servizi Ambientali
13625 27/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2017 ‐ LOTTO 1 ‐ DIPARTIMENTO 3.570,00 44187‐‐‐Servizi Ambientali
13618 27/10/2017 BONSIGNORE GIOVANNI RESTITUISCE RATEO BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A.2016/17 SOSP.644 905,00 123557‐‐‐BONSIGNORE Roberto
13609 27/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. LACCA PADOVA 20‐22/09/2017 CONGR.NAZ.SIMLII 1.183,68 17405‐‐‐LACCA Guido
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13607 27/10/2017 RIMBORSO SPESA ACQUISTO MACBOOK PRO, OFFICE 365 HOME E INTERVENTO SU P.C. 1.648,01 1731‐‐‐SIRAGUSA Sergio
13606 27/10/2017 DISPOSIZIONE PROT. N. 76431 DEL 17/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3
90.473,83 ‐‐‐DIVERSI
13603 27/10/2017 DISPOSIZIONE PROT. N. 77070 DEL 18/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI SETTEMBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3
47.117,48 ‐‐‐DIVERSI
13602 27/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. LACCA CANICATTI' 11/10/2017 RILIEVI AMBIENTALI 126,82 17405‐‐‐LACCA Guido
13599 27/10/2017 DISPOSIZIONE PROT. N. 77060 DEL 18/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3
26.238,08 ‐‐‐DIVERSI
13597 27/10/2017 missione a Providence (Rhode Island) alla Brown University, Departments of Economics dal 31.08.2017 al 09.10.2017 (38 gg.) per motivi di studio e di ricerca PROTON ‐ FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI 2016‐PICO‐PROTON ‐ PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 ‐ 2017
3.295,78 15568‐‐‐BATTISTI Michele
13596 27/10/2017 VITO MARTINEZ RESTITUISCE RATEO BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A.2016/17 SOSP 1248 1.089,00 92272‐‐‐MARTINEZ VITO BRUNO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13590 27/10/2017 Fattura Acquisto ‐ PA0000048 ‐ 10/10/2017 ‐ Acquisto materiale bibliografico ‐ 2017 835,77 114927‐‐‐Editoriale srl
13592 27/10/2017 RECUPERO CONTRIBUTIVO TESORO SU PERSONALE COMANDATO 2.358,86 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13586 27/10/2017 ALEO GIUSEPPINA RESTITUISCE PARZIALE RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO NON DOVUTA SOSP.5567 358,56 6988‐‐‐ALEO Giuseppina
13580 27/10/2017 RIMBORSO SPESE ACQUISTO STAMPANTE 240,00 20122‐‐‐CAMMA' Calogero
13583 27/10/2017 TOBIA ANNA RESTITUISCE PARZIALE RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO NON DOVUTA SOSP.5584 358,56 4292‐‐‐TOBIA Anna
13579 27/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. LA MANTIA TOMMASO PER RECARSI A LAMPEDUSA (AG) NEI GIORNI 25‐26/09/2017 PER PARTECIPARE A DELLE "RIUNIONI PRESSO IL MUNICIPIO E LE AREE DEMANIALI" (LIFE 2016 DESERT‐ADAPT) ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 400 PROT. 2884 DEL 27/10/2017
284,39 14071‐‐‐LA MANTIA Tommaso
13578 27/10/2017 CUP B72F17000430001 recupero spese della Scuola archeologica italiana di Atene prot. n. 527/17 del 17/10/2017 (disp. imp. n. 289 del 27/10/2017)
1.693,96 90168‐‐‐SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13577 27/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 1711/2017 ‐ 25/10/2017 ‐ acquisto materiale informatico dott. Lo Bosco 751,35 44073‐‐‐ADPARTNERS S.R.L.
13576 27/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 6303 ‐ 25/10/2017 ‐ FATTURA fornitura pc lenovo dott. Lo Bosco 975,00 43184‐‐‐C2 SRL
13575 27/10/2017 Fattura Acquisto ‐ YK20043 ‐ 20/10/2017 ‐ Acquisto materiale bibliografico richiesto dal Prof. Starita, EBSCO, come da prev. prot. n. 3309 del 03/10/17 ‐ 2017
836,25 89909‐‐‐EBSCO International Inc.
13574 27/10/2017 rimborso spese acquisto software gestione piede diabetico 501,64 7150‐‐‐GIORDANO Carla
13573 27/10/2017 Disp. prot n. 77360 del 19/10/2017 ‐ Area Risorse Umane ‐ pagamento fattura per adesione al Progetto formazione su U‐Gov per n.3,5 giornate formative
2.975,00 43136‐‐‐Consorzio Interuniversitario CINECA
13570 27/10/2017 Pagamento compenso parcella elettronica n. 1/PA del 18/10/2017 ‐ GIUSEPPE NOTO ‐ Compenso per docenza Master in Cure palliative II livello a.a. 2015/2016 ‐PROT. 1520 del 05/07/2016 ‐ Cod. Pubblic.: 2016‐IC‐7671‐4V8E
305,41 9767‐‐‐NOTO Giuseppe
13572 27/10/2017 DISP. N. 78854 DEL 24/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI IMPEGNO PER ORDINATIVO A COPERTURA DEI SOSPESI DI CASSA N.0010560 DEL 03/07/2017, N. 0010999 DEL 11/07/2017 RELATIVI AGLI ATTI N. 4897 DEL 29/06/2017, N. 4898 DEL 11/07/2017 REGISTRATI DALL' UFFICIALE ROGANTE DI ATENEO
490,00 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13569 27/10/2017 Missione del Prof. Mariano Valenza a Milano dal 09 10 2017 al 15 10 2017 306,92 3907‐‐‐VALENZA Mariano
13568 27/10/2017 RIMBORSO MISSIONE DR. MICELI CANICATTI' 11/10/2017 ‐ CAMPIONAMENTI 139,16 46931‐‐‐MICELI Angelo
13567 27/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. LA MANTIA TOMMASO PER RECARSI A CALTAGIRONE (CT), ENNA E CALTANISSETTA NEI GIORNI 23‐25/09/2017 PER DELLE "RIUNIONI PRESSO LE AZIENDE RUSSO, TURCO E MEAM" (LIFE 2016 DESERT‐ADAPT) ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 399 PROT. 2882 DEL 27/10/2017
46,10 14071‐‐‐LA MANTIA Tommaso
13566 27/10/2017 Fattura Acquisto ‐ YK19983 ‐ 20/10/2017 ‐ Acquisto materiale bibliografico su Fondi di funzionamento (€ 126,94) e su Fondi PRIN Prof. Trujillo (€ 471,96) EBSCO ‐ 2017
46,46 89909‐‐‐EBSCO International Inc.
13565 27/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CANNIZZARO ISCHIA 30/09‐02/10/2017 CONGRESSO NAZIONALE SINS 1.116,77 3563‐‐‐CANNIZZARO Carla
13564 27/10/2017 Missione Dott. Joao Pedro Nogueira Lages a Como dal 12 10 2017 al 20 10 2017 338,32 101989‐‐‐NOGUEIRA LAGES Joao Pedro
13563 27/10/2017 AREA RISORSE UMANE DISPOSIZIONE 91 DEL 22/05/2017 ONERI PREVIDENZIALI SU PERSONALE COMANDATO 4.332,78 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13562 27/10/2017 Disp. prot. n.79480 del 25/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso gli edifici 6, 8, 14 e 17 a parco d'Orleans
26.650,00 43997‐‐‐IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI di Evans Bartolomeo & C.
13561 27/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 388 del 27/10/2017 Clima Center ‐ fatt. 49/2017 del17/10/2017 sostituzioni neon vari
160,00 44750‐‐‐CLIMA CENTER
13560 27/10/2017 Rimb. spese per miss. ad Agrigento del 30/09/2017 ‐ Prof. M. Cellura 38,13 16863‐‐‐CELLURA Maurizio
13559 27/10/2017 Rimb. spese di missione a Roma del 13/09/2017 ‐ A. Piacentino 197,36 16669‐‐‐PIACENTINO Antonio
13558 27/10/2017 Ing. Peri G. rimborso missione a Dubrovinik ‐ Croazia 07‐10 ottobre 2017‐R4d07‐P6D3SOST‐ 851,07 15707‐‐‐PERI Giorgia
13556 27/10/2017 Prof. G. Rizzo rimb. missione a Dubrovinik Croazia 07‐10 ottobre 2017 ‐R4D07‐P6D3SOST‐ 1.135,19 3771‐‐‐RIZZO Gianfranco
13555 27/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 0002137003 ‐ 13/10/2017 ‐ Rivista digitale Maggioli 2018 ‐ Finanza e tributi locali ‐ 2017 / Fattura Acquisto ‐ 0002137002 ‐ 13/10/2017 ‐ Riviste digitali Maggioli 2018 ‐ Comuni d'Italia, Sanità pubblica e privata, Rivista giuridica di urbanistica, Rivista trimestrale degli appalti, Risorse umane, Non profit ‐ 2017
923,40 48288‐‐‐MAGGIOLI SPA
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13557 27/10/2017 Disp. prot. n.79474 del 25/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riqualificazione spazi attività studentesche ‐ interventi di manutenzione di spazi destinati a studenti presso Piazza Bologni, ex facoltà di economia e aree esterne in viale delle Scienze
12.525,63 81999‐‐‐GUIDA AGOSTINO GUIDA AGOSTINO
13554 27/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIARDINI NAXOS 17‐21/09/2017 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "M.M.SE.OR. 2017" ‐ DOTT. F. GARGANO
486,00 15623‐‐‐GARGANO Francesco
13552 27/10/2017 Missione a Paestum (SA) dal 9 al 14/9/2017 del Prof. Scialdone Onofrio. ‐ 2017 1.671,90 8714‐‐‐SCIALDONE Onofrio
13550 26/10/2017 Compenso ‐ 1E ‐ 12/10/2017 ‐ CONTRATTO 661 a.a. 2014/2015 per corso di laurea in giurisprudenza sede di Agrigento COD.DI PUBBLICAZIONE 2015‐IC‐5791‐T8OG‐ DISP. 196 PROT. 78694 DEL 23/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE‐SETTORE CONTRATTI ETC. ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA ‐ D'ASARO ANTONIO ‐ 2017
1.844,26 13882‐‐‐D'ASARO Antonio
13548 26/10/2017 Compenso ‐ 5 ‐ 11/10/2017 ‐ DOCENZA IN CORSO SOST. DI PSICOLOGIA CLINICA DEL CICLO DI VITA II A.A II SEMESTRE S.S.D.M‐PSI/08 contratto n. 446 a.a. 2016/17 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2016‐IC‐8496‐7Q5D‐ DISP. 197 PROT. 78699 DEL 23/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE‐SETTORE CONTRATTI ETC. ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA ‐ CHISENA ANGELA LUCIA ‐ 2017
1.428,00 2571‐‐‐CHISENA Angela Lucia
13546 26/10/2017 Compenso ‐ FATTPA 5_17 ‐ 17/10/2017 ‐ Contratto n. 275 A.A. 2016/2017 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2016‐IC‐8539‐WNJ5 DISP. 198 PROT. 78702 DEL 23/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE‐SETTORE CONTRATTI ETC. ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA ‐ SCARDINA FRANCESCA ‐ 2017
1.248,00 15734‐‐‐SCARDINA Francesca
13545 26/10/2017 Compenso ‐ 03E/2017 ‐ 18/10/2017 ‐ CONTRATTO N. 268 A.A. 2016/17 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2016‐IC‐8352XK6Z DISP. 199 PROT. 78705 DEL 23/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE‐SETTORE CONTRATTI ETC. ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA ‐ SCIORTINO ROSANNA ‐ 2017
650,00 10454‐‐‐SCIORTINO Rosanna
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13543 26/10/2017 Acquisto toner prof. Rizzo RDO n. 1724318 CIG Z9E1E72530 140,00 109553‐‐‐Salvia Claudio Salvia Claudio
13544 26/10/2017 Cig. Z5B20106C9 pag. fatt. n. 36 del 09/10/2017 manutenzione ‐ ditta Maltese s.a.s. disp. liq. n. 17/biblio del 25/10/2017 Scuola Politecnica
690,00 44580‐‐‐MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
13542 26/10/2017 Cig n. ZD51EF11E5 pag. fatt. n. FATTPA 2_17 del 12/10/2017 ditta Circolo della Vela Sicilia A.S.D. disp. liq. n. 58del 12/10/2017 Scuola Politecnica
655,74 118927‐‐‐Circolo della Vela Sicilia asd
13541 26/10/2017 Acquisto Toner Scuola Nefrologia Prof.ssa Cottone RDO n. 1724318 CIG Z9E1E72530 410,01 109553‐‐‐Salvia Claudio Salvia Claudio
13540 26/10/2017 SOSPESO DI SPESA N.0016577 DEL 20/10/2017 ‐ PER VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA‐UE, EXTRA‐UE ‐ RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE 2017
1.950,12 36608‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Iva
13539 26/10/2017 Pagamento parcella FATTPA 1_17 DEL 06/10/2017 Dott. Marco Enea per espletamento incarico nell'ambito delPLS "Statistica" L ‐ 41 disp. liq. n. 57 del 20/10/2017 Scuola Politecnica
5.000,00 13189‐‐‐ENEA Marco
13538 26/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 183 ‐ 26/10/2017 ‐ FORNITURA LIBRI ‐ (Ord 239_2017 parz) 1.216,89 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13537 26/10/2017 Acquisto Materiale di consumo e arredi Prof. Averna RDO n. 1724318 CIG Z9E1E72530 2.400,00 109553‐‐‐Salvia Claudio Salvia Claudio
13536 26/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 17957783 ‐ 24/10/2017 ‐ (Ord 242_2017 parz) 1.343,71 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
13535 26/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 305 ‐ 23/10/2017 ‐ Acquisto cartucce inkjet ‐ (Ord 158_2017) 69,00 47848‐‐‐LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
13534 26/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Agorà n.15 22/09/17 ‐ Bagnasco srl n.40 22/09/17 ‐ Da.Mi.Ra. n.15 08/09/17. 40,20 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13533 26/10/2017 Missione ‐ ‐ ‐ INCONTRO ALLA BOCCONI E CATTOLICA SU RILANCIO OSSERVATORIO ‐ 2017 613,82 22048‐‐‐VISCONTI Costantino
13532 26/10/2017 Rimborso ricevuta fiscale Poste Italiane n.160 26/09/17 €10,80. 10,80 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13531 26/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 386 del 26/10/2017 rimborso spese per seminario dal 30/03/2017 al 01/04/2017 Prof Elam Keir Douglas ( rif. Prof. Marrapodi)
136,98 123989‐‐‐ELAM KEIR DOUGLAS
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13530 26/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 387 del 26/10/2017 rimborso spese per seminario dal 30/03/2017 al 01/04/2017 Prof Lilla Maria Crisafulli ( rif. Prof. Marrapodi)
136,98 123990‐‐‐CRISAFULLI LILLA MARIA
13529 26/10/2017 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONFERENZA "ICAT 2017" A SARAJEVO ‐ 26‐28/10/2017 ‐ NECESSARIA PER PRESENTAZIONE CONTRIBUTO SCIENTIFICO ‐ (AUTORI G. SCIORTINO ‐ D. TEGOLO ‐ C. VALENTI) ‐ PROF. D. TEGOLO
250,00 14645‐‐‐TEGOLO Domenico
13528 26/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:System n.1 17/10/17 ‐ Bellotti n.10 10/10/17 . 38,50 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13527 26/10/2017 XXVIII convegno associazione italiana di anglisti ‐ 2017 581,15 13475‐‐‐GUCCIONE Cristina
13522 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ESAURIMENTO FONDO A (LUMINY) MARSIGLIA ‐ CONFERENZA "CATEGORIES FOR HOMOTOPY THEORY AND REWRITING" DAL 24 AL 29/09/2017 ‐ DOTT. G. METERE
350,00 11244‐‐‐METERE Giuseppe
13523 26/10/2017 SOSPESO DI SPESA N.0016118 DEL 16/10/2017 ‐ PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ‐ RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE 2017
195.398,47 36608‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Iva
13524 26/10/2017 SOSPESO DI SPESA N.0016118 DEL 16/10/2017 ‐ PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ‐ RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE 2017
1.035,61 36608‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Iva
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13521 26/10/2017 SOSPESO DI SPESA N.0016119 DEL 16/10/2017 ‐ PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE ‐RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE 2017
452.368,09 36608‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Iva
13520 26/10/2017 pagamento fattura n. 8281186434 del 17/10/2017 ditta Sigma‐Aldrich ‐ CIG Z4D203D0B7 ‐ disp. anticipata 184/2017 ‐disp. liquidazione 229/2017
339,20 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13519 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIARDINI NAXOS ‐ 17‐20/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "MATHEMATICAL MODELING OF SELF‐ORGANIZATIONS IN MEDICINE, BIOLOGY AND ECOLOGY: FROM MICRO TO MACRO ‐ M.M.SE.OR. 2017" ‐ DOTT.SSA G. GAMBINO
353,00 14009‐‐‐GAMBINO Gaetana
13518 26/10/2017 Quota d'iscrizione all' INES ‐ Anno 2017/2018 980,00 82809‐‐‐IMIEU ‐ Institute for Infrastructure, Environment and Innovation
13517 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA BARRAJA PAOLA PER RECARSI A DUBROVNIK (CROAZIA) NEI GIORNI 25‐28/06/2017 PER PARTECIPARE AL "10TH JOINT MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 398 PROT. 2866 DEL 26/10/2017
1.086,52 16871‐‐‐BARRAJA Paola
13516 26/10/2017 MANDATO A SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N. 2364 DEL 28/02/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE A MEZZO CARATA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 5/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. ‐
223,91 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13514 26/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 203256 ‐ 30/09/2017 ‐ DISPOSIZIONE PROT. N. 79095 DEL 2410/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COLORE SAMSUNG SL‐X3280 IN USO C/O L' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DOVUTO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ‐ 2017
664,08 44170‐‐‐CONVERGE SpA
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13513 26/10/2017 MANDATO A PARZIALE SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N. 2364 DEL 28/02/17 PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 31 E 32/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE
1.118,91 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13512 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIARDINI NAXOS DAL 18 AL 21/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "MATHEMATICAL MODELING OF SELF‐ORGANIZATIONS IN MEDICINE, BIOLOGY AND ECOLOGY: FROM MICRO TO MACRO ‐ M.M.SE.OR. 2017" ‐ DOTT. G. RUBINO
353,50 110047‐‐‐RUBINO Gianfranco
13511 26/10/2017 pagamento fattura n. 8281186338 del 16/10/2017 ditta Sigma‐Aldrich ‐ CIG Z4D203D0B7 ‐ disp. anticipata 184/2017‐ disp. liquidazione 228/2017
959,70 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13508 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIARDINI NAXOS DAL 17 AL 21/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "SCHOOL AND RESEARCH WORKSHOP MMSEOR 2017" ‐ DOTT.SS V. GIUNTA
306,40 92067‐‐‐GIUNTA Valeria
13509 26/10/2017 DISP.N. 28 DEL 23/10/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA IMPEGNO A BUDGET PER ORDINATIVI A COPERTURA DEI SOSPESI DI SPESA N. 0012251 DEL 01/08/2017, N. 0013862 DEL 01/09/2017, N. 0015080 DEL 02/10/2017, N. 0015168 DEL 02/10/2017
8,00 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13502 26/10/2017 PIGN.TO A CARICO NS. DIP. TABASCIO PIETRO (SEDE) ‐ ORDIN. DI ASSEGN. N. 12430/2016 NOTIFICATO IL 07/10/2016 – IL CREDITO VANTATO E’ RELATIVO A SOMME SOGGETTE A RITENUTA D’ACCONTO DA CORRISPONDERE AL SIG. FERRARO ROBERTO CODICE 99047‐ VEDI CEDOLINO – RUOLO AU ‐ MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ Ruolo AU – num. Oper. 198 – DG. N. 249488
204,00 ‐‐‐DIVERSI
13503 26/10/2017 PIGN.TO A CARICO NS. DIP. TABASCIO PIETRO (SEDE) ‐ ORDIN. DI ASSEGN. N. 12430/2016 NOTIFICATO IL 07/10/2016 – IL CREDITO VANTATO E’ RELATIVO A SOMME SOGGETTE A RITENUTA D’ACCONTO DA CORRISPONDERE AL SIG. FERRARO ROBERTO CODICE 99047‐ VEDI CEDOLINO – RUOLO AU ‐ MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ Ruolo AU – num. Oper. 198 – DG. N. 249488
51,00 45991‐‐‐DIVERSI
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13505 26/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 445 del 26.10.2017 ‐ Fattura n. 6139/PA/2017 del 27.09.2017 ‐ OdA 3822176/Ord.63 ‐ SOLUZIONE UFFICIO ‐ Acquisto monitor per Lab. Prof. G.C. Giaconia
599,94 43913‐‐‐SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
13501 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A PAVIA DAL 06 AL 08/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "XVII ITALIAN MEETING ON HYPERBOLIC EQUATIONS IperPV2017" ‐ DOTT‐ G. RUBINO
339,27 110047‐‐‐RUBINO Gianfranco
13500 26/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Mondo mare n.20 15/09/17 ‐ Zanca sport n.20 13/09/17. 48,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13506 26/10/2017 pagamento fattura n. 58/A del 17/10/2017 ditta ATES ‐ CIG Z96201BD5E ‐ disp. anticipata 187/2017‐ disp. liquidazione 227/2017
103,71 44206‐‐‐ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
13499 26/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 356 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 502/7 del 11.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. ssa Castiglione CIG: ZF31E4CD80
83,05 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13498 26/10/2017 BORSA DI STUDIO POST LAUREAM ESENTE A FAVORE DI KONSTANTINIDI ANTRI ‐ LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. ‐ DOCUMENTO GEST. N. 246763 – N. 189 – NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75138 DEL 13/10/17
1.000,00 ‐‐‐DIVERSI
13497 26/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Only n.177 17/07/17 ‐Cirasa n.67 24/05/17, n.111 23/05/17, n.63 24/05/17, n.57 24/05/17,n.163 28/07/17 ‐ Vallone n.46 17/10/17, n.63 17/10/17 ‐ P.C. n.87 16/10/17 ‐ Piazza n.216 17/10/17.
95,35 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13496 26/10/2017 Pagamento Fattura n. 40 del 25/10/2017 CIG. Z6A2012C2A (Cassetta di pronto soccorso) 86,48 43631‐‐‐FARMAREGNO s.r.l.
13495 26/10/2017 LIQUIDAZIONE MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 2364 DEL 28/02/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE CON LA CARTA DI CREDITO . DISPOSIZIONE N. 3/17 DEL CERIMONIALE.
288,43 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13494 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A PAVIA DAL 05 AL 08/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "XVII ITALIAN MEETING ON HYPERBOLIC EQUATIONS IperPV2017" ‐ DOTT.SSA V. GIUNTA
204,30 92067‐‐‐GIUNTA Valeria
13493 26/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Pavan n.64 22/09/17 ‐Soluzioni stradali n.2 16/10/17,n.1 25/09/17,n.5 10/10/17 ‐ Cirasa n.60 15/06/17 ‐ Errera n.26 08/09/17, n.110 07/09/17 ‐ Piazza n.289 22/09/17.
161,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13492 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA BOSCO LIANA PER RECARSI A BARI NEI GIORNI 06‐07/10/2017 PER DELLE "RIUNIONI SCIENTIFICHE PER PROGETTI DI RICERCA" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 394 PROT. 2857 DEL 26/10/2017
54,50 19191‐‐‐BOSCO Liana
13490 26/10/2017 DISPOSIZIONE PROT. N. 78418 DEL 23/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COLORE SAMSUNG SL‐X3280 IN USO C/O LA DIREZIONE GENERALE E IL SETTORE PATRIMONIO
347,60 44170‐‐‐CONVERGE SpA
13487 26/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 20/07/17 DELL'INGEGNERE MICHELE CARRUBBA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 19/07/17 PROTOCOLLO N. 55627. DISPOSIZIONE N. 65764 DEL 12/09/17 DELL'AREA TECNICA.
108,00 8673‐‐‐CARRUBBA Michele
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13486 26/10/2017 Disp. prot. n.79630 del 25/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riparazione dell'impianto di climatizzazione degli edifici 2 e 19 di Parco d'Orleans, dell'impianto di illuminazione del Complesso Monumentale dello Steri
34.500,00 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13485 26/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Only n.13 21/07/17 ‐ Vizzini n.20 21/07/17 ‐ Cirasa n.101 31/07/17 ‐ Calandra n.22 21/06/17 ‐ casa e giardino n.1 26/06/17 ‐ Bagnasco n.25 17/07/17 .
56,55 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13484 26/10/2017 Stampa libretti scuola di specializzazione prof. Cammà RDO n. 1722099 CIG ZE41F81800 1.840,00 44396‐‐‐TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
13488 26/10/2017 Pagamento Fattura n. 2498 del 23/10/2017 CIG. ZE31FD32B2 (Acquisto Apple iMac) 1.565,00 44452‐‐‐RETURN S.R.L.
13482 26/10/2017 C.S. cirita ‐ 16/10/2017 ‐ rilevamenti sul campo ‐ 2017 37,40 11406‐‐‐BAZAN Giuseppe
13481 26/10/2017 Disp. prot. n.79733 del 25/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. competenze tecniche al S.A.L. n.27 relativo ai lavori di ristrutturazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia
8.555,22 44294‐‐‐IDROESSE ENGINEERING
13480 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/ N. 397 DEL 24/10/2017 523,76 19366‐‐‐PIRROTTA Antonina
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13479 26/10/2017 RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "MATHEMATICS DAYS IN SOFIA" ‐ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES DAL 09 AL 13/07/2017 ‐ PROF. A. GIAMBRUNO
178,64 22392‐‐‐GIAMBRUNO Antonino
13478 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ESAURIMENTO FONDO ‐ CONVEGNO "AGTA 2017" A LECCE DAL 04 AL 09/09/2017 ‐ PROF.SSA D. LA MATTINA
240,00 16611‐‐‐LA MATTINA Daniela
13477 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONI ‐ DISPOSIZIONE L/ N. 396 DEL 24/10/2017 957,08 11292‐‐‐CIRAOLO Giuseppe
13475 26/10/2017 contratto prot. 1530 del 21.04.2017 ‐ compenso per la lezione del 27.04.2017 ‐ FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO ‐ 2015‐FMFI‐0015 ‐ CUP B72I15000410006 ‐ 2017
100,00 123928‐‐‐Brandariz Garcia Josè Angel
13474 26/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONI ‐ DISPOSIZIONE L/ N. 396 DEL 24/10/2017 937,53 11292‐‐‐CIRAOLO Giuseppe
13473 26/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:IperShop n.3 08/09/19 ‐ Idraulica Gentile n.8 08/09/17,n.20 08/09/17,n.7 08/09/17,n.22 07/09/17 ‐ Vallone n.28 06/09/17,n.52 29/06/17,n.46 28/06/17 ‐ Piazza n.39 29/06/17,n.49 29/06/17,n.192 28/06/17.
152,72 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13472 26/10/2017 Rimborso Quota Associativa AiIG ‐ Anno 2017 60,00 16753‐‐‐BRUCCOLERI Manfredi
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13471 26/10/2017 Anticipo ‐ missione in Perù dal 3 al 29 novembre 2017 del Dott. Joao Pedro Nogueira Lages per ricerca 1.025,40 101989‐‐‐NOGUEIRA LAGES Joao Pedro
13470 26/10/2017 rimborso spesa taxi in occasione della sua la lezione del 27.04.2017 ‐ docente esterno Corso Jena Monnet 2017 ‐ FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO ‐ 2015‐FMFI‐0015 ‐ CUP B72I15000410006 ‐ 2017
50,00 123928‐‐‐Brandariz Garcia Josè Angel
13469 25/10/2017 Missione D.ssa Eleonora Lo Coco a Como dal 14 10 2017 al 20 10 2017 348,00 101972‐‐‐LO COCO Eleonora
13468 25/10/2017 Missione d.ssa Kiriaky Daskalopouluo in Polonia dal 24 09 2017 al 01 10 2017 338,51 49987‐‐‐Daskalopoulou Kyriaki
13467 25/10/2017 Liquidazione fattura n. 1017177288 del 30.09.2017 ‐ Disposizione di liquidazione n. 416 Prot. 2849 del 25.10.2017
130,50 43003‐‐‐SOL SPA
13466 25/10/2017 Liquidazione fattura n. 1017177287 del 30.09.2017 ‐ Disposizione di liquidazione n. 415 Prot. 2848 del 25.10.2017
360,00 43003‐‐‐SOL SPA
13464 25/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. LUBELLO SERGIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04‐05/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE
316,96 123908‐‐‐LUBELLO SERGIO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13465 25/10/2017 Convegno Nazionale dei responsabili amministrativi di Dipartimento Università Italiane ‐ 2017 369,74 22467‐‐‐GAGLIANO Mario
13463 25/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BASSET ALBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20‐21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE
671,80 123907‐‐‐BASSET ALBERTO
13462 25/10/2017 Missione ‐ rilevamento dati in campo a calatafimi ‐ 2017 35,70 11406‐‐‐BAZAN Giuseppe
13461 25/10/2017 Pagamento fattura N. 12/PA DEL 24/10/2017 ‐ servizio di sbigliettamento periodo agosto‐settembre 2017 ‐ CIG ZE0206F80B ‐ DISP. L/39 DEL 25/10/2017
20.979,60 44997‐‐‐CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
13460 25/10/2017 pagamento fattura n. 36/PA/2017 del 19/10/2017 ditta Print Service ‐ CIG Z2B1F6F7E ‐ disp.anticipata 132/2017 ‐ disp. liquidazione 226/2017
120,00 44574‐‐‐PRINT SERVICE SNC
13459 25/10/2017 Pagamento fattura n. VE0000035 DEL 05/10/2017 ‐ POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVETTURE CE353KV e BN315YL ‐ CIG ZD22023CA80 ‐ DISP. L/38 DEL 25/10/2017
485,76 44563‐‐‐A&C BROKER
13458 25/10/2017 Missione ‐ cirita c.s. n. 1 ‐ 16/10/2017 ‐ Convegno nazionale Società Italiana di patologia vegetale ‐ 2017 859,30 18327‐‐‐DAVINO Salvatore
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13457 25/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. SARA' MAURIZIO PER RECARSI A BUDAPEST (UNGHERIA) DAL 27/09/2017 AL 01/10/2017 PER PARTECIPARE ALLA "4TH INTERNATIONAL PEREGRINE CONFERENCE" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 393 PROT. 2846 DEL 25/10/2017
620,50 19906‐‐‐SARA' Maurizio
13456 25/10/2017 Missione a Perugia dal 3 al 6 ottobre 2017 del Dott. Elisabetta Zizzo per partecipazione a The Scuola Pialli 2017course and workshop
297,05 89629‐‐‐ZIZZO Elisabetta
13455 25/10/2017 Rimborso scontrino fiscale: Isgrò n.13 12/07/17 €35,00. 35,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13454 25/10/2017 indagini di campo presso azienda Bona Furtuna ‐ 2017 46,92 11406‐‐‐BAZAN Giuseppe
13453 25/10/2017 Fattura Acquisto ‐ YK19422 ‐ 13/10/2017 ‐ Acquisto materiale bibliografico su Fondi di funzionamento (€ 126,94) e su Fondi PRIN Prof. Trujillo (€ 471,96) EBSCO ‐ 2017
552,44 89909‐‐‐EBSCO International Inc.
13452 25/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE DAL 04 AL 08/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "AGTA 2017" ‐ PROF.SSA A. VALENTI
250,00 14288‐‐‐VALENTI Angela
13451 25/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:NuovaEmi n.2 08/09/17 ‐ GrandeAcquario n.2 04/10/17 ‐ Piazza n.205 05/10/17 ‐ Lidl n.4 21/04/17 ‐ Soluzioni Industriali n.2 12/05/17 ‐ Paper line n.4 19/05/17 ‐ Leroymerlin 30/05/17 ‐ F.A.I. n.211 06/06/17 ‐ Piazza n.108 13/06/17.
120,63 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13450 25/10/2017 Prof. Lullo G. rimb. missione a Carini del 12 maggio 2017 15,29 22244‐‐‐LULLO Giuseppe
13449 25/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 370 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt. n. 499/7 del 11.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. Pellegrini Bordeaux‐Palermo A/R CIG: Z1220139B4 CUP: B72I15000250008
272,57 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13447 25/10/2017 Rimb. spese a saldo per la missione a Milano del 25‐26/05/2017 ‐ G. Lullo (antic. ord.vo n.5420 del 19/05/17) 391,31 22244‐‐‐LULLO Giuseppe
13446 25/10/2017 VERSAMENTO AI TERZI CREDITORI DEI PIGNORAMENTI EFFETTUATI AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 78882 DEL 24/10/2017
8.889,16 ‐‐‐DIVERSI
13444 25/10/2017 Rimb. spese a saldo per missione a Milano del 25‐26/05/2017 ‐ G. Ala antic. ord.vo 5421 del 19/05/17) 358,87 6423‐‐‐ALA Guido
13443 25/10/2017 rimborso spese viaggio e vitto in occasione delle sue lezioni del 20 e 21 aprile 2017 ‐ docente esterni Corso Jean Monnet 2017 ‐ Progetto Jean Monnet Module ‐ Resp. sc. Prof. V. Militello ‐ 2015‐FMFI‐0015 ‐ CUP B72I15000410006 ‐ 2017
187,87 122635‐‐‐Vervaele John
13442 25/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE PER LA MISSIONE A ROMA DELL'11/10/17 DELLA DOTT.SSA GIULIA CALI', AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 5/10/17 PROTOCOLLO N. 72027. DISPOSIZIONE N. 72152/17 DELL'AREA QUALITA' . ‐
239,86 15840‐‐‐CALI' Giulia
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13441 25/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSI AD ADRANO (CT) E PATERNO' (CT) GIORNO 07/10/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU FAUNA VERTEBRATA" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 389 PROT. 2837 DEL 25/10/2017
154,70 11996‐‐‐LO VALVO Mario
13440 25/10/2017 ‐LIQUIDAZIONE SPESE PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 25/9/17 DELLA DOTT.SSA TIZIANA APUZZO, AUTORIZZAZIONE DEL DEL 22/09/17 PROTOCOLLO N. 75 /17. DISPOSIZIONE N. 74268/17 DEL SERVIZIO SPECIALE DELLA RICERCA. ‐ 2017
441,71 85327‐‐‐Apuzzo Tiziana
13439 25/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE (AD ESAURIMENTO FONDO) A LECCE DAL 04 AL 09/09/2017 PER PARTECIPAZIONECONVEGNO "AGTA 2017" ‐ DOTT. A. IOPPOLO
300,00 36168‐‐‐Ioppolo Antonio
13435 25/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Elettroservice n.3 09/10/17,n.5 29/09/17 ‐ Pistone n.195 06/10/17,n. 14 21/09/17. 92,48 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13436 25/10/2017 6 BIM 2017 899,16 120688‐‐‐TIM
13437 25/10/2017 PIGNORAMENTO GIUSEPPE GIULIANO VS SESTINO SECURITISATION SRL – FARA TRASPORTI S.R.L. BIP 598301 EFFETTUATO AL NS. DIP. SIG. GIUSEPPE GIULIANO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ORD. ASSEGN. 6777/97 – NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 78882 DEL 24/10/2017
301,50 116868‐‐‐SESTINO SECURITISATION S.R.L.
13438 25/10/2017 STORNO TOTALE DELLA F.E.N.4801329655 IDDG246705 ASSOCIATA A N.C. 4801329492/2017 IDDG 246712‐EMESSE DA ENEL ENERGIA "GAS" ERRATA FATTURAZIONE‐IMPORTO NON DOVUTO‐FORNITORE FUORI DAL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA‐PROT.78383 DEL 23/10/2017‐AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE‐SETT.IMPIANTI ED EFFIC. ENERGETICA‐UTENZA CUS‐VIA ALTOFONTE ‐ 2017
299,77 88495‐‐‐ENEL ENERGIA SPA
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13434 25/10/2017 DIFFERENZE CONTRIBUTIVE COMUNICAZIONE DEBITO INPS PERIODO DICEMBRE 2015‐FEBBRAIO 2017 4.854,22 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13433 25/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA BELMONTE NAPOLI 12‐14/10/2017 CONGRESSO SIAPEC 631,52 18476‐‐‐BELMONTE Beatrice
13431 25/10/2017 Rimborso spese missione ‐ 2526 ‐ 24/10/2017 ‐ BERTINORO ‐ ISCaM 2017 314,07 1995‐‐‐RAIMONDO Stefania
13430 25/10/2017 VERSAMENTO ASSEGNI ALIMENTARI PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 DA CORRISPONDERE A TERZI CREDITORI ‐ NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 78882 DEL 24/10/2017
6.472,68 ‐‐‐DIVERSI
13429 25/10/2017 Trasferimento della quota di saldo finale Partner del Progetto Fragolosa ‐ Misura 124 ‐ Resp. Sc. Prof. F. D'Anna, disposizione di liquidazione n. L/170 del25/10/2017.
8.854,00 44994‐‐‐UBIQ S.R.L.
13428 25/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 83 ‐ 24/07/2017 ‐ Storno totale della f.e. iddg 237135 assocciata a NC Iddg 237137.DITTA T.NET ITALIA S.P.A.‐PER CIG ERRATO‐DISP. PROT.64414 DEL 06/09/2017‐AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO‐ ‐ 2017
590,00 113787‐‐‐T. net Italia S.p.A.
13427 25/10/2017 REALIZZAZIONE DI N. 2 BASAMENTI IN CEMENTO A SUPPORTO DI TOTEM 350,00 122130‐‐‐CO.ED.I.P. DI PULEO VITO PULEO VITO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13426 25/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL PROF. F. G. RUSSO PRESSO L'UNIVERSITY OF CAPE TOWN (SUDAFRICA) ‐ PROF. F. BAGARELLO
1.011,28 9270‐‐‐BAGARELLO Fabio
13423 25/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. TRIPODO NAPOLI E ROMA 12‐15/10/2017 CONGRESSO SIAPEC E RIUNIONE SCIENTIFICA
305,90 20226‐‐‐TRIPODO Claudio
13424 25/10/2017 Rimborso spese missione ‐ 2525 ‐ 24/10/2017 ‐ ROMA ‐ Incontri Scientifici ‐ 2017. 182,14 12344‐‐‐ALESSANDRO Riccardo
13422 25/10/2017 pagamento fattura n. 2040/170024278 del 13/10/2017 ditta MYO spa‐ CIG Z1F1FECE9C ‐ disp. anticipata 180/2017‐ disp. liquidazione 225/2017
542,38 44038‐‐‐MyO S.p.A.
13421 25/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIOE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PROCEDAMUS A SALERNO 04‐06/10/17 DEL DOTT. TARTAMELLA MASSIMO GIUSEPPE, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 65356 DEL 11/09/2017, DISPOSIZIONE PROT. N. 65755 DEL 12/09/2017 DELL’AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL 12/10/17 DELL'AREA SERVIZI A RETE. ‐ 2017
391,99 4885‐‐‐TARTAMELLA Massimo
13420 25/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 5000822 ‐ 23/10/2017 ‐ FORNITURA VIDEO PROIETTORE ML 750E LED WXGA ‐ 400,17 43418‐‐‐STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D.
13419 25/10/2017 INTEGRAZIONI VERSAMENTO INPS DM10 LUGLIO 2017 7,52 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13418 25/10/2017 CIG 6813531FA3. Disp. n. 0070232 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di agosto 2017 ‐ S.I.A., Dip. di Chimica, Fac. Agraria, Dip. Agronomia, Segreterie Studenti, Fac. Scienze Formazione, Dip. di Matematica.
346,59 108287‐‐‐Estra Energie Srl
13417 25/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DELL'10/09/17 DEL DOTT. MASSIMO FIEROTTI FIEROTTI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 27/07/17 PROTOCOLLO N. 57875. DISPOSIZIONE N. 56/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 112/17 DELL'AREA QUALITA'.
488,38 2982‐‐‐FIEROTTI FIEROTTI Massimo
13416 25/10/2017 CUP B72F17000430001 Rimborso spese campagna di scavo archeologica 2017 Profitis Ilias (Gortina, Creta) prof. N. Allegro
86,40 4034‐‐‐ALLEGRO Nunzio
13415 25/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 358 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 500/7 del 11.10.2017 Conca d'oro srl Biglietteria aerea Proff. Cutrufelli e Di Paolo (Perrone) CIG:Z581FF83AC
172,86 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13413 25/10/2017 Compenso ‐ 2530 ‐ 24/10/2017 ‐ LI DONNI RENATO ‐ COMPENSO PER DOCENZA A.A. 2014/2015 COD. PUBBLIC. CONTRATTO: 2015‐IC‐5711‐T03M ‐ 2017.
434,00 6869‐‐‐LI DONNI Renato
13412 25/10/2017 Missione a Roma dal 24 al 27/9/2017 del Dott. Patella Bernardo. ‐ 2017 835,17 82107‐‐‐Patella Bernardo
13410 25/10/2017 Compenso ‐ 2141 ‐ 21/09/2017 ‐ SANTINI GIORGIA ‐ Compenso per docenza Master I livello in Medicina di Laboratorio A.A. 2015/2016 ‐ PROT. 2258 del 19/10/2016 ‐ Cod. Pubblic.: [2016‐IC‐7969‐S84P] ‐ 2017.
100,00 103129‐‐‐SANTINI Giorgia
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13409 25/10/2017 CUP B56D15000710001 CIG ZF31F9686C 2 UBIQUITI POWERBEAM M5 ANTENNA 4MM NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 55 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
184,00 43848‐‐‐AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
13408 25/10/2017 CUP B56D15000710001 CIG 1 COMPUTER DESKTOP HP 260 G2 W4A53EA CON SCHEDA DI RETE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 56 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
298,00 43848‐‐‐AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
13407 25/10/2017 CUP B56D15000710001 CIG ZO51F96801 NR. 1 GAS CARD NG PER CO2 RANGE 0‐3000ppm USCITA LINEARIZZATA 4‐20mA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 57 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
1.150,00 44051‐‐‐Tecnosens
13406 25/10/2017 Rimborso quota di iscrizione al Dott. Campione Antonino 315,00 93622‐‐‐CAMPIONE Antonino
13405 25/10/2017 Fatture nn. YK18933 del 06/10/2017 e YK19421 del 13/10/2017 ‐ Acquisto materiale bibliografico su F.di di Funzionamento e su Fondi progetto Verde ‐ Ebsco ‐ 2017
348,31 89909‐‐‐EBSCO International Inc.
13403 25/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE PARTECIPAZIONE MASTER DEL 21‐23/09/17 DELLA DOTT.SSA SALERNO SILVIA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 65974 DEL 12/09/2017, DISPOSIZIONE N. 148 PROT. N. 66425 DEL 14/09/17 DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 111/17 DELL'AREA QUALITA'.
383,49 4473‐‐‐SALERNO Silvia
13402 25/10/2017 pagamento fattura n. 010/17 del 16/10/2017 ditta RIAT ‐ CIG ZB32034878 ‐ disp. anticipata 179/2017‐ disp. liquidazione 224/2017
250,00 93828‐‐‐Ri.A.T. di CIANCIMINO VITTORIO CIANCIMINO VITTORIO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13400 25/10/2017 liquidazione fatture 28 e 29 613,28 44923‐‐‐CONSORZIO RICERCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGROBIO PESCA ECOCOMPATIBILE
13399 25/10/2017 CUP B56D15000710001 CIG ZO31F9696D 1 TRASMETTITORE 4‐20mA 0‐50ppm H2S SENSORE ELETTROCHIMICO 3HCode TC4E‐1A NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 54 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
595,00 43848‐‐‐AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
13398 25/10/2017 wol‐pps‐100 ‐ Wolfram ‐ Mathematica Standard Edition ‐ Premier Service 12 mesi ‐ Solo licenza via email ‐ Lingua: Ing ‐ OS: Win Mac Linux ‐ EDU PS rinnovo 12 mesi
362,50 43462‐‐‐ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI
13397 25/10/2017 CUP B56D15000710001 CIG ZO31F9696D 1 TRASMETTITORE 4‐20mA 0‐200ppm H2 SENSORE ELETTROCHIMICO 3HYTCode TE1G‐1A NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 53 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
595,00 43848‐‐‐AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
13396 25/10/2017 CIG: ZEE1F524CB ‐ Fattura n. 178 del 01/10/2017 ‐ Disposizione L/37 del 25/10/2017 16.000,00 121067‐‐‐Oertijd Museum , Earth Heritage Research Centre
13401 25/10/2017 PAG. PER RIMBORSO SPESE DEL PROF. STEFAN THURNER ‐ VOCE:PJ_AUTF_006399 ‐ PROF. R.N.MANTEGNA 218,00 122827‐‐‐THURNER STEFAN
13395 25/10/2017 CUP B56D15000710001 CIG ZO31F9696D NR. 2 TRASMETTITORI 4‐20mA CAMPO DI MISURA 0‐200ppm SO2 SENSORE ELETTROCHIMICO 3ST/F CODE TD2G‐1A NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 61 DEL 16/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
1.190,00 43848‐‐‐AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13393 25/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 384 del 25/10/2017 Labwork System ‐ fatt. 304 del 20/10/2017 per acquisto Pc biblioteca
980,00 47848‐‐‐LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
13394 25/10/2017 Pagamento Fattura n. 90/PA del 20/10/2017 CIG. Z422027791 (Riparazione vetri finestra biblioteca) 378,20 50372‐‐‐Tallilli s.r.l.
13392 25/10/2017 pagamento fattura n. 55/A del 10/10/2017 ditta ATES ‐ CIG Z942012DAE ‐ disp. anticipata 162/2017‐ disp. liquidazione 215/2017
330,00 44206‐‐‐ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
13391 25/10/2017 Riparazione porta finestra, fornitura e installazione di vetri e di accessori per bagni 499,96 50372‐‐‐Tallilli s.r.l.
13389 25/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 355 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. Fatt. n. 507/7 del 11.10.2017 Conca d'oro srl Biglietteria aerea e pernottamenti Prof Pellitteri e Dott. Sicari ‐ Cori (Parigi) CIG: ZB42012D7B
1.475,30 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13390 25/10/2017 Fondi D40001D04‐CARD ‐ Liquidazione fattura n. 9570004103 del 09/10/2017 1.375,00 45304‐‐‐SIEMENS Healthcare s.r.l.
13388 25/10/2017 CIG Z571BC4F1E ‐PAG. FATT. TIPOGRAFIA DEL VESPRO N. 228/2017 ‐ 13/10/2017 ‐ INTEGRAZIONE: ORDINE RESTAURO LIBRI E RILEGATURA FASCICOLI DI RIVISTE (N. 82) ‐ 2017
983,61 44396‐‐‐TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13387 25/10/2017 CIG Z801F8FFE4‐ PAG. FATT. TIRRENIA SRL N. VP0000290 ‐ 12/10/2017 ‐ Acquisto etichette RFID per sistema antitaccheggio in Biblioteca edif. 14 tipo NEPAD
3.850,00 73388‐‐‐Tirrenia srl
13386 25/10/2017 CIG Z271841B87‐ PAG. FATT. RICOH ITALIA SRL N. 179342446 ‐ 05/10/2017 ‐ Canone noleggio di una multifunzione Periodo dal: 01‐07‐2017 al 30‐09‐2017
147,00 42996‐‐‐RICOH ITALIA Srl
13384 25/10/2017 Rimborso quota di iscrizione alla Dott.ssa La Fata Concetta Manuela 512,40 11023‐‐‐LA FATA Concetta Manuela
13385 25/10/2017 CIG ZBF2011DD1 ‐PAG. FATT. MALTESE N.SPOSTAMENTO MOBILI E ARREDI C/O AULE ED. 14 800,00 44580‐‐‐MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
13382 25/10/2017 CIG Z981FD5759‐ PAG. FATT CENTRO CHIAVI E SERRATURE N. 29PA2017 ‐ 03/10/2017 ‐ Lavori urgenti di riparazione di due porte presso la biblioteca dell'edificio 14
122,95 44865‐‐‐CENTRO CHIAVI E SERRATURE S.R.L.
13381 25/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Giordano n.6 20/10/17 €4,40 ‐ MailBoxes Ricco n.15 20/10/17 €18,00. 22,40 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13383 25/10/2017 RI9MBORSO MIOSSIONE PROT. N. 3571 DEL 20/10/2017 PROF. M. A. GERMANA' UCRIA, LIBRIZZI E RACCUJA DAL 20/10/2017 AL 22/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (2016‐PICO‐0001)
159,60 11254‐‐‐GERMANA' Maria
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13380 25/10/2017 CIG 6913654FC0‐ PAG. FATT. PULINOVA SRL N. 662/2017 ‐ 30/09/2017 ‐ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2017
3.945,45 44637‐‐‐PULINOVA S.R.L.
13378 25/10/2017 CIG ZD41FDE600 ‐ PAG. FATT. DMC SRL N. 308/17 ‐ 29/09/2017 ‐ FORNITURA DI N. 2 VIDEOPROIETTORI BENQ MS527
478,00 89988‐‐‐DMC SISTEMI INTEGRATI SRL
13379 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3523 DEL 16/10/2017 DOTT. G. SALA LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13‐P4WMCC23)
443,95 1702‐‐‐SALA Giovanna
13377 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3518 DEL 16/10/2017 DR. R. GAGLIO MADRID (SPAGNA) DAL 16/10/2017 AL 19/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13‐P9FQDAR4)
565,60 20478‐‐‐GAGLIO Raimondo
13376 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3501 DELN 13/10/2017 DOTT. A. ARADIS LAMPEDUSA E LINOSA DALB 18/10/2017 AL 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13‐P4WMCC23)
489,20 20509‐‐‐ARADIS Arianna
13375 25/10/2017 Fondi R4D04‐00000000 ‐ Liquidazione fattura n. 17/PA del 02/10/2017 20.000,00 70608‐‐‐PROMEDICA BIOELECTRONICS S.R.L.
13374 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3491 DEL 12/10/2017 PROF. G. BARBERA ROMA DEL 13/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13‐PQAACC31)
313,78 14511‐‐‐BARBERA Giuseppe
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13372 25/10/2017 Missione a Barcellona dall'1 al 5/10/2017 del Prof. Scialdone Onofrio. ‐ 2017 1.897,87 8714‐‐‐SCIALDONE Onofrio
13373 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3442 DEL 11/10/2017 SIG.RA IOLANDA VALGUARNERA LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 ALN 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13‐P4WMCC23)
450,65 10964‐‐‐VALGUARNERA Iolanda
13371 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3436 DEL 11/10/2017 PROF. B. MASSA LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13‐P4WMCC23)
457,65 9184‐‐‐MASSA Bruno
13370 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3427 DEL 10/10/2017 DR. S. SFERLAZZA ROMA DAL 12/10/2017 AL 13/10/2017DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (PJ_AUTF_200245)
238,32 18597‐‐‐Sferlazza Sebastiano
13369 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3409 DELN 06/10/2017 DR. D. S. LA MELA VECA POLLINA DEL 07/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R1D13‐PQU92012)
60,00 3083‐‐‐LA MELA VECA Donato Salvatore
13368 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3321 DEL 27/09/2017 PROF. P. FEBOC BARI DAL 12/10/2017 AL 13/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DELNM 25/10/2017 (PJ_AUTF_006096)
160,33 22604‐‐‐FEBO Pierluigi
13367 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3254 DEL 20/09/2017 DR. G. LAURIA BURGOS (SPAGNA) DAL 01/10/2017 AL 22/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (PJ_DOTT._XXXII_GERMANA')
220,00 2244‐‐‐LAURIA Gabriele
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13365 25/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3115 DEL 08/09/2017 DR. D. S. LA MELA VECA ROMA DAL 09/10/2017 AL 13/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R1D13‐PQU92012)
775,88 3083‐‐‐LA MELA VECA Donato Salvatore
13363 25/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 371 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 1 del 01.06.2017 (prot. inf. del 03.10.2017) Lama srl Cena di Gala Convegno Prof. Pellitteri CIG:Z341E824F4
654,56 101168‐‐‐Lama S.r.l.
13364 25/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 383 del 25/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00543 del 04/10/2017 ‐ acquisto periodici anno 2017 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Rif. 140/2017 CIG Z681F58AEC
3.939,68 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13362 25/10/2017 Cena sociale Workshop Sosial and spatial interaction in the ... ‐ PROGETTO FIRB 687,24 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13360 25/10/2017 PERNOTTAMENTO PROF. BARTOLUCCI ‐ PROGETTO FIRB 216,36 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13359 25/10/2017 PERNOTTAMENTO MOSCA ‐ PROGETTOP FIRB 216,36 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13358 25/10/2017 PERNOTTAMENTO ROYUELA ‐ PROGETTO FIRB 216,36 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13361 25/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 382 del 25/10/2017 Informatica Commerciale ‐ fatt. 381/ELE del 28/09/2017 peracquisto Macbook e licenze office per Mac
1.162,00 43937‐‐‐INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
13357 25/10/2017 PERNOTTAMENTO CORAZZINI ‐ PROGETTO FIRB 216,36 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13356 25/10/2017 PERNOTTAMENTO MORTON ‐ PROGETTO FIRB 216,36 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13355 25/10/2017 LIBRI MASTER MEL 435,20 47953‐‐‐WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
13354 25/10/2017 LIBRI MASTER MEL 59,50 47953‐‐‐WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
13353 24/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 381 del 24/10/2017 rimborso spese missione a Porto dal 11/09/2017 al 16/09/2017 Dott. Angelo Cicatello
250,00 16756‐‐‐CICATELLO Angelo
13352 24/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 380 del 24/10/2017 rimborso spese missione a Flensburg dal 09/09/2017 al 15/09/2017 Dott. Arianna Di Bella
250,00 21527‐‐‐DI BELLA Arianna
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13351 24/10/2017 Rimborso spese Dr. Brucato Valerio M.B. per missione a Sion (CH) dal 02 al 06/09/2017 per partecipazione Summer School on Advanced Biotecnology 2017‐ PNLS in Biotecnologie e Scienze Biologiche ‐ disp. anticipata 196/2017 ‐ ordine di missione prot. 4005 del 27/07/2017‐ disposizione liquidazione 223/2017
638,81 9155‐‐‐BRUCATO Valerio Maria Bartolo
13349 24/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 308 del 25/09/2017 pagamento missione a Bologna e Grenoble dal 22/06/2017 al 01/07/2017 dott. Alba Castello
390,55 77585‐‐‐Castello Alba
13350 24/10/2017 Vinci Biochem ‐Pagamento Fattura n.479/E del 12/10/2017 ‐BO n.114 del 25/09/2017 (materiale di laboratorio) Leila Zummo
1.029,70 44616‐‐‐Vinci‐Biochem s.r.l.
13348 24/10/2017 Rimborso spese Dr. Cavalieri Vincenzo per missione a Sion (CH) dal 03 al 06/09/2017 per partecipazione Summer School on Advanced Biotecnology 2017‐ PNLS in Biotecnologie e Scienze Biologiche ‐ disp. anticipata 195/2017 ‐ ordine di missione prot. 4004 del 27/07/2017‐ disp. liquidazione 222/2017
704,23 22002‐‐‐CAVALIERI Vincenzo
13346 24/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 305 del 19/09/2017 pagamento missione a Grenoble dal 06/10/2016 al 16/12/2016 dott. Alba Castello
220,98 77585‐‐‐Castello Alba
13347 24/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 378 del 24/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00541 del 04/10/2017 ‐ acquisto abbonamenti per Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez. I ‐ Rif. 202/15 CIG Z00167F16F
51,75 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13345 24/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 309 del 25/09/2017 pagamento missione a Bologna e Grenoble dal 22/06/2017 al 01/07/2017 dott. Natalia Librizzi
407,00 102287‐‐‐LIBRIZZI Natalia
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13343 24/10/2017 Rimborso scontrini fiscali :Micromax n.1 18/09/17 ‐Nuova eliografica n.54 06/10/17. 56,80 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13342 24/10/2017 Missione a Roma il 5/10/2017 del Prof. Perrone Giovanni. ‐ 2017 290,10 22293‐‐‐PERRONE Giovanni
13341 24/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 438 del 24.10.2017 ‐ Fattura n. 6279/PA/2017 del 03.10.2017 ‐ OdA 3830072/Ord. 66 ‐ SOLUZIONE UFFICIO S.r.l.
229,85 43913‐‐‐SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
13340 24/10/2017 MANDATO A COPERTURA A SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N.5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 16717 DELLA DIREZIONE GENERALE.
112,03 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13339 24/10/2017 Rimborso spese Dr. Gallo Giuseppe per missione a Sion (CH) dal 02 al 06/09/2017 per partecipazione Summer School on Advanced Biotecnology 2017‐ PNLS in Biotecnologie e Scienze Biologiche ‐ disp. anticipata 193/2017 ordine di missione prot. 4006 del 27/07/2017‐ disp. liquidazione 221/2017
733,33 18972‐‐‐GALLO Giuseppe
13338 24/10/2017 MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA . DISPOSIZIONE N. 11/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.
150,00 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13337 24/10/2017 ANTICIPO MISSIONE A CATANIA DAL 23/111/2017 AL 24/11/2017 ‐ DOOT. CINZIA ZINNANTI 60,00 101907‐‐‐ZINNANTI Cinzia
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13336 24/10/2017 Generico Uscita ‐ DISP.DI LIQUIDAZ.PROT.77397 ‐ 19/10/2017 ‐DIREZIONE GENERALE‐SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI‐RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI VERSATI IN ECCEDENZA PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATI‐IMMATRICOLATI NELL'ANNO SOLARE 2017‐ANT.7041/2017 ‐
30.629,98 47475‐‐‐DIVERSI BENEFICIARI
13335 24/10/2017 DISPOSIZIONE N. 27 DEL 23/10/2017 ‐ AREA ECONOMICO FINANZIARIA ‐ VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010‐ ARTICOLO 6 COMMA 8‐14‐21 ANNO 2017 ‐ IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334 ‐ 2017
24.345,87 61688‐‐‐MEF ‐ MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13334 24/10/2017 Generico Uscita ‐ DISP.DI LIQUID.PROT.78408 ‐ 23/10/2017 ‐PREMIALITA' AGLI STUDENTI‐RIMBORSO TASSA DI PARTECIPAZIONE TEST ACCESSO,TASSA MIUR E 50% TASSE E CONTRIBUTI‐A.A.2016/17‐DELIBERA C.D.A N.48 DEL 01/07/2016‐DIREZIONE GENERALE‐SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E STUDENTI ‐ 2017
3.668,14 47475‐‐‐DIVERSI BENEFICIARI
13333 24/10/2017 Rimborso scontrino fiscale:Spanò 25/09/17 n.18 €24,00. 24,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13332 24/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI ‐ DISPOSIZIONE L/N. 386 DEL 23/10/2017 138,51 10296‐‐‐ZIMBARDO Margherita
13331 24/10/2017 ONERI FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2017 7.491,64 ‐‐‐DIVERSI
13330 24/10/2017 OPERA DI PREVIDENZA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO RUOLO NG MESE DI SETTEMBRE 2017 549.026,37 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13329 24/10/2017 rimborso ricevute fiscali:C.O.T. 10/10/17 n.92738/05 , 11/10/17 n.92739/05 ‐ La taverna di John n.1035 09/10/17.
275,50 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13328 24/10/2017 ACCANTONAMENTO TFRI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017 78.636,82 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13327 24/10/2017 Rimborso quota di iscrizione al Dott. Bevacqua Maurizio 315,00 45584‐‐‐Bevacqua Maurizio
13326 24/10/2017 RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017 52.226,75 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13324 24/10/2017 Pagamento Fattura n. 1920002195 del 30/09/2017 CIG. Z7B1DFE0A1 (Azoto liquido) 8,00 48311‐‐‐AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
13325 24/10/2017 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017 863.308,44 36627‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. IRAP
13323 24/10/2017 INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017 326.132,64 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13322 24/10/2017 INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017 170.887,44 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13321 24/10/2017 TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO RUOLO NG MESE DI SETTEMBRE 2017 2.755,54 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13319 24/10/2017 TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017 3.332.174,69 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13318 24/10/2017 FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017 35.226,81 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13317 24/10/2017 INPS DM10 SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017 4.473,31 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
13316 24/10/2017 ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017 105.428,65 36607‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Irpef e Add.li
13315 24/10/2017 ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017 226.086,27 36607‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Irpef e Add.li
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13314 24/10/2017 MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO, DISPOSIZIONE N. 8/17 DEL CERIMONIALE. ‐
102,65 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13313 24/10/2017 IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017 2.262.379,51 36607‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Irpef e Add.li
13312 24/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A SALERNO ‐ DISPOSIZIONE L/N. 386 DEL 13/10/2017 583,79 49309‐‐‐Rezaee Hajidehi Mohsen
13311 24/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A PISTOIA ‐ DISPOSIZIONE L/N. 382 DEL 13/10/2017 549,53 20488‐‐‐COLAJANNI Piero
13309 24/10/2017 ANTICIPO MISSIONE DOTT.SSA VESTRI ELETTRA TAORMINA 25‐27/10/2017 CONVEGNO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA CHIRUGIA PEDIATRICA
160,00 100799‐‐‐VESTRI Elettra
13308 24/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA ‐ DISPOSIZIONE L/N. 382 DEL 13/10/2017 144,31 20488‐‐‐COLAJANNI Piero
13307 24/10/2017 MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 3/17 DEL CERIMONIALE
210,00 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13306 24/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA ‐ DISPOSIZIONE L/N. 381 DEL 13/10/2017 342,83 123269‐‐‐SPINELLA NINO
13303 24/10/2017 BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAB ASMAA, BALAN BIPIN,HASSELLE NATHALIE, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF‐ PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI‐ NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75389 DEL 13/10/2017
7.579,55 ‐‐‐DIVERSI
13304 24/10/2017 BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAB ASMAA, BALAN BIPIN,HASSELLE NATHALIE, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF‐ PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI‐ NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75389 DEL 13/10/2017
2.833,56 45991‐‐‐DIVERSI
13301 24/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI ‐ DISPOSIZIONE L/N. 380 DEL 13/10/2017 400,50 13891‐‐‐MEGNA Bartolomeo
13299 24/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO ‐ DISPOSIZIONE L/N. 383 DEL 18/10/2017 270,97 19818‐‐‐LA LOGGIA Goffredo
13297 24/10/2017 ANTICIPO MISSIONE DOTT.SSA TRIPI FLAVIA TAORMINA 25‐27/10/2017 CONVEGNO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA CHIRUGIA PEDIATRICA
200,77 17922‐‐‐TRIPI Flavia
13296 24/10/2017 MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 46/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE.
417,47 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13295 24/10/2017 rimborso ricevute fiscali:C.O.T. 06/10/17 n.92737/05 , 02/10/17 n.92736/05. 54,50 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13294 24/10/2017 Missione con mezzo proprio a Terravecchia di Cuti per il giorno 11/10/2017 ‐ prof. A. Burgio 64,00 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
13292 24/10/2017 MANDATO A COPERTURA PARZIALE DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL M. RETTORE, DISPOSIZIONE N. 52 E N. 53/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE
96,50 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13291 24/10/2017 missione a Terravecchia di Cuti (Petralia Sottana PA) con mezzo proprio dal 1 al 7 ottobre 2017 ‐ prof. A. Burgio ‐ 2017
64,05 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
13290 24/10/2017 AZOTO LGC 180Lt MP 134,20 48311‐‐‐AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
13289 24/10/2017 Missione a Bari dal 27 al 29/9/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. ‐ 2017 967,32 8374‐‐‐LO RE Giuseppe
13288 24/10/2017 Fattura Acquisto ‐ V2/535563 ‐ 09/05/2017 ‐ A.R. 25102. DISPOSIZIONE 73651 DEL 10/10/2017 SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM PAG.TO F.E DITTA "ERREBIAN" (RDO 1378576 MEPA)PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER L' ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO‐ DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE A.A. 2016/2017 ‐ 2017
5.542,96 47555‐‐‐Errebian S.p.A.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13287 24/10/2017 Timbri scuola di specializzazione RDO n. 1722099 CIG ZE41F81800 60,00 44396‐‐‐TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
13285 24/10/2017 Rimborso quota di iscrizione alla Dott.ssa Lima Serena ‐ 2017 315,00 101507‐‐‐LIMA Serena
13286 24/10/2017 CUP B72F16001160001 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO PROF. VERGES BOSCH PER ATTIVITA' RICOGNIZIONE, SCAVO ... (DISP. LIQ. N. 285 DEL 24/10/2017)
412,97 78749‐‐‐VERGES BOSCH JOSEP MARIA
13284 24/10/2017 Missione a Bari dal 27 al 29/9/2017 del Prof. Morana Marco. ‐ 2017 883,08 15968‐‐‐MORANA Marco
13283 24/10/2017 CIG:ZEF1FFE45B ‐ B61CI2000840005 ‐ Fattura n. 1920002338 del 18/10/2017 ‐ Disposizione L/ 395 del 24/10/2017
700,00 48311‐‐‐AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
13281 24/10/2017 ORDINATIVO A COPERTURA PARZIALE DEL PROVVISORIO DI USCITA 5533 DEL 18/04/2017. DISPOSIZIONE 492 DEL 12/05/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO. RINNOVO ON LINE DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE GINGER ANNO 2017 TRAMITE CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL MAGNIFICO RETTORE
134,83 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13282 24/10/2017 CIG:Z941E47525 ‐ Fattura n. 106/17/E del 16/10/2017 ‐ Disposizioone L/392 del 19/10/2017 504,00 44235‐‐‐SANSONE LIFT S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13280 24/10/2017 CIG:Z232047AC8 ‐ Fattura:21/PA del 13/10/2017 ‐ Disposizione L/391 del 19/10/2017 88,94 56447‐‐‐Mike Compositi Antonini Michele
13279 24/10/2017 CIG:ZEC1FDBA77 ‐ Fattura n. PA9 del 30/09/2017 ‐ Disposizione L/390 del 19/10/2017 646,40 121370‐‐‐FAIT Srl
13278 24/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 436 del 24.10.2017 ‐ Fattura n. 09/2017 del 21.10.2017 ‐ Ord. 75/2017 ‐ Duemme Impianti di Messina Ettore
380,00 92612‐‐‐Duemme Impianti di Messina Ettore
13276 24/10/2017 Missione a San Nicola L'Arena del 26 settembre 2017 del Dott. Agostino Tomasello per attività di ricerca 30,90 5889‐‐‐TOMASELLO Agostino
13275 24/10/2017 Missione a Napoli dal 10 al 15 ottobre 2017 prof. V. Favarò 291,00 18433‐‐‐FAVARO' Valentina
13277 24/10/2017 CIG:Z271FDC41E ‐ Fattura n. 56P del 16/10/2017 ‐ Disposizione L/389 del 19/10/2017 3.393,80 107247‐‐‐MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
13274 24/10/2017 CIG: Z1E1FD6F55 ‐ Pag. fatt. n. 77/PA/2017 del 17/10/2017 210,00 44162‐‐‐SPHERA UFFICIO S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13273 24/10/2017 CIG:ZB51F91314 ‐ Fattura n.55P del 11/10/2017 ‐ Disposizione L/388 del 19/10/2017 152,00 107247‐‐‐MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
13272 24/10/2017 TARI ANNO 2017 ‐I e II rata ‐SALITA PARTANNA N. 16 P.T. 1‐2‐3 S1 Palermo ‐ COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 ‐ DISP. IMP. LIQUID. 0078099 DEL 20/10/2017 ‐ AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI .‐ SETTORE PATRIMONIO ‐ TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ‐TARI ANNO 2017, IMMOBILE IN LOCAZIONE ‐ SALITA PARTANNA PALERMO
3.256,00 115127‐‐‐COMUNE DI PALERMO ‐ AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE ‐ SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI
13270 24/10/2017 Disp. prot. n.77978 del 20/10/2017 Area Tecnica. Ordinativo a storno totale della fattura 2518/PA dello Studio Speri di Ingegneria srl
15.361,00 120487‐‐‐Studio Speri Società di ingegneria S.R.L.
13269 24/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 377 del 24/10/2017 Batracomiomachia fatt. 1 del 10/10/2017 per creazione e gestione dominio
120,00 13432‐‐‐BATRACOMIOMACHIA DI EMILIO ANZON ANZON Emilio
13268 23/10/2017 Missione Dott. Leonardo Gatto a Mosca dal 15 10 2017 al 20 10 2017 958,25 22667‐‐‐GATTO Leonardo
13267 23/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 376 dl 23/10/2017 rimborso spese soggiorno a Palermo dal 26/03 al 26/04/2017 Prof. Jim Davis ‐ progetto Cori azione D ‐ Prof. A. Sica
466,37 114697‐‐‐DAVIS JIM
13266 23/10/2017 PRESENTAZIONE POSTER AL CONVEGNO INTERNAZIONALE " INTO THE WOODS" 486,99 91287‐‐‐CASTRORAO BARBA Angelo
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13265 23/10/2017 C.S. CIRITA ‐ 16/10/2017 ‐ riunione progetto Harvesting Memories a Cammarata ‐ 2017 13,80 11406‐‐‐BAZAN Giuseppe
13264 23/10/2017 4.183,65 11862‐‐‐CUSUMANO Cinzia
13263 23/10/2017 703,67 11862‐‐‐CUSUMANO Cinzia
13261 23/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 310 del 25/09/2017 rimborso spese missione a Barcellona dal 20/04 al 23/04/2017 Dott.ssa Gebbia Chiara Astrid
348,76 102268‐‐‐GEBBIA Chiara Astrid
13260 23/10/2017 PROJECT MEETING E CONFERENZA EGU2017 PADOVA 586,19 6254‐‐‐LO PAPA Giuseppe
13259 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CORONELLA STEFANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12‐13/10/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
201,94 123615‐‐‐CORONELLA STEFANO
13258 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CAPASSO ARTURO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 09‐10/10/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
204,71 123614‐‐‐CAPASSO ARTURO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13256 23/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MARTORELLI ROSSANA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18‐20/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
564,52 123613‐‐‐MARTORELLI ROSSANA
13255 23/10/2017 WORKSHOP "CAMBIAMENTI CLIMATICI E VEGETAZIONE DI ALTITUDINI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE" 184,50 11406‐‐‐BAZAN Giuseppe
13254 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BENAGLIA MAURIZIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 03‐04/10/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
271,98 123612‐‐‐BENAGLIA MAURIZIO
13252 23/10/2017 NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75389 DEL 13/10/2017 ‐ PAGAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA ‐ LIQ. C.S.A. MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE‐BATTUTA NETTA DI EURO 358.192,41 ‐ DOCUMENTO GEST. N. 246808 ‐ REG. N. 190
489.605,59 45991‐‐‐DIVERSI
13251 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. RICCIO RAFFAELE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 03‐04/10/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
307,45 123611‐‐‐RICCIO RAFFAELE
13250 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CAMPOSTRINI STEFANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06/10/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
286,18 123610‐‐‐CAMPOSTRINI STEFANO
13257 23/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 368 del 20/10/2017 rimborso spese di missione a Fribourg (Svizzera) dal 09/05/2017 al 13/05/2017 per partecipazione congresso ‐ Dott. Emma Petrosino
348,00 102251‐‐‐PETROSINO Emma
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13248 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA ZACCARIN SUSANNA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06/10/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
520,66 62206‐‐‐ZACCARIN SUSANNA
13249 23/10/2017 CIG: Z502056770 ‐ Fattura n. 1309‐F/2017 del 18/10/2017 ‐ Disposizione L/394 del 23/10/2017 550,00 44586‐‐‐Vernengo Servizi s.r.l.
13247 23/10/2017 CIG: ZD3204D752 ‐ Fattura n. 551/5/2017 del 18/10/2017 ‐ Disposizione L/393 del 23/10/2017 239,34 79427‐‐‐ARCADIA TECNOLOGIE
13246 23/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 174003959 ‐ 11/02/2017 ‐ PROT. 74570 DEL 12/10/2017‐Storno fattura ENERGRID n.174003959 del 11/02/2017 CON NOTA DI CREDITO N.174005276 DEL 02/03/17‐ORD.INCASSO N.13224/2017AREA PATRIMONIALE‐SETT.IMPIANTI ED EFFIC.ENERGETICA ‐ 2017
332.660,30 45145‐‐‐Energrid S.p.A.
13245 23/10/2017 C.S. cirita ‐ ‐ 12 congresso della società botanica Italiana onlus ‐ 2017 446,90 11406‐‐‐BAZAN Giuseppe
13244 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA PINNAVAIA LAURA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 02‐03/10/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
867,28 123609‐‐‐PINNAVAIA LAURA
13243 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BEGALLI DIEGO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11‐12/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
400,48 78452‐‐‐BEGALLI DIEGO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13240 23/10/2017 Pagamento Compenso per attività di docenza nell'ambito del master "Posturologia e Biomeccanica" 2.461,02 73489‐‐‐BIANCO Gianluca
13237 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA BORDEGONI MONICA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 21‐22/07/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
578,00 123608‐‐‐BORDEGONI MONICA
13238 23/10/2017 Pagamento Compenso per attività di docenza nell'ambito del master "Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane"
1.382,93 45506‐‐‐CIARAPICA FABIO
13236 23/10/2017 conferenza Georgikon days ‐ ‐ 2017 11,00 11406‐‐‐BAZAN Giuseppe
13242 23/10/2017 pagamento fattura n. 57/A del 12/10/2017 ditta ATES ‐ CIG ZAA201BDDB ‐ disp. anticipata 169/2017‐ disp. liquidazione 220/2017
813,92 44206‐‐‐ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
13235 23/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA BORDEGONI MONICA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 27/06/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE
264,00 123608‐‐‐BORDEGONI MONICA
13234 23/10/2017 Rimb. spese x missione a Roma del 20/09/2017 ‐ P. Livreri 541,00 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13233 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Roma dal 13/09/17 al 16/09/2017 per partecipazione a lezioni master 436,98 6762‐‐‐LEONARDI Vincenza
13232 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Roma dal 12/10/17 al 14/10/2017 per partecipazione a lezioni master 407,93 6762‐‐‐LEONARDI Vincenza
13231 23/10/2017 Biogenerica‐ PAGAMENTO FATTURA N.381/PA/2017 del 29/09/2017‐ BO n.96 del 18/07/2017 ‐ CIG: 7108926750
1.719,00 44183‐‐‐BIOGENERICA
13230 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Roma dal 23/08/17 al 25/08/2017 per partecipazione a lezione master 434,40 6762‐‐‐LEONARDI Vincenza
13229 23/10/2017 Prof. V. Lo Brano saldo missione a Dubrovinik ‐ Croazia‐ 03‐09 ottobre 2017. 232,28 22095‐‐‐LO BRANO Valerio
13228 23/10/2017 Ing. Ciulla G. saldo missione a Dubrovinik Croazia 03‐09 ottobre 2017. 295,45 5176‐‐‐CIULLA Giuseppina
13227 23/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 174002088 ‐ 12/01/2017 ‐ PROT.74574 DEL 12/10/17‐F.E A STORNO TOTALE ENERGRID n.174002088 del 12/01/2017 CON NOTA DI CREDITO IIDDG 199386‐AREA PATRIMONIALE‐SETT.IMPIANTI ED EFFIC. ENERGETICA
239.685,98 45145‐‐‐Energrid S.p.A.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13226 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Brescia dal 29/09/2017 al 01/10/2017 per partecipazione a convegno SISMES 650,04 7456‐‐‐PALMA Antonio
13225 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Taormina dal 20/09/2017 al 22/090/2017 per partecipazione al 71° congresso nazionale società italiana di anatomia e istologia (SIAI)
639,20 14782‐‐‐BELLAFIORE Marianna
13223 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Brescia dal 29/09/2017 al 01/10/2017 per partecipazione al 9° congresso nazionale società italiana delle scienze motorie e sportive (SISMES)
623,98 14782‐‐‐BELLAFIORE Marianna
13222 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Roma dal 28/09/2017 al 29/09/2017 per partecipazione al congresso SIRD "Premio Calonghi 2016"
162,52 49128‐‐‐Gulbay Elif
13221 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Roma dal 28/09/2017 al 29/09/2017 per partecipazione al congresso SIRD "Premio Calonghi 2016"
98,72 14517‐‐‐ZANNIELLO Giuseppe
13220 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Roma dal 28/09/2017 al 29/09/2017 per partecipazione al congresso SIRD "Premio Calonghi 2016"
162,52 11595‐‐‐LA MARCA Alessandra
13219 23/10/2017 Rimborso missione a Torino del 29.09. al 01.10.2017 per partecipazione Congresso AIP 193,06 19343‐‐‐LO COCO Gianluca
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13218 23/10/2017 Rimborso spese per missione a Caserta per congresso AIP dal 13 al 16 settembre p.v. 335,44 22168‐‐‐PACE Francesco
13217 23/10/2017 Missione ad Elche (Spagna) per incontro partner del programma internazionale "doppio titolo"che si terrà dal 10 al 13 settembre p.v.
620,10 22168‐‐‐PACE Francesco
13216 23/10/2017 Rimborso spese missione a Torino dal 28/09/2017 al 01/10/2017 per partecipazione al congresso AIP 935,15 3288‐‐‐GIORDANO Cecilia
13214 23/10/2017 Missione Prof. Alessandro Aiuppa in Ecuador dal 23 10 2017 al 12 10 2017 4.230,84 11293‐‐‐AIUPPA Alessandro
13213 23/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 18‐19/09/17 DEL DOTT. CASELLA SERGIO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 65977 DEL 12/09/2017, DISPOSIZIONE N. 148 PROT. N. 66089 DEL 13/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE. DISPOSIZIONE N. 166/17 DELL'AREA RISORSE UMANE.
420,56 19964‐‐‐CASELLA Sergio
13211 23/10/2017 Fattura Acquisto ‐ MRE/295 ‐ 06/07/2017 ‐ PROT.76424 DEL 17/10/2017‐ AREA AFFARI GEN.LI,PATRIMON.‐SETT.GESTIONE UTENZE‐DISP. IMP/LIQUID. ‐SOCIETA' SACE FCT‐INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO AL 31/12/2016 DI FATT. EMESSE DA ENEL ENERGIA (2011‐2013)
1.674,29 122270‐‐‐SACE FCT SpA
13210 23/10/2017 Pagamento fatture per abbonamento riviste anno 2017 797,64 47572‐‐‐EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13209 23/10/2017 Pagamento Fattura n. 92/17/E del 29/09/2017 per lavori in ascensore lato garage relativo al preventivo n.5226/17 del 19/9/17
600,00 44235‐‐‐SANSONE LIFT S.R.L.
13208 23/10/2017 Pagamento Fattura n. 87 del 29/09/2017 per Servizio di portierato in via Pascoli n. 6 – Palermo da luglio a settembre 2017
845,00 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13207 23/10/2017 Pagamento Fattura n.‐ 55 del 11/10/2017 per shopper colore verde con personalizzazione unipa sigillo 344,40 44970‐‐‐KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
13206 23/10/2017 Pagamento Fattura n. 171 del 17/10/2017 PER FORNITURA LIBRI 221,28 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13205 23/10/2017 Pagamento Fattura n. 000214/PA del 17/10/2017 per COFFEE BREAK LIGHT LUNCH CENA EFFETTUATI IN DATA 13 OTTOBRE PRESSO GLI SPAZZI DELL'ORTO BOTANICO E IL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO STERI DI PALERMO
3.230,00 44085‐‐‐C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
13203 23/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Ferrutensili n.2 13/10/17 €29,00 ‐ Elettronica Torres n.31 19/10/17 €11,00. 40,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13202 23/10/2017 Pagamento Fattura n. 198 del 18/10/2017 per materiale di consumo relativo all'oRDINE N. 68 DEL 13/10/2017 271,83 44339‐‐‐CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13199 23/10/2017 Missione a Roma dal 17 al 18/9/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. ‐ 2017 797,20 8374‐‐‐LO RE Giuseppe
13198 23/10/2017 Pagamento Fattura n. 173 del 02/10/2017 per BIGLIETTI AEREO TRENO E PERNOTTAMENTO HOTEL 3.324,00 44523‐‐‐CAPE LAND
13197 23/10/2017 Disp. prot. n. 75993 del 16/10/2017 ‐ Area Patrimoniale e Negoziale ‐ pagamento oneri condominiali per l'immobile di via M. Polo n.53 ‐ mesi di agosto e settembre 2017
80,00 48089‐‐‐Condominio Marco Polo
13195 23/10/2017 Pagamento Fattura n. 174 del 02/10/2017 per BIGLIETTO AEREO PER IL DOTT PACILIO ANTONIO INVITATO PER IL MASTER DEL PROF IOVANE ANGELO
130,00 44523‐‐‐CAPE LAND
13193 23/10/2017 DISPOS. PROT. N. 76263 DEL 17/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3551 ci UBICATA C/O IL RETTORATO RATA CANONE DOVUTO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017
260,85 43946‐‐‐KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
13194 23/10/2017 Pagamento Fattura n. 175 del 16/10/2017 per BIGLIETTERIA AEREA PER IL DOTT SARCHIOTO ALBINO INVIATO PER IL MASTER DEL PROF IOVANE ANGELO
230,00 44523‐‐‐CAPE LAND
13196 23/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 3/07/17 DELLA DOTTORESSA PATRIZIA DEVESCOVI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 15/06/17 PROTOCOLLO N. 44737.DISPOSIZIONE N. 586/17 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 9/17 PROTOCOLLO N. 70007 DEL SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO
374,71 6694‐‐‐DEVESCOVI Patrizia
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13192 23/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Gamac n.42 10/10/17 ‐ Bagnasco n.127 10/10/17 , n.381 09/010/17 ‐ Massaro n.475 11/10/17, n.468 10/10/17 ‐ Panificio Meli n.87 10/10/17 , n.88 10/10/17 ‐1 dichiarazione di smarrimento scontrino fiscale 10/10/17 Massaro €12,50.
57,67 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13189 23/10/2017 Rimborso quota di iscrizione alla Dott.ssa Carpitella Silvia ‐ 2017 512,40 30027‐‐‐CARPITELLA Silvia
13191 23/10/2017 Payment invoice 005114460 October 13,2017 BACHEM ‐ Customer n. 214631 4.900,00 79349‐‐‐BACHEM DISTRIBUTION SERVICES GMBH
13188 23/10/2017 workshop "the sustainability of agricultural systems and cultural landscapes" 727,43 6254‐‐‐LO PAPA Giuseppe
13187 23/10/2017 Rimb. spese miss. a Roma del 12/10/2017 ‐ M. Beccali 323,36 14000‐‐‐BECCALI Marco
13186 23/10/2017 Missione a Catania dal 30/7/2017 al 2/8/2017 del Prof. Sunseri Carmelo. ‐ 2017 493,20 17249‐‐‐SUNSERI Carmelo
13183 23/10/2017 Registrazione fattura intraue per fornitura pagata in anticipo con l'ordinativo n. 11340/2017 534,74 117777‐‐‐Deutscher Apotheker Verlag
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13182 23/10/2017 Pagamento estrattto conto biglietteria n. 00258/17 del 03.10.2017 1.239,00 48788‐‐‐Sicilia bella S.r.l.
13181 23/10/2017 Missione ad Alba di Canazei dal 3 al 6/9/2017 della Dott.ssa Paliaga Marta. ‐ 2017 158,75 77407‐‐‐Paliaga Marta
13180 23/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 369 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 3/153 del 20.10.2017 Edizioni ETS srl contributo per pubblicazione volume in onore della Prof.ssa Sacco Messineo CIG: Z551E9B50E
961,54 43421‐‐‐EDIZIONI ETS S.R.L.
13179 23/10/2017 Missione a Pisa dal 14 al 15/9/2017 del Prof. Nigrelli Vincenzo. ‐ 2017 534,11 19701‐‐‐NIGRELLI Vincenzo
13178 23/10/2017 Richiesta di rimborso di smarrimento dello scontrino fiscale L'eliorapida Di Zuzzè 26/09/17 €30,00. 30,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13177 23/10/2017 Generico Uscita ‐ RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTI‐LEGGE 107/2015‐DOTT. MIDOLO ROBERTA‐A.A.2016/2017‐PROT. 74029 DEL 11/10/2017‐DIREZIONE GENERALE‐SERVIZIO SPECIALE PER DIDATTICA E GLI STUDENTI‐DISP. IMP E LIQUID ‐ANTICIPATA N. 29115 DEL 18/10/2017. ‐ 2017
500,00 47475‐‐‐DIVERSI BENEFICIARI
13176 23/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. GALLO GIUSEPPE PER RECARSI A CATANIA GIORNO 12/10/2017 PER UNA "ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA MOXIGREEN ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 380 DEL 20/10/2017 PROT. 2776 DEL 23/10/2017
145,86 18972‐‐‐GALLO Giuseppe
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13175 23/10/2017 Generico Uscita ‐ DISP.PROT.74028 ‐ 11/10/2017 ‐ RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTI‐LEGGE 107/2015‐DOTT. LA CHINA MARIA‐A.A.2016/2017‐PROT. 74028 DEL 11/10/2017‐DIREZIONE GENERALE‐SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI‐DISP. IMP E LIQUID ‐ANTICIPATA N. 29092 DEL 18/10/2017
337,00 47475‐‐‐DIVERSI BENEFICIARI
13174 23/10/2017 Missione a Tolosa dal 7 al 13 ottobre del Prof. Pietro Di Stefano per partecipazione a convegno 1.225,98 11809‐‐‐DI STEFANO Pietro
13173 23/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Mortillaro n.26 28/09/17 €31,72 ‐ Brico n.670 29/09/17 €11,90 ‐Vitale n.31 30/09/17 €35,00,n.44 26/09/17 €17,00, n.24,00.
119,62 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13172 20/10/2017 Compenso ‐ 6PA ‐ 10/07/2017 ‐ Pagamento relativo alle attività svolte dal 01/06/2017 al 30/06/2017 nell'ambito del progetto FIxO YEI per l'erogazione di misure di informazione‐( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8406‐PZFB ‐DISP. PROT. 75689 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ TIRALONGO CORRADO ‐ 2017
1.833,33 5519‐‐‐TIRALONGO Corrado
13171 20/10/2017 Compenso ‐ 5PA ‐ 12/06/2017 ‐ Pagamento relativo alle attività svolte dal 01/05/2017 al 31/05/2017 nell'ambito del progetto FIxO YEI per l'erogazione di misure di informazione‐( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8406‐PZFB ‐DISP. PROT. 75687 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ TIRALONGO CORRADO ‐ 2017
1.833,33 5519‐‐‐TIRALONGO Corrado
13170 20/10/2017 Compenso ‐ 4PA ‐ 15/05/2017 ‐ Pagamento relativo alle attività svolte dal 01/04/2017 al 30/04/2017 nell'ambito del progetto FIxO YEI per l'erogazione di misure di informazione‐( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8406‐PZFB ‐DISP. PROT. 75686 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ TIRALONGO CORRADO ‐ 2017
1.833,33 5519‐‐‐TIRALONGO Corrado
13169 20/10/2017 pag. fatt. n. 60 del 20.10.2017 925,00 48714‐‐‐MGSERVIZI
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13168 20/10/2017 Compenso ‐ 3PA ‐ 07/04/2017 ‐ Pagamento relativo alle attività svolte dal 01/03/2017 al 31/03/2017 nell'ambito del progetto FIxO YEI per l'erogazione di misure di informazione‐ ( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8406‐PZFB ‐DISP. PROT. 75681 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ TIRALONGO CORRADO ‐ 2017
1.833,33 5519‐‐‐TIRALONGO Corrado
13167 20/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA PORSIO BARBARA PER RECARSI A ROMA NEI GIORNI 27‐28/09/2017 PER PARTECIPARE AL CONVEGNO "NANOINNOVATION 2017" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 379 PROT. 2770 DEL 20/10/2017
397,36 28191‐‐‐Porsio Barbara
13165 20/10/2017 DISPOSIZ. 108 PROT. 70274 del 29/09/17‐AREA RISORSE UMANE‐VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008–LIMITI DI FINANZA PUBBLICA SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA‐ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3348
567.377,00 61688‐‐‐MEF ‐ MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13163 20/10/2017 Compenso ‐ 41 ‐ 11/05/2017 ‐ ACCONTO PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 ( CONTRATTO N. 75 PROT. 1522 DEL 10/01/2017 ).‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8414‐TCAV ‐DISP. PROT. 75680 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ BARTOLOMEI FRANCESCA ‐ 2017
1.812,51 10755‐‐‐BARTOLOMEI Francesca
13160 20/10/2017 DISPOSIZIONE 132 PROT. 72389 del 05/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE ‐ VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 ‐ RIDUZIONE SPESE PER COMPENSI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334
7.070,00 61688‐‐‐MEF ‐ MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13161 20/10/2017 Anticipo miss. a Monaco di Baviera dal 10/11 al 15/12/2017 ‐ Ivo Moscato 4.163,60 47556‐‐‐MOSCATO Ivo
13158 20/10/2017 Compenso ‐ 34 ‐ 11/04/2017 ‐ ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PERIODO DAL 03/02/2017 AL 28/02/2017 ( CONTRATTO N. 75 PROT. 1522 DEL 10/01/2017 ).‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8414‐TCAV ‐DISP. PROT. 75679 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ BARTOLOMEI FRANCESCA ‐ 2017
1.812,49 10755‐‐‐BARTOLOMEI Francesca
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13157 20/10/2017 DISPOSIZIONE 133 PROT. 72391 del 05/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE ‐ VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 ‐ RIDUZIONE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE, PUBBLICITA’ E RAPPRESENTANZA ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334
108.064,77 61688‐‐‐MEF ‐ MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13156 20/10/2017 DISPOSIZIONE N. 226 PROT. 76333 DEL 17/10/17‐AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI‐VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA LEGGE N. IN LEGGE 122/2010–LIMITI DI FINANZA PUBBLICA RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEL 10% SUI COMPENSI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO‐ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334
28.285,40 61688‐‐‐MEF ‐ MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13155 20/10/2017 DISPOSIZIONE N. 50079 DEL 03/07/17 ‐ AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI ‐ VERSAMENTO AFAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA LEGGE N. IN LEGGE 122/2010 – LIMITI DI FINANZA PUBBLICA RELATIVI ALLE SPESE PER L’ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL NOLEGGIO E L’ESERCIZIO DI AUTOVETTURE ‐ ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334
15.556,49 61688‐‐‐MEF ‐ MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13153 20/10/2017 Compenso ‐ 3 ‐ 04/05/2017 ‐ Acconto periodo 3 aprile 2017‐2 maggio 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8453‐918Q‐DISP. PROT. 75673 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO ‐ 2017
1.812,49 5624‐‐‐LO MAGNO Annalisa
13152 20/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 367 del 20.10.2017 Pag. fatt. n. 181 del 19.10.2017 Bragioli Acquisto materiale bibliografico ‐ Buono d'ordine n. 122 del 30.06.2017 ‐ CIG: Z311F231E0
622,53 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13149 20/10/2017 Compenso ‐ 4 ‐ 13/06/2017 ‐ Acconto periodo 3 maggio 2017‐2 giugno 2017 per attivita' di Psicologo Contratton. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8453‐918Q‐DISP. PROT. 75674 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO ‐ 2017
1.812,49 5624‐‐‐LO MAGNO Annalisa
13151 20/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 173 ‐ 19/10/2017 ‐ FORNITURA LIBRI ‐ (Ord. 227_2017 parz) 98,10 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13148 20/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 366 del 20.10.2017 Pag. fatt. n. 180 del 19.10.2017 Bragioli Acquisto materiale bibliografico ‐ Buono d'ordine n. 56 del 04.04.2017 ‐ CIG: ZC21DFE50F
271,15 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13147 20/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 365 del 20.10.2017 Pag. fatt. n. 179 del 19.10.2017 Bragioli Acquisto materiale bibliografico ‐ Buono d'ordine n. 90 del 11.05.2017 ‐ CIG: Z211E7008E
239,40 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13145 20/10/2017 XIV Reintegro F.E. E.C. 2017 ‐ Disposizione di Liquidazione n L/156 del 04/10/2017 7.999,78 6311‐‐‐PENNOLINO Antonella
13144 20/10/2017 Missione a Malmo dal 4 al 9 settembre 2017 del Dott. Patrizia Capizzi per partecipazione a convegno 1.576,46 8268‐‐‐CAPIZZI Patrizia
13143 20/10/2017 CT/102087/2000 ‐ NOTA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PROT. 71013 DEL 02/10/2017 ‐ AVVOCATURA DI ATENEO DISP. 223 PROT. 71013 DEL 02/10/2017 ‐ LUIGI ANGELOME' C/UNIPA ‐ 2017
4.950,00 45057‐‐‐AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
13142 20/10/2017 CUP B56D15000710001 “RIESCA” PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS ‐ CONTRIBUCION DESDE COOPERACION ITALIANA. DISPOSIZIONE 64 DEL 17/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIESCA PER LA FORMAZIONE APPLICATA IN SCENARI DI RISCHIO IN CENTRO AMERICA.
12.000,00 51774‐‐‐UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR (UES)
13141 20/10/2017 CUP B56D15000710001 “RIESCA” PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS ‐ CONTRIBUCION DESDE COOPERACION ITALIANA. DISPOSIZIONE 63 DEL 17/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONONA DE NICARAGUA NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIESCA PER LA FORMAZIONE APPLICATA IN SCENARI DI RISCHIO IN CENTRO AMERICA.
4.000,00 51773‐‐‐UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA (UNAN)
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13140 20/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 174 ‐ 19/10/2017 ‐ FORNITURA LIBRI ‐ (Ord 240_2017parz) 224,06 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13139 20/10/2017 pag‐ fatt. n. 216 del 19.10.2017 1.617,60 44085‐‐‐C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
13138 20/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 175 ‐ 19/10/2017 ‐ FORNITURA LIBRI ‐ (Ord. 239_2017) 904,40 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13137 20/10/2017 CT/11216/2006 ‐ NOTA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PROT. 71014 DEL 02/10/2017 ‐ AVVOCATURA DI ATENEO ‐ DISP. 224 PROT. 71014 DEL 02/10/2017 ‐ CONTENZIOSO VALLONE ANGELA/UNIPA/REGIONE SICILIANA/ASSESSORATO ‐ 2017
821,54 45057‐‐‐AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
13135 20/10/2017 Compenso ‐ 2 ‐ 08/04/2017 ‐ Acconto periodo 3 marzo 2017‐2 aprile 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8453‐918Q‐DISP. PROT. 75670 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO
1.812,49 5624‐‐‐LO MAGNO Annalisa
13134 20/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 234/2017 ‐ 19/10/2017 ‐ (Ord 243_2017) 724,10 44396‐‐‐TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
13131 20/10/2017 CT/101019/2002 ‐ NOTA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PROT. 70887 DEL 02/10/2017 AVVOCATURA DI ATENEO ‐ DISP. 213 PROT. 70889 DEL 02/10/2017
2.700,00 45057‐‐‐AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13132 20/10/2017 Compenso ‐ 1 ‐ 08/04/2017 ‐ Acconto periodo 3 febbraio 2017‐2 marzo 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017‐ ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8453‐918Q‐DISP. PROT. 75669 DEL 16/10/2017‐ SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐U.O. PLACEMENT. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO
1.812,49 5624‐‐‐LO MAGNO Annalisa
13130 20/10/2017 PAG.FATT.PA/25 DEL 14/10/2017 ‐ HOTEL EXCELLENCE ‐ PERNOTTAMENTO PER IL PROF. STEFAN THURNER ‐ SEMINARIO DAL 12/10 AL 14/10/2017 ‐ CIG:ZC4201DF56 ‐ VOCE:PJ_AUTF_006399 ‐ PROF.MANTEGNA
276,72 89407‐‐‐Excellence
13125 20/10/2017 C.S. cirita ‐ 16/10/2017 ‐ riunione scientifica progetto Harvesting Memories ‐ 2017 13,80 91287‐‐‐CASTRORAO BARBA Angelo
13121 20/10/2017 Compenso ‐ 2PA ‐ 02/10/2017 ‐ CONTRATTO N. 384 A.A. 2014/15 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2014‐IC‐5279‐6ZG7‐ DISP. 180 PROT. 73914DEL 10/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE‐SETTORE CONTRATTI ETC. ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA ‐ OCCHIPINTI FAUSTA ‐ 2017
1.500,00 20198‐‐‐OCCHIPINTI Fausta
13115 20/10/2017 PAGAMENTO INVOICE N. 2933658063 DEL 04/10/2017 RELATIVA AGLI ATTI DEL CONVEGNO "SPIRE 2017" 387,32 73707‐‐‐Springer Customer Service Center GmbH
13113 20/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 5/06/17 DEL PROF. CHRISTIAN CONOSCENTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE CUP: B56D15000710001. DISPOSIZIONE N. 217/17 DELL'AREA RICERCA. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 27/17 SERVIZIO SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.
2.772,50 21911‐‐‐CONOSCENTI Christian
13111 20/10/2017 Missione a Bari dal 09/07/2017 al 11/07/2017 della Dott.ssa Inguanta Rosalinda ‐ 2017 695,53 8204‐‐‐INGUANTA Rosalinda
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13109 20/10/2017 N. 1 POMPA AD INGRANAGGI A TRASCINAMENTO MAGNETICO PER LA MOVIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI BICARBONATO DI AMMONIO E/O AMMONIACA CON INGRANAGGI IN PEEK E MOTORE BLDC INTEGRATO, DOTATA DI SUPPORTO A FASCETTA PER MGFR6
450,00 121371‐‐‐TEOREMA SRL
13108 20/10/2017 PAG‐Fattura Acquisto ‐ N° 000067/17/PA ‐ DEL 03/10/2017 ‐ DITTA VESMAR ASCENSORI DI C. VITTI ‐ 3° trim. 2017 (Contratto di manutenzione ascensori Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017) ‐ 2017 ‐ FUNZIONAMENTO
252,00 44282‐‐‐VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
13107 20/10/2017 SERVIZIO RECAPITO POSTA : PICK UP GIU_LUG_AGO_SET \'17 960,00 116807‐‐‐SMMART POST S.R.L.
13106 20/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 364 del 20.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 1 del 21.09.2017 Moltivolti Cena Convegno "Language in global migration: policies and practices of inclusion" CIG: Z681FE1077
909,09 44783‐‐‐MOLTIVOLTI di Giovanni Zinna s.a.s.
13105 20/10/2017 Euroservice di Mosca Francesca & C. ‐ Pagamento fattura n. 97 del 18.10.2017 70,00 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13104 20/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA GENTILE CARLA PER RECARSI A PISA NEI GIORNI 19‐23/09/2017 PER PARTECIPARE AL "CONVEGNO CONGIUNTO SIBV‐SIGA" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 375 PROT. 2763 DEL 20/10/2017
730,61 13959‐‐‐GENTILE Carla
13103 20/10/2017 PAG‐Fattura Acquisto ‐ N° 514‐2017 ‐ DEL 12/10/2017 ‐ DITTA ELETTROMECCANICA TERZO CIG‐Z222020AEF ‐ RIPARAZIONE ARMADIO FRIGORIFERO CON SOSTITUZIONE ASPIRATORE PLESSO ED.17 ‐ 2017 FUNZIONAMENTO
115,00 63099‐‐‐Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato Terzo Renato
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13102 20/10/2017 VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE ‐ PAGAMENTO FATTURA N. 133PA DEL 19.10.2017 272,00 123067‐‐‐VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE
13101 20/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 363 del 20/10/2017 Rescaff ‐ fatt. 3/118 del 13/10/2017 per acquisto arredi 540,99 44293‐‐‐RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.
13100 19/10/2017 Ordinativo a copertura per pag.fatt.n. 2016‐1411 UdemY‐ Quietanza n. 0014795 del 22/09/2017 1.690,05 122568‐‐‐Udemy Inc.
13099 19/10/2017 Rimb. spese per miss.a Roma dell'11/10/2017 ‐ M. Giardina 117,04 3189‐‐‐GIARDINA Mariarosa
13097 19/10/2017 incontro presso l'Università la Cattolica per collaborazione sul corso di laurea LM 63 ‐ 2017 381,04 21647‐‐‐BIVONA Enzo
13088 19/10/2017 rimborso acquisto volume per attività di ricerca ‐ 2017 114,00 2610‐‐‐PERA Alessandra
13087 19/10/2017 Rimb. spese per miss. a Catania dall'8 all'11/10/2017‐F. Bagarello 53,90 9270‐‐‐BAGARELLO Fabio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13086 19/10/2017 Rimb. spese a saldo miss. a Kyoto (Giappone) del 24/09‐04/10/17‐Ivo Moscato (rif. ord.vo n.11067) 414,73 47556‐‐‐MOSCATO Ivo
13082 19/10/2017 PAG.FATT.N.0000081 DEL 03/10/2017 ‐ DITTA WEB OFFICE SRL ‐CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA KM‐3060 UBICATA PRESSO LA BIBLIOTECA DI VIA ARCHIARFI 36 DIFC ‐ PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE ‐ CIG:Z3A13E372C ‐ FUNZIONAMENTO
172,52 44459‐‐‐WEB OFFICE S.R.L.
13075 19/10/2017 Missione a Napoli dal 27 al 28 settembre 2017 ‐ prof. G. Cusimano ‐ cup: B72F16000600001 350,90 6298‐‐‐CUSIMANO Girolamo
13073 19/10/2017 Pagamento Fattura n. 2959/F del 13/10/2017 ‐ CIG: Z581F83AD2 871,00 51357‐‐‐PANTEC s.r.l.
13072 19/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 361 del 19/10/2017 rimborso spese per partecipazione convegno "Uomo e ambiente nel mondo greco" dal 05 al 07 giugno 2017 Prof. Squillace Giuseppe
171,20 123519‐‐‐Squillace Giuseppe
13071 19/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 362 del 19/10/2017 rimborso spese per partecipazione convegno "Uomo e ambiente nel mondo greco" dal 05 al 07 giugno 2017 Prof. Brulè Pierre
334,07 123530‐‐‐BRULE' PIERRE
13070 19/10/2017 Pagamento Fattura n. 6200 E del 10/10/2017 ‐ CIG: Z961FCC2C2 1.120,00 47768‐‐‐CODISAN SPA
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13069 19/10/2017 abbonamento Mathscinet 2018 11.001,79 80489‐‐‐MIDWEST COLLABORATIVE FOR LIBRARY SERVICES
13068 19/10/2017 Cig. Z941DFD0D1 pag. fattura n. 94 del 3/10/2017 ‐ Servizio di pulizia straordinaria ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 56 del 19/10/2017 Scuola Politecnica
1.501,44 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13066 19/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Carta e toner n.1 05/11/16,n.65 02/11/16,n.15 12/10/16,n.6 03/11/16‐color casa n.27 12/11/16,n.29 12/10/16,n.96 14/10/16,n.76 14/10/16‐F.A.i. n.143 26/09/16‐ Saino legnami n.3 31/10/16.
210,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13067 19/10/2017 Cig. Z0B1F7FFD4 pag. fatt. n. 86/PA del 10/10/2017 sostituzione vetri ditta Tallilli srl disp. liq. n. 55 del 19/10/2017 Scuola Politecnica
470,00 50372‐‐‐Tallilli s.r.l.
13065 19/10/2017 Cig. 69523160A9 pag. fattura n. 93 del 02/10/2017 ‐ Servizio di pulizia mese di settembre 2017 ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 54 del 19/10/2017 Scuola Politecnica
4.126,83 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13064 19/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 427 del 19.09.2017 ‐ Fattura n. 25/PA del 11.10.2017 ‐ OdA 3876434/Ord, 77 Rigenera SAS di Fabio Battaglia
200,00 44622‐‐‐Rigenera SAS di Fabio Battaglia
13062 19/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 17/10/2017 del Sig. LAttuca disposiz. liquidaz. n. 258 23,05 17186‐‐‐LATTUCA Giuseppe
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13061 19/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 16/10/2017 del Sig. Lattucai ‐ disposiz. liquidaz. n. 256 27,30 17186‐‐‐LATTUCA Giuseppe
13059 19/10/2017 Acquisto reagenti vari 1.450,20 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13058 19/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 17/10/2017 del Sig. Daunisi disposiz. liquidaz. n. 258 28,55 11002‐‐‐DAUNISI Calogero
13057 19/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 16/10/2017 del Sig. Daunisi ‐ disposiz. liquidaz. n. 255 23,50 11002‐‐‐DAUNISI Calogero
13056 19/10/2017 PAG.FATT.N.0000080 ‐ 03/10/2017 ‐ CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA KM‐3060 UBICATA PRESSO IL CORRIDOIO AMMINISTRAZIONE DI VIA ARCHIARFI 36 DIFC ‐ Periodo Ottobre/Dicembre 2017 ‐ CIG: ZCC12FB645
181,38 44459‐‐‐WEB OFFICE S.R.L.
13055 19/10/2017 Pagamento Fattura n. 2017 V V8 865 0 del 16/10/2017 ‐ CIG: Z2C1FC1223 821,60 45110‐‐‐CAMPOVERDE SRL
13054 19/10/2017 CIG ZF12016138 ‐CUP B72F16001100001 ‐Pag. fatt. n. 00514/7 del 11/10/2017 ‐servizio di biglietteria aerea in favore del prof. Aaron Eduardo Espinosa sui fondi CORI 2016 di cui è responsabile il prof. G. D’Agostino ‐Disp. liq. n. 280 del 18/10/17
1.144,92 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13052 19/10/2017 rimborso acquisto 2 marche da bollo da €2,00 n.0116134009317 16/10/17,n.01161340093206 16/10/17. 4,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13053 19/10/2017 Pagamento Fattura n. 1920001848 del 31/08/2017 ‐ CIG: Z3F1DD68B9 40,00 48311‐‐‐AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
13051 19/10/2017 Pagamento Fattura n. 105/17/E del 16/10/2017 CIG. Z521985535 (Manutenzione ascensori Quarto trimestre 2017 )
216,00 44235‐‐‐SANSONE LIFT S.R.L.
13050 19/10/2017 PAG. FATT. N. V9/1 DEL 31/03/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/168 DEL 19/10/2017, CIG: Z401DCA7D7 CUP: B72F16000550005.
241,40 112487‐‐‐PAVONE SISTEMI SRL
13048 19/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:SicilCornici n.6 03/03/17,n.2 01/08/17,n.1 21/08/17 ‐ColorCasa n.14 15/09/17,n. 42 06/09/17,n.88 19/09/17‐Piazza n.189 12/07/17,n.190 12/07/17‐LegnoArte n.15 05/10/17,n.1004/10/17‐CentroColori n.179 21/07/17
264,50 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13045 19/10/2017 CIG ZF01D9B832 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PERIODO LUGLIO‐SETTEMBRE/2017. DISPOSIZIONE 19 DEL 16/10/2017 PROT. 351 AREA QUALITA'.
545,45 111647‐‐‐LA POLITUTTO
13043 19/10/2017 Pagamento Fattura n. 30/PA del 11/10/2017 ‐ CIG: ZA31F6C8CF 810,00 62567‐‐‐NEW DIGITAL FRONTIERS
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13041 19/10/2017 Pagamento fattura n. 3073139900 del 31/05/2017 ditta VWR International srl ‐ Disp. liquidazione n. 413 del 19/10/2017 ‐ consumo
419,54 45331‐‐‐VWR INTERNATIONAL S.R.L.
13049 19/10/2017 PAG.FATT.N.0000079 DEL 02/10/2017 ‐ CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER L'AMMINISTRAZIONE ED.17 ‐ CIG:Z351E3FF60 ‐ PERIODO OTTOBRE 2017 DELLA KYOCERA TASKALFA 2550ci MATR.NUZ2804997 PROT.P00007 DEL 20/04/17 FUNZIONAMENTO
75,00 44459‐‐‐WEB OFFICE S.R.L.
13040 19/10/2017 Rimborso scontrino fiscale :Rigenera service n.1 11/10/17 €20,00. 20,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13039 19/10/2017 Rimborso scontrino fiscale: OSTERIA LO BIANCO n.28 140/10/17. 120,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13037 19/10/2017 Pagamento fattura n.371/ELE Informatica Commerciale SpA( 2013‐NAZ‐0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008
3.778,00 43937‐‐‐INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
13038 19/10/2017 Pagamento fattura n. FE103 del 16/10/2017 ditta Migliore Leonardo ‐ Disp. liquidazione n. 411 del 18/10/2017attrezzature
999,00 121148‐‐‐MIGLIORE LEONARDO MIGLIORE LEONARDO
13036 19/10/2017 SCALIA Federica ‐ MISSIONE A TAORMINA DEL 22/09/2017 ‐ DOTTORATO 100,00 94401‐‐‐SCALIA Federica
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13035 19/10/2017 Missione con mezzo proprio a Cosenza, Orvieto, Bologna, Urbino, Bologna dl 11 al 29 settembre 2017 (ratifica CdD n. 11 del 12/10/2017 punto n. 5)
1.794,91 3893‐‐‐MARRONE Giovanni
13034 19/10/2017 Pagamento fattura n. 46/S del 22/09/2017 ‐ CIG: Z571F379CA ‐ RDO 1627382 2.499,60 44521‐‐‐MEDITERRANEA S.r.l. ‐ Impresa di Servizi ‐
13033 19/10/2017 Missione a Pollenzo (CN) dal 25 al 29 settembre 2017 ‐ prof. D. Mangano 101,00 3097‐‐‐MANGANO Dario
13032 19/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:IDRAULICA n.1 10/10/17 ,n.1 11/10/17,n.8 12/10/17,n.27 13/10/17,n.7 14/10/17. 240,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
13031 19/10/2017 CIG ZAE1F5B35C PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H24 MESE DI AGOSTO DISP 117 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
110,00 116668‐‐‐KSM SPA
13030 19/10/2017 CIG Z6F1FEC9B3 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO MOTOTAX ACQUISTO DI 100 BUONI DISP 110 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
365,00 44717‐‐‐FACTOTUM SERVIZI S.r.l.
13029 19/10/2017 DISPOS. N. 140 PROT. N. 75416 DEL 13/10/2017 AREA QUALITA' PROGRAMM. E SUPPORTO STRATEGICO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE SU FOTOCOPIATRICI INSTALLATE C/O COT V.LE DELLE SCIENZE PERIODO 19/06/2017 ‐ 18/09/2017
624,00 44162‐‐‐SPHERA UFFICIO S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13028 19/10/2017 CIG Z3C1C090FC PAGAMENTO FATTURA PER ABBONAMENTI BIBLIOTECA POLICENTRICA DISP 111 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
11.129,73 47572‐‐‐EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
13027 19/10/2017 CIG ZC01FE9118 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI FOTOCOPIATORE CENTRO DI GESTIONE DISP112 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
172,00 44459‐‐‐WEB OFFICE S.R.L.
13026 19/10/2017 CIG ZE11F025B3 PAGAMENTO FATTURA LICENZE MEC PRESIDENZA DISP 113 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DIMEDICINA E CHIRURGIA
137,00 44601‐‐‐C&C CONSULTING SRL
13025 19/10/2017 CIG Z841F35AC7 PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI SIMULATORI ODONTOIATRICI DISP 114 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
9.250,00 45340‐‐‐KRUGG S.r.L.
13023 19/10/2017 CIG 6939713056 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE DISP 115 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
5.080,00 44521‐‐‐MEDITERRANEA S.r.l. ‐ Impresa di Servizi ‐
13024 19/10/2017 PAG.FATT.N.VE0000033 DEL 05/10/2017 ‐ Polizza Fiat Doblò ‐ RINNOVO POLIZZA ANNO 2017/2018 ‐ CIG:ZD620286F2 ‐ FUNZIONAMENTO
242,88 44563‐‐‐A&C BROKER
13022 19/10/2017 CIG Z22200FF96 PAGAMENTO FATTURA PER FORNTITURA DISSUASORI AULA DI FARMACOLOGIA DISP 116 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
390,00 47555‐‐‐Errebian S.p.A.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13021 19/10/2017 Copertura sospeso n. 0015426 del 03/10/2017 CausaleRIF. : 111010081977 "Rocscience Inc." 480,10 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13020 19/10/2017 CIG ZAE1F5B35C PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H24 MESE DI SETTEMBRE DISP 118DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
110,00 116668‐‐‐KSM SPA
13017 19/10/2017 VALENTINA DI FELICE ‐ MISSIONE A TAORMINA DEL 22/09/2017 ‐ PRIN 2012 100,00 12114‐‐‐DI FELICE Valentina
13018 19/10/2017 PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 6.065.234,78 ‐ Reg. 193 (247364); Reg. 194 (247385); Reg. 195 (247386); Reg. 196 (247406); Reg. 197 (247448)
13.715.911,26 45991‐‐‐DIVERSI
13015 18/10/2017 Compenso ‐ 8/E ‐ 20/09/2017 ‐ CONTRATTO N. 4344 PROT. 89602 DEL 18/11/2016 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8405‐6JN0‐DISP. 138 PROT. 75413 DEL 13/10/2017‐ AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO ‐ COT . ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO ‐ TINAGLIA SILVIA ‐ 2017
4.000,00 10695‐‐‐TINAGLIA Silvia
13014 18/10/2017 Rimb. spese x miss. a Torino del 25‐30/10/2017 ‐ Tran Ti Tu Quynh 1.068,31 77137‐‐‐Tran Thi Tu Quynh
13012 18/10/2017 Reintegro F.E. n.6 del 18/10/2017 330,24 3834‐‐‐AMERIO Giuliarosa
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13013 18/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 424 del 18.10.2017 ‐ Fattura n. V2/579422 del 05.10.2017 ‐ Ord. 74/OdA 3868265 ‐ Errebian
294,80 47555‐‐‐Errebian S.p.A.
13011 18/10/2017 Reintegro F.E. n.5 del 18/10/2017 1.855,58 3834‐‐‐AMERIO Giuliarosa
13009 18/10/2017 disposizione liquidazione 173/17 energia elettrica sede polo tp e sede marsala 1.460,88 117847‐‐‐HERA COMM S.R.L.
13008 18/10/2017 disposizione liquidazione 172/17 fornitura gas sede polo tp 93,22 88495‐‐‐ENEL ENERGIA SPA
13010 18/10/2017 CIG: Z18205C919 ‐ Proforma invoice n. 374 del 17/10/2017 ‐ Disposizione L/387 del 18/10/2017 443,00 123477‐‐‐CASTRO COMPOSITES
13007 18/10/2017 disposizione liquidazione 167/17 materiale bibliografico sede polo tp 132,00 49048‐‐‐ZANICHELLI
13006 18/10/2017 dosposiz. liquidaz. 164/17 saldo lavori installazione nuovo impianto antiintrusione polo tp 1.152,46 53771‐‐‐dim service
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
13005 18/10/2017 disposiz.liquidaz. 163/17 materiale bibliografico sede polo tp 740,00 47953‐‐‐WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
13003 18/10/2017 disposiz.liquidaz. 162/2017 presentazione offerta formativa Polo TP 800,00 119968‐‐‐Telesud 3
13002 18/10/2017 disposiz. liquidaz. 161/17 servizio disinfestazione, derattizzazione sede polo tp e sede marsala 436,28 45109‐‐‐Anticimex s.r.l.
13004 18/10/2017 MANDATO A COPERTURA SOSPESO N. 15076 DEL 29/09/2017, DITTA METER GROUP USA, DISP. DI LIQUID. N. L/167 DEL 18/10/2017, CIG: Z311F6BFA7 CUP: B72F16000550005..
2.627,79 119489‐‐‐METER GROUP INC. USA
13001 18/10/2017 disposiz. liquid. 142/2017 materiale di consumo per laboratorio sede di Marsala 2.469,15 43164‐‐‐EXACTA+OPTECH LABCENTER spa
13000 18/10/2017 Fondi R4D04‐P1PDAOUP ‐ Liquidazione fattura n. PA1701824 del 06/10/2017 509,00 44606‐‐‐SPACE IMPORT‐EXPORT S.R.L.
12999 18/10/2017 CIG 6813531FA3. Disp. n. 0070229 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di agosto 2017 ‐ Asilo Nido, Dip. Colture Arboree Laboratorio, Dip. Scienze Botaniche, Dip. Ingegneria Chimica, CSG Facoltà Scienze
130,70 108287‐‐‐Estra Energie Srl
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12998 18/10/2017 Fondi R4D04‐P1PDAOUP ‐ Liquidazione fattura n. 8281176902 del 11/09/2017 287,50 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12997 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 138,27 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12996 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 155,56 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12995 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 15,40 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12994 18/10/2017 Oneri Inps su COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO ‐ TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA ‐ III TRIMESTRE 2017 ‐ DISP. 210 PROT. 70745 DEL 02/10/2017 ‐ SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI ‐ 2017
298,40 61688‐‐‐MEF ‐ MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
12993 18/10/2017 COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO ‐ TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA ‐ III TRIMESTRE 2017 ‐ DISP. 210 PROT. 70745 DEL 03/07/2017 ‐ SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ‐ 2017
1.865,00 61688‐‐‐MEF ‐ MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
12991 18/10/2017 Pagamento Compenso n. 04 del 25/09/2017 ‐ NICOLA TORINA ‐ Compenso per docenza Master in CURE PALLIATIVE di I livello a.a. 2016/2017 ‐ Cod. Pubblic.: 2017‐IC‐8947‐EJVG
46,60 2573‐‐‐TORINA Nicola
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12990 18/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Mediaworld n.192 18/09/17‐L'eliorapida n.29 21/09/17‐D.S.elettronica n.2 06/09/17‐cartoleria Furceri n.5 11/09/17‐SicilCornici n.3 12/09/17.
112,18 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12989 18/10/2017 Acquisto materiale di consumo per laboratorio 735,50 44183‐‐‐BIOGENERICA
12988 18/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CECCHINI MASSIMO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 109 DEL 27/09/2017 (PROT. N. 70309 del 29/09/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
69,33 123487‐‐‐CECCHINI MASSIMO
12987 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 422,40 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12986 18/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MORETTI GABRIELLA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 07/04/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 109 DEL 27/09/2017 (PROT. N. 70309 del 29/09/2017) DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
369,89 83247‐‐‐MORETTI GABRIELLA
12985 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 376,70 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12983 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 295,02 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12982 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 35,00 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12980 18/10/2017 Pagamento Fattura n. 17956306 del 29/09/2017 e Fattura n. 17956384 del 02/10/2017 ‐ CIG: Z911F637C0 1.035,88 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
12979 18/10/2017 DISPOS. PROT. N. 73560 DEL 10/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3
47.117,48 ‐‐‐DIVERSI
12978 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 196,99 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12977 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 87,50 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12984 18/10/2017 CODICE CLIENTE 30001532‐022 PAGAMENTO FATTURA N. 8717307036 DEL 12/10/2017 (POSTA PICK UP SETTEMBRE 2017) CIG Z7B1B867EB
10,50 50228‐‐‐POSTE ITALIANE
12976 18/10/2017 Missione a Napoli dal 27 al 28 settembre 2017 ‐ prof. D. Privitera CUP: B72F16000600001 259,19 121572‐‐‐PRIVITERA DONATELLA
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12975 18/10/2017 Missione a Berlino (Germania) dal 29 settembre al 3 ottobre 2017 ‐ prof. F. Giorgianni CUP: B72F16000910001 877,13 13551‐‐‐GIORGIANNI Franco
12974 18/10/2017 Rimborso Marche da bollo 1 da €16,00 del 11/09/17 n.8588,1 €2,00 del 08/09/17 n.41648. 18,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12972 18/10/2017 Missione a Città del Messico dal 22 agosto al 23 settembre 2017 ‐ prof. V. Favarò ‐ CUP: B72F16000930001 3.000,00 18433‐‐‐FAVARO' Valentina
12971 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 11,80 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12970 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 139,58 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12969 18/10/2017 Pagamento Fattura n. 17956307 del 29/09/2017 ‐ CIG: Z231FFD47E 2.315,11 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
12967 18/10/2017 PAG. FATT. N. 1463/FEPA DEL 30/09/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/166, CIG: ZA31F45A36. 800,00 43084‐‐‐GIANNITRAPANI S.R.L.
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12965 18/10/2017 Compenso ‐ 02E/2017 ‐ 10/10/2017 ‐ contratto di topografia ed elementi di CAD corso di scienze forestali ed ambientali sede PA (Contratto N. 328 a.a. 2016/17) ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8438‐4ZNU‐ DISP. 192 PROT. 74718 DEL 12/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE‐SETTORE CONTRATTI ETC. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐SCIORTINO ROSANNA ‐ 2017
1.664,00 10454‐‐‐SCIORTINO Rosanna
12964 18/10/2017 Rimborso scontrino fiscale: Co. Di. L. n.31 16/10/17 €33,10. 33,10 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12966 18/10/2017 CIG 6813531FA3. Disp. n. 0070226 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di agosto 2017 ‐ Fac. di Lettere, di Agraria, Dip. Biologia Animale, Segreterie Nord, Dip. Colture Arboree , Studi Storici Artistici.
1.295,81 108287‐‐‐Estra Energie Srl
12962 18/10/2017 ABBONAMENTO RIVISTE SCIENTIFICHE ANNO 2017 ‐ FATT. N. 2017/1034 DEL 12/10/2017 ‐ CELDES S.R.L. 5.923,61 43193‐‐‐CELDES S.R.L.
12963 18/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 360 del 17/10/2017 rimborso spese di missione a Colonia (Germania) dal 28/05/2017 al 08/08/2017 su fondi CORI 2016 Azione D ‐ Dott. Alice pugliese
1.031,69 3068‐‐‐PUGLIESE Alice
12961 18/10/2017 Compenso ‐ FATTPA 7_17 ‐ 10/10/2017 ‐ CONTRATTO N. 450 A.A. 2016/17 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8500‐SJZP‐ DISP. 191 PROT. 74716 DEL 12/10/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE‐SETTORE CONTRATTI ETC. ‐PAGAMENTO COMPENSO ‐ FERRARO LAURA ‐ 2017
765,00 18579‐‐‐FERRARO Laura
12959 18/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 316 del 28/09/2017 rimborso spese viaggio a Palermo dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per il seminario ‐La giusta preda‐prof. Salvemini Biagio
239,98 60407‐‐‐SALVEMINI BIAGIO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12958 18/10/2017 Missione a San Donato Milanese del 16 ottobre 2017 del Prof. Sebastiano Calvo per partecipazione a convegno
544,87 9204‐‐‐CALVO Sebastiano
12960 18/10/2017 Pagamento fattura n° 203084 del 29/09/2017 ‐ CIG: ZB31BF0A7A 1.440,25 44170‐‐‐CONVERGE SpA
12955 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 37,49 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12954 18/10/2017 Fatt. n. 74/PA/2017 del 10/10/2017 ‐ SPERA UFFICIO srl 390,00 44162‐‐‐SPHERA UFFICIO S.R.L.
12957 18/10/2017 pagamento fattura n. 5000751 del 12/10/2017 ditta Studio di Informatica della RCR Maint di Rosi V. e Ravenni D.‐ CIG Z6B200F296‐ disp. anticipata 157/2017‐ disp. liquidazione 218/2017
8.156,45 43418‐‐‐STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D.
12952 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 66,90 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12953 18/10/2017 BORSE DI STUDIO POST LAUREAM ESENTI ‐ RUOLO BE ‐ LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE‐BATTUTA NETTA DI EURO 260.111,47 ‐ DOCUMENTO GEST. N. 246757 – REG. N. 188 ‐ NOTA AREA RIS. UMANE PROT 75119 DEL 13/10/17
260.111,47 45991‐‐‐DIVERSI
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12950 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 13,96 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12949 18/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 321 del 02/10/2017 rimborso missione a Palermo dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per il seminario ‐La giusta preda‐prof. Zaugg Roberto
543,72 52888‐‐‐ZAUGG ROBERTO
12948 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 58,19 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12943 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 8,80 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12944 18/10/2017 Rimborso spese di missione a Modena del 13‐16/09/2017‐ Valentina Cosentino 847,84 16621‐‐‐COSENTINO Valentina
12946 18/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 357 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 503/7 del 11.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Pernottamento relatori "Festival delle letterature migranti" ‐ Fabbri, Leconte, Murad, Borri, Khalifa CIG: Z0D202401A
780,00 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
12942 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 36,66 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12939 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 127,40 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12940 18/10/2017 RIMBORSO SALDO SPESE MISSIONE DOTT.SSA VARVARA' PAOLA PER RECARSI A PULA (CA) NEI GIORNI 25‐28/09/2017 PER PARTECIPARE ALLA "ADVANCED SCHOOL IN NANOMEDICINE" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 372 PROT. 2740 DEL 18/10/2017
50,91 81767‐‐‐VARVARA' PAOLA
12938 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 141,93 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12937 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 145,83 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12935 18/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:DIP n.2 14/09/17‐ESA SOC.n.2 10/08/17‐La Greca n.7 29/09/17‐EuronicsBruno n.8 15/10/17‐SanGiorgioSidis n.78 15/10/17‐Ce.Ve.A. n.190 24/06/17‐SpecialOne n.51 07/08/17‐Acqua&Sapone n.1 16/08/17‐PalmaShop n.125 02/08/17.
197,33 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12936 18/10/2017 Integrazione al mandato n. 6114 del 31/05/2017 0,50 116889‐‐‐Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica
12934 18/10/2017 Missione a Tolosa dal 09 al 13 ottobre del Dott. Simona Todaro per partecipazione al 33th IAS 760,53 15243‐‐‐TODARO Simona
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12933 18/10/2017 RIMBORSO SPESE VITTO E TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "SPIRE 2017" ‐ (25‐29/09/2017) ‐ DOTT. VIALETTE STEPHANE
85,60 123429‐‐‐VIALETTE STEPHANE
12932 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 50,00 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12931 18/10/2017 CIG 6813531FA3. Disp. n. 0070222 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di agosto 2017 ‐ CUS, Polo Sportivo, via Altofonte.
2.008,53 108287‐‐‐Estra Energie Srl
12929 18/10/2017 CONTRATTI DI CO.CO.CO.DIP ‐ RUOLO CB ‐ LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE‐BATTUTA NETTA DI EURO 35.103,50 ‐ DOCUMENTO GEST. N. 246887 – N. 192 ‐ NOTA AREA RIS. UMANE PROT 75389 DEL 13/10/17
56.448,66 45991‐‐‐DIVERSI
12928 18/10/2017 Disp. prot. n. 73069 del 09/10/2017 ‐ Area Risorse Umane ‐ pagamento fattura per n.1 quota corso di formazione "Il procedimento disciplinare ...." Dott. S. Casella
700,00 92389‐‐‐PARADIGMA S.R.L.
12927 18/10/2017 V° reintegro Fondo Economale ‐ Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017 206,33 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
12925 18/10/2017 Rimborso Quota di Iscrizione alla Dott. La Scalia Giada ‐ 2017 490,00 21417‐‐‐LA SCALIA Giada
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12926 18/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA VARVARA' PAOLA PER RECARSI A PULA (CA) NEI GIORNI 25‐28/09/2017 PER PARTECIPARE ALLA "ADVANCED SCHOOL IN NANOMEDICINE" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 371 PROT. 2739 DEL 18/10/2017
373,00 81767‐‐‐VARVARA' PAOLA
12924 18/10/2017 RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI ‐ FERRARO SIMONE
1.797,00 120187‐‐‐FERRARO Simone
12922 18/10/2017 Compenso ‐ 3/PA ‐ 02/10/2017 ‐ PROROGA DEL CONTRATTO DI PREST.NE D'OPERA DI NATURA PROF.LE N. 1 PROT. 139 DEL 04/01/2016‐ NOTA RETTORIALE PROT. 129 DEL 02/01/2017 ‐ ‐‐ Contratto: ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE, SCIENTIFICA E TECNICA NON CLASSIFICABILI ALTROVE ‐ DISP. PROT. 75017 DEL 12/10/2017 ‐ SETTORE DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE ‐ Validità: ( 01/01/2017 ‐
10.245,90 6477‐‐‐GUARINO Pietro
12921 18/10/2017 Polo AG. smaltimento toner esausti ‐ disposiz. liquidaz n. 254 168,00 47807‐‐‐L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO
12920 18/10/2017 AFFITTO SALA GRIFONI 26‐27/09/2017 E AFFITTO SALA HERMES 28/09/2017 ‐ FATT. N.‐ 1701748 DEL 02/10/2017 ‐ ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.
1.100,00 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12919 18/10/2017 Genova Salvatore ‐ Pagamento Fattura n.20/E del 05/10/2017 ‐ BO n.118 del 04/10/2017‐ CIG: 7215538253 690,00 44735‐‐‐Genova Salvatore
12918 18/10/2017 MIssione a Mazara del Vallo il 14/07/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio 83,44 15955‐‐‐GIALLANZA Antonio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12917 18/10/2017 Pagamento fattura n. FATTPA 47_17 del 09/10/2017 ditta Consorzio Agrobio e Pesca Ecocompatibile Scarl ‐ Disp. liquidazione n. 410 del 18/10/2017
497,41 44923‐‐‐CONSORZIO RICERCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGROBIO PESCA ECOCOMPATIBILE
12916 17/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA SACERDOTE LAURA LEA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18‐19/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
304,49 123409‐‐‐SACERDOTE LAURA LEA
12915 17/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. ACCARDI LUIGI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18‐19/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
361,16 123408‐‐‐ACCARDI LUIGI
12914 17/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA COLETTI GIULIANELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18‐19/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
304,88 6086‐‐‐COLETTI Giulianella
12913 17/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA FADDAANNA MARIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06‐07/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
442,54 57227‐‐‐FADDA ANNA MARIA
12912 17/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. PALUMBO GAETANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20‐21/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
222,00 54180‐‐‐PALUMBO GAETANO
12911 17/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. GERDOL RENATO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04‐05/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
289,15 123407‐‐‐GERDOL RENATO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12910 17/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CICIA GIOVANNI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11‐12/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
281,68 45352‐‐‐CICIA GIOVANNI
12908 17/10/2017 CONTRATTO N. 1599‐ DOCENZA SU MASTER EMABEC‐ DOTT. SSA SONIA QUARCHIONI ‐22/06/2017 ‐ 15/07/2017 ‐ COORDINATORE PROF. RUISI
480,00 52988‐‐‐QUARCHIONI SONIA
12906 17/10/2017 CONTRATTO N. 1601 ‐ DOCENZA SU MASTER EMABEC‐ DOTT. SSA BONACASA 15/06‐ 01/07/2017 ‐ COORDINATORE PROF. RUISI
400,00 21270‐‐‐BONACASA Nicoletta
12904 17/10/2017 CONTRATTO N. 1602 DOTT.SSA MAGLIACANI MICHELA . DOCENZA MASTER EMABEC ‐ 20‐27 LUGLIO 2017 ‐ COORDINATORE PROF. RUISI
1.677,24 95274‐‐‐MAGLIACANI MICHELA
12902 17/10/2017 COMPENSO SU CONTRATTO N. 1811 ‐ DOCENZA SU MASTER EMABEC ‐ DOTT.. GIACOMO MINIO ‐ 13/07/2017 COORDINATORE PROF. RUISI
249,99 21801‐‐‐MINIO Giacomo
12900 17/10/2017 CONTRATTO N. 1437‐ DOCENZA SU MASTER EMABEC‐ DOTT. SERGIO PATERNOSTRO‐11‐13/05/2017‐ COORDINATORE PROF. RUISI
450,00 3096‐‐‐PATERNOSTRO Sergio
12897 17/10/2017 CONTRATTO N. 1603‐ DOCENZA SU MASTER EMABEC‐ DOTT. SERGIO PATERNOSTRO‐15/06/2017 ‐15/07/2017 COORDINATORE PROF. RUISI
400,00 3096‐‐‐PATERNOSTRO Sergio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12899 17/10/2017 polo Ag: pagamento polizza assicurativa auto di servizio scad. 30/09/2018 ‐ disposiz. liquidaz n. 253 242,88 44563‐‐‐A&C BROKER
12895 17/10/2017 CONTRATTO N. 1672‐ DOCENZA SU MASTER EMABEC‐ DOTT. SERGIO PATERNOSTRO‐08/06/2017 ‐ 20/06/2017 ‐ COORDINATORE PROF. RUISI
550,00 3096‐‐‐PATERNOSTRO Sergio
12893 17/10/2017 DOCENZA MASTER M.A.S.V. XIII EDIZIONE 2016/2017 ‐ PROF.. GIUSEPPE BIANCHINI‐ ‐ 286,88 70939‐‐‐BIANCHINI GIUSEPPE
12892 17/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA DUMAS FRANCESCA PER RECARSI A TRENTO NEI GIORNI 14‐16/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXIII CONGRESSO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE PRIMATOLOGICA ITALIANA (API)" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 370 PROT. 2735 DEL 17/10/2017
445,24 5881‐‐‐DUMAS Francesca
12891 17/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Roma del 20/07/2017 del prof. Melazzo‐ disposiz. liquidaz n. 252 71,50 11981‐‐‐MELAZZO Lucio
12890 17/10/2017 ‐ ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR GAETANO VENTIMIGLIA PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 24/10/17.DISPOSIZIONE N. 73737/17. ‐ 2017
550,00 8290‐‐‐VENTIMIGLIA Gaetano
12889 17/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a PAlermo del 02/10/2017 del Sig. Tuttolomondo ‐ disposiz. liquidaz n. 249
14,80 6664‐‐‐TUTTOLOMONDO Domenico
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12888 17/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a PAlermo del 04/10/2017 del dott. Castorina ‐ disposiz. liquidaz n. 250 18,10 19859‐‐‐CASTORINA Ettore
12887 17/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a PAlermo del 19/09/2017 del dott. Castorina ‐ disposiz. liquidaz n. 248 24,80 19859‐‐‐CASTORINA Ettore
12886 17/10/2017 ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIG. FRANCO DE FRANCHIS, MISSIONE A BOLOGNA DEL 24/10/17 E DEL 26/10/2017. DISPOSIZIONE N. 73737/17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM. ‐ 2017
1.400,00 18964‐‐‐DE FRANCHIS Franco
12885 17/10/2017 Missione a Trapani il 18/07/2017 del Prof. Cannizzaro Luigi 65,56 22672‐‐‐CANNIZZARO Luigi
12884 17/10/2017 POLOAg: rmborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 14/09/2017 disposiz. liquidaz n. 247 19,85 19859‐‐‐CASTORINA Ettore
12883 17/10/2017 POLOAg: rmborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 13/09/2017 disposiz. liquidaz n. 246 14,20 19859‐‐‐CASTORINA Ettore
12882 17/10/2017 POLOAg: rmborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 04/09/2017 disposiz. liquidaz n. 245 13,90 19859‐‐‐CASTORINA Ettore
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12881 17/10/2017 SPEDIZIONE CORRIERE ESPRESSO DANZICA (POLONIA) ‐ DR. PICCIURRO ‐ BUONO D'ORDINE 112 DEL 21/09/2017
155,74 52694‐‐‐MI.RI.MAIL
12880 17/10/2017 Acquisto ‐ 170051 ‐ 25/09/2017 ‐ RICHIESTA ACQUISTO CODICI ISBN ‐ 2017 49,00 63387‐‐‐EDISER SRL
12879 17/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA CANNIZZARO DUBROVINIK CROAZIA 5‐8/09/2017 ‐ MEETING INTERNATIONAL DARS
1.448,86 3563‐‐‐CANNIZZARO Carla
12878 17/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 19/07/2017 del Sig. Castronovo (9035) ‐ disposiz. liquidaz n. 244
32,40 8651‐‐‐CASTRONOVO Giuseppe
12877 17/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 19/07/2017 del Sig. Caramazza ‐ disposiz. liquidaz n. 243 32,40 3146‐‐‐CARAMAZZA Giuseppe
12876 17/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 18/07/2017 del Sig. Castronovo (9035) ‐ disposiz. liquidaz n. 242
30,90 8651‐‐‐CASTRONOVO Giuseppe
12875 17/10/2017 POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 18/07/2017 del Sig. Cramazza ‐ disposiz. liquidaz n. 241 30,90 3146‐‐‐CARAMAZZA Giuseppe
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12874 17/10/2017 TIA 2012 ‐ cod. fisc. 80023730825 P.iva. 00605880822 ‐ MAV n° 284452712 ‐ Accert. n° 20120000099145 ‐ Comune Agrigento Disposiz. liquidaz n. 251
1.602,97 109747‐‐‐GE.S.A. AG 2
12873 17/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA BRANCATO ‐ DUBROVINIK CROAZIA 5‐8/09/2017 ‐ MEETING INTERNATIONAL DARS ‐ 2017
572,60 15096‐‐‐BRANCATO Anna
12871 17/10/2017 Codice CIG n. Z381ED73FB; Disposizione di liquidazione n. 63 del 12/10/2017 per pulizia locali Via Maqueda, 172 e Via Maqueda, 175 ex "Convento della Martorana" (aree comuni) periodo settembre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economicco‐Sociali
1.023,00 44637‐‐‐PULINOVA S.R.L.
12870 17/10/2017 RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI ‐ ROMANA GIUSEPPE
1.812,29 57032‐‐‐ROMANA Giuseppe
12869 17/10/2017 Sigma Aldrich Fatt.n.8281179297 del 21/09/2017 ‐ CIG 72097677f0 208,00 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12868 17/10/2017 DISP. 208 PROT. 70741 DEL 02/10/2017 ‐ TRASFERIMENTO ALL'AOUP DELLA SOMMA RELATIVA AI GETTONI DI PRESENZA DA LIQUIDARE AL DOTT. MARCELLO NOTO ‐ COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO
301,64 44959‐‐‐AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
12865 17/10/2017 CONTRATTI DI TUTOR ‐ LIQ. C.S.A. MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ NETTO TESORIERE IMPORTO 27.293,16 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE ‐ DOCUMENTO GEST. N. 246685 – N. 186 ‐ NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75131 DEL 13/10/17
37.492,47 45991‐‐‐DIVERSI
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12863 17/10/2017 RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI ‐ CANDOLO GREGORIO
1.797,00 120194‐‐‐CANDOLO Gregorio
12859 17/10/2017 RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI ‐ BRANDI ALBERTO
1.797,00 120147‐‐‐BRANDI Alberto
12858 17/10/2017 Missione Dssa Silvia Chemello a Castelluzzo del 28 07 2017 30,00 101988‐‐‐CHEMELLO Silvia
12856 17/10/2017 CONTRATTI DI CO.CO.CO. ‐ RUOLO CC ‐ LIQ. C.S.A. MESE DI OTTOBRE 2017‐ NETTO TESORIERE IMPORTO € 60.286,92 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE‐ DOCUMENTO GEST. N. 246499 – N. 184 ‐ NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75128 DEL 13/10/17
102.617,64 45991‐‐‐DIVERSI
12855 17/10/2017 Pagamento fattura n.287 del 11/10/2017 ‐ Ordine n. 55 del 14/09/2017 ‐ CIG ZEE1F34071 ‐ Disp. liquidazione L/165 del 17/10/2017
318,00 44807‐‐‐ML SYSTEMS S.R.L.
12853 17/10/2017 Rimborso scontrino fiscale Ristorante C.& C. n.18 23/05/17 €44,50. 44,50 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12852 17/10/2017 DISPOS. PROT. N. 73691 DEL 10/10/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 60 TRANSENNE UTILIZZATE NEI GIORNI 5‐7 E 13 SETTEMBRE 2017 NELLE ZONE IN CUI SI SONO SVOLTE LE PROVE CONCORSUALI RELATIVE AI TEST PER L' ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DELL ' ATENEO DI PALERMO A.A. 2017/2018
1.230,00 44110‐‐‐CA.MA.S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12851 17/10/2017 pagamento fattura n. 91 del 02/10/2017 ditta Euroservice di F. Mosca ‐CIG Z621D57DB9 ‐ servizi di pulizia mese di Settembre 2017‐ disp. anticipata 3/2017‐ disp. liquidazione 217/2017
777,27 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12849 17/10/2017 CIG 6591595445 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PERIODICI ELETTRONICI AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) ANNO 2017. DIPOSIZIONE 11 DEL 12/10/2017 PROT. 74588 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.
47.758,51 48651‐‐‐CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
12847 17/10/2017 REAGENTI VARI ‐ RDO 1630523 921,19 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12845 17/10/2017 Rimborso ricevuta fiscale Trattoria Ai Normanni n.514 24/05/17 €50,00 50,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12840 17/10/2017 DISPOS. PROT. N. 73771 DEL 10/10/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI NEI GIORNI 5 E 14 SETTEMBRE 2017 C/O L' EDIF. 19 E 3 DI V.LE DELLE SCIENZE E PER IL TRASPORTO DI MATERIALE CONCORSUALE PER I TEST DI ACCESSO, CORSI DI LAUREA A.A. 2017/2018
700,00 44457‐‐‐MERCI SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
12839 17/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROT. N. 2506 DEL 26/06/2017 DR. S. SFERLAZZA PANTELLERIA DAL 28/06/2017 AL 30/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (27D13‐PQU9DD03)
290,50 18597‐‐‐Sferlazza Sebastiano
12836 17/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROT. N. 2349 DEL 09/06/2017 DR. S. SFERLAZZA MONTE SORO DAL 13/06/2017 AL 14/06/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (27D13‐PQU9DD03)
105,90 18597‐‐‐Sferlazza Sebastiano
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12834 17/10/2017 Missione a Leeuwarden (Olanda) dal 25/09/2017 al 27/09/2017 del Dott. Gurreri Luigi ‐ 2017 495,90 1939‐‐‐GURRERI Luigi
12833 17/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 17957127 ‐ 16/10/2017 ‐ (Ord. 232_2017 saldo) 276,30 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
12831 17/10/2017 DISPOS. PROT. N. 72090 DEL 05/10/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DELL' ATENEO DI PALERMO, EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
4.963,12 119953‐‐‐coop. Sociale Servizi S.Filippo
12829 17/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 00504/7 ‐ 11/10/2017 ‐ (Ord. 238_2017) 214,04 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
12828 17/10/2017 RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI ‐ DAVI' ANNA MARIA
1.797,00 120167‐‐‐DAVI' Anna Maria
12826 17/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONI ‐ DISPOSIZIONE L/N.384 DEL 13/10/2017 445,03 8342‐‐‐LO BRUTTO Mauro
12825 17/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ FIRENZE‐ DISPOSIZIONE L/N.384 DEL 13/10/2017 562,86 8342‐‐‐LO BRUTTO Mauro
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12823 17/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 00505/7 ‐ 11/10/2017 ‐ (Ord. 236 del 02/10/2017) 347,18 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
12822 17/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐GRECIA ‐ DISPOSIZIONE L/N.384 DEL 13/10/2017 559,80 8342‐‐‐LO BRUTTO Mauro
12819 17/10/2017 Disp. prot n. 74327 dell'11/10/2017 ‐ Area Affari generali Patrimoniali e Negoziali ‐ pagamento fattura per fornitura volumi Carlo Alberto dalla Chiesa
5.000,00 62567‐‐‐NEW DIGITAL FRONTIERS
12818 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3435 DEL 10/10/2017 DOTT. G. SALA ROMA DEL 123/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016‐PICO‐0013)
405,18 1702‐‐‐SALA Giovanna
12817 17/10/2017 CIG ZD91F6AC39 DISP. LIQ. 359 DEL 17/10/17 RIPARAZIONE I MAC SCUOLA ITALIANO 190,00 44810‐‐‐TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI
12816 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3410 DEL 06/10/2017 PROF. B. PORTOLANO ROMA DEL 09/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (R4D13‐P1PFFDAR1)
515,66 19956‐‐‐PORTOLANO Baldassare
12815 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3391 DELN 05/10/2017 PROF. G. BARBERA MESSINA DEL 06/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (R4D13‐PQAACC31)
47,60 14511‐‐‐BARBERA Giuseppe
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12814 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3330 DEL 29/09/2017 PROF. T. CARUSO BOSNIA ERZEGOVINA DAL 02/10/2017 AL 10/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016‐NAZ.‐0030)
729,56 22491‐‐‐CARUSO Tiziano
12813 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3329 DEL 29/09/2017 PROF. D. GIAMBALVO MATERA DAL 29/09/2017 AL 01/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016‐COMM‐0049)
32,80 11813‐‐‐GIAMBALVO Dario
12811 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3327 DEL 28/09/2017 PROF. L. GIANGUZZI BOSCO FICUZZA DEL 29/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016‐COMM‐0007)
37,50 6612‐‐‐GIANGUZZI Lorenzo Antonino
12808 17/10/2017 Disp. prot. n.74937 del 13/10/2017 ‐ Coordinamento dei Servizi di Rettorato ‐ pagamento fattura per servizio di promozione offerta formativa 2017/2018
2.197,50 94808‐‐‐AMAT PALERMO SPA
12809 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3236 DEL 19/09/2017 DOTT. G. SALA NAPOLI PORTICI DAL 24/09/2017 AL 29/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016‐PICO‐0013)
875,38 1702‐‐‐SALA Giovanna
12806 17/10/2017 Trattativa diretta MEPA n. 268003 ‐ servizio di facchinaggio e di trasporto materiali vari 3.700,00 44457‐‐‐MERCI SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
12805 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3178 DEL 15/09/2017 PROF. D. GIAMBALVO PUGLIA, CAMPANIA E MOLISE DAL 17/09/2017 AL 22/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016‐COMM‐0049)
224,12 11813‐‐‐GIAMBALVO Dario
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12803 17/10/2017 Servizio vigilanza mese di Settembre 2017 204,92 81570‐‐‐SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio
12804 17/10/2017 RIMBO0RSO MISIONE PROT. N. 3105 DEL 06/09/2017 DR. O. CORONA MARSALA DEL 14/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (R4D13‐P8QBFURT)
49,50 16447‐‐‐CORONA Onofrio
12802 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3079 DEL 05/09/2017 PROF. T. CARUSO ANTANANARIVO (MADAGASCAR) DAL 16/09/2017 AL 27/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 2016‐NAZ.‐0030)
1.884,22 22491‐‐‐CARUSO Tiziano
12801 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1093 DEL 09/03/2017 DR. G. LO PAPA RIGA (LETTONIA) E TALLINN (ESTONIA) DAL 19/07/2017 AL 30/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016‐COMM‐0106)
1.068,53 6254‐‐‐LO PAPA Giuseppe
12799 17/10/2017 disp, liq. 351 del 16/10/17 servizio portierato S. Antonino sett. 2017 134,96 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12798 17/10/2017 Missione a Leeuwarden (Olanda) dal 25/09/2017 al 27/09/2017 del Dott. Di Liberto Massimiliano ‐ 2017 504,60 11000‐‐‐DI LIBERTO Massimiliano
12797 17/10/2017 Pagamento fattura n. 11/E del 30/09/2017 ditta CRIOSAT S.r.l. ‐ Disp. liquidazione n. 406 del 16/10/2017‐ manutenzione
1.480,00 52450‐‐‐CRIOSAT SRL
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12800 17/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1092 DEL 09/03/2017 PROF. C. DAZZI RIGA (LETTONIA) E TALLINN (ESTONIA) DAL 19/07/2017 AL 30/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016‐COMM‐0106)
993,90 3876‐‐‐DAZZI Carmelo
12796 17/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 420 del 17.10.2017 ‐ Fatture n. 72.E del 18.09.2017; n. 82.E del 16.10.2017 ‐ Ord. 62 del 05.09.2017 ‐ Edil Multimpianti
800,00 44297‐‐‐EDIL MULTIMPIANTI s.a.s.
12795 17/10/2017 Disp. prot. n.76172 del 16/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per Lavori di potenziamento del sistema audio/video a servizio delle aule del piano terra dell'edificio sito in via Pascoli n.6 Palermo
7.076,00 109987‐‐‐DEP ENGINEERING srls
12794 17/10/2017 CUP B44H140011140001. Disp. prot. n.76176 del 16/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per Lavori di sistemazione area di ingresso esterna del deposito libri posto al piano cantinato del corpo basso annesso all'edificio 12 di Parco d'Orleans
8.252,53 103567‐‐‐RD COSTRUZIONI SRL
12793 16/10/2017 CIG ZAE1E8DEDA ‐Pag. fatt. n. 88/PA del 13/10/2017 ‐Fornitura tende per il dipartimento edificio 15 Viale delleScienze‐Disp. liq. n. 278 del 16/10/17
3.649,80 50372‐‐‐Tallilli s.r.l.
12792 16/10/2017 CIG Z0B203193A ‐Pag. fatt. n. VE0000036 del 07/10/2017 ‐Rinnovo polizza assicurativa automezzo Land Rover targato PA602796 (30/09/2017 al 30/09/2018) ‐Disp. liq. n. 279 del 16/10/17
242,88 44563‐‐‐A&C BROKER
12791 16/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. AMATO VITTORIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04‐06/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
682,92 88587‐‐‐AMATO VITTORIO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12790 16/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BARBATO GIULIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18/07/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
116,60 119587‐‐‐BARBATO GIULIO
12789 16/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. PORTA ALBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19‐21/07/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
529,03 123289‐‐‐PORTA ALBERTO
12788 16/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BONGIOVANNI GIOVANNI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
492,54 123288‐‐‐BONGIOVANNI GIOVANNI
12787 16/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ACOSTA ALICIA TERESA ROSARIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04‐05/09/17– ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE
85,00 123287‐‐‐ACOSTA ALICIA TERESA ROSARIO
12786 16/10/2017 Missione Dssa Cristina Andolina a Napoli dal 12 09 2017 al 15 09 2017 360,28 95333‐‐‐ANDOLINA CRISTINA
12785 16/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. FUSARO ANDREA COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 165 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69078 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
165,00 123271‐‐‐FUSARO ANDREA
12784 16/10/2017 Anticipazione ‐ missione a Roma dal 6 al 9 novembre 2017 della Dott.ssa Maria La Barbera per partecipazione a corso di formazione
560,00 7082‐‐‐LA BARBERA Maria
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12783 16/10/2017 Pagamento Fattura n. 61/1 del 13/10/2017 CIG. Z331F46FFD (Servizio di gestione e manutenzione postazione di lavoro ‐ paccetto da 10 tickets)
411,00 44976‐‐‐ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
12782 16/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 354 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche PAg fatt n. 5748000700 del 10.10.2017 Nh Italia Palermo Pernottamenti Prof. Giovanni Levi (Dottorato di filosofia) CIG: Z811FF1DF8
145,46 48390‐‐‐NH PALERMO SPA
12781 16/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 124 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA’ U.O. FORMAZIONE.
240,00 91550‐‐‐ISTITUTO COMPRENSIVO ESSENETO
12780 16/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 122 DEL 06/10/2017 AREA QUALITA’ U.O. FORMAZIONE.
420,00 93610‐‐‐ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI
12779 16/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 123 DEL 06/10/2017 AREA QUALITA’ U.O. FORMAZIONE.
2.100,00 97527‐‐‐ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO RAGUSA E OTAMA KIYOHARA ‐ FILIPPO PARLATORE ‐ PALERMO
12778 16/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 125 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA’ U.O. FORMAZIONE.
300,00 91561‐‐‐ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. FODERA' "
12777 16/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CORELLI GRAPPADELLI LUCA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 31/07/17 AL 02/08/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA ALPROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 165 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69078 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
972,65 94720‐‐‐CORELLI GRAPPADELLI LUCA
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12776 16/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 318 ‐ 11/10/2017 ‐ fornitura di n. 2 hd 521,86 44274‐‐‐POWERMEDIA S.R.L.
12775 16/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 126 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA’ U.O. FORMAZIONE.
300,00 101388‐‐‐ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE T. FAZELLO ‐ SCIACCA
12774 16/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 127 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA’ U.O. FORMAZIONE.
360,00 91554‐‐‐ISTITUTO COMPRENSIVO "GEN. MACALUSO"
12773 16/10/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE CITOFONI AKUVOX ‐ R27A DOORPHONE SIP CON CAMERA‐ COMPLETI DI ALIMENTATORI POE E PLACCHE
2.960,00 44274‐‐‐POWERMEDIA S.R.L.
12772 16/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. LEONE ANTONIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 165 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69078 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
436,01 123214‐‐‐LEONE ANTONIO
12771 16/10/2017 INTEGRAZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE CONVEGNO "SPIRE 2017" ‐ FATT. N. 1701783 DEL 05/10/2017 ‐ ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.
1.640,00 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12770 16/10/2017 SERVIZI DI RISTORAZIONE CONVEGNO "SPIRE 2017" ‐ FATT. N. 1701747 DEL 02/10/2017 ‐ ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.
5.271,58 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12768 16/10/2017 RS COMPONENTS ‐ PAGAMENTO FATTURA N. 7017306354 DEL 22.09.2017 8,44 43641‐‐‐RS COMPONENTS
12769 16/10/2017 AFFITTO SALA HERMES PER CONVEGNO "SPIRE 2017" 26‐27/09/2017 ‐ FATT. N. 1701749 DEL 02/10/2017 ‐ ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.
400,00 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12767 16/10/2017 RS COMPONENTS ‐ PAGAMENTO FATTURA N. 7017328294 DEL 09.10.2017 139,51 43641‐‐‐RS COMPONENTS
12766 16/10/2017 INFORMATICA COMMERCILAE ‐ PAGAMENTO FATTURA N. 290/ELE DEL 22.06.2017 544,00 43937‐‐‐INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
12765 16/10/2017 RICOH ITALIA ‐ PAGAMENTO FATTURA N. 179344017 DEL 05.10.2017 276,01 42996‐‐‐RICOH ITALIA Srl
12764 16/10/2017 pagamento fattura n. 51 del 20/09/2017 ditta Kappaelle ‐ CIG Z151FCC63 ‐ disp. anticipata 138/2017‐ disposizione liquidazione 216/2017
177,98 44970‐‐‐KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
12763 16/10/2017 Disp. prot. n. 178 del 09/10/2017 ‐ Area Risorse Umane ‐ pagamento fatture per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia
145,89 47722‐‐‐ASP PALERMO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12762 16/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 2017/10133 ‐ 12/10/2017 ‐ Abb. riv. 2017 ‐ Righe 25, 45, 101, 111, 114, 126, 147, 167, 181, 185 dell'elenco allegato all'ordine ‐ 2017
3.077,19 43193‐‐‐CELDES S.R.L.
12761 16/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 128 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA’ U.O. FORMAZIONE.
300,00 103487‐‐‐ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO CONTINO ‐ CATTOLICA ERACLEA
12759 16/10/2017 A.A. 2014‐2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 129 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.
300,00 116208‐‐‐ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI ‐ RAFFADALI
12760 16/10/2017 Acquisto consumabili Dipartimento RDO n. 1707114 CIG Z7420104B3 846,00 109553‐‐‐Salvia Claudio Salvia Claudio
12758 16/10/2017 Disp. prot. n.75851 del 16/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pagamento contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ‐ oggi A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ‐ MAV n. 001030619059641381 relativo al II quadrimestre 2017
2.315,00 48368‐‐‐Autorità Nazionale Anticorruzione ‐ A.N.AC.
12757 16/10/2017 ATTREZZATURE INFORMATICHE SU MASTER MEL 4.400,00 76208‐‐‐ABRUSCATO ANTONINO
12756 16/10/2017 MISURATORI DI VARIO TIPO 11.336,80 45027‐‐‐KROHNE ITALIA SRL
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12755 16/10/2017 Acquisto consumabili Prof. Barbagallo M. RDO n. 1707114 CIG Z7420104B3 303,00 109553‐‐‐Salvia Claudio Salvia Claudio
12754 16/10/2017 Pagamento fattura 229271 del 08/10/2017 ‐disp. liq. 419 del 16.10.2017 1.306,86 54799‐‐‐MDPI AG
12753 16/10/2017 Disp. prot. n.75175 del 13/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. rimborso degli oneri di conferimento a pubblica discarica per i lavori di recupero dei locali ad emiciclo ubicati al piano terra del plesso 23 ‐ Dipartimento Di.Bi.Mi.S (ex clinica medica II) da destinare a Laboratorio Didattico
1.558,98 51361‐‐‐BONFARDECI Geom. CARMELO BONFARDECI CARMELO
12751 16/10/2017 Disposizione di liquidazione n.353 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n 501/7 del 11.10.2017 Conca D'Oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. Giovanni Levi (Dottorato di filosofia) CIG: Z821FEE464
192,90 51276‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
12750 16/10/2017 PERNOTTAMENTI PROF. VIALETTE STEPHANE 25‐29/09/2017 ‐ "SPIRE 2017" ‐ FATT. N. 1701712 DEL 29/09/2017 ‐ ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.
520,16 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12749 16/10/2017 PERNOTTAMENTI PROF. LEWENSTEIN MOSHE 25‐28/09/2017 ‐ "SPIRE 2017" ‐ FATT. N. 1701701 DEL 28/09/2017 ‐ ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.
384,00 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12748 16/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CHELLI FRANCESCO MARIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11‐12/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 167 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69214 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
559,37 62288‐‐‐CHELLI FRANCESCO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12747 16/10/2017 Missione a Catania dal 11/09/2017 al 15/09/2017 del Dott. Gugliuzza Francesco ‐ 2017 707,50 42789‐‐‐GUGLIUZZA Francesco
12746 16/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 352 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 1778 del 05.10.2017 Hotel Athenaeum Servizi Alberghieri Pernottamento relatori "Festival delle letterature migranti" ‐ Pistorio, D'Elia, Serughetti e Loggi CIG: Z45201486E
187,82 87190‐‐‐SERVIZI ALBERGHIERI S.r.l.
12752 16/10/2017 Pagamento Fattura n. 1164/A del 10/10/2017 CIG. Z85200B10A 278,14 43026‐‐‐NASTA & C. ‐ Carta e Imballaggi ‐ S.p.A.
12745 16/10/2017 PERNOTTAMENTI PROF. CHIERICHETTI 26‐28/09/2017 "SPIRE 2017" ‐ FATT. N. 1701700 DEL 28/09/2017 ‐ ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.
256,00 81869‐‐‐ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12744 16/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BILOTTA ELEONORA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 27‐28/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 167 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69214 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
132,80 88427‐‐‐BILOTTA ELEONORA
12743 16/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Bagnasco n.124 03/04/17 €3,10 ‐ Farmacia Calì n.44 21/04/17 €6,90 ‐ Farmacia Polizzi n.144 17/05/17 €20,00.
30,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12742 16/10/2017 Disp. prot 53064 del 120/07/2017 ‐ Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali ‐ Fattura Guri per pubblicazione bando gara servizio di reception plessi Università 3 anni più rinnovo biennale ‐ ordinativo a copertura
303,64 48808‐‐‐ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12740 16/10/2017 IMP. 21620‐DISPOSIZIONE 73969 DEL 10/10/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO NOTA DEBITO "CRUI" PER L'ADESIONE AL SISTEMA DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA NEGLI ATENEI (UNIBAS).C.d.A. 47 DEL 26/7/2017.AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE Gare Appalto codice gara G28018. nota_deb_1454_28‐08‐2017_rep_32‐2017_prot_73766_10‐10‐2017_fondazione_crui ‐ 2017
11.420,00 71831‐‐‐Fondazione CRUI per le Università Italiane
12739 16/10/2017 Disp. prot. n. 73302 del 09/10/2017 ‐ Area Affari generali patrimoniali e Negoziali ‐ Pagamento fattura per proroga Polizza Reale Mutua n.2107/30/2062479 per Mostra d'Arte fino al 03/10/2017
50,01 44563‐‐‐A&C BROKER
12738 16/10/2017 Pagamento fattura n. FATTPA 63_17 del 11/10/2017 ditta COMES SRL ‐ Disp. liquidazione n. 407 del 13/10/2017 ‐ consumo
987,00 44088‐‐‐COMES SRL
12736 16/10/2017 Pagamento fattura n. 19/02 del 05/10/2017 CIG. Z121FFFB0D 4.600,00 44051‐‐‐Tecnosens
12735 16/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Arrigo n.8 10/10/17 €45,00 ‐ VALLONE n. 62 09/10/17 €4,00 ‐ ARVO n.51 11/10/17 €32,00.
81,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12737 16/10/2017 Pagamento fattura n.24/PA del 13/102017 ‐ Ordine n. 42 del 04/07/2017 ‐ CIG 7F1E5C89C 9.479,51 84412‐‐‐Senatore Costruzioni Senatore Carmelo
12734 16/10/2017 ANTICIPO MISSIONE CINA‐ DISPOSIZIONE L/376 DEL 9/10/2017 1.100,00 26847‐‐‐Corsino Santo Fabio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12733 16/10/2017 Parrinello Elisa ‐ Integrazione rimboorso spese Comiano Terme dal 22/06 al 09/07/2017(Scuola di Specializzazione in Psichiatria)
139,35 77970‐‐‐Parrinello Elisa
12731 16/10/2017 Missione a Lecce dal 19 al 23/9/2017 del Sig. Oveci Giovanni. ‐ 2017 1.418,18 19665‐‐‐OVECI Giovanni
12729 16/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/N. 374 DEL 9/10/2017 257,23 18776‐‐‐MANNINA Giorgio
12730 16/10/2017 CIG: Z7C1941471 ‐ Pag. fatt. n. 1017177557 del 30/09/2017 2.115,00 43003‐‐‐SOL SPA
12728 16/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/N. 374 DEL 9/10/2017 2.130,74 18776‐‐‐MANNINA Giorgio
12727 16/10/2017 Missione a Tilburg (Olanda) dal 09/09/2017 al 23/09/2017 del Dott. Giacalone Francesco ‐ 2017 354,05 57970‐‐‐GIACALONE FRANCESCO
12726 16/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/N. 375 DEL 9/10/2017 452,08 15652‐‐‐MINAFO' Giovanni
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12724 16/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/N. 376 DEL 9/10/2017 607,55 11675‐‐‐LA MENDOLA Lidia
12725 16/10/2017 Pagamento Fattura n. 03/EL del 29/09/2017 CIG. Z951EA217D (Smontaggio, trasporto e rimontaggio attrezzatura da sciacca a V.le delle Scienze)
11.400,00 43692‐‐‐Soc. Coop. Sant'Antonio Abate dei F.lli Bruno
12723 16/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. ARDIZZONE FRANCESCO A PALERMO NEI GIORNI 17‐20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM ‐ MICROBIOLOGY 2017" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 364 PROT. 2704 DEL 16/10/2017
110,00 77584‐‐‐Ardizzone Francesco
12722 16/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 350 del 16/10/2017 Powermedia ‐ fatt. 303 del 04/10/2017 per acquisto stampante Brother 2700DN
126,23 44274‐‐‐POWERMEDIA S.R.L.
12721 16/10/2017 CDM DI EUGENIO FLACCOVIO ‐ PAGAMENTO FATTURA n. 4/PA 2017 DEL 10/10/2017 ‐ BO n. 78 DEL 15/06/2017 ‐ CIG710478E0B (DOTT. LEONE)
574,00 117708‐‐‐CDM DI EUGENIO FLACCOVIO
12720 13/10/2017 Pagamento fattura n. 17956712 del 09/10/2017 ditta Life Technologies Italia ‐ Disp. liquidazione n. 405 del 13/10/2017 ‐ consumo
1.155,60 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
12719 13/10/2017 Pagamento fattura n. 17FS008503 del 06/10/2017 ditta Biosigma Srl ‐ Disp. liquidazione n. 401 del 12/10/2017consumo
205,05 44068‐‐‐BIOSIGMA
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12718 13/10/2017 Dsip. prot n. 71396 del 03/10/2017 ‐ Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali ‐ pagamento fatture per servizio di caricamento manuale, trasporto e avvio al recupero dei RAEE
3.366,00 99789‐‐‐ECOREK SRL
12716 13/10/2017 Louis ‐ Pagamento Fattura n.125 del 29/09/2017 ‐BO n.86/15 ‐CIG: 6769906F26 ‐ Servizio di Pulizia 1.366,79 44032‐‐‐Louis Multiservice
12715 13/10/2017 Pagamento fattura n. 4/332 del 20/09/2017 ditta Spectra 2000 S.r.l. ‐ Disp. liquidazione n. 404 del 13/10/2017 consumo
267,12 51468‐‐‐Spectra2000 S.r.l.
12713 13/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 348 del 13.10.2017 Pag. fatt. n. 1700368 del 04.10.2017 Carocci Editore ‐ Pubblicazione rivista del Dipartimento Inverbis ‐ CIG: Z3E1F512C5
5.900,00 43205‐‐‐CAROCCI EDITORE
12714 13/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 349 del 13/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00542 del 04/10/2017 per acquisto periodici anno 2016 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez I Rif 142/16 CIG Z9A1A8FE0B
564,81 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
12712 13/10/2017 NAO EVOLUTION ACADEMIC EDITION ‐ ROSSO + NAO ‐ VALIGIA PER TRASPORTO DI NAO 6.060,00 43576‐‐‐MEDIA DIRECT S.R.L.
12711 13/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA QUATRINI PAOLA PER RECARSI A LAMPEDUSA (AG) NEI GIORNI 25‐26/09/2017 PER PARTECIPARE A "PRESCOPING VISIT TO LANDOWNER E STAKEHOLDERS CONSULTATION" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 363 PROT. 2696 DEL 13/10/2017
222,19 5754‐‐‐QUATRINI Paola
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12710 13/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. ROSSI GRAZIANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 07‐08/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 164 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69075 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
448,67 123128‐‐‐ROSSI GRAZIANO
12709 13/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA DI LUGGO ANTONELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19‐21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
292,37 123127‐‐‐DI LUGGO ANTONELLA
12708 13/10/2017 Codice CIG n. Z0B1B16FAC; Disposizione di liquidazione n. 62 del 11/10/2017 per il servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda, 175 ex Convento della Martorana ‐ aule e servizi igienici periodo settembre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico‐Sociali.
285,48 44967‐‐‐la nuova splendor 2000 srl
12707 13/10/2017 pagamento fattura n. 546/PA del 05/10/2017 ditta Linea Data srl‐ CIG Z3E1FECE24 ‐ disp. anticipata 144/2017‐ disp. liquidazione 214/2017
354,95 44043‐‐‐LINEA DATA S.R.L.
12704 13/10/2017 Codice CIG n. Z4D1B6A736; Disposizione di liquidazione n. 61 del 11/10/2017 servizio di manutenzione ordinaria ascensore di Via Maqueda 172 periodo luglio/settembre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico‐Sociali
99,99 44282‐‐‐VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
12705 13/10/2017 BORSE DI STUDIO NON ESENTI – RUOLO BS ‐ LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE‐BATTUTA NETTA DI EURO 28.748,55 ‐ DOCUMENTO GEST. N. 246726 – N. 187 ‐ NOTA AREA RIS. UMANE PROT 75160 DEL 13/10/17
40.967,51 45991‐‐‐DIVERSI
12702 13/10/2017 TARI ANNO 2016 SALITA PARTANNA N. 16 P.T. 1‐2‐3 S1 Palermo ‐ COD. TRIBUTO 3944‐2016‐3.207,21‐3946‐2016‐1.077,71‐3945‐2016‐0,69 ‐ COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 ‐ DISP. PROT. 0074187 DEL 11/10/2017 ‐ AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI ‐SETTORE PATRIMONIO ‐ PAGAMENTO TASSA RIFIUTI , TARI PER L'ANNO 2016, RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN SALITA PARTANNA N. 16
4.285,61 115127‐‐‐COMUNE DI PALERMO ‐ AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE ‐ SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12703 13/10/2017 Fattura n. 2017/33 del 18/07/2017 ‐ Disposizione L/379 del 13/10/2017 118,00 122‐‐‐Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
12701 13/10/2017 Missione a Roma dal 24 al 28/09/2017 dell'Ing. Tamburini Alessandro. ‐ 2017 1.608,76 10435‐‐‐TAMBURINI Alessandro
12700 13/10/2017 MISSIONE FERRUGGIA a TRIESTE 17 SETTEMBRE 2017 D50002D08+FISI PALMA 860,00 102032‐‐‐FERRUGGIA BONURA Salvatore
12699 13/10/2017 pagamento fattura n. PA0142017 del 09/10/2017 ditta Napolitano Impianti ‐ CIG Z581FECF44 ‐ disp. anticipata 141/2017‐ disp. liquidazione 213/2017
1.000,00 92589‐‐‐NAPOLITANO IMPIANTI SRL NAPOLITANO GIUSEPPE
12698 13/10/2017 MISSIONE BERTOLINO A LOANO SVIZZERA 23 SETTEMBRE 2017 R4D08‐PQWDDNR1 MARGINE 591,09 38687‐‐‐BERTOLINO Vanessa Rita
12696 13/10/2017 CIG ZD31C43EBC ‐ Pag. fatt. n. 76/PA/2017 del 10/10/2017 264,00 44162‐‐‐SPHERA UFFICIO S.R.L.
12694 13/10/2017 MISSIONE CAVALLARO a PAESTUM 9 SETTEMBRE 2017 R4D08‐PQWDDNR1 MARGINE MILIOTO 902,30 18413‐‐‐CAVALLARO Giuseppe
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12695 13/10/2017 Liquidazione fatture n. 1017177285 e 1017177286 del 30/09/2017 ‐ disposizione di liquidazione n. 403 del 13.10.2017
549,00 43003‐‐‐SOL SPA
12697 13/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA QUATRINI PAOLA A CALTAGIRONE (CT), ENNA E CALTANISSETTA NEI GIORNI 23‐25/09/2017 PER PARTECIPARE A "PRESCOPING VISITS TO LANDOWNER E STAKEHOLDERS CONSULTATION" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 362 PROT. 2690 DEL 13/10/2017
92,00 5754‐‐‐QUATRINI Paola
12693 13/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DELL'11/07/17. DISPOSIZIONE N. 204/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI. ‐
188,23 3987‐‐‐ROMANO Elisa
12692 13/10/2017 MISSIONE CAVALLARO IN MOLDAVIA 27 AGOSTO 2017 R4D08‐PQWDDNR1 MARGINE MILIOTO 933,53 18413‐‐‐CAVALLARO Giuseppe
12691 13/10/2017 Louis ‐ Pagamento Fattura n.120 del 01/09/2017 ‐BO n.86/15 ‐CIG: 6769906F26 ‐ Servizio di Pulizia 1.366,79 44032‐‐‐Louis Multiservice
12690 13/10/2017 MISSIONE PARISI a GRANADA 14 LUGLIO 2017 R4D08‐PQWDDNR1 MARGINE MIIOTO 1.467,86 17966‐‐‐PARISI Filippo
12689 13/10/2017 MISSIONE PARISI IN MOLDAVIA 27 AGOSTO 2017 R4D08‐PQWDDNR1 MARGINE MILIOTO 932,57 17966‐‐‐PARISI Filippo
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12688 13/10/2017 MISSIONE BERTOLINO a PANTELLERIA 5 LUGLIO 2017 R4D08‐PQWDDNR1 MARGINE MILIOTO 555,59 38687‐‐‐BERTOLINO Vanessa Rita
12687 13/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE DEL 14/06/17 DISPOSIZIONE N. 203/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.
149,23 3987‐‐‐ROMANO Elisa
12686 13/10/2017 Louis ‐ Pagamento Fattura n.101 del 31/07/2017 ‐BO n.86/15 ‐CIG: 6769906F26 ‐ Servizio di Pulizia 1.366,79 44032‐‐‐Louis Multiservice
12684 13/10/2017 Louis ‐ Pagamento Fattura n. 79 del 30/06/2017 ‐ BO 86 del 26/09/2016 ‐ CIG: 6769906F26 (Servizio di Pulizia) 1.366,79 44032‐‐‐Louis Multiservice
12685 13/10/2017 RDO 1569650 CIG 7061061BDC CUP B76J17000280001 77.000,00 43800‐‐‐CE.AS.T S.N.C. DI DI PRIMA GIOVANNI & C.
12680 12/10/2017 TARI ANNO 2015 SALITA PARTANNA N. 16 P.T. 1‐2‐3 S1 Palermo ‐ COD. TRIBUTO 3944‐2015‐1112,99‐3946‐2015‐379,71‐3945‐2015‐2,37‐ COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 ‐ DISP. PROT. 0072401 DEL 05/10/2017 ‐ AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI ‐SETTORE PATRIMONIO ‐ PAGAMENTO TASSA RIFIUTI , TARI PER L'ANNO 2015, RELATIVA ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN SALITA PARTANNA N. 16
1.495,07 115127‐‐‐COMUNE DI PALERMO ‐ AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE ‐ SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI
12681 12/10/2017 pagamento fattura n. 286 del 06/10/2017 ditta LabWork System ‐ CIG ZB12022B98 ‐ disp. anticipata 170/2017‐disp. liquidazione 212/2017
150,00 47848‐‐‐LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12679 12/10/2017 Forniture di n. 2 Targhe commemorative in ottone 245,00 120467‐‐‐CENTRO COPPE DI MURATORE GASPARE MURATORE GASPARE
12678 12/10/2017 SALDO TARI ANNO 2017 ‐ COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 ‐ DISP. PROT. 0074267 DEL 11/10/2017 ‐ AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI ‐SETTORE PATRIMONIO ‐ PAGAMENTO SALDO TASSA RIFIUTI , TARI PER L'ANNO 2017 ‐ 2017
437.165,00 115127‐‐‐COMUNE DI PALERMO ‐ AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE ‐ SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI
12677 12/10/2017 pagamento fattura n. 285 del 06/10/2017 ditta LabWork System ‐ CIG ZCF20092FB ‐ disp. anticipata 155/2017 ‐disp. liquidazione 211/2017
374,00 47848‐‐‐LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
12676 12/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CELASCHI FLAVIANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11‐12/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
486,12 123106‐‐‐CELASCHI FLAVIANO
12668 12/10/2017 DISP. 225 PROT. 73356 DEL 09/10/2017 ‐ AVVOCATURA DI ATENEO ‐ PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTON. 2015/002/SC/000001034/0/002 ‐ REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1034/2015 ‐ ATM C/UNIPA
217,50 118255‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO ‐ UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12667 12/10/2017 CIG:ZE62027D88 ‐ Fattura n. VE0000031 del 05/10/2017 ‐ Disposizione L/367 del 09/10/2017 1.510,40 44563‐‐‐A&C BROKER
12666 12/10/2017 CIG:ZA72011468 ‐ Fattura n. 47861226 del 05/10/2017 ‐ Codice cliente 4079754 ‐ Disposizione L/368 del 09/10/2017
1.100,00 113208‐‐‐BENTLEYSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12664 12/10/2017 CIG:Z24200AB7C ‐ Fattura n. 5000745 del 11/10/2017 Disposizione L/378 del 12/10/2017 128,30 43418‐‐‐STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D.
12663 12/10/2017 Rimborso spese missione ‐ 2150 ‐ 22/09/2017 ‐ TORINO ‐ Eventi Scientifici UNITO ‐ 2017. 391,25 49427‐‐‐Gambino Caterina Maria
12662 12/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CARLUCCI MARGHERITA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11‐12/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 164 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69075 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
436,59 62248‐‐‐CARLUCCI MARGHERITA
12661 12/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CHIATANTE DONATO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 07‐08/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 164 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69075 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
255,48 53930‐‐‐CHIATANTE DONATO
12660 12/10/2017 ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARIE PAGAMENTO QUARTA RATA 2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANO RIALZATO E PIANO SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: PROT. N. 0074270 E N. 0074271 DEL 11/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.
202,32 54013‐‐‐CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
12659 12/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ALFIERI GABRIELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04‐05/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 164 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69075 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE
172,10 114490‐‐‐ALFIERI GABRIELLA
12658 12/10/2017 CIG: ZDF1FFC965 ‐ CUP: B61CI2000840005 ‐ Fattura n. 2697 del 29/09/2017 ‐ Disposizione L/377 del 12/10/2017
427,00 43476‐‐‐CPS ANALITICA
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12657 12/10/2017 CIG: ZEA1E6B64A ‐ CUP: B72F16000680001 ‐ Fattura n. 219/ELE del 24/05/2017 ‐ Disposizione L/366 del 09/10/2017
1.095,00 43937‐‐‐INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
12656 12/10/2017 CIG: ZA820146AE ‐ Fattura n. 515/5/2017 del 04/10/2017 ‐ Disposizione L/365 del 09/10/2017 684,16 79427‐‐‐ARCADIA TECNOLOGIE
12655 12/10/2017 CIG: Z221D90FEB ‐ Fattura n. 362 del 29/09/2017 ‐ Disposizione L/364 del 09/10/2017 3.093,75 77442‐‐‐Pulicompani multiservizi srl
12654 12/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 25/07/17 INQUALITA DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N. 202/17 DEL SRVIZIO ORGANI COLLEGIALI. ‐ 2017
478,86 6881‐‐‐MELONI Maurizio
12653 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. SUTERA ALBERTO A PALERMO NEI GIORNI 17‐20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM ‐ MICROBIOLOGY 2017" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 360 PROT. 2680 DEL 12/10/2017
150,00 23142‐‐‐Sutera Alberto
12652 12/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ROSAZZA GIANIN EMANUELA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04‐05/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE
403,86 123069‐‐‐ROSAZZA GIANIN EMANUELA
12650 12/10/2017 11.999,91 4655‐‐‐BADALAMENTI Emilio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12649 12/10/2017 PRENOTAZIONE DI N. 9 CAMERE SINGOLE DAL 21/09/2017 AL 24/09/2017 (3 NOTTI) IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI VELA ‐ CIG: Z6F1FF4638‐ TRATTAMENTO B/B (PRIMA COLAZIONE INCLUSA)
909,09 44756‐‐‐BELLEVUE
12647 12/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. LI CALZI MARCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04‐05/0917 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE
163,51 123053‐‐‐LI CALZI MARCO
12646 12/10/2017 thirty ‐ fifth internationaln symposium on economic crime 348,18 21647‐‐‐BIVONA Enzo
12648 12/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DELL'11/09/17 IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N.201/17 DEL SERVIZIO SPECIALE ORGANI COLLEGIALI
582,86 6881‐‐‐MELONI Maurizio
12645 12/10/2017 EUROSERVICE ‐ PAG. FATTURA N. 92 DEL 02.10.2017 4.472,61 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12644 12/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. PAPA MICHELE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 29‐30/08/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE
332,23 123050‐‐‐PAPA MICHELE
12642 12/10/2017 ‐ LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE DEL 28/06/17 IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N. 200/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.
576,45 6881‐‐‐MELONI Maurizio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12643 12/10/2017 pagamento fattura n. FE/114 del 30/09/2017 ditta Nuova EMI ‐CIG Z061F4AF5B ‐ disp. anticipata 131/2017‐ disp. liquidazione 210/2017
1.721,00 52448‐‐‐NUOVA EMI SRL
12641 12/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BRANCACCIO GIOVANNI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 17‐18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE
302,86 123047‐‐‐BRANCACCIO GIOVANNI
12640 12/10/2017 Missione a Leeuwarden dal 30/05/2017 al 01/09/2017 del Dott. Campione Antonino ‐ 2017 236,63 93622‐‐‐CAMPIONE Antonino
12639 12/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. VERCELLI ALESSANDRO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 29‐30/08//17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE
438,28 123035‐‐‐VERCELLI ALESSANDRO
12638 12/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CIRELLI CATERINA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 4‐6/09//17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE
459,00 123032‐‐‐CIRELLI CATERINA
12637 12/10/2017 Nofire ‐ Pagamento Fattura n. 1121 del 29/09/2017 ‐BO n. 159/15 ‐ CIG: 6510583F0A ‐ MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO BIONEC
800,00 43981‐‐‐NOFIRE S.R.L.
12636 12/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. SPADAFORA GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24‐25/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
492,43 123009‐‐‐SPADAFORA GIUSEPPE
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12635 12/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 87/PA ‐ 11/10/2017 ‐ (Ord 237_2017) 615,00 50372‐‐‐Tallilli s.r.l.
12634 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/N. 369 DEL 9/10/2017 181,05 21872‐‐‐INZERILLO Laura
12633 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/N. 369 DEL 9/10/2017 396,07 21872‐‐‐INZERILLO Laura
12632 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/N. 369 DEL 9/10/2017 3.121,54 21872‐‐‐INZERILLO Laura
12631 12/10/2017 Missione a Leeuwarden dal 29/04/2017 al 31/07/2017 della Dott.ssa La Cerva Mariagiorgia Floriana ‐ 2017 240,18 96090‐‐‐LA CERVA Mariagiorgia Floriana
12630 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE ‐ DISPOSIZIONE L/N. 371 DEL 9/10/2017 378,34 5543‐‐‐FIORE Vincenzo
12629 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONI ‐ DISPOSIZIONE L/N. 372 DEL 9/10/2017 78,70 2564‐‐‐CASELLA Antonio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12628 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE SIG.RA CORRAO DANIELA PER RECARSI A ROMA GNEI GIORNI 21‐23/09/2017 PER PARTECIPARE AL "KICK‐OFF MEETING LIFE 2016 DESERT‐ADAPT" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 358 PROT. 2677 DEL 12/10/2017
205,92 14111‐‐‐CORRAO Daniela
12625 12/10/2017 Manutenzione ascensore Impianto 000687 Via Archirafi, n. 26 Palermo Matr. 9405 315,00 44282‐‐‐VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
12627 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONI ‐ DISPOSIZIONE L/N. 373 DEL 9/10/2017 170,54 19942‐‐‐LA MANTIA Francesco Paolo
12624 12/10/2017 Commissioni bancarie su mandato n. 11942 del 02/10/2017 19,83 44618‐‐‐BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
12623 12/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 167 ‐ 10/10/2017 ‐ FORNITURA LIBRI ‐ (Ord 227_2017) 576,41 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
12626 12/10/2017 pagamento fattura n. 59E/17S del 03/10/2017 ‐ CIG Z111FECDC7 ‐ disposizione anticipata 143/2017 ‐ disp. liquidazione 209/2017
1.958,00 44435‐‐‐Bioltecnical Service
12622 12/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONI ‐ DISPOSIZIONE L/N. 372 DEL 9/10/2017 67,84 5166‐‐‐DARDANELLI Gino
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12621 12/10/2017 Missione Dott Andrea Savona a Termini Imerese del 05 10 2017 20,00 21570‐‐‐SAVONA Andrea
12620 12/10/2017 partecipazione riunione società scientifica ‐ 2017 48,00 19804‐‐‐BELLAVISTA Alessandro
12619 12/10/2017 Pagamento fattura n. 000027/PA del 05/10/2017 ‐ Ordine n.37 del 12/06/2017 ‐ CIG Z271EC4A3D 5.800,00 90879‐‐‐PIZZO VIVAI SRL
12618 12/10/2017 Acquisto prodotti igienico‐sanitari 435,36 43026‐‐‐NASTA & C. ‐ Carta e Imballaggi ‐ S.p.A.
12616 12/10/2017 Liquidazione compenso per Contratto di collaborazione occasionale n. 11 Prot. 1479 del 05/06/2017 ‐ Dott.ssa Vitale
2.425,00 113289‐‐‐VITALE Elisa
12615 12/10/2017 Gilson Italia ‐ Pagamento Fattura n. 2783 del 04/08/2017 ‐ BO n. 95 del 18/07/2017 ‐ CIG: 71495023B1 (materiale di laboratorio)
1.144,20 43920‐‐‐GILSON ITALIA
12614 12/10/2017 Acquisto materiale di consumo da laboratorio 4.407,00 44360‐‐‐LABOCHEM SCIENCE
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12613 12/10/2017 Rimborso spese per missione a Roma e Paestum (SA) ‐ prot. 502 del 06/09/2017 611,52 14239‐‐‐CAPONETTI Eugenio
12612 12/10/2017 Pagamento Affitto Isola di Linosa mese di Settembre Disp. Liq. n. L/161 del 12/10/2017 3.000,00 85947‐‐‐Bonadonna Elison
12611 12/10/2017 Rimborso quota iscrizione XXII Summer School alla Dott.ssa Micale Rosa. ‐ 2017 420,00 18705‐‐‐MICALE Rosa
12610 12/10/2017 CA75‐20170901‐20170930 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE
1.548,40 45545‐‐‐FONDO PERSEO SIRIO Fondo nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanita
12609 12/10/2017 Ing. Parisi Antonino rimb. missione a Trieste del 03.10 2017. 672,63 12935‐‐‐PARISI Antonino
12608 11/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF. CARIDI GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 17‐18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
115,50 122943‐‐‐CARIDI GIUSEPPE
12606 11/10/2017 Compenso ‐ 000016‐2017‐FE ‐ 31/07/2017 ‐ DOCENZA ‐ corso inps Contabilità pubblica 2.622,95 103431‐‐‐LI POMI CALCEDONIO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12605 11/10/2017 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PROF.SSA AUTERI LAURA PER CONTO DELLA PROF.SSA SALMON LAURA PER LA PARTEC. COMMISS. VALUT. COMP. PALERMO 17‐18/07/17–ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE–DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
90,00 16873‐‐‐AUTERI Laura
12604 11/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. ELIA GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24‐25/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
366,24 122933‐‐‐ELIA GIUSEPPE
12603 11/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. PATI LUIGI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24‐25/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
174,30 122932‐‐‐PATI LUIGI
12602 11/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CASARIN MAURIZIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 24‐26/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
480,01 72947‐‐‐CASARIN MAURIZIO
12601 11/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA SALMON LAURA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 17‐18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
312,37 122928‐‐‐SALMON LAURA
12600 11/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ZERLENGA ORNELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 19‐21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
293,77 122925‐‐‐ZERLENGA ORNELLA
12599 11/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. DEL PIZZO ANDREA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 13/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
215,10 122922‐‐‐DEL PIZZO ANDREA
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12598 11/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MARSON ANNA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
490,13 122921‐‐‐MARSON ANNA
12597 11/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. TAGLIAVINI MASSIMO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 31/07/17 AL 02/08/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
747,67 122917‐‐‐TAGLIAVINI MASSIMO
12596 11/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA QUATRINI PAOLA PER RECARSI A ROMA NEI GIORNI 20/09/2017 PER IL "FIPS MEETING" E 21‐22/09/2017 PER IL "KICK‐OFF MEETING DEL LIFE 2016 DESERT‐ADAPT" ‐ DISPOSIZIONE DIIMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 351 PROT. 2644 DEL 10/10/2017
372,46 5754‐‐‐QUATRINI Paola
12595 11/10/2017 Rimborso spese per missione a Roma ‐ prot. 578 del 29/09/2017 277,90 28587‐‐‐DONZI' Daniele
12594 11/10/2017 EROGAZIONI CORSI BLS‐ACLS MAGGIO‐GIUGNO 2017 CIG ZAB1E44E3E 3.000,00 88828‐‐‐ISMETT srl
12593 11/10/2017 Disp. prot. n.72745 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento impiantistico di alcuni locali del Complesso Sant'Antonino
23.233,08 96188‐‐‐CO.RE.S. PRODUZIONE SRL
12592 11/10/2017 Disp. prot. n.70799 del 02/10/2017 ‐ Coordinamento dei Servizi di Rettorato ‐ pagamento fattura per servizio di promozione offerta formativa 2017/2018
800,00 44941‐‐‐LIVESICILIA.IT SRL
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12591 11/10/2017 Disp. prot. n.72750 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria dei locali del complesso Steri a seguito del riordino degli uffici dell'Amministrazione Centrale (Sala caraoezza e altri)
29.700,00 103567‐‐‐RD COSTRUZIONI SRL
12590 11/10/2017 RIPARAZIONE VS. K575X (SPEDITO DAL CLIENTE CON PROT. 1502 DEL 25/09/17) 7.284,20 43470‐‐‐2M STRUMENTI S.R.L.
12589 11/10/2017 SERVIZIO CATERING 21 SETTEMBRE 2017 909,00 50568‐‐‐ADELFIO GIACOMO ADELFIO GIACOMO
12584 11/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA DUMAS FRANCESCA PER RECARSI A ROMA‐FRASCATI NEI GIORNI 05‐09/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXII CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE ANTROPOLOGICA ITALIANA" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 353 PROT. 2653 DELL' 11/10/2017
876,76 5881‐‐‐DUMAS Francesca
12583 11/10/2017 Trasferimento fondi Istituto Istruzione Superiore "Luigi Failla Tebaldi" di Castelbuono (PA) Convenzione del PNLS Matematica del 15/02/2017‐ disposizione anticipata 189/2017‐ disposizione liquidazione 208/2017
380,00 106772‐‐‐ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI FAILLA TEDALDI ‐ CASTELBUONO
12582 11/10/2017 DISPOS. PROT. N. 73565 DEL 10/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3
26.238,08 ‐‐‐DIVERSI
12581 11/10/2017 RIMBORSO SPESE VITTO PER INVITO PRESSO IL DMI AL WORKSHOP DEL 25/09/2017 ‐ PROF. M. GAD LANDAU 44,00 121267‐‐‐LANDAU MENACHEM GAD
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12580 11/10/2017 Rimb. spese miss. a Bologna dal 29 al 30/09/2017 ‐ M. Giardina 415,72 3189‐‐‐GIARDINA Mariarosa
12577 11/10/2017 PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ‐ RUOLO SP‐ LIQUIDATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ COME DA BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 1.183.307,97 – DOC. GESTIONALE N. 244474 ‐ REG. N. 181
1.493.328,21 45991‐‐‐DIVERSI
12579 11/10/2017 CIG ZC61B20324 ‐Pag. fatt. n. 53P del 03/10/2017 ‐Noleggio fotocopiatrici trim . ott. nov. dic 2017 354,00 107247‐‐‐MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
12576 11/10/2017 Missione ‐ ‐ ‐ relatore al convegno della international society of family law ‐ 2017 1.320,58 2610‐‐‐PERA Alessandra
12573 11/10/2017 Trasferimento fondi Istituto Scolastico "Cipolla‐Pantaleo‐Gentile" di Castelvetrano (TP) Convenzione del PNLS Matematica del 28/10/2016‐ disp. anticipata 188/2017‐ disp. liquidazione 207/2017
380,00 122892‐‐‐Istituto Scolastico statale CIPOLLA‐PANTALEO‐GENTILE
12571 11/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIOVANNI DI ROSA, MISSIONE A PALERMO DEL 7/04/17, COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 93/17 DELL'AREA QUALITA'. ‐ 2017
142,80 104669‐‐‐DI ROSA Giovanni
12570 11/10/2017 Missione a Trapani il 6/9/2017 dell'Ing. Marannano Giuseppe. ‐ 2017 76,00 21778‐‐‐MARANNANO Giuseppe Vincenzo
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12569 11/10/2017 RIMBORSO SPESE VITTO PER INVITO PRESSO IL DMI AL WORKSHOP DEL 25/09/2017 ‐ PROF. T. GAGIE 44,00 122890‐‐‐GAGIE TRAVIS
12568 11/10/2017 Ing. Rizzo Raimondo rimb. missione a Chieti 05‐07 ottobre 2017. 234,81 118208‐‐‐RIZZO Raimondo
12567 11/10/2017 Micromax solution ‐ Pagamento fattura n. 17/126 ‐ BO. n. 111 del 19/09/2017 ‐ CIG:7209984B02 (scheda madre PC Prof. Sardo(
110,00 44859‐‐‐MICROMAX SOLUTION
12566 11/10/2017 CIG Z481D14324 ‐Pag. fatt. n. 111 del 28/09/2017 ‐Servizio manutenzione impianti antincendio ed. 15 viale delle Scienze, 2° semestre 2017‐Disp. liq. n. 269 del 05/10/17
675,00 43106‐‐‐SARE SUD S.r.l.
12565 11/10/2017 attività di ricerca ‐ 2017 580,17 16986‐‐‐CERESIA Francesco
12564 11/10/2017 RIMBORSO SPESE VITTO PER INVITO PRESSO IL DMI AL WORKSHOP DEL 25/09/2017 ‐ DOTT.SSA G. ROSONE 44,00 8113‐‐‐ROSONE Giovanna
12563 11/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE A CASALECCHIO DI RENO DEL 18/07/2017 DELLA SIG.RA ROSARIA PULIAFITO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/07/17 PROTOCOLLO N. 52542. DISPOSIZIONE N. 67345 /17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM. ‐ 2017
843,26 3352‐‐‐PULIAFITO Rosaria
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12562 11/10/2017 Trasferimento fondi Istituto Scolastico IIS "Mandralisca" di Cefalù (PA) Convenzione del PNLS Matematica ‐ richiesta del Coordinatore del 23/06/2017‐ disp. anticipata 186/2017‐disp. liquidazione 206/2017
380,00 106770‐‐‐ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANDRALISCA ‐ CEFALU'
12561 11/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 168 ‐ 10/10/2017 ‐ FORNITURA LIBRI ‐ 2017 ‐ Bragioli 434,84 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
12560 11/10/2017 CIG ZC61C2D170 ‐Pag. fatt. n. 661/2017 del 30/09/2017 ‐Servizio di pulizia locali mese di settembre 2017 ‐ Disp. liq. n. 274 del 10/10/17
744,82 44637‐‐‐PULINOVA S.R.L.
12559 11/10/2017 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO ‐PALERMO DEL 03/10/2017‐PROF. WALTER ZIMMER‐DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 34 DEL 11/10/2017 (PJ_DOTT._XXXII_GER.)
281,47 122249‐‐‐ZIMMER WALTER
12558 11/10/2017 Rimb. spese per miss. a Cagliari del 19‐22/09/2017 ‐ V.zo Di Dio 867,59 13876‐‐‐DI DIO Vincenzo
12557 11/10/2017 Missione ‐ ‐ ‐ convegno "Business Model Conference" 2017 751,40 13332‐‐‐COSENZ Federico
12556 11/10/2017 Ing. Greco Giuseppe rimb. missione a Chieti 05‐07 ottobre 2017 175,21 118209‐‐‐GRECO Giuseppe
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12554 11/10/2017 RDO 16457086 ‐ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.697,22 52151‐‐‐COMPUTEAM SAS
12553 11/10/2017 Rimborso quota associativa SCI 2017 al Prof. Scialdone Onofrio. ‐ 2017 80,00 8714‐‐‐SCIALDONE Onofrio
12551 11/10/2017 Prof. Giaconia C. G. rimb. missione a Chieti 05‐07 ottobre 2017. 363,58 22023‐‐‐GIACONIA Giuseppe Costantino
12552 11/10/2017 Disp. prot. n.72734 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione sull'impianto di condizionamento a servizio dei locali ubicati al primo piano di via La Loggia
250,00 56770‐‐‐P.F.C. Servizi di Prestigiacomo Salvatore Prestigiacomo Salvatore
12550 11/10/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 114,71 45109‐‐‐Anticimex s.r.l.
12549 11/10/2017 Disp. prot. n.72725 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione per il ripristino del controsoffitto del corridoio del primo piano dell'ex istituto di Radiologia realizzato con telo barrisol telo.
1.300,00 121816‐‐‐DI MARCO SALVATORE DI MARCO SALVATORE
12548 11/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE A CASALECCHIO DI RENO DEL 16/10/17 DELLA SIG.RA ROSARIA PULIAFITO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/07/17 PROTOCOLLO N. 52542. DISPOSIZIONE N. 67345/17 ‐
771,32 3352‐‐‐PULIAFITO Rosaria
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12547 11/10/2017 Disp. prot. n.72714 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di spostamento impianto telefonico sul prospetto dell'edificio della Sala delle Verifiche
1.012,82 47307‐‐‐TELECOM ITALIA S.P.A.
12546 11/10/2017 Missione Prof. Caruso Antonio a Agrigento dal 01 10 2017 al 08 10 2017 198,00 13903‐‐‐CARUSO Antonio
12545 11/10/2017 Rimborso quota associativa ISE 2017 al Prof. Scialdone Onofrio. ‐ 2017 50,00 8714‐‐‐SCIALDONE Onofrio
12544 10/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. VERGA MARCELLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06‐07/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
346,91 122835‐‐‐VERGA MARCELLO
12542 10/10/2017 COMPENSO SU CONTRATTO DOCENZA N. 1462 ‐ PROF. STEFANO POZZOLI ‐ MASTER MEL ‐ 2017 829,31 103430‐‐‐POZZOLI STEFANO
12541 10/10/2017 Missione prof. ssa Mendola Daria in Trapani dal 06 al 07 luglio 2017 per work shop ‐ 2017 89,00 16493‐‐‐MENDOLA Daria
12540 10/10/2017 Missione del prof. Marcantonio Ruisi in Brunico dal 14 al 16/12/2016 per partecipazione al consumer Behavior in Tourism Symposium 2016 CBTS per ICOT 2016
446,05 6250‐‐‐RUISI Marcantonio
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12539 10/10/2017 Missione prof. Marcello Chiodi in Milano dal 14 al 17 settembre 2017 per conferenza cladag 316,20 3882‐‐‐CHIODI Marcello
12537 10/10/2017 Mssione della prof.ssa Giada Adelfio in glasgow dal 06 al 08 settembre 2017 per partecipazione rss 2017 1.034,61 13708‐‐‐ADELFIO Giada
12536 10/10/2017 Missione del prof. Andrea Consiglio in Philadelphia (usa) dal 30 luglio al 12 settembre 2017 per periodo di studio e ricerca presso università
709,83 11558‐‐‐CONSIGLIO Andrea
12535 10/10/2017 Missione del prof. Mineo Angelo ad Helsinki dal 23 al 29 luglio 2017 per convegno EMS della bernoulli society 1.145,35 8798‐‐‐MINEO Angelo
12534 10/10/2017 Missione del dott. Parla Fabio in barcelona dal 26 giugno al 07 luglio 2017 per summer school 539,00 50015‐‐‐Parla Fabio
12533 10/10/2017 Missione del prof. Marcantonio Ruisi in Napoli dal 29/06 al 02/07/2016 per ICOT 2016 465,72 6250‐‐‐RUISI Marcantonio
12532 10/10/2017 MISSIONE DEL DOTT. ANTONINO ABRUZZO IN MILANO DAL13 AL 15 SETTEMBRE 2017 PER LA CONFERENZA CLADAG 2017
232,76 10338‐‐‐ABBRUZZO Antonino
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12531 10/10/2017 Missione prof..sasa antonella plaia in Milano dal 14 al 15 Settembre 2017 per partecipazione al convegno cladag 2017
921,95 22294‐‐‐PLAIA Antonella
12530 10/10/2017 Missione prof. chiodi marcello in roma dal 21 al 22 settembre 2017 per riunione direttori area 13 500,70 3882‐‐‐CHIODI Marcello
12529 10/10/2017 Missione della dott.ssa Guzzo Giusy in roma dal 14 al 15 settembre 2017 perconvegno nazionale aidea 357,00 11418‐‐‐GUZZO Giusy
12528 10/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 347 del 10/10/2017 soggiorno a Palermo Prof. Silvia Betti per partecipazione Convegno dal 16 al 18 marzo 2017
104,43 122833‐‐‐BETTI SILVIA
12525 10/10/2017 conferenza IPMN ‐ 2017 IN CINA 1.751,83 22477‐‐‐BIANCHI Carmine
12524 10/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 00468/7 ‐ 14/09/2017 ‐ buono d'ordine nr. 143 del 12/09/2017 acquisto biglietto aereo per la relatrice esterna Prof.ssa Maria Chiara Vitucci in occasione del seminario del 17.11.2017 nell'ambito del Dottorato Diritti Umani . Prof.ssa Isabel Trujillo ‐ D7P8PQD17‐2017 (Summer School 2017 Human Rights in Courts Prof. I.Trujillo) ‐ 2017
128,86 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
12522 10/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 345 del 10/10/2017 viaggio a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Prof. Sacco Olga su fondi LEELU CUP: B72F16000850005 ‐ Prof. Hoffmann
116,75 8042‐‐‐SACCO Olga
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12521 10/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 340 del 09/10/2017 viaggio a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Prof. Provino Maria Concetta su fondi LEELU CUP: B72F16000850005 ‐ Prof. Hoffmann
112,00 122374‐‐‐PROVINO MARIA CONCETTA
12520 10/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 339 del 09/10/2017 viaggio a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Prof. Punzo Lucia su fondi LEELU CUP: B72F16000850005 ‐ Prof. Hoffmann
104,65 122372‐‐‐PUNZO LUCIA
12519 10/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 336 del 05/10/2017 rimborso spese soggiorno a Palermo dal 25/02/2017 al 08/02/2017 Prof. Angel Garcia Galiano su fondi CORI 2016 Azione A ‐ Prof. Polizzi
2.484,51 122475‐‐‐GARCIA GALIANO ANGEL
12518 10/10/2017 Relatore al convegno "Ripensare la docenza universitaria dopo la legge 240" ‐ 2017 53,20 19804‐‐‐BELLAVISTA Alessandro
12517 10/10/2017 Acquisto Teflon tondo 558,00 119967‐‐‐VINCENZO MEGNA
12516 10/10/2017 POMPA MOD. KRONOS 65 FULL 25L/H 0,1BAR (SANTOPRENE) 696,00 53581‐‐‐VARISCO & C. SRL
12514 10/10/2017 ACQUISTO POMPE 247,04 43230‐‐‐SALVARANI S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12512 10/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. FINO PAOLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATICON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 144 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64754 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
375,27 122787‐‐‐FINO PAOLO
12513 10/10/2017 Anticipo spese x miss. a Pechino dal 27/10 al 02/11/2017 ‐ M. Trapanese 2.564,54 16715‐‐‐TRAPANESE Marco
12511 10/10/2017 Acquisto materiale di consumo per laboratori 718,00 44887‐‐‐AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
12510 10/10/2017 Rimb. spese x miss. a Iasi (Romania) del 13‐17/09/2017‐ Massimo Caruso 1.008,39 12972‐‐‐CARUSO Massimo
12509 10/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 179352113 ‐ 06/10/2017 ‐ manutenzione fotocopiatori periodo ottobre‐dicembre 2017 361,50 42996‐‐‐RICOH ITALIA Srl
12507 10/10/2017 Prof. V. La Rocca rimb. fatture per attività di ricerca. 4.975,84 11471‐‐‐LA ROCCA Vincenzo
12508 10/10/2017 PERNOTTAMENTO E VITTO INVITED SPEAKERS "M.M.SE.OR." FATTURA N. 33VSP170004 30/09/2017 ‐ ATAHOTELS S.P.A
1.818,54 119987‐‐‐ATAHOTELS S.P.A
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12506 10/10/2017 Missione dott.ssa Eleonora Lo Coco a Stromboli dal 04 07 2017 al 05 07 2017 123,40 101972‐‐‐LO COCO Eleonora
12505 10/10/2017 Prof. M. Trapanese rimb. iscr. a "OCEANS 17" (Azienda Policlinico) 531,72 16715‐‐‐TRAPANESE Marco
12504 10/10/2017 Liquidazione fatture n. 1017168996, 1017168997 e 1017168999 del 31.08.2017 ‐ Disposizione di liquidazione n. 398 del 10.10.2017
409,50 43003‐‐‐SOL SPA
12503 10/10/2017 Missione a Malmo dal 5 al 9 settembre 2017 del Prof. Raffaele Martorana per partecipazione a convegno 1.343,65 14023‐‐‐MARTORANA Raffaele
12502 10/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 408 del 10.10.2017 ‐ Fattura n. 03/01/2017 del 30.09.2017 ‐ Servizio catering ‐ ACCARDI PASTICCERIA ‐ Ord. 70/2017 ‐ (Prog.: 2015‐NAZ‐0097)
180,00 99466‐‐‐Accardi Pasticceria di Luigi Accardi
12501 10/10/2017 Liquidazione fattura n. 1017168998 del 31.08.2017 ‐ Disposizione di liquidazione n. 397 del 10.10.2017 261,00 43003‐‐‐SOL SPA
12500 10/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 346 del 10/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00532 del 22/09/2017 per abbonamenti a riviste del Dipartimento (continuazioni) Rif. 147/15 CIG ZD21607264
4.000,00 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12499 10/10/2017 ‐ CUP B76J16000820006.‐RIEMISSIONE QUOTA PARTE DELL' ORD. DI PAG.TO 9026/2017 DI € 960,00 IL FAVORE DELLA STUDENTESSA " DI LEONARDO SOFIA" RESTITUITO DALL' ISTITUTO CASSIERE PER C/C BLOCCATO E REINTROITATO DALL' UNIVERSITA' CON ORDINATIVO D' INCASSO 12398 DEL 9/10/2017. ‐ 2017
960,00 47475‐‐‐DIVERSI BENEFICIARI
12498 10/10/2017 CUP B44H140011140001. Disp. prot. n.65568 del 11/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per Lavori di sostituzione del gruppo di pressurizzazione antincendio a servizio dell'ed.12
20.800,00 44199‐‐‐IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
12497 10/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. DONINI ANNIBALE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 28/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 145 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64757 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
226,77 122777‐‐‐DONINI ANNIBALE
12496 10/10/2017 CUP B44H140011140001. Disp. prot. n.68955 del 25/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per Lavori imprevisti di modifica della linea elettrica di alimentazione del gruppo di pressurizzazione antincendio
1.224,00 44199‐‐‐IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
12495 10/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. MASCHIOCCHI NORBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24‐26/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 146 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64759 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
453,77 122774‐‐‐MASCHIOCCHI NORBERTO
12492 10/10/2017 Missione a Messina dal 10 all'11/09/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. ‐ 2017 254,15 8374‐‐‐LO RE Giuseppe
12493 10/10/2017 NOTA DI LIQ. PROT. 73598 DEL 10/10/17 ‐ AREA RISORSE UMANE‐ LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 ‐ OPERAI AGRICOLI ‐ COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE‐LEGGE 38/80 ‐ BATTUTA NETTA DI EURO 100.108,40 ‐ DG. N. 24509 ‐ NUM. OPER. 183
145.326,39 45991‐‐‐DIVERSI
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12490 10/10/2017 NOTA AREA RIS. UMANE PROT 73527 DEL 10/10/17 ‐ PAGAMENTO ASSEGNI DI RICERCA ‐ LIQ. C.S.A. MESE DI OTTOBRE 2017 ‐ COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE‐BATTUTA NETTA DI EURO 105.065,86 ‐ DOCUMENTO GEST. N. 244959 ‐ REG. N.182
142.872,21 45991‐‐‐DIVERSI
12489 10/10/2017 MISSIONE SARTORIO a PAESTUM ‐ SALERNO 10 SETTEMBRE 2017R4D08+P93ADMR3 MARGINE PIGNATARO 735,53 17961‐‐‐SARTORIO Camillo
12488 10/10/2017 MISSIONE FAZIO a TRENTO 11 SETTEMBRE 2017 PJ_ FAZIO 729,87 16643‐‐‐FAZIO Claudio
12487 10/10/2017 Pagamento fattura n. 15/E del 06/10/2017 Disp. Liqu. n. L/158 del 09/10/2017 319,90 76210‐‐‐PAPER LINE INUFFICIO SRL
12486 10/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. VECCHIONI LUCA A SAMPIERI (RG) E GELA (CL) NEI GIORNI 28‐30/09/2017 PER UN "CAMPIONAMENTO" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 348 PROT. 2626 DEL 09/10/2017
79,90 100714‐‐‐VECCHIONI Luca
12484 10/10/2017 SALDO MISSIONE SCIORTINO LUISA a MADRID 12 SETTEMBRE 2017PJ_AUTF_009149 BARBERA 743,07 18092‐‐‐SCIORTINO Luisa
12483 10/10/2017 acquisto n.5 confezioni acqua 11,50 3416‐‐‐LIVECCHI Rita
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12481 10/10/2017 SALDO MISSIONE BARBERA a MADRID 12 SETTEMBRE 2017 2015 QUAD‐0006 748,07 8375‐‐‐BARBERA Marco
12480 10/10/2017 MISSIONE BASSI TIZIANA A SOFIA ‐ BULGARIA 10 SETTEMBRE 2017 DOTTORATO PALMA 297,56 102028‐‐‐BASSI Tiziana
12479 10/10/2017 MISSIONE CICCARELLO a MAZARA 18 SETTEMBRE 2017 PRIN 2010 PALMA 232,00 5768‐‐‐CICCARELLO Francesco
12478 10/10/2017 ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. NICOLO' VALERIO, MISSIONE A PISA DEL 18/10/17. DISPOSIZIONE N. 25/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.
540,00 15007‐‐‐VALERIO Nicolò
12476 10/10/2017 convegno AIDLASS MAGGIO 2017 438,35 8789‐‐‐NICOLOSI Marina
12475 10/10/2017 ANTICIPO MISSIONE PIGNATARO a BOSTON 26 NOVEMBRE 2017 960,00 2835‐‐‐PIGNATARO Bruno Giuseppe
12474 10/10/2017 Missione a Catania dal 13 al 15/9/2017 del Prof. Pirrone Roberto. ‐ 2017 859,10 14281‐‐‐PIRRONE Roberto
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12477 10/10/2017 CIG 68859376F8. Disp. n. 0068127 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 ‐ Dip. Design, Biblioteca Facoltà di Farmacia, Ex Consorzio Agrario, Dip. Biologia Animale, Geologia Geodesia, Scienze della Terra, Facoltà di Scienze, CSG Facoltà di Scieze.
9.430,04 88495‐‐‐ENEL ENERGIA SPA
12473 10/10/2017 ‐ ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. GANGI GHIODO FRANCO, MISSIONE A PISA DEL 118/10/17. DISPOSIZIONE N. 25/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA. ‐ 2017
540,00 16952‐‐‐GANGI CHIODO Franco
12472 10/10/2017 Rimborso spese per missione a Gomel (Bielorussia) ‐ prot. n. 552 del 19/09/2017 139,25 13534‐‐‐SALADINO Maria Luisa
12469 10/10/2017 Missione a Malta dal 4 al 7 ottobre 2017 del Dott. Marco Martinez per partecipazione alla Conferenza OUR OCEAN
188,30 17633‐‐‐MARTINEZ Marco
12471 10/10/2017 PAG.FATT.N.1536/2017 DEL 26/09/2017 ‐ DITTA ADparters s.r.l. ‐ Ordine n° 108 del 04/09/2017 DG236836 ‐ CIG:Z41FC4DB9 ‐ VOCE PJ_AUTF_180449 ‐ PROF.V. VETRI
765,19 44073‐‐‐ADPARTNERS S.R.L.
12468 10/10/2017 Payment invoice 6106235260 ‐ 05/10/2017 Biomed Central‐ Pubblicazione on line ‐ Prof. Cavalieri ‐ 2.050,00 51725‐‐‐BioMed Central Limited
12470 10/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 342 del 09/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00534 del 22/09/2017 Acquisto abbonamenti riviste dipartimento (continuazioni) CIG Z8C160FB6B
497,84 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12467 10/10/2017 Missione a Catania dal 14/09/2017 al 15/09/2017 del Dott. Gambino Orazio ‐ 2017 207,67 21260‐‐‐GAMBINO Orazio
12465 10/10/2017 partecipazione come relatore principale al colloquio dell'associazione dei giuristi italo‐giapponesi 2.509,69 6422‐‐‐MIRANDA Antonello
12464 10/10/2017 Rimb. spese x miss. a Milano dall'11 al 13/09/2017‐Francesco Alonge fino ad esaurimento fondo (exR1D07+P006PR09)
680,73 22700‐‐‐ALONGE Francesco
12466 10/10/2017 Disposizione di Liq. 406 ‐ del 10.10.2017 ‐ Fattura 5/78 del 31.07.2017 ‐ PEZZUTO OSVALDO & C. ‐ OdA 3771308/Ord. 54 ‐ Acquisto condizionatore uff. T129
310,00 117248‐‐‐PEZZUTO OSVALDO SRL
12463 10/10/2017 CIG Z571F5D7B8 DISP. LIQ. 343 DEL 10/10/17 NOLEGGIO PULLMAN PER GITE "SUMMER SCHOOL" 1.627,80 54771‐‐‐Cuffaro Tours srl
12461 10/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Isgrò n.14 12/07/17 ‐ Piazza n.48 01/08/17 ‐ SoluzioniStradali n.1 05/07/17 ‐ AngoloDelDetersivo n.29 31/05/17, n.95 07/06/17 ‐ LeroyMarlin n.6893 22/06/17 ‐ Ricevuta Fiscale AgriStore nr.234 31/05/17.
202,32 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12460 10/10/2017 Sospeso Andriolo Pagamento fattura N. 19 del 05/06/2017 ‐ somma restituita per IBAN errato 346,00 103748‐‐‐ANDRIOLO
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12462 10/10/2017 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 344 DEL 10/10/2017 MEDITERRANEA SRL ‐ FATT. 47/S DEL 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE MESE DI SETTEMBRE
1.416,66 44521‐‐‐MEDITERRANEA S.r.l. ‐ Impresa di Servizi ‐
12459 10/10/2017 Missione a Bologna dal 7 al 8 settembre 2017 ‐ prof. Donatella Privitera 285,02 121572‐‐‐PRIVITERA DONATELLA
12458 10/10/2017 convegno NAZIONALE AIDEA 185,86 22477‐‐‐BIANCHI Carmine
12457 10/10/2017 C2 s.r.l. ‐ pagamento fattura n. 5624 del 30.09.2017 645,00 43184‐‐‐C2 SRL
12456 10/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 403 del 10.10.2017 ‐ Fattura n. 95 del 05.10.2017 ‐ EUROSERVICE Ord. 59 800,00 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12455 10/10/2017 Rimborso iscrizione scuola di dottorato a PA del 25‐29/9/17‐ "GRICU School 2017"‐ Maria Elena Lombardo 317,00 101429‐‐‐LOMBARDO Maria Elena
12454 10/10/2017 riparazione e sostituzione vetro e cilindri porte 56,30 3416‐‐‐LIVECCHI Rita
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12453 10/10/2017 Missione a Milano dal 5 al 6/9/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. ‐ 2017 845,00 8374‐‐‐LO RE Giuseppe
12452 10/10/2017 Prof. A. Busacca rimborso missione a Roma 23‐24 febbraio 2017. 449,19 3483‐‐‐BUSACCA Alessandro
12451 10/10/2017 acq. toner, buste imbottite, pen drive e stampa planimetrie 34,80 3416‐‐‐LIVECCHI Rita
12450 10/10/2017 riproduzione chiavi, stampa targhette, mastice per marmo, spugnetta, acqua e ganci per tenda 58,70 3416‐‐‐LIVECCHI Rita
12449 10/10/2017 Siciltrain ‐ Pagamento Fattura n. FATTPA 4_17 DEL 30/09/2017 ‐BO n. 105 DEL 08/09/2017 ‐ CIG: 7198469C87 (BIGLIETTO A/R (RO‐PA‐R) PROF. ANTONIO SPATARO ‐ SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROF. CAPPELLO)
182,72 108907‐‐‐SICILTRAIN S.R.L.
12448 10/10/2017 BREVETTI 1.800,00 120507‐‐‐ Maroscia e Associati Srl
12447 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 130 del 26‐09‐2017 ‐ servizio di pulizia mese marzo 2017 erroneamente accreditato dal sistema ad altra ditta
620,00 44637‐‐‐PULINOVA S.R.L.
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12446 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 136 del 02‐10‐2017 ‐ Rimborso spese di pubblicazione 229,69 9750‐‐‐CICERO Giuseppe
12445 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 135 del 27‐09‐2017 ‐ Rimborso spese pasti docenti Master 120,00 15042‐‐‐CAMPISI Giuseppina
12444 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 140 del 04‐10‐2017 ‐ Pagamento Fattura ‐ CIG Z5D11BDD3BA 575,00 102167‐‐‐S.T.A. soc. coop. a.r.l.
12443 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 138 del 04‐10‐2017 ‐ Pagamento Fattura ‐ CIG Z561D381D 541,80 44637‐‐‐PULINOVA S.R.L.
12442 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 133 del 27‐09‐2017 ‐ Pagamento Fattura ‐ CIG Z971FC3CB4 1.682,20 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
12441 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 134 del 27‐09‐2017 ‐ Pagamento Fattura ‐ CIG Z751FC3C5D 159,80 45117‐‐‐EUROCLONE S.p.A.
12440 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 132 del 26‐09‐2017 ‐ Pagamento Fattura ‐ CIG ZEE1F37563 906,38 43608‐‐‐AHSI SPA
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12439 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 137 del 02‐10‐2017 ‐ Pagamento Missione 329,04 20421‐‐‐CORDOVA Adriana
12438 10/10/2017 D06+ Disp. Liq. n. 129 del 26‐09‐2017 ‐ Pagamento Missione 598,64 20661‐‐‐MOSCHELLA Francesco
12436 09/10/2017 Pagamento compenso n. 2 del 27/09/2017 ‐ STEFANO PESCETELLI ‐ Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2015/2016 ‐PROT. 1618 del 13/07/2016 ‐ Cod. Pubblic.: 2016‐IC‐7675‐VVTY
659,61 84910‐‐‐PESCETELLI STEFANO
12435 09/10/2017 Trasferimento fondi Liceo Scientifico "Santi Savarino" di Partinico (PA) Convenzione del PNLS Matematica del 22/10/2016‐ disp. anticipata 183/2017‐disp. liquidazione 205/2017
380,00 119750‐‐‐Istituto scolastico Liceo Scientifico "Santi Savarino"
12434 09/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 17956416 ‐ 03/10/2017 ‐ (Ord. 232_2017 Parz.) 180,90 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
12433 09/10/2017 CIG Z691E9F05F ‐ PAG. FATT. CELDES N. 2017/8545‐ ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2017 3.772,54 43193‐‐‐CELDES S.R.L.
12432 09/10/2017 CIG Z011934F8D‐ PAG. FATT. CELDES N.2017/8546‐2017 ‐ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2016 75,51 43193‐‐‐CELDES S.R.L.
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12431 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3214 DEL 18/09/2017 ‐ DOTT. S. GUARINO ‐ PIACENZA DEL 20/09/2017 AL 22/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ_AUTF_008161)
238,47 13723‐‐‐GUARINO Salvatore
12430 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3347 DEL 02/10/2017 ‐ DOTT. V. PALMERI ‐ CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 04/10/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (D50002D13‐1030)
74,80 49707‐‐‐Palmeri Vincenzo
12429 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3346 DEL 02/10/2017 ‐ DOTT. V. PALMERI ‐ CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 03/10/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (D50002D13‐1030)
20,50 49707‐‐‐Palmeri Vincenzo
12428 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3345 DEL 02/10/2017 ‐ DOTT. V. PALMERI ‐ CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 02/10/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (D50002D13‐1030)
12,00 49707‐‐‐Palmeri Vincenzo
12426 09/10/2017 Fattura Acquisto ‐ YK18026 ‐ 29/09/2017 ‐ Ebsco 47,35 89909‐‐‐EBSCO International Inc.
12427 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3310 DEL 26/09/2017 ‐ PROF. E. PERI ‐ PANTELLERIA DAL 27/09/2017 AL 29/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ‐AUTF_008161)
446,56 19318‐‐‐PERI Ezio
12425 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3309 DEL 26/09/2017 ‐ DOTT. P. LO BUE ‐ PANTELLERIA DAL 27/09/2017 AL 29/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ_AUTF_008161)
500,46 11285‐‐‐LO BUE Paolo
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12424 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3291 DEL 25/09/2017 ‐ PROF. E. PERI ‐ CAPO D'ORLANDO DEL 25/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ_AUTF_008161)
30,00 19318‐‐‐PERI Ezio
12423 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3290 DEL 25/09/2017 ‐ DOTT. P. LO BUE ‐ CAPO D'ORLANDO DEL 25/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ_AUTF_008161)
116,40 11285‐‐‐LO BUE Paolo
12422 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3224 DEL 18/09/2017 ‐ PROF. T. LA MANTIA ‐ TORINO DAL 27/09/2017 AL 30/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (R1D13‐P8FN2010)
620,21 14071‐‐‐LA MANTIA Tommaso
12421 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3221 DEL 18/09/2017 ‐ PROF. T. LA MANTIA ‐ MONTE ETNA DEL 22/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (R1D13‐P8FN2010)
164,60 14071‐‐‐LA MANTIA Tommaso
12420 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3219 DEL 18/09/2017 ‐ PROF. T. LA MANTIA ‐ FICUZZA DEL 21/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (R1D13‐P8FN201)
47,93 14071‐‐‐LA MANTIA Tommaso
12419 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3213 DEL 18/09/2017 ‐ PROF. F.P. MARRA ‐ PERUGIA DAL 19/09/2017 AL 20/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (2016‐PICO‐0013)
237,81 16638‐‐‐MARRA Francesco Paolo
12418 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3152 DEL 12/09/2017 ‐ PROOF. G. IAPICHINO ‐ MARSALA DEL 29/09/2017 ‐ DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (R4D13‐P5FF2010)
76,50 14408‐‐‐IAPICHINO Giovanni
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12417 09/10/2017 Rimborso spese documentate al Prof. Paolo Censi ‐ Dottorato di Ricerca 109,90 17201‐‐‐CENSI Paolo
12416 09/10/2017 Bertolino Ascensori ‐ Pagamento Fattura n. 28 del 2/09/2017 ‐ BO n. 30 del 26/05/2017 ‐ CIG: 65220738E5 ‐ CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/07/17 AL 30/09/17
225,00 52027‐‐‐Bertolino Nicolò Bertolino Nicolò
12415 09/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PASTORELLI CONCETTA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 27‐28/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
255,35 9234‐‐‐PASTORELLI Concetta
12414 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. MALORGIO GIULIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
227,07 85989‐‐‐MALORGIO GIULIO
12413 09/10/2017 Missione del dott.Marcello Bitetto su Etna dal 24 07 2017 al 26 07 201 43,00 6976‐‐‐BITETTO Marcello
12411 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CASINI LEONARDO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
303,92 122647‐‐‐CASINI LEONARDO
12412 09/10/2017 Anticipo missione a Madrid (Spagna) dal 10 al 18 dicembre 2017 ‐ prof. V. Favarò 560,00 18433‐‐‐FAVARO' Valentina
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12410 09/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROF. FLORIANO MICHELE PER RECARSI A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 11‐12/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 349 PROT. 2632 DEL 09/10/2017
234,00 6599‐‐‐FLORIANO Michele
12408 09/10/2017 Disp. prot. n. 68293 del 22/09/2017 ‐ Settore di Prevenzione e Protezione d'Ateneo ‐ pagamento fattura per noleggio fotocopiatrice
308,55 43946‐‐‐KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
12409 09/10/2017 Fondi R4D04‐P1PDAOUP ‐ Liquidazione fattura n. 330/ELE del 31/07/2017 1.988,00 43937‐‐‐INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
12407 09/10/2017 Trasferimento fondi Istituto Istruzione Superiore statale "Stenio" di Termini Imerese (PA) Convenzione del PNLS Matematica del 19/11/2016‐ disp. anticipata 182/2017‐ disp. liquidazione 204/2017
380,00 109309‐‐‐ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STENIO ‐ TERMINI IMERESE
12406 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. COLONELLO PIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13‐14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
481,86 122650‐‐‐COLONELLO PIO
12405 09/10/2017 G. Uscita ‐ DISP.PROT.68526 ‐ 22/09/2017‐Prot. 68526 del 22/09/2017‐Area Formazione‐Servizio Speciale Post Laurem‐Disp. Imp/Liquid. ‐Rimborso Contributo di partecipazione selezione accesso Master I Livello "Medic. di Labor." ‐Master II livello "Big Data Scientists .." ‐"Eserc. fisico prevenz. di Patol. Dismet."‐ "Psiconcologia"‐ "Intellig.Emotiva e Apprend.a scuola" A.A 2016/17
500,00 47475‐‐‐DIVERSI BENEFICIARI
12403 09/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 10/07/17 DEL DOTT. LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 28/06/17 PROTOCOLLO N. 48999. DISPOSIZIONE N. 50308/17 DEL SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO. DISPOSIZIONE N. 61/SR.
285,43 22458‐‐‐TROPEA Luciano
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12401 09/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:LeroyMerlin n.488 20/05/17 €19,55 ‐ Irrig.Idra n.16 13/04/17 €3,00 22,55 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12404 09/10/2017 G.Uscita ‐ DISP.PROT.66389 ‐14/09/2017‐Prot. 66389 del 14/09/2017‐Direzione Generale‐Post Laurem‐Disp. Imp/Liquid. ‐Rimborso Dott. Cappellano Francesca vincitrice concorso di Perfezionamento Post‐Laurem‐ "Interventi assistiti con animali"‐ istanza immatric. non accolta, poichè iscritta ad altro corso di studio, incomp. con iscriz. corso di perfez. ai sensi art.8 del bando..
1.250,00 47475‐‐‐DIVERSI BENEFICIARI
12402 09/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 341 del 9/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00533 del 22/09/2017 per abbonamenti a riviste dipartimento (continuazioni) Rif 284/14 CIG Z96119A7E7
1.326,24 43514‐‐‐ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
12399 09/10/2017 Generico Uscita ‐ Disp.68032 ‐ 21/09/2017 ‐ ANTICIPATA N.7041/2017‐PROT. 68032 DEL 21/09/17‐RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI‐ANNO 2017‐ERRONEAMENTE VERSATI‐DIREZIONE GENERALE‐SERVIZIO SPECIALE DIDATTICA E RICERCA‐DISP. DI LIQUID.‐ELENCO ALLEGATO DA BADALAMENTI GIULIA A VIVOLI MARIA ROSARIA) ‐
11.661,82 47475‐‐‐DIVERSI BENEFICIARI
12400 09/10/2017 PAG‐Fattura Acquisto ‐ 204/2017 ‐ 05/10/2017 ‐ DITTA CLIMA POINT DI A. BONSIGNORE CIG‐ZC62012B78 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE AL CLIMATIZZATORE DELLO STUDIO DEL PROF. C. FAZIO ‐ 2017 FUNZIONAMENTO
130,00 48928‐‐‐CLIMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO BONSIGNORE ALESSANDRO
12395 09/10/2017 Missione a Catania dal 13/09/2017 al 15/09/2017 del Prof. Ardizzone Edoardo ‐ 2017 280,50 6308‐‐‐ARDIZZONE Edoardo
12396 09/10/2017 PAG. FATT. N. FE/124 DEL 30/09/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/157 DEL 09/10/2017,CIG: ZAF1FDB1DE.
198,00 52448‐‐‐NUOVA EMI SRL
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12393 09/10/2017 INTEGRAZIONE miss. a Roma del 19/09/2016‐P. Livreri (ord.vo n. 5003/2017)(diff.fatt. 498/2016 Borzì) 93,31 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
12392 09/10/2017 rimborso ricevuta fiscale: n.6251 24/02/17 100,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12391 09/10/2017 INTEGRAZIONE miss. a Torino del 23/11/2016‐P. Livreri (ord.vo n. 5027/2017)(integr. fa . 624/2016 Borzì) 20,28 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
12397 09/10/2017 Fondi R4D04‐P1PDAOUP ‐ Liquidazione fatture n. PA1701713 del 15/09/2017 ‐ n. PA1701712 del 15/09/2017 ‐ n. PA1701755 del 22/09/2017 ‐ n. PA1701756 del 22/09/2017 ‐ n. PA1701757 del 22/09/2017 ‐ n. PA1701758 del 22/09/2017 ‐ n. PA1701759 DEL 22/09/2017 ‐ n. PA1701793 del 28/09/2017 ‐ n. PA1701794 del 28/09/2017
7.269,00 44606‐‐‐SPACE IMPORT‐EXPORT S.R.L.
12389 09/10/2017 acquisto switch, pendrive, alimentatore voip, casse pc 68,78 3416‐‐‐LIVECCHI Rita
12390 09/10/2017 Pag. fattura n. 009305‐0CPAPA del 29/09/2017 con nota credito n. 009437‐0CPAPA del 29/06/2017 ditta EUROCLONE S.P.A. ‐ consumo
9.211,08 45117‐‐‐EUROCLONE S.p.A.
12387 09/10/2017 Acquisto biglietti amat 2,80 3416‐‐‐LIVECCHI Rita
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12386 09/10/2017 Missione a Catania dal 13/09/2017 al 15/09/2017 del Prof. La Cascia Marco ‐ 2017 846,80 16711‐‐‐LA CASCIA Marco
12385 09/10/2017 CIG n.Z151D8D582 Disp. liq.n.33 per servizio pulizia locali via Pascoli, mese di Settembre 2017, Scuola SUPC ‐ COD. IPA 25H5NO
1.062,99 83327‐‐‐CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile
12384 09/10/2017 Spedizione raccomandate 13,35 3416‐‐‐LIVECCHI Rita
12383 09/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CASUCCIO ROMA 5‐7/10/2017 EVENTO: ARCHITETTURA CITTA' SALUTE ‐ PROMUOVERE OGGI LA SALUTE NELLA CITTA' E NEGLI AMBIENTI DI VITA
630,72 12500‐‐‐CASUCCIO Alessandra
12382 09/10/2017 CIG N.69877677BE Disp. liq.n. 32 per servizio pulizia locali Scuola SUPC mese di Settembre 2017 ‐ Cod. IPA 25H5NO
6.940,97 114230‐‐‐MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
12388 09/10/2017 ‐ PARTECIPAZIONE MASTER MILANO 20‐23/09/17 DEL DOTT. TROPEA LUCIANO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 65976 DEL 12/09/2017, DISPOSIZIONE N. 57/SR PROT. N. 67075 DEL 18/09/2017 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO ‐ DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 69089 DEL SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO.
449,87 22458‐‐‐TROPEA Luciano
12381 09/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA FABBRI ELENA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06‐07/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE
275,64 122606‐‐‐FABBRI ELENA
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12378 09/10/2017 DISPOS. PROT. N. 72133 DEL 05/10/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST DI SELEZIONE A.A. 2017/2018 PER I CORSI DI LAUREA DELLA SCUOLA POLITECNICA ‐ PROCEDURA NAZIONALE CISIA ‐
21.072,00 43745‐‐‐CISIA consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso
12380 09/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 01500020170000306200. ‐ 24/07/2017 (1137,42 + €0,22)‐MAIL DEL 06/10/2017 (BOLLETTA 2017/3062‐AMAP)‐PROT.67675 DEL 20/09/2017‐DISP. IMP/LIQUID. AMAP‐CONGUAGLIO CONSUMI ACQUA ‐GENNAIO 2016‐GIUGNO 2017‐CODICE 20595120 VIA ARCHIRAFI 34‐AREA AFFARI GEN, PATR. ‐SETTORE GESTIONE UTENZE,SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.
1.137,64 48030‐‐‐AMAP SPA
12377 09/10/2017 Missione a Cambridge dal 17/09/2017 al 20/09/2017 del Prof. Fratini Livan ‐ 2017 952,07 9018‐‐‐FRATINI Livan
12375 09/10/2017 Pagamento compenso n. 1 del 27/09/2017 ‐ Stefano PESCETELLI ‐ Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2014/2015 ‐PROT. 1143 del 23/09/2015 ‐ Cod. Pubblic.: [2015‐IC‐6169‐9RWL]
607,38 84910‐‐‐PESCETELLI STEFANO
12372 09/10/2017 Missioni dott. Roberto D'Aleo Etna e Stromboli Luglio Agoto 2017 258,00 49971‐‐‐D'Aleo Roberto
12370 09/10/2017 Rimborso spese missione ‐ 2377 ‐ 09/10/2017 ‐ ROMA ‐ Incontro Scientifico AIBG ‐ 2017. 247,12 12344‐‐‐ALESSANDRO Riccardo
12373 09/10/2017 Trasferimento fondi Istituto Tecnico Economico statale "Don Luigi Sturzo" di Bagheria (PA) Convenzione del PNLS Matematica del 22/04/2016‐ disp. anticipata 181/2017‐ disp. liquidazione 203/2017
380,00 65767‐‐‐ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE DON LUIGI STURZO ‐ BAGHERIA
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12374 09/10/2017 Fondi R4D904‐D04‐0000 ‐ Liquidazione fattura n. 49/PA 2017 del 29/09/2017 140,00 52694‐‐‐MI.RI.MAIL
12368 09/10/2017 Missione con mezzo proprio a Terravecchia di Cuti (Petralia Sottana PA) dal 25 al 27 settembre 2017 ‐ prof. A. Burgio
63,88 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
12365 09/10/2017 Missione a Terravecchia di Cuti (Petralia Sottana ‐ PA) dal 20 al 22 settembre 2017 ‐ prof. A. Burgio 30,00 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
12364 09/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA STRUMMIELLO GIUSEPPINA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13‐14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
569,50 122630‐‐‐STRUMMIELLO GIUSEPPINA
12367 09/10/2017 Fondi R4D04‐P1PDAOUP ‐ Liquidazione fattura n. P2019 del 19/09/2017 1.987,00 52900‐‐‐PRODOTTI GIANNI s.r.l.
12366 09/10/2017 Pagamento Fattura Acquisto ‐ 18‐2594 ‐ 11/08/2017 ‐CIG: Z991F9B42C (tramite copertura sospeso n. 0014777)
266,14 68707‐‐‐ASSOCIATION OF CLINICAL SCIENTISTS
12371 09/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. BRUNO GIUSEPPE PIGNATARO, MISSIONE A ROMA DEL 27/07/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 26/07/2017 PROTOCOLLO N. 57761. DISPOSIZIONE N. 67/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL RETTORATO. ‐ 2017
502,75 2835‐‐‐PIGNATARO Bruno Giuseppe
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12362 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. FRIGO MANLIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
419,97 122628‐‐‐FRIGO MANLIO
12361 09/10/2017 DISPOS. N. 11/STF03 DEL 02/10/2017 AREA AFFARI GENERALI NEGOZIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " GRADUATION DAY "
57,80 43322‐‐‐Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ‐ Sede di Palermo
12359 09/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONI ‐ DISPOSIZIONE L/N.244 DEL 09/10/2017 391,19 11330‐‐‐TORREGROSSA Michele
12358 09/10/2017 Anticipo missione in Cina del 7/11/2017 partecipazione Conferenza NRR LWWTP 2017 1.600,00 11330‐‐‐TORREGROSSA Michele
12360 09/10/2017 Missione a Mozia (Marsala TP) il 16/09/2017 ‐ prof. A. Burgio 77,47 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
12353 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BORIO GIANMARIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12‐13/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
475,94 122602‐‐‐BORIO GIANMARIO
12354 09/10/2017 FONDI R4D904‐D04‐0000 ‐Liquidazione fattura n. 680 del 06/09/2017 34,00 58471‐‐‐CRIOMED SOTTILE MICHELE
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12351 09/10/2017 rimborso ricevuta poste Italiane n.184 01/06/17 €10,70. 10,70 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12350 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. DELLA CORTE FRANCESCO GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
189,34 122597‐‐‐DELLA CORTE FRANCESCO GIUSEPPE
12348 09/10/2017 Missione con mezzo proprio a Terravecchia di Cuti (Petralia Sottana PA) dal 10 al 12 settembre 2017 ‐ prof. A. Burgio
63,97 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
12349 09/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. VASSALLO ALBERTO A PALERMO NEI GIORNI 17‐20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM ‐ MICROBIOLOGY 2017" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 347 PROT. 2623 DEL 09/10/2017
110,00 77586‐‐‐Vassallo Alberto
12347 09/10/2017 Ing. Livreri P. rimborso missione a Roma del 03.10.2017 437,00 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
12346 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. DOVIER AGOSTINO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 12/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
754,91 122594‐‐‐DOVIER AGOSTINO
12345 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. DOVIER AGOSTINO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
565,89 122594‐‐‐DOVIER AGOSTINO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12344 09/10/2017 Payment invoice n. 16553 ‐ 27/09/2017 IO‐LI‐TEC ‐ customer n. 0239 ‐ Prof.ssa D'Anna 804,50 49107‐‐‐IoLiTEC IONIC LIQUIDS TECHNOLOGIES GmbH
12343 09/10/2017 Missione a Terravecchia di Cuti (Petralia Sottana ‐ PA) per l'8 settembre 2017 ‐ prof. A. Burgio 43,49 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
12342 09/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:F.A.I. n.159 05/09/17 €4,73 ‐ Piazza n.102 07/07/17 €3,90. 8,63 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12341 09/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. SENECI EMANUELE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 12‐13/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
378,86 122591‐‐‐SENICI EMANUELE GIUSEPPE
12340 09/10/2017 6.000,00 4938‐‐‐CUSIMANO Camillo Antonino
12339 09/10/2017 Missione a Mozia (Marsala TP) con mezzo proprio il 4 settembre 2017 ‐ prof. A. Burgio 76,65 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
12338 09/10/2017 PAG‐Fattura Acquisto ‐ 268/2017 ‐ 21/09/2017 ‐ DITTA CASSARO Servizi Integrati CIG‐ ZDC1FC5FF8 ‐ Proroga del Servizio di pulizia del Dipartimento di Fisica e Chimica fino al 31‐10‐2017 RATA DAL 21‐08 AL 20/09/2017 in attesa di nuova gara rata ‐ 2017 FUNZIONAMENTO
5.178,50 100653‐‐‐Cassaro Servizi Integrati
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12337 09/10/2017 Missione a Mozia (Marsala TP) con mezzo proprio il 2 settembre 2017 ‐ prof. A. Burgio 76,14 19173‐‐‐BURGIO Aurelio
12336 09/10/2017 Missione a Bologna dal 8 al 9 settembre 2017 ‐ prof. G. Cusimano 425,10 6298‐‐‐CUSIMANO Girolamo
12335 09/10/2017 Rimb. spese missione a Roma del 27/07/2017‐ P. Livreri 608,50 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
12334 09/10/2017 Reintegro fondo economale ‐ II semestre 2017 310,11 9172‐‐‐CIULLA Giovanna
12333 09/10/2017 Reintegro fondo economale ‐ II semestre 2017 15,70 9172‐‐‐CIULLA Giovanna
12332 09/10/2017 Reintegro fondo economale ‐ II semestre 2017 10,60 9172‐‐‐CIULLA Giovanna
12331 09/10/2017 Reintegro fondo economale ‐ II semestre 2017 630,45 9172‐‐‐CIULLA Giovanna
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12330 09/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Melchioni n.6 22/07/17 €15,00,n.7 22/07/17 €15,00,n.10 07/07/17 €22,00 ‐ TM ufficio n.9 07/07/17 €25 ‐ Sicilcornici n.6 07/07/17 €50,00.
127,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12329 09/10/2017 Missione a Urbino dal 17 al 19 settembre 2017 ‐ prof. D. Mangano 315,78 3097‐‐‐MANGANO Dario
12328 06/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 0150020170000345100 ‐ 24/08/2017 ‐ 0150020170000290900 ‐ 13/07/2017 ‐AMAP‐DISPOSIZIONE 67675 DEL 20/09/2017 AREA AFFARI GENERALI,PATR,‐SETT.GESTIONE UTENZE ‐ CONSUMI ACQUA FACOLTA' SCIENZE POLITICHE ‐VIA E. BASILE‐ASSOCIATA A N.C. N.150020170000306200 DI €.13798,18‐CONGUAGLIO UTENZA DIP. MINERALOGIA E GEODESIA‐
99.020,48 48030‐‐‐AMAP SPA
12324 06/10/2017 Missione a Napoli dal 27 al 28 se embre 2017 prof. L. Mercatan 167,74 8297‐‐‐MERCATANTI Leonardo
12323 06/10/2017 Missione a Napoli dal 27 al 28 settembre 2017 prof. S. Cannizzaro 260,18 116407‐‐‐CANNIZZARO SALVATORE
12321 06/10/2017 Missione a Bologna dal 8 al 9 settembre 2017 ‐ prof. Salvatore Cannizzaro 381,10 116407‐‐‐CANNIZZARO SALVATORE
12320 06/10/2017 Pagamento fattura n. 1910/17FT del 30/09/2017 ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER spa ‐ Disp. liquidazione n. 393 del 06/10/2017 ‐ consumo
2.400,00 43164‐‐‐EXACTA+OPTECH LABCENTER spa
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12316 06/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 901/2017 ‐ 03/10/2017 ‐ RIPARAZIONE STAMPANTE CANON I‐SENSYS DEL PROF. CAMILLO TRAPANI ‐ 2017
260,00 43155‐‐‐ELETTRONICA ALOISIO SRL
12314 06/10/2017 partecipazione riunione dei Direttori di Dipartimento Scienze Politiche ‐ didattica 313,87 6422‐‐‐MIRANDA Antonello
12312 06/10/2017 Pag. fattura n. 8281180227 del 25/09/2017 ditta Sigma Aldrich srl ‐ Disp. liquidazione n. 392 del 06/10/2017 ‐ consumo
50,50 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12307 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. SEBASTIANI LUCA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 31/07/17 AL 02/08/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
451,88 82027‐‐‐SEBASTIANI LUCA
12308 06/10/2017 Rimb. spese missione a Termini Imerese del 25/07/2017 ‐ P. Livreri 120,00 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
12309 06/10/2017 Contratto per “Potenziamento e l'implementazione della fruibilità della collezione mineralogica" 16.713,87 118887‐‐‐Gruppo Servizi Tecnici srl
12306 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BARDARO CARLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24‐26/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
561,66 122566‐‐‐BARDARO CARLO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12305 06/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 27 ‐ 30/09/2017 ‐ SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA MESE DI SETTEMBRE 2017 ‐ CIG: Z5A1CD7C59 ‐ 2017
1.432,26 44967‐‐‐la nuova splendor 2000 srl
12304 06/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. LUPARELLO CLAUDIO PER RECARSI A BONN (GERMANIA) NEI GIORNI 19‐24/09/2017 PER PARTECIPARE AD UN "INCONTRO E MONITORAGGIO PER PROGETTO DOPPIO TITOLO NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO CORI AZIONE A" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 344 PROT. 2603 DEL 06/10/2017
781,72 17232‐‐‐LUPARELLO Claudio
12303 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. POLIDORO SERGIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24‐26/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
571,88 122565‐‐‐POLIDORO SERGIO
12300 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. MARCHESINI REGGIANI GIULIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 26‐27/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
270,47 122564‐‐‐MARCHESINI REGGIANI GIULIO
12301 06/10/2017 Pagamento fatt. n. 65715/66229 MISCO ITALY Srl (Fondi 2013‐NAZ‐0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008
393,78 45131‐‐‐MISCO ITALY SRL
12299 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA SALERNO ROSSELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19‐21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
439,13 122563‐‐‐SALERNO ROSSELLA
12297 06/10/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA + CARTA PER FOTOCOPIE ‐ RDO 1659435 917,20 44339‐‐‐CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12295 06/10/2017 Ing. Livreri P. rimb. misione a Roma 20‐21 luglio 2017 545,46 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
12290 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BRATH ARMANDO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
413,15 69207‐‐‐BRATH ARMANDO
12288 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. COSENTINO SALVATORE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20‐21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
360,17 45606‐‐‐COSENTINO SALVATORE
12287 06/10/2017 Missione a Pisa dal 13/09/2017 al 16/09/2017 del Dott. Ingrassia Tommaso ‐ 2017 731,10 11205‐‐‐INGRASSIA Tommaso
12286 06/10/2017 Missione a Gortina (Creta,Grecia) dl 16 agosto al 3 settembre 2017 ‐ prof. N. Allegro 1.520,32 4034‐‐‐ALLEGRO Nunzio
12285 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CALTAGIRONE CARLO FRANCESCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24‐25/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
302,86 122562‐‐‐CALTAGIRONE CARLO
12284 06/10/2017 Ing. Livreri P. rimb. missione a Pisa 07‐11 giugno 2017. 161,39 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12282 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CIANCARINI PAOLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12/06/17 E 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
1.279,12 81007‐‐‐CIANCARINI PAOLO
12281 06/10/2017 Missione a Gortina (Creta,Grecia) dl 16 agosto al 2 settembre 2017 ‐ dott. Leonarda Fazio 553,71 50754‐‐‐FAZIO LEONARDA
12280 06/10/2017 Rimb. spese missione a Enna del 18/05/2017‐ P. Livreri 250,00 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
12279 06/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 338 del 06.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 30/Pa del 04.10.2017 Orsa srl Pernottamento del 03.10.2017 Prof. Maria Rosa Crisafulli (Festival delle Letterature Migranti Prof.ssa Perrone) CIG: Z982014340
46,05 43126‐‐‐ORSA S.R.L.
12278 06/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PARIGI STEFANIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13‐14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
437,86 122557‐‐‐PARIGI STEFANIA
12277 06/10/2017 Missione a Gortina (Creta,Grecia) dl 13 agosto al 3 settembre 2017 ‐ dott. Andrea Averna 561,78 78747‐‐‐AVERNA ANDREA
12276 06/10/2017 missione a Lleida e Barcellona dal 29 Maggio al 08 Giugno 2017 (gg. 11) per attività di ricerca bibliografica e incontri ai fini della presentazione di progetti finanziati dall'Unione Europea ‐ fondi J. MONNET summer school ‐ prof. La Scala ‐ PJ_AUTF_180346 ‐ 2017
216,03 11143‐‐‐LA SCALA Agostino Ennio
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12275 06/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GUGLIANDOLO CONCETTA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20‐21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
210,50 122556‐‐‐GUGLIANDOLO CONCETTA
12274 06/10/2017 321,26 121549‐‐‐BOSSOLINO ISABELLA
12273 06/10/2017 Bonifico estero come da sospeso 0013543 del 11/08/2017 ‐ Prof. M. Averna 455,78 81107‐‐‐Unicredit S.p.a.
12272 06/10/2017 Rimb. spese missione a Catania del 04/04/2017‐ P. Livreri 350,00 14294‐‐‐LIVRERI Patrizia
12271 06/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CRIMI CARMELO UGO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20‐21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
214,40 122549‐‐‐CRIMI CARMELO UGO
12269 06/10/2017 Missione a Coimbra (Portogallo) e Napoli dal 3 all’8 settembre 2017 ‐ dott. M. Ferrante. 940,53 15590‐‐‐FERRANTE Mauro
12267 06/10/2017 Bonifico estero come da sospeso 0013542 del 11/08/2017 ‐ Prof. P. Almasio 444,95 81107‐‐‐Unicredit S.p.a.
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12266 06/10/2017 Anticipo per missione ad Amsterdam dal 25 al 28/10/2017 del Prof. Perrone Giovanni. ‐ 2017 640,00 22293‐‐‐PERRONE Giovanni
12264 06/10/2017 attività di coordinamento del corso e attività di docenza al corso gara e appalti finanziato da INPS 7.292,50 122373‐‐‐Quarta Alessandro
12263 06/10/2017 Pagamento fatture n. 3073169596 del 21/09/2017, n. 3073171190 del 28/09/2017 ditta VWR International srl Disp. liquidazione n. 391 del 06/10/2017 ‐ consumo
307,48 45331‐‐‐VWR INTERNATIONAL S.R.L.
12262 06/10/2017 Bonifico estero come da sospeso 0008448 del 05/06/2017 ‐ Prof.ssa C. Giordano 1.357,16 81107‐‐‐Unicredit S.p.a.
12261 06/10/2017 Bonifico estero come da sospeso 0008447 del 05/06/2017 ‐ Prof.ssa C. Giordano 1.585,41 81107‐‐‐Unicredit S.p.a.
12260 06/10/2017 studio ricerca presso l'università di newcastle in qualita di visiting professor 3.000,00 13001‐‐‐BARIS Tommaso
12259 06/10/2017 Disp. prot. n.71823 del 04/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso i locali delle segreterie di viale delle Scienze
25.560,00 44614‐‐‐Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12257 06/10/2017 Missione a Lecce dal 19 al 23 settembre 2017 ‐ Marcella Russo 715,38 11726‐‐‐RUSSO Marcella
12256 06/10/2017 missione prof. Agostino Ennio La Scala a Lleida e Zaragoza (Spagna) dal 26 Marzo al 4 Aprile 2017 (gg. 9) per ricerche bibliografiche, riunione, workshop, tavola rotonda, etc.) ‐ fondi J. MONNET summer school ‐ prof. La Scala ‐ PJ_AUTF_180346 ‐ 2017
848,93 11143‐‐‐LA SCALA Agostino Ennio
12255 06/10/2017 ONERI CONDOMINIALI MESE DI SETTEMBRE 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONE PROT. 0072147 DEL 05/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO
275,72 47653‐‐‐Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
12254 06/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA FADDETTA TERESA A PALERMO NEI GIORNI 17‐20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM ‐ MICROBIOLOGY 2017" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 343 PROT. 2596 DEL 09/10/2017
150,00 29467‐‐‐FADDETTA Teresa
12252 06/10/2017 Missione a Lecce dal 19 al 23 settembre 2017 ‐ Cinzia Cusumano 815,18 11862‐‐‐CUSUMANO Cinzia
12251 06/10/2017 Rimborso Scontrino Fiscale Paper Line del 10/07/2017 n.13 €20,18 20,18 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12250 06/10/2017 scontrino fiscale :Infograf n.7 del 21/07/17 €27,00 27,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12249 06/10/2017 pagamento fatt. n. 9/E del 28/08/2017 ‐ CIG Z781F91C21 ‐ DISP. L. N. 36 DEL 06/10/2017 810,50 120988‐‐‐Tempoverde s.r.l.
12248 06/10/2017 Fornitura di gas in bombole 262,00 48311‐‐‐AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
12247 06/10/2017 Ing. Massaro F. rimb. missione a Catania del 27.09.2017. 142,04 13996‐‐‐MASSARO Fabio
12246 06/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Piazza n.144 28/06/17 ‐ Motors n.37 03/07/17,n.17 17/07/17 ‐ OasiMoto n.149 17/07/17 ‐ ENI n.2237 13/07/17 ‐ ARCO n.40 06/07/17.
166,20 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12245 06/10/2017 Pag. fattura n. 1860/17FT del 27/09/2017 ditta Exacta + Optech Labcenter SPA ‐ Disp. liquidazione n. 390 del 05/10/2017 ‐ consumo
240,00 43164‐‐‐EXACTA+OPTECH LABCENTER spa
12244 06/10/2017 Pagamento Fatture estere Disp. Liqu. n. L/153 del 04/10/2017 772,49 57528‐‐‐Wintersteiger AG
12243 06/10/2017 Pagamento Fattura n. 19/EL del 30/09/2017 Disp.Liqu. n. L/155 del 04/10/2017 6.515,90 110887‐‐‐Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12242 06/10/2017 pAGAMENTO FATTURA N. 28/PA del 29/09/2017 dISP. lIQU. N. L/154 del 04/10/2017 7.240,60 52391‐‐‐LOGICASCIENTIFICA Srl
12241 05/10/2017 pag. fatt. n. 411 del 21.09.2017 127,50 45107‐‐‐Eurofins Genomics srl
12240 05/10/2017 pag. fatt. n. 117 del 30.09.2017 74,00 52448‐‐‐NUOVA EMI SRL
12239 05/10/2017 pagamento fattura n. 50 del 30.09.2017 1.750,00 44521‐‐‐MEDITERRANEA S.r.l. ‐ Impresa di Servizi ‐
12238 05/10/2017 PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 05/10/2017 ‐ servizi di pulizia, custodia e altre attività di cui alla proroga del 28/07/2017 ‐ CIG Z221F8981E ‐ DISP. L. N. 35 DEL 05/10/2017
8.000,00 44997‐‐‐CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
12237 05/10/2017 CARTELLA ESATTORIALE 29629620170019125045000 ‐ COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 ‐ DISP. IMP. E LIQUID. AVVOCATURA DI ATENEO N. 222 PROT. 71012 DEL 02/10/2017
537,22 50517‐‐‐RISCOSSIONE SICILIA SPA Agente della riscossione per la provincia di Palermo
12236 05/10/2017 QUIAGEN ‐ Pagamento Fattura n. 0980190646 del 25/09/2017 ‐ BO n.113 del 22/09/2017 ‐CIG: 72106999OC (MATERIALE DI LABORATORIO)‐PROGETTO PJ_D03_LICE2016_LEILA_ZUMMOPROGETTO PJ_D03_LICE2016_LEILA_ZUMMO
1.982,70 45341‐‐‐QIAGEN
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12235 05/10/2017 PAGAM. FATT. N. 10/PA DEL 05/10/2017 ‐ SERVIZI AGGIUNTIVI PER SUPPORTO MANIFESTAZIONI ‐ CIG Z74202B902 ‐ DISP. L. N. 34 DEL 05/10/2017
1.005,00 44997‐‐‐CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
12234 05/10/2017 PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DEL SIG. MINACAPILLI MARIO ‐ SENTENZA TAR SICILIA ‐ SEZ. II ‐ N. 2397/2016 ‐ DISP. 211 PROT. 70855 DEL 02/10/2017 AVVOCATURA DI ATENEO (DISP. 163 PROT. 57241 DEL 25/07/2017 RESTITUITA)
4.977,36 19501‐‐‐MINACAPILLI Mario
12233 05/10/2017 Pagamento fattura n. 384/PA/2017 del 29/09/2017 ditta Biogenerica srl ‐ Disp. liquidazione n. 389 del 05/10/2017 ‐ consumo
192,00 44183‐‐‐BIOGENERICA
12232 05/10/2017 Trasferimento fondi Liceo Linguistico statale "Ninni Cassarà" di Palermo Convenzione del PNLS Matematica del 04/11/2016‐ richiesta del Coordinatore del 23/06/2017‐ disp. anticipata 176/2017‐ disp. liquidazione 202/2017
380,00 108208‐‐‐LICEO LINGUISTICO STATALE NINNI CASSARA' ‐ PALERMO
12231 05/10/2017 Prof. A. Busacca rimb. missione a Bologna 03‐04 maggio 2017. 360,01 3483‐‐‐BUSACCA Alessandro
12230 05/10/2017 QUIAGEN ‐ Pagamento Fattura n. 0980190734 del 26/09/2017 ‐ BO n.113 del 22/09/2017 ‐CIG: 72106999OC (MATERIALE DI LABORATORIO) PROGETTO PJ_D03_LICE2016_LEILA_ZUMMO
240,00 45341‐‐‐QIAGEN
12229 05/10/2017 rimborso spese di missione della dott.ssa Licia Siracusa a Modena dal 28 al 29/09/2017 per partecipazione Convegno
438,24 2858‐‐‐SIRACUSA Licia
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12224 05/10/2017 Pagamento fattura n.000058‐1C3 PA ‐ Lettura dosimetri utilizzati nel periodo 01/01/2017‐30/06/2017 ‐ (SED 2017 del 31/10/2016) ‐ disp. liq.n.387 del 05/10/2017
915,20 68467‐‐‐ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
12223 05/10/2017 scontrino fiscale :AZETA TONER n.7 08/09/17 €10. 10,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12222 05/10/2017 Missioni dott. Angelo Battaglia a Stromboli dal 11 07 2017 al 13 07 2017 370,20 77565‐‐‐Battaglia Angelo
12220 05/10/2017 Pagamento fattura n. 2/PA del 02/10/2017 ditta MAGAZZINI CREATIVI SRLS ‐ Disp. liquidazione n. 386 del 05/10/2017 ‐ consumo
3.318,00 96250‐‐‐MAGAZZINI CREATIVI SRL
12219 05/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA CANCILA ‐ MILANO 27‐29/09/2017 ‐ CORSO OXFORD NANOPORE 244,67 77551‐‐‐Cancila Valeria
12218 05/10/2017 ‐LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 18/07/17 DEL SIG. FRANCO DE FRANCHIS, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/07/17 PROTOCOLLO N. 52536. DISPOSIZIONE N. 67345 DEL 19709/17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM.
948,51 18964‐‐‐DE FRANCHIS Franco
12217 05/10/2017 PAG.FATT.N.3388 DEL 30/09/2017 ‐ DITTA GENERALCONTROL Sp.A. ‐ RIF. 117 DEL 28‐09‐2017 ‐ CIG:Z3320036EE ‐VOCE:R1D08‐P4BG2010_MARGINE ‐ PROF.MILIOTO
126,56 43261‐‐‐GENERALCONTROL SPA
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Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12216 05/10/2017 Pagamento fattura n. 604009380 del 04/09/2017 ditta GE HEALTHCARE EUROPE GMBH FILIALE ITALIANA ‐ Disp. liquidazione n. 388 del 05/10/2017 ‐ consumo
652,84 43598‐‐‐GE HEALTHCARE EUROPE GMBH FILIALE ITALIANA
12215 05/10/2017 Trasferimento fondi Liceo Classico "Vittorio Emanuele II di Palermo Convenzione del PNLS Matematica del 17/06/2016‐ richiesta del Coordinatore del 23/06/2017‐ disp. anticipata 174/2017‐disp. liquidazione 201/2017
380,00 111807‐‐‐ISTITUTO SCOLASTICO LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II
12213 05/10/2017 pagamento contratto occasionale al dott. DARIO AUTOVINO 3.000,00 17548‐‐‐AUTOVINO Dario
12212 05/10/2017 CIG Z4108FE21F ‐Fattura Acquisto ‐ 1010414195 ‐ 21/04/2017 ‐ DISPOS. PROT. 0069573 DEL 27/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 4 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550ci IN USO C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DOVUTO APRILE/LUGLIO 2017
594,80 43946‐‐‐KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
12211 05/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. ARANCIO ‐ FISCIANO 26‐29/09/2017 ‐ CORSO RNA SEQ TRAINING COURSE 309,40 20917‐‐‐ARANCIO Walter
12209 05/10/2017 Rimborso scontrini fiscali: Euronics Bruno n.54 22/05/17 €74,98 ‐ ENI n.340680 16/06/17 €5,00 ‐ Eni n.0270 25/07/17 €23,00 ‐ Motors n.49 27/06/17 €30,00.
132,98 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12210 05/10/2017 ONERI CONDOMINIALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONI: PROT. 0064996 DEL 8/9/2017 E N. 0072143 DEL 05/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.
111,31 47653‐‐‐Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12208 05/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. PALUMBO PICCIONELLO ANTONIO PER RECARSI A MESSINA NEI GIORNI 09‐10/02/2017 PER PARTECIPARE AL "WORKSHOP DELLE SEZIONI SICILIA E CALABRIA 2016‐17" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 326 PROT. 2497 DEL 29/09/2017
298,30 5758‐‐‐PALUMBO PICCIONELLO Antonio
12207 05/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Piazza n.91 28/07/17 €7,20 ‐ Bologna n.43 01/08/17 €6.66 ‐ Elettronica n.1 28/07/17 €16,50 , n.5 31/07/17 €12,00.
42,36 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12206 05/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 09.17 ‐ 20/09/2017 ‐ IMP. 2338/2017.DISPOSIZIONE 69276 DEL 26/9/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E PER SERVIZI DI MANUTENZIONE RETE DATI DEI COLLEGAMENTI TRA LE SEDI DI UNIPA E L' AOUP. D.D REP. 238/2017 PROT. 5794 DEL 25/1/2017.Amministrazione Trasparente su ALICE Gare Appalto codice gara G25476 SALDO PARZIALE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RETE DATI ‐201
15.000,00 44800‐‐‐DS S.R.L.
12205 05/10/2017 CUP B74H16000250005. Disp. prot. n.71818 del 04/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. S.A.L. n.2 relativo ai lavori di manutenzione delle coperture del Museo Gemmellaro sito in Corso Tukory Palermo
80.392,00 121167‐‐‐2G Costruzioni s.r.l.
12203 05/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 663/2017 ‐ 30/09/2017 ‐ SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO MESE DI SETTEMBRE ‐ PULINOVA 2.818,04 44637‐‐‐PULINOVA S.R.L.
12202 05/10/2017 ‐LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 16/07/17 DEL SIG. FRANCO DE FRANCHIS, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/07/17 PROTOCOLLO N. 52536. DISPOSIZIONE N. 67345 DEL 19709/17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM. ‐ 2017
835,31 18964‐‐‐DE FRANCHIS Franco
12201 05/10/2017 VIAGGIO E SOGGIORNO COPENAGHEN HTL VESTERBRO DAL 27/05/2017 AL 30/05/2017 PROF.SSA GRIMAUDO STEFANIA CIG Z7E1E671F6
1.344,00 48788‐‐‐Sicilia bella S.r.l.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12200 05/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 48‐S ‐ 30/09/2017 ‐ V/S DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE ‐ (Ord. 84_2017 parz)
200,00 44521‐‐‐MEDITERRANEA S.r.l. ‐ Impresa di Servizi ‐
12199 05/10/2017 Pagamento fattura n. 000004‐2017‐1 del 02/10/2017 ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S. ‐ Disp. liquidazione n. 387 del 05/10/2017 ‐ servizi
3.727,59 121029‐‐‐SCIBILIA SERVICE S.R.L.S.
12204 05/10/2017 PAG.FATT.N.4893 DEL 28/09/2017 ‐ DITTA OSSILA Ltd ‐ Acquisto MAI ‐ B.ordine n.113 del 22/09/2017 ‐ CIG:ZBC1FFFBC5 ‐ VOCE:R4D08‐P93ADMR3_MARGINE ‐ PROF.PIGNATARO
230,77 102631‐‐‐Ossila Ltd, Kroto Innovation Centre
12197 05/10/2017 PROTEX ITALIA SRL FATTURA N. 75PA DEL 29.09.2017 ‐ CIG 68071448ED 4.325,00 96171‐‐‐PROTEX ITALIA
12196 05/10/2017 Servizio di vigilanza ed. DIID ‐ Mese di Agosto 2017 204,92 81570‐‐‐SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio
12195 05/10/2017 ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARIE PAGAMENTO TERZA RATA 2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANO RIALZATO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: PROT. 0071344 E 0071350 DEL 03/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.
202,32 54013‐‐‐CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
12194 05/10/2017 Trasferimento fondi al Liceo Scientifico "U. Mursia" di Carini come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS ‐ L41 ‐ PLS 2016‐17 ‐ 2017 disp. liq. n. 52 del 03/10/2017 Scuola Politecnica
380,00 106771‐‐‐ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE UGO MURSIA ‐ CARINI
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12192 05/10/2017 Trasferimento fondi all'Istituto Magistrale Liceo delle Scienze Umane "Camillo Finocchiaro Aprile di Palermo come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS ‐ L41 ‐ PLS 2016‐17 ‐ 2017 disp. liq. n. 52 del 03/10/2017 Scuola Politecnica
380,00 122389‐‐‐Istituto Magistrale ‐ Liceo delle Scienze Umane "Camillo Finocchiaro Aprile"
12191 05/10/2017 rimborso ricevute poste Italine n.296 06/06/17 €23,80, n.7601 06/06/17 €23,80. 47,60 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12190 05/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:PC one n.7 26/09/17 €15,00 ‐ CLB Store n.18 27/09/17 €5,00 ‐ Tantilli n.2 29/09/17 €45,00 ‐ VALLONE n.68 26/09/17 €5,00.
70,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12189 04/10/2017 PAG.TO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002849/0/004 ‐AGENZIA ENTRATE‐AVVOCATURA DI ATENEO‐DISP. IMP. LIQUID. 221 PROT. 71006 DEL 02/10/2017‐IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2849/2015 TRIBUNALE DI PA, SEZ. CIVILE ‐ CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.13839/2011 E N.6388/2012 RG ‐SCIACCA GIOACCHINO, SCIACCA PIETRO, PIAZZA GIUSEPPE C/UNIPA E IL FALLIMENTO DELLA SINCIES CHIEMENTIN S.P.A.
243,75 118255‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO ‐ UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12188 04/10/2017 PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002060/0/003 ‐ AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ AVVOCATURA DI ATENEO ‐ DISP. IMP. E LIQUID, 216 PROT. 70941 DEL 02/10/2017 ‐ IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2060/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE ‐ CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1914/08 ‐ URSO ROBERTO C/UNIVERSITA' ‐ AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL
226,25 118255‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO ‐ UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12187 04/10/2017 PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002059/0/002 ‐ AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ AVVOCATURA DI ATENEO ‐ DISP. IMP. E LIQUID, 217 PROT. 70947 DEL 02/10/2017 ‐ IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2059/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE ‐ CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1916/08 ‐ MANNINO MARCELLO C/UNIVERSITA' ‐ AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL
226,25 118255‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO ‐ UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12186 04/10/2017 PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002058/0/003 ‐ AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ AVVOCATURA DI ATENEO ‐ DISP. IMP. E LIQUID, 218 PROT. 70986 DEL 02/10/2017 ‐ IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2058/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE ‐ CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1919/08 ‐ COSTANTINO MARIA IVANA C/UNIVERSITA' ‐ AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL
226,25 118255‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO ‐ UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12185 04/10/2017 missione a Lleida, Barcellona e Andorra (SPAGNA) dal 2 al 14 Luglio 2017 (gg. 12) per attività di ricerca bibliografica e incontri con i colleghi relativi all'organizzazione di attività scientifica e didattica, nonché ......... ‐ fondi J. MONNET summer school ‐ prof. La Scala ‐ PJ_AUTF_180346 ‐ 2017
981,50 11143‐‐‐LA SCALA Agostino Ennio
12184 04/10/2017 PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002056/0/003 ‐ AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ AVVOCATURA DI ATENEO ‐ DISP. IMP. E LIQUID, 219 PROT. 70994 DEL 02/10/2017 ‐ IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2056/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE ‐ CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1915/08 ‐ LEMBO ALFREDO C/UNIVERSITA' ‐ AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL
226,25 118255‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO ‐ UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12183 04/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 334 del 04/10/2017 missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Dott. Roberta Serena Abbate su proge o LEELU CUP: B72F16000850005
109,09 59868‐‐‐ABBATE Roberta Serena
12182 04/10/2017 PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002057/0/002 ‐ AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ AVVOCATURA DI ATENEO ‐ DISP. IMP. E LIQUID, 220 PROT. 71003 DEL 02/10/2017 ‐ IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2057/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE ‐ CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1918/08 ‐ LO SCHIAVO CIRIACO C/UNIVERSITA' ‐ AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL
226,25 118255‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO ‐ UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12181 04/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 265 del 18/07/2017 pagamento missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Prof. ssa Sabine Hoffmann su proge o LEELU CUP: B72F16000850005
110,35 11804‐‐‐HOFFMANN Sabine
12180 04/10/2017 Missione a Napoli dal 13 al 15 settembre 2017 del Prof. Paola Gianguzza per partecipazione a congresso 897,03 6159‐‐‐VIZZINI Salvatrice
12179 04/10/2017 XIII Reintegro F.E. E.C. 2017 ‐ Disposizione di Liquidazione n L/151 del 29/9/2017 7.999,80 6311‐‐‐PENNOLINO Antonella
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12178 04/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 384 del 04.10.2017 ‐ fattura n. 1227/17 del 27.09.2017 ‐ Ord. 65 VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe
2.500,00 44138‐‐‐VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
12177 04/10/2017 Disposizione di Liquidazione n. 383 del 04.10.2017 ‐ fattura n. 1228/17 del 27.09.2017 ‐ Ord. 64 VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe
1.630,00 44138‐‐‐VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
12176 04/10/2017 RIMBORSO MISSIONE DOTT. GALLO GIUSEPPE A PALERMO NEI GIORNI 17‐20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM ‐ MICROBIOLOGY 2017" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 337 PROT. 2550 DEL 04/10/2017
245,00 18972‐‐‐GALLO Giuseppe
12175 04/10/2017 LIQUIDAZIONE MISSIONE PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE A BARI DEL 15/09/17 DELLA DOTT.SSA ROMINA PIPITONE, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 51400 DEL 07/07/2017, DISPOSIZIONE N. 86 PROT. N. 65825 DEL 12/09/17 DELL’AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO ‐ 2017.DISPOSIZIONE N. 688433/17.
433,43 21953‐‐‐PIPITONE Romina Angela
12174 04/10/2017 Rimborso Quota Associativa AIDI ‐ Anno 2017 70,00 6236‐‐‐AIELLO Giuseppe
12173 04/10/2017 Missione a San Nicola L'Arena del 26 settembre 2017 del Dott. Marco Spinelli per attività di ricerca 27,00 12145‐‐‐Spinelli Marco
12172 04/10/2017 PAGAMENTO FATT. N. 000001‐2017‐PA DEL 04/09/2017 ‐ FORNITURA LED PER ORTO BOTANICO ‐ CIG Z21F5SCD8C ‐ DISP. L. 34 DEL 04/10/2017
367,21 119467‐‐‐MB LED sistemi per illuminazione
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12171 04/10/2017 Materiale di laboratorio‐ Rdo 1647424 3.298,50 44183‐‐‐BIOGENERICA
12170 04/10/2017 ACQUISTO TONER STAMPANTE ‐ RDO 1628703 1.490,00 44267‐‐‐ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
12169 04/10/2017 Disp. prot. n. 70427 del 29/09/2017 ‐ Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione ‐ pagamento fattura per noleggio fotocopiatrice
173,80 44170‐‐‐CONVERGE SpA
12168 04/10/2017 NOTEBOOK ASUS UX310UA‐GL547T 494,95 44340‐‐‐INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
12167 04/10/2017 Payment reference: 545312803 ‐ Globals for images ‐ SimFCS license Key (8 computer) 1.868,53 122341‐‐‐Digital River GmbH
12166 04/10/2017 Trasferimento fondi Liceo Scientifico statale "P.Ruggieri" di Marsala (TP) Convenzione del PNLS Matematica del 17/06/2016‐ disp. anticipata 173/2017‐ disp. liquidazione 200/2017
380,00 111847‐‐‐ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. RUGGIERI"
12165 04/10/2017 Disp. prot. n. 55630 del 19/07/2017 ‐ Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali ‐ pagamento sanzioni per ravvedimento tardivo imposta di registro risoluzione contratto di locazione dell'immobile di via E. Duse n.2 Proprietà Lincoln ‐ Ordinativo a copertura ‐
21,00 36649‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Imposte di Registro
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12164 04/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:F.A.I. n.178 26/07/17 ‐ Piazza n.43 05/09/17,n42 05/07/17,n.40 05/07/17,n.180 04/07/17 ‐ Noto n.3 06/09/17 ‐ Raccardi n.10 03/06/17 ‐ Vallone n.89 04/07/17 ‐ Si n.44 11/07/17 ‐ Vitale n.15 13/07/17,n.40 11/07/17,n.25 11/07/17, n.63 12/07/17,n.44 13/07/17 ‐ Noto n.2 06/09/17
378,02 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12162 04/10/2017 DISPOS. PROT. 67689 DEL 20/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASLOCO RELATIVO ALLA RIORGANIZZAZIONE E AL TRASFERIMENTO DI ALCUNI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE
9.582,95 44457‐‐‐MERCI SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
12161 04/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Vitale n.16 21/09/17 €12,50 , n.4 30/09/17 €11,50 , n. 24 23/09/17 €7,50 , n.8 28/09/17 €15,50 , n.1 25/09/17 €23,50 ‐ Mortillaro n.26 28/09/17 €45,00 ‐ F.A.I. n.29 19/09/17 €13,40 , n.125 14/09/17 €50,00
178,90 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12160 04/10/2017 Rimborso scontrini fiscali: SicilCornici n.3 27/01/17 €6,50 ‐ NuovaEmi n.2 16/05/17 €47,50 ‐ Calabria n.2 05/04/17 €11,90.
65,90 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12159 04/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 333 del 04.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 20/PA del 15.09.2017 New Digital Frontiers ‐ Contributo per pubblicazione volume in onore del Prof. Giusto Picone: "In gara col modello. Studi sull'idea di competizione nella letteratura latina" a cura di Marco Formisano e Rosa RitaMarchese CIG: ZAE1FD45BF
480,77 62567‐‐‐NEW DIGITAL FRONTIERS
12158 04/10/2017 Rimborso spese missione 2104 ‐ 18/09/2017 ‐ NOVARA ‐ Meeting Scientifico ‐ 2017. 45,23 12809‐‐‐MIDIRI Massimo
12157 04/10/2017 Rimborso spese missione 2139 ‐ 21/09/2017 ‐ SIENA ‐ Congresso Annuale Sezione TC SIRM. 82,90 20206‐‐‐GALIA Massimo
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12155 04/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Calabria n.3 05/04/17 €11,90 ‐ Piazza n.44 05/09/17 €9,00 , n.190 19/07/17 €9,80 ‐ Mortillaro n.9 06/09/17 €16,15.
46,85 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12156 04/10/2017 Trasferimento fondi Istituto Magistrale statale "Regina Margherita" di Palermo Convenzione del PNLS Matematica del 17/06/2016‐ disp. anticipata 172/2017‐ disp. liquidazione 199/2017
380,00 94030‐‐‐ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA ‐ PALERMO
12154 04/10/2017 Rimborso spese missione 2164 ‐ 25/09/2017 ‐ LISBONA ‐ ESHNR 2017. 1.897,50 4233‐‐‐LO CASTO Antonio
12153 04/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:Mortillaro n.27 28/09/17 €40,94 ‐ F.a.i. n.126 14/09/17 €33,58 ‐ Bagnasco n.20 28/09/17 €7,50 ‐ Vitale n.2 21/09/17 €11,50.
93,52 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12152 04/10/2017 Rimborso spese missione 2140 ‐ 21/09/2017 ‐ UDINE ‐ Meeting Scientifico ‐ 2017. 416,63 12740‐‐‐CARUSO Calogero
12150 04/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:F.A.I. n.42 11/04/17 € 21,00 ‐ Calabria n.01 05/04/17 €11,90 32,90 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12151 04/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. MARULLO SALVATORE PER RECARSI A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 10‐14/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 335 PROT. 2545 DEL 04/10/2017
435,34 13500‐‐‐MARULLO Salvatore
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12149 04/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 3040180 ‐ 02/10/2017 ‐ Iscrizione Prof. Giammanco G. SIM 2017, Genova, (Ord. 235_2017 parz)
213,11 120290‐‐‐O.I.C. S.r.l
12148 04/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 3040181 ‐ 02/10/2017 ‐ Iscrizione Dott. Bonura SIM 2017, Genova, (Ord. 235_2017 parz) 213,11 120290‐‐‐O.I.C. S.r.l
12147 04/10/2017 scontrino fiscale GED detersivi n.234 del 03/10/17 €1,99 1,99 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12146 04/10/2017 scontrino fiscale :L'eliorapida n.8 26/09/17 €30,00. 30,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12145 04/10/2017 Pagamento fattura n.2017/0261PA del 29/09/2017 ditta SCUBLA S.R.L. ‐ Disp. liquidazione n. 383 del 03/10/2017 ‐ consumo
4.779,00 43138‐‐‐SCUBLA S.R.L.
12144 04/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 0052649855 ‐ 13/09/2017 ‐ Acquisto materiale bibliografico ‐ 2017 25,20 47953‐‐‐WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
12142 03/10/2017 Compenso ‐ FATTPA 4_17 ‐ 12/09/2017 ‐ CIG 4533340682 ‐ CUPB73B06000170001‐ COMPETENZE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI ALCUNI PADIGLIONI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO‐DISP. PROT. 0070048 DEL 28/09/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE‐ SETTORE APPALTI OPERE E LAVORI‐ DI CRISTINA SABINA ‐ 2017
6.730,31 43798‐‐‐DI CRISTINA SABINA
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12140 03/10/2017 Compenso ‐ F05‐17 ‐ 14/09/2017 ‐ CIG 4533340682 CUP B73B06000170001 COMPETENZE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI ALCUNI PADIGLIONI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO‐DISP. PROT. 0070051 DEL 28/09/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE‐ SETTORE APPALTI OPERE E LAVORI‐ MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI ‐ 2017
7.100,00 44444‐‐‐MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
12139 03/10/2017 Servizio di pulizia locali DIID ‐ Mese di Settembre 2017 3.771,67 100653‐‐‐Cassaro Servizi Integrati
12138 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 332 del 03/10/2017missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 studente Lo Giudice Simona su proge o LEELU CUP: B72F16000850005
105,51 68169‐‐‐LO GIUDICE Simona
12137 03/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CANTARO ANTONIO COMM. ASN PALERMO 05/07/17 – ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016‐2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 141 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64760 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE
356,37 105353‐‐‐CANTARO ANTONIO
12136 03/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. GROSSO ENRICO COMM. ASN PALERMO 05/07/17, ROMA 20/06/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016‐2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 141 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64760 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE
582,52 110992‐‐‐GROSSO ENRICO
12135 03/10/2017 pagamento fattura n. 6/E del 08/08/2017 trasporto e movimentazione motori storici ‐ CIG ZDA1EFBBE2 ‐ DISP. L. N. 33 DEL 03/10/2017
350,00 44445‐‐‐LEVANTINO GROUP
12134 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 331 del 03/10/2017 missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 studente Le Donne Mauro proge o LEELU CUP:B72F16000850005
111,31 122269‐‐‐LE DONNE MAURO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12133 03/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:AutoricambiGrado n.4 07/12/16 €15,00 ‐ FerramentaVicari n.9 28/12/16 €4,00 ‐ Noton.34 05/01/17 €32,00 ‐ Electronics n.4 22/04/17 €43,00 ‐ Agro n.23 18/11/16 €15,00.
109,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12132 03/10/2017 Missione Prof. Paolo Censi a Parigi dal 16 09 2017 al 22 09 2017 638,69 17201‐‐‐CENSI Paolo
12131 03/10/2017 pagamento fattura n. 406‐2017 del 07/08/2017 riparazione condizionatori ‐ CIG Z5D1F2F129 ‐ DISP. L. N. 32 DEL 03/10/2017
350,00 63099‐‐‐Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato Terzo Renato
12130 03/10/2017 CIG ZCF1FDBA7E DISP. LIQ. 320 DEL 29/09/17 OSPITALITA' PROFF. TURCHETTA E CASTIGLIONE 222,18 44241‐‐‐CASAMONDO SRL
12129 03/10/2017 CIG n. ZED1F77C92 Disp. liq. n. 31/2017 Riparazione infissi interni locali di via Pascoli ‐ Cod. IPA 25H5NO 400,00 50372‐‐‐Tallilli s.r.l.
12128 03/10/2017 Becton Dickinson Italia ‐ Pagamento Fattura n. 172035150 del 08/09/2017 ‐ BO n. 89 DEL 11/07/2017 ‐ CIG: 71321314 ( MANUTENZIONE )
7.027,22 43258‐‐‐BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
12127 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 2017/8544 ‐ 06/09/2017 ‐ MATERIALE BIBLIOGRAFICO 2.316,93 43193‐‐‐CELDES S.R.L.
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12126 03/10/2017 Trasferimento fondi Centro Educativo Ignaziano Istituto Gonzaga di Palermo Convenzione del PNLS Matematica del 30/10/2016‐ disp. anticipata 170/2017‐ disp. liquidazione 198/2017
380,00 113767‐‐‐CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO ‐ PALERMO
12125 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 2017/8547 ‐ 06/09/2017 ‐ SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS 316,32 43193‐‐‐CELDES S.R.L.
12124 03/10/2017 Pag. fatture n. 279/2017, n. 280/2017 del 30/09/2017 ditta Cassaro Servizi Integrati srl ‐ Disp. liquidazione n. 385 del 03/10/2017
8.115,33 100653‐‐‐Cassaro Servizi Integrati
12123 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 8836 ‐ 31/08/2017 ‐ IMP. 11241/2017. DISPOSIZIONE 66537 DEL 14/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA MONDIALPOL PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIPA SVOLTO AD AGOSTO. CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016. C.d.A. N. 13 DEL 13/4/2016 SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AGOSTO 2017 ‐ 2017
26.506,42 ‐‐‐DIVERSI
12122 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ T571 ‐ 31/08/2017 ‐ IMP. 11241/2017. DISPOSIZIONE 68715 DEL25/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA KSM PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIPA SVOLTO AD AGOSTO 2017. CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016. C.d.A. N. 13 DEL 13/4/2016 ‐ 2017
31.610,82 47059‐‐‐ATI Ksm spa Mondialpol
12121 03/10/2017 pagamento fattura n. VP10 del 01/10/2017 pannelli in forex e banner ‐ CIG Z161F6D1DE ‐ DISP. L. N. 31 DEL 03/10/2017
360,00 119527‐‐‐DAMIR S.R.L.
12120 03/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. PACE ANDREA PER RECARSI A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 10‐14/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 333 PROT. 2534 DEL 03/10/2017
882,20 6381‐‐‐PACE Andrea
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12118 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 37 PA ‐ 25/09/2017 ‐ FORNITURA DI N. 68 TELI MARE IN MICROFIBRA PERSONALIZZATI ‐ 2017
393,72 120127‐‐‐PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.
12117 03/10/2017 pagamento fattura n. 000024/PA del 29/09/2017 ‐ CIG ZD71F45C76 ‐ DISP. L. N. 30 DEL 03/10/2017 1.750,00 90879‐‐‐PIZZO VIVAI SRL
12116 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 330 del 03/10/2017 missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 studentessa Palermo Gabriella su proge o LEELU CUP:B72F16000850005
122,61 93053‐‐‐PALERMO Gabriella
12119 03/10/2017 CIG 68859376F8. Disp. n. 0068133 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 ‐ Dip. FarmacoChimico Tossico Bio., Chimica Tecnologie Farmac. Matematica, Mineralogia, Scieze Fisiche Astronom., Scienze Botaniche.
16.074,47 88495‐‐‐ENEL ENERGIA SPA
12114 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 326 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 59 719,80 3424‐‐‐BELLINA Teresa
12112 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 327 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 68 600,28 3424‐‐‐BELLINA Teresa
12113 03/10/2017 pagamento fatt. n. 1/PA DEL 31/08/2017 ‐NOLO A CALDO DI CESTELLO ELEVATORE CIG Z2F1F78A12 ‐ DISP. L. N.29 del 03/10/2017
320,00 43966‐‐‐SABI ‐ SVILUPPO AGRICOLTURA BIOLOGICA
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12115 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 4220917800008364 ‐ 07/08/2017 ‐5 BIM 2017‐CIG. Z341D4CD96‐TELECOM ITALIA S.P.A.‐FONIA FISSA‐ DISP. PROT. 0062313 DEL 25/08/2017 ‐AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO ‐PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DAL 01/06/2017 AL 31/07/2017‐ SCAD. 31/10/2017 ‐ ‐
10.755,91 47307‐‐‐TELECOM ITALIA S.P.A.
12111 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 325 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 57 CUP: B72F16000850005
216,00 3424‐‐‐BELLINA Teresa
12110 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 324 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 53 500,00 3424‐‐‐BELLINA Teresa
12108 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 17956262 ‐ 29/09/2017 ‐ (Ord 232_2017 Parziale) 514,86 45325‐‐‐Life Technologies Italia ‐ THERMO FISHER SCIENTIFIC
12109 03/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. BRUNO MAURIZIO PER RECARSI A PAESTUM (SA) ED ALLA SILA (CALABRIA) NEI GIORNI 10‐14/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 332 PROT. 2533 DEL 03/10/2017
1.676,68 9126‐‐‐BRUNO Maurizio
12107 03/10/2017 ORD. 102 CIG Z321F98AAF CIG B75E11000430001 379,00 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12106 03/10/2017 8.000,98 6557‐‐‐MINGOIA Calogero Giuseppe
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12104 03/10/2017 ORD. 109 CIG ZEE1FCFDC6 CUP B73G13000230001 542,40 43552‐‐‐INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.
12105 03/10/2017 Trasferimento fondi Liceo "G.A. DE COSMI" di Palermo nell'ambito della Convenzione del PNLS Matematica del 08/03/2017‐ disp. anticipata 168/2017‐ disp. liquidazione 197/2017
380,00 122231‐‐‐LICEO DELLE SCIENZE UMANE‐LINGUISTICO‐ECONOMICO SOCIALE "G.A. DE COSMI"
12100 03/10/2017 DISPOS. PROT. 69619 DEL 27/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI LUGLIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3
47.117,48 ‐‐‐DIVERSI
12099 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 323 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 46 282,91 3424‐‐‐BELLINA Teresa
12102 03/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. GIRLANDA PAOLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24‐25/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
208,00 122151‐‐‐GIRLANDA PAOLO
12103 03/10/2017 ORD. 111 CIG ZB31FD28B3 CUPB73G13000230001 407,10 43022‐‐‐ABBOTT s.r.l.
12098 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 328 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 62 138,90 3424‐‐‐BELLINA Teresa
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12096 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 329 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 60 228,25 3424‐‐‐BELLINA Teresa
12095 03/10/2017 ORD. 113 CIG Z981EBFFC9 CUP B73G13000110001 2.629,00 45085‐‐‐D.B.A. Italia s.r.l.
12094 03/10/2017 ORD. 86 CIG ZB21D83FA7 CUP B73G13000110001 3.366,90 43781‐‐‐MILTENYI BIOTEC SRL
12093 03/10/2017 DISPOS. PROT. 69629 DEL 27/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI LUGLIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3
26.238,08 ‐‐‐DIVERSI
12097 03/10/2017 F.E. NN.826200050151731/72510304731/55650705724‐826020190715421/0707026/0701131 EMESSE TRA IL 10/08/17 E IL 21/08/17‐SOCIETà SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE‐SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA‐CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA‐MESE FEBBRAIO 2017‐CON NOTA DI CREDITO IDDG240669 ASS. A F.E.IDDG 237366‐PROT.69612 DEL 27/09/17‐DISP.IMP/LIQUID. AREA PATRIM.‐SETT.GEST.UTENZE
4.643,22 115970‐‐‐SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ‐ SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
12090 03/10/2017 SOSPESO DI SPESA N.0014774 DEL 21/09/2017 ‐ PER VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA‐UE, EXTRA‐UE ‐ RELATIVA AL PERIODO: AGOSTO 2017
319,17 36608‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Iva
12088 03/10/2017 Missione a Milano dal 13 al 16/9/2017 del Prof. Perrone Giovanni. ‐ 2017 880,07 22293‐‐‐PERRONE Giovanni
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12087 03/10/2017 Cig. Z551F5C19C pag. fatt. n. 5265/PA2017 manutenzione computer ditta Soluzione Ufficio srl disp. liq. n. 51 del 03/10/2017 Scuola Politecnica
450,16 43913‐‐‐SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
12086 03/10/2017 Cig. Z131F1A763 pag. fattura n. 82 del 31/08/2017 ‐ Servizio di disinfestazione e derattizzazione locali biblioteca ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 16/biblio del 03/10/2017 Scuola Politecnica
1.034,88 44354‐‐‐EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12085 03/10/2017 Mediterranea ‐ Pagamento Fattura n. 41 ‐s del 31/07/2017 ‐ BO 117 del 05/12/2016 ‐ CIG: 6787976EFC (servizio di pulizia stabulario mese di AGOSTO)
375,00 44521‐‐‐MEDITERRANEA S.r.l. ‐ Impresa di Servizi ‐
12084 03/10/2017 Pag. fattura n. 8281180445 del 26/09/2017 ditta Sigma Aldrich srl ‐ Disp. liquidazione n. 384 del 03/10/2017 66,00 45344‐‐‐SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12082 03/10/2017 PAG.FATT.31081299 DEL 25/09/2017 ‐ DITTA ALFA AESAR ‐ ORDINE N.112 DEL 20/09/2017 ‐ CIG:ZEC1FF5E1B ‐ VOCE:R4D08‐P93ADNR2_MARGINE ‐ PROF.PIGNATARO
177,70 90470‐‐‐ALFA AESAR GmbH & C0 KG
12081 03/10/2017 Missione a Milano dal 05/09/2017 al 06/09/2017 del Prof. Gaglio Salvatore ‐ 2017 782,06 14640‐‐‐GAGLIO Salvatore
12080 03/10/2017 Mediterranea ‐ Pagamento Fattura n. 37 ‐s del 31/07/2017 ‐ BO 117 del 05/12/2016 ‐ CIG: 6787976EFC (servizio di pulizia stabulario mese di LUGLIO)
750,00 44521‐‐‐MEDITERRANEA S.r.l. ‐ Impresa di Servizi ‐
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12076 03/10/2017 MISSIONE CICCARELLO IN INDIA 30 LUGLIO 2017 PRIN PALMA 1.153,77 5768‐‐‐CICCARELLO Francesco
12077 03/10/2017 ‐ Rettifica missione n.146 del 26/06/2017 ‐ Missione d.ssa Nathalie Hasselle in El Salvador dal 01 06 2017 al 19 06 2017 ‐ 2017 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 21/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE. RECUPERATO ANTICIPO DI €. 1.240,00.
2.907,84 77574‐‐‐Hasselle Nathalie
12074 03/10/2017 MISSIONE LAZZARA A CHINAU MOLDAVIA 27 AGOSTO 2017 EX STITAM MARGINE 1.287,75 16375‐‐‐LAZZARA Giuseppe
12073 03/10/2017 MISSIONE PIGNATARO A CATANIA 19 LUGLIO 2017 R4D08+P93ADMR3_MARGINE 142,80 2835‐‐‐PIGNATARO Bruno Giuseppe
12070 03/10/2017 SOSPESO DI SPESA N.0014535 DEL 18/09/2017 ‐ PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ‐ RELATIVA AL PERIODO: AGOSTO 2017
165.663,82 36608‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Iva
12071 03/10/2017 SOSPESO DI SPESA N.0014535 DEL 18/09/2017 ‐ PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ‐ RELATIVA AL PERIODO: AGOSTO 2017
156,60 36608‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Iva
12069 03/10/2017 MISSIONE CATALDO SEBASTIANO A PAESTUM 10 SETTEMBRE 2017 R4D08+P93ADMR3_MARGINE PIGNATARO 922,83 5189‐‐‐CATALDO Sebastiano
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12068 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 64/PA/2017 ‐ 26/09/2017 ‐ SPHERA UFFICIO 139,00 44162‐‐‐SPHERA UFFICIO S.R.L.
12067 03/10/2017 MISSIONE REMEDIOS CORTESE A MONACO 27 AGOSTO 2017 PJ_AUTF_008785 DUCA 554,67 10260‐‐‐CORTESE Remedios
12064 03/10/2017 MISSIONE MARRALE a PISA 12 SETTEMBRE 2017 PRIN 2010 207,10 14941‐‐‐MARRALE Maurizio
12066 03/10/2017 Trasferimento fondi Liceo Scientifico "Nicolò Palmeri" di Termini Imerese nell'ambito della Convenzione del PNLS Matematica del 05/11/2016‐ disp. anticipata 167/2017‐ disp. liquidazione 196/2017
380,00 111827‐‐‐ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO "NICOLO' PALMERI"
12062 03/10/2017 MISSIONE LO CICERO A MADRID 7 SETTEMBRE 2017 PJ_AUTF_009149 BARBERA 550,00 32447‐‐‐Lo Cicero Ugo
12061 03/10/2017 CIG ZD91F70186 ‐Pag. fatt. n. 187 del 30/09/2017 ‐Acquisto materiale di cancelleria ‐Disp. liq. n. 264 del 03/10/17
602,28 44339‐‐‐CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
12060 03/10/2017 MISSIONE ARRABITOA PAESTUM 10 SETTEMBRE 2017 R4D08+P93ADMR3_MARGINE PIGNATARO 714,55 37127‐‐‐Arrabito Giuseppe Domenico
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12063 03/10/2017 SOSPESO DI SPESA N.0014536 DEL 18/09/2017 ‐ PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE ‐RELATIVA AL PERIODO: AGOSTO 2017
75.287,30 36608‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Iva
12059 03/10/2017 Rimborso scontrini fiscali:CasaGiardino n.1 17/11/16 €8,00 ‐ Piazza n.87 21/11/16 €43,80 , n.98 21/11/16 €3,60‐ NuovaEliografia n.66 18/11/16 €90,00 ‐ L'eliorapida n.21 29/11/16 €88,00 .
233,40 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
12058 03/10/2017 Rimborso quote associative AIDI e INFORMS Anno 2017 372,67 12059‐‐‐ENEA Mario
12057 03/10/2017 ANTICIPO MISSIONE BARBERA a VARSAVIA 9 OTTOBRE 2017 527,07 8375‐‐‐BARBERA Marco
12056 03/10/2017 ANTICIPO MISSIONE FIORDILINO a CATANIA 15 OTTOBRE 2017 NUSTAR DI SALVO 416,00 19627‐‐‐FIORDILINO Emilio
12054 03/10/2017 missione a Londra nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2017 per la partecipazione al meeting iniziale del progetto PMI impact ‐ fondi PMI_Impact ‐ PMI Impact‐ Prof. Vincenzo Militello ‐ 2017
105,61 19290‐‐‐SPENA Alessandro
12055 03/10/2017 Z3E1FDBAA1 DISP. LIQ. 319 DEL 29/09/17 NOLEGGIO PULLMAN SCUOLA ITALIANO 390,91 54771‐‐‐Cuffaro Tours srl
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12053 03/10/2017 Missione a Pisa dal 11/09/2017 al 13/09/2017 del Dott. Ingarao Giuseppe ‐ 2017 489,73 2770‐‐‐INGARAO Giuseppe
12052 03/10/2017 Cig:ZE71CE4421 ‐ Pag. fatt. n. 126 del 29/09/2017 3.333,33 44032‐‐‐Louis Multiservice
12051 03/10/2017 copertura sospeso n. 0014534 del 18/09/2017 506,81 79369‐‐‐TAYLOR & FRANCIS EDITING SERVICES
12048 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ INFVVA/17001968 ‐ 30/06/2017 ‐ IMP.18994/2017.DISPOSIZIONENE 67884 DEL 20/9/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI. C.d.A. 64 DEL 13/10/2015.Amm.ne Trasparente su ALICE Gare Appalto codice Gara G17896. Fornitura di servizi informatici inadesione alla “Convenzione per le attività di ufficio di registrazione e il rilascio di servizi di c
48.832,00 45104‐‐‐INFOCERT S.P.A.
12049 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3273 DEL 21/09/2017 PROF. B. MASSA TORINO DAL 26/09/2017 AL 30/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N.L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13‐P4WMCC23)
728,73 9184‐‐‐MASSA Bruno
12047 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3271 DEL 21/09/2017 PROF. B. MASSA MODENA DAL 22/09/2017 AL 23/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (270001D13‐TERN)
156,83 9184‐‐‐MASSA Bruno
12045 03/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 49 ‐ 14/09/2017 ‐ 85 Kit congresso con sacca ( sacca, penna, collarino porta badge, porta badge, carpetta con tasca, blocco A4) ‐ 2017
731,00 44970‐‐‐KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12046 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3215 DEL 18/09/2017 DR. V. ALFEO BOLZANO DAL 20/09/2017 AL 22/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (D50002D13‐1030)
246,11 36267‐‐‐Alfeo Vincenzo
12044 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3212 DEL 18/09/2017 DOTT. G. SALA PERUGIA DAL 19/09/2017 AL 20/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (2016‐COMM‐PICO0013)
180,98 1702‐‐‐SALA Giovanna
12043 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3195 DEL 18/09/2017 PROF. L. GIANGUZZI PARMA DAL 20/09/2017 AL 21/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (2016‐COMM‐0114)
528,72 6612‐‐‐GIANGUZZI Lorenzo Antonino
12042 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3167 DEL 14/09/2017 PROF. A. S. FRENDA S. STEFANO QUISQUINA AZ. PIETRANERA DELM 14/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13‐P8CQRI06)
78,00 22219‐‐‐FRENDA Alfonso Salvatore
12041 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3150 DEL 12/09/2017 PROF. F. D'ANNA SCIACCA E MARSALA DEL 22/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13‐P5FF2010)
168,40 14466‐‐‐D'ANNA Fabio
12040 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3144 DEL 12/09/2017 PROF. M. SARNO CAMMARTA AZ. SPARACIA DEL 14/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (2016‐COMM‐0108)
77,80 22050‐‐‐SARNO Mauro
12039 03/10/2017 copertura sospeso n. 0008188 del 30.05.2017 1.299,56 79369‐‐‐TAYLOR & FRANCIS EDITING SERVICES
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12038 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3132 DEL 11/09/2017 DOTT. V. BORSELLINO BISCEGLIE DAL 13/09/2017 AL 16/09/2017 DISP. LIQ DI SPEA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (PJ_AUTF_006028)
200,00 19178‐‐‐BORSELLINO Valeria
12037 03/10/2017 Missione a Pisa dal 11/09/2017 al 13/09/2017 del Dott. Buffa Gianluca ‐ 2017 343,80 21722‐‐‐BUFFA Gianluca
12036 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3055 DEL 04/09/2017 PROF. G. BARBERA PANTELLERIA DAL 08/09/2017 AL 09/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13‐PQACC31)
141,71 14511‐‐‐BARBERA Giuseppe
12035 03/10/2017 Ing. Guarino Francesco rimb. missione a New‐York USA 15‐21 settembre 2017. 1.500,43 17988‐‐‐GUARINO Francesco
12034 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3050 DEL 01/09/2017 PROF. S. COLAZZA LA PLATA (ARGENTINA) DAL 07/09/2017 AL 23/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (PJ_AUTF_008161)
570,26 17098‐‐‐COLAZZA Stefano
12033 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2956 DEL 01/08/2017 PROF. M. A. GERMANA' SINAGRA DAL 03/08/2017 AL 04/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (270001D13‐PSTC
144,00 11254‐‐‐GERMANA' Maria
12032 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1756 DEL 21/04/2017 DR. MOKHTAR ABDULSATTAR ARIF PANTELLERIA DAL 22/04/2017 AL 24/04/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (2017‐COMM‐0096)
267,05 101911‐‐‐ARIF Mokhtar
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12031 03/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1713 DEL 12/09/2017 PROF. F. SOTTILE TORINON BRA DAL 14/09/2017 AL 19/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13‐P63SCC32)
1.079,86 14554‐‐‐SOTTILE Francesco
12029 03/10/2017 8.000,00 3960‐‐‐PARAFIORITI Maria
12030 03/10/2017 RIEMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR.SSA GAIA VITRANO MATRICOLA 509030 REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE‐ RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2017 ‐ RUOLO BE ‐ ORDINATIVO DI INCASSO N. 11909 DEL 29/09/2017
1.350,00 110448‐‐‐VITRANO Gaia
12028 03/10/2017 Rimborso spese al prof. Smorto Guido (docente UNIPA) per seminario dal 3 al 5/07/2017. ‐ 2017 252,38 22191‐‐‐SMORTO Guido
12027 03/10/2017 RIEMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR. FERRARA GIUSEPPE REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER MANCATA RISCOSSIONE PER CASSA DA PARTE DEL BENEFICIARIO ‐ RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2017‐ ORDINATIVO DI INCASSO N. 10593 DEL 30/08/2017 E N. 11227 DEL 19/09/2017
371,67 41147‐‐‐FERRARA Giuseppe
12026 03/10/2017 copertura sospeso n. 6019 del 24/04/20107 1.154,74 59472‐‐‐OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES LIMITED
12025 03/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 322 del 03/10/2017 Sansone Lift ‐ fatt. 79/17/E per manutenzione ascensore ed12
1.400,00 44235‐‐‐SANSONE LIFT S.R.L.
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12024 02/10/2017 Compenso ‐ 7PA ‐ 01/09/2017 ‐ CONTRATTO N. 77/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8408‐8XCN‐ DISP. 65068 PROT. 65068 DEL 08/09/2017 ‐SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐ U.O. PLACEMENT‐PAGAMENTO COMPENSO ‐BONO ROSA ‐ 2017
1.833,33 5625‐‐‐BONO Rosa
12023 02/10/2017 Compenso ‐ 6PA ‐ 01/08/2017 ‐ CONTRATTO N. 77/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8408‐8XCN‐ DISP. 65067 PROT. 65067 DEL 08/09/2017 ‐SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐ U.O. PLACEMENT‐PAGAMENTO COMPENSO ‐BONO ROSA ‐ 2017
1.833,33 5625‐‐‐BONO Rosa
12022 02/10/2017 Compenso ‐ 5PA ‐ 04/07/2017 ‐ CONTRATTO N. 77/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8408‐8XCN‐ DISP. 65066 PROT. 65066 DEL 08/09/2017 ‐SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐ U.O. PLACEMENT‐PAGAMENTO COMPENSO ‐BONO ROSA ‐ 2017
1.833,33 5625‐‐‐BONO Rosa
12021 02/10/2017 Compenso ‐ 4PA ‐ 05/06/2017 ‐ ONTRATTO N. 77/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8408‐8XCN‐ DISP. 65064 PROT. 65064 DEL 08/09/2017 ‐SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐ U.O. PLACEMENT‐PAGAMENTO COMPENSO ‐BONO ROSA ‐ ‐ 2017
1.833,33 5625‐‐‐BONO Rosa
12020 02/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CORSI CECILIA COMM. ASN PALERMO 05/07/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016‐2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 138 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64761 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE
443,00 105642‐‐‐CORSI CECILIA
12019 02/10/2017 Compenso ‐ 3PA ‐ 16/05/2017 ‐ CONTRATTO N. 77/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8408‐8XCN‐ DISP. 65059 PROT. 65059 DEL 08/09/2017 ‐SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐ U.O. PLACEMENT‐PAGAMENTO COMPENSO ‐BONO ROSA ‐ 2017 ‐ 2017
1.833,33 5625‐‐‐BONO Rosa
12018 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. BRUNETTI FEDERICO COMM. ASN PALERMO 30/06/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016‐2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 138 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64761 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE
672,99 113449‐‐‐BRUNETTI FEDERICO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12017 02/10/2017 Compenso ‐ 2PA ‐ 04/04/2017 ‐ CONTRATTO N. 77/2017‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8408‐8XCN‐ DISP. 65056 PROT. 65056 DEL 08/09/2017 ‐SERVIZIO SPECIALE POST‐LAUREAM‐ U.O. PLACEMENT‐PAGAMENTO COMPENSO ‐BONO ROSA ‐ 2017
1.833,33 5625‐‐‐BONO Rosa
12016 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. RUOTOLO MARCO COMM. ASN PALERMO 05/07/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016‐2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 138 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64761 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE
383,64 113448‐‐‐RUOTOLO MARCO
12015 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. DE SENA PASQUALE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
267,96 6410‐‐‐DE SENA Pasquale
12014 02/10/2017 RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GIANELLI ALESSANDRA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
205,48 122154‐‐‐GIANELLI ALESSANDRA
12013 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. DE GAETANO ROBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13‐14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
361,06 100207‐‐‐DE GAETANO ROBERTO
12012 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. GARZANITI MARCELLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 17‐18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
452,46 122152‐‐‐GARZANITI MARCELLO
12010 02/10/2017 Compenso ‐ FATTPA 1_17 ‐ 26/09/2017 ‐ CONTRATTO N. 327 A.A. 2016/17 ‐ COD.DI PUBBLICAZIONE 2017‐IC‐8423‐JZH3‐DISP. 168 PROT. 69543 DEL 27/09/2017 ‐ AREA RISORSE UMANE‐SETTORE CONTRATTI ETC. ‐PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA ‐ AVELLONE GIUSEPPE ‐ 2017
1.428,00 21650‐‐‐AVELLONE Giuseppe
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12008 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. PESCOSOLIDO GUIDO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 17‐18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
470,82 122150‐‐‐PESCOSOLIDO GUIDO
12007 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA NOVI CHAVARRIA ELISA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06‐07/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
570,02 52809‐‐‐NOVI CHAVARRIA ELISA
12006 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. EUGENI RUGGERO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13‐14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
513,99 100192‐‐‐EUGENI RUGGERO
12005 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. PAONE NICOLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
305,90 119087‐‐‐PAONE NICOLA
12004 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. MICHELE MOSSA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
327,74 122149‐‐‐MOSSA MICHELE
12003 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA FULLE STEFANIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06‐07/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
368,33 122148‐‐‐FULLE STEFANIA
12002 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. CHIESA ROBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
331,60 122147‐‐‐CHIESA ROBERTO
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
12001 02/10/2017 RIMBORSO SPESE AL PROF. DI VIRGILIO FRANCESCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13‐14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL’AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE
293,32 121727‐‐‐DI VIRGILIO FRANCESCO
12000 02/10/2017 PAG. FATT. N. 051/02/EP DEL 21/09/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/152 DEL 29/09/2017, CIG: Z311F7F480.
1.639,34 45285‐‐‐AIDIC SERVIZI SRL
11999 02/10/2017 missione a Londra nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2017 per la partecipazione al meeting iniziale del progetto PMI impact ‐ fondi PMI_Impact ‐ PMI Impact‐ Prof. Vincenzo Militello ‐ 2017
128,21 11753‐‐‐MILITELLO Vincenzo
11995 02/10/2017 Rimborso spese di missione a Modena del 13‐16/09/2017‐ Ciro Spataro‐ ‐ 2017 831,34 8793‐‐‐SPATARO Ciro
11996 02/10/2017 Trasferimento fondi Liceo Scientifico "G.D'Alessandro" di Bagheria nell'ambito della Convenzione del PNLS Matematica del 05/11/2016‐ disp. anticipata 166/2017‐ disp. liquidazione 195/2017
380,00 115987‐‐‐LICEO SCIENTIFICO STATALE G. D'ALESSANDRO ‐ BAGHERIA
11992 02/10/2017 Rimborso spese di viaggio , vitto ed alloggio per la partecipazione al XXVIII Convegno Nazionale Responsabili Amministrativi ‐Lecce 20‐23/09/2017 ‐ Dott. G. Rizzuto
408,26 6357‐‐‐RIZZUTO Giovanni
11997 02/10/2017 CIG: 6813531FA3‐F.E. ESTRA ENERGIE‐NN.171901859772/776/785/787/766/782 DEL 28/08/2017‐PROT.0070224 DEL 29/09/2017‐FORNITURA GAS NATURALE‐ AGOSTO 2017‐UTENZE: ECONOMIA‐PATOLOGIA VEGETALE‐D.C.T.F.‐UNINETLAB‐CINE EDISON‐DISP.IMP/LIQUID. ‐AREA PATRIM.‐SETT.GEST.UTENZE
1.164,25 108287‐‐‐Estra Energie Srl
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11990 02/10/2017 disposizione liquidazione 156/2017 servizio straordinaria vigilanza notturna sede polo tp 400,00 116668‐‐‐KSM SPA
11989 02/10/2017 Disposizione liquidazione 149/2017 materiale tipografico sede polo tp 1.540,00 61448‐‐‐Tipografia Grillo di Grillo Emilia Raffaella
11991 02/10/2017 CIG:6813531FA3‐F.E.NN. 171901454296/308/297/294/313/310/304/312/315 DEL 26/07/2017‐PROT.0064941 DEL 08/09/2017‐ESTRA ENERGIE‐FORN. GAS NATURALE ‐GIUGNO 2017‐UTENZE:SCIENZE FORMAZ.‐COLTURE ARBOREE‐SIA‐CHIMICA‐MATEMAT.‐BIOLOGIA ANIMALE‐AGRARIA‐D.C.T.F.‐SCIENZE BOTANICHE‐AREA PATRIM.‐SETT.GEST.UTENZE
345,76 108287‐‐‐Estra Energie Srl
11988 02/10/2017 disposizione liquidazione 147/2017 MATERIALE BIBLIOGRAFICO SEDE POLO TP 684,43 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11987 02/10/2017 disposizione liquidazione 148/2017 abbonamento riviste sede marsala 107,00 89490‐‐‐Edizioni L'Informatore Agrario s.r.l.
11986 02/10/2017 disposizione liquidaz. 153/2017 abbonamento riviste sede marsala 150,00 98769‐‐‐Unione Italiana Vini Soc. Coop.
11983 02/10/2017 disposiz. liquidaz. 154/2017 abbonamento riviste polo tp 612,50 47953‐‐‐WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
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Ordinativo ottobre 2017.xls
Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11984 02/10/2017 Pagamento parcella 4/E del 20/09/2017 1.146,26 6000‐‐‐PALERMO Nino
11981 02/10/2017 Pagamento fattura n. 52 del 28/09/2017 ditta Kappaelle Comunicazione & Eventi Soc.Coop. ARL ‐ Disp. liquidazione n. 382 del 02/10/2017 ‐ consumo
818,92 44970‐‐‐KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
11982 02/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 841250250303021 ‐ 05/09/2017 ‐ PROT. 68863 DEL 25/09/2017‐SOCIETA' ELETTRICO NAZIONALE.SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA‐Consumi del mese di febbraio 2017 ‐ Contrada Sparacia CAMMARATA ‐ DISPOSIZIONE DI IMP/LIQUID. AREA AFFARI GENERALI.PATRIM‐SETT.GESTIONE UTENZE
18,35 115970‐‐‐SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ‐ SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11979 02/10/2017 Rimborso quota associativa AIDI anno 2017 70,00 10880‐‐‐CERTA Antonella
11978 02/10/2017 FORNITURA DI NR. 3 PERSONAL COMPUTER PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO. DISPOSIZIONE 8 DEL 22/09/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.
3.668,40 50795‐‐‐SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
11980 02/10/2017 Fattura Acquisto ‐ 7170081479 ‐ 25/08/2017 ‐ PROT. 66332 DEL 14/09/2017 ‐DISP.IMP/LIQUID. ‐AZIENDA ENERGIA E GAS‐ CONGUAGLIO AL 30 SETTEMBRE 2016‐FORNITURA DI GAS NATURALE ALCUNE UTENZE DI ATENEO‐AREA AFFARI GENERALI, PATRIM.‐SETT.GEST.UTENZE
3.917,48 48103‐‐‐AEG‐AZIENDA ENERGIA E GAS
11977 02/10/2017 CUP B75H11000120001. Disp. prot. n.70061 del 28/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la verifica del progetto ai sensi degli artt.52 e 53 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e per la predisposizione del bando e la gestione della gara
15.361,00 120487‐‐‐Studio Speri Società di ingegneria S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11976 02/10/2017 CUP B44H14001140001. Disp. prot. n.70056 del 28/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di realizzazione di una centrale per lo stoccaggio del gas inerte a servizio dell'impianto di spegnimento automatico dell'edificio denominato Corpo Basso ‐ edificio 12 ‐ parco d'Orleans
24.600,00 44199‐‐‐IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
11975 02/10/2017 fornitura libri 81,00 48355‐‐‐Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11974 02/10/2017 Disp. prot. n.70297 del 29/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di potenziamento del sistema audio/video a servizio delle aule del piano terra dell'edificio sito in via Pascoli n.6 Palermo
28.304,00 109987‐‐‐DEP ENGINEERING srls
11973 02/10/2017 Disp. prot. n.70033 del 28/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.27 relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia
28.029,10 47718‐‐‐RPA
11972 02/10/2017 Pagamento fattura 9/PA del 25/09/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 27 prot. 2406 del 21/09/2017 Dott.ssa Ildegarda Campisi
180,00 8417‐‐‐CAMPISI Ildegarda
11970 02/10/2017 Liquidazione compenso per Contratto di collaborazione occasionale n. 16 Prot. 1641 del 19/06/2017 ‐ Dott.ssa Cusimano
4.000,00 8689‐‐‐CUSIMANO Maria Grazia
11969 02/10/2017 POWERMEDIA S.R.L. ‐ PAGAMENTO FATTURA N. 274 DEL 22.09.2017 324,00 44274‐‐‐POWERMEDIA S.R.L.
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11968 02/10/2017 Rimborso spese di missione a Modena del 14‐16/09/2017‐ Salvatore Nuccio 690,43 12074‐‐‐NUCCIO Salvatore
11967 02/10/2017 SIGMA INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (GERMANY) ‐ PAG. FATTURA N. S17/09/35 DEL 18.09.2017 4.750,00 117109‐‐‐SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH
11965 02/10/2017 Pagamento Contributo per video su Ingegneria Ambientale ‐ Disposizione L/n. 343 del 28/09/2017 350,00 122128‐‐‐GITISA Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale
11966 02/10/2017 Pagamento Fattura n. 2/E del 08/08/2017 CIG. ZF21E9532A ( Contratto Ormeggio Barca Borzì Anno 2017) 4.700,00 43008‐‐‐SOCIETA' CANOTTIERI PALERMO
11964 02/10/2017 acquisto biglietti aerei proff. Vialette e Lewenstein convegno SPIRE 2017 622,54 43602‐‐‐CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11961 02/10/2017 1.580,57 8949‐‐‐LIBERTI Ornella
11960 02/10/2017 Rimborso Fattura elettronica Centro digitale 29/09/17 n.14 €341,60 280,00 6584‐‐‐GIACCONE Maria Graziella
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11962 02/10/2017 Pagamento parcella 1/E (ADAPT 2013‐NAZ‐0181 prof. Corso) 176,28 6000‐‐‐PALERMO Nino
11959 02/10/2017 CIG 68859376F8. Disp. n. 0068124 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 ‐ Dip. Scienze Fisiche Astronom., COT‐C.tro Tutorato, Dip. Geologia Geodesia, Ex Cinema Edison, Biblioteca Fac. Giurisprudenza, Fac. di Giurisprudenza, Fac. Scienze Politiche Via Amico e Via Maqueda.
6.781,77 88495‐‐‐ENEL ENERGIA SPA
11958 02/10/2017 rimborso spese al prof. ERNST C. WIT per l'espletamento corso "high simensional inference dal 10 al 14 Aprile 2017 a Palermo
496,19 115891‐‐‐WIT ERNST JANCAMIEL
11957 02/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 315 del 28/09/2017 pagamento missione a bari dal 13/02/2017 al 14/02/2017 prof.Giovannia Fiume fondi PRIN 2015 Resp. Prof. I. Fazio CUP: B76J16001480001
269,61 19762‐‐‐FIUME Giovanna
11954 02/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. EN EA MARCO ‐ FIRENZE 28/29 GIUGNO 2017 258,53 13189‐‐‐ENEA Marco
11955 02/10/2017 RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2619 DEL 04/07/2017 ‐ DOTT. A. GALATI ‐ ROMA DAL 13/09/2017 AL 16/09/2017 (PJ_AUTF_005523)
585,00 8451‐‐‐GALATI Antonino
11953 02/10/2017 Missione dott.ssa Simona Diliberto in Borgo Tortorella (SA) dal 27/08 al 02/09/2017 per partecipazione alla scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale ‐ 2017
248,56 101995‐‐‐DILIBERTO Simona
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11952 02/10/2017 Missione della dott.ssa Aronica Martina in Groningen dal 09/08/2017 al 02/09/2017 per partecipazione conferenza ERSA
534,45 101993‐‐‐ARONICA Martina
11951 02/10/2017 Missione prof. Andrea Consiglio in Bologna in data 15/10/2016 per partecipazione celebrazione 40 anni AMASES
173,45 11558‐‐‐CONSIGLIO Andrea
11950 02/10/2017 Missione dl prof‐ Valentino Dardanoni in Londra dal 13 al 15 Luglio per collaborazione scientifica 683,59 16892‐‐‐DARDANONI Valentino
11949 02/10/2017 missione dott.ssa MARIANNA SIINO in Lancaster dal 04 al 10 luglio 2017 per conferenza SPATIAL STATISTICS 2017017
1.000,00 38667‐‐‐Hajjaj Ola
11948 02/10/2017 Missione dott.ssa Marianna Siino in Firenze dal 27/06/2017 al 01/07/2017 per conferenza SIS 2017 393,23 27367‐‐‐Siino Marianna
11947 02/10/2017 missione dott.ssa MARIANNA SIINO in Lancaster dal 04 al 10 luglio 2017 per conferenza SPATIAL STATISTICS 2017017
661,44 27367‐‐‐Siino Marianna
11946 02/10/2017 missione dott.ssa MARIANNA SIINO in Wageningen (olanda) dal 08 al 13 maggio 2017 per conferenza AGILE 2017
234,00 27367‐‐‐Siino Marianna
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11945 02/10/2017 Disposizione di liquidazione n. 318 del 28/09/2017 pagamento missione a Bari dal 13/02/2017 al 14/02/2017 Prof. Blando Antonino su fondi PRIN 2015 Resp.‐ prof. I Fazio CUP: B76J16001480001
244,08 3194‐‐‐BLANDO Antonino
11944 02/10/2017 Disp. prot. n.70068 del 28/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. lavori di riparazione degli impianti ascensori matricola CS/24/2008 1933 e 1720 900538 presso piazza Bologni
7.400,00 44138‐‐‐VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
11943 02/10/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. PALUMBO PICCIONELLO ANTONIO PER RECARSI A CAMISANO VICENTINO (VI) GIORNO 08/03/2017 PER PARTECIPARE AL "KICK‐OFF MEETING PROGETTO MISE, CAPOFILA CEREALDOCKS, CAPOFILA CEREALDOCKS" ‐ DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 327 PROT. 2507 DEL 02/10/2017
114,15 5758‐‐‐PALUMBO PICCIONELLO Antonio
11942 02/10/2017 Rimborso spese di vitto e alloggio, Convegno Internazionale "Frontiers Challenges in Cardiovascular ‐ Physiopatology" ‐ Disposizione L/76 del 10/04/2017
1.500,00 113972‐‐‐ROBERTSON ANNE
11940 02/10/2017 Missione a Pisa dal 05/09/2017 al 10/09/2017 della Prof.ssa Cerniglia Donatella ‐ 2017 1.051,73 3422‐‐‐CERNIGLIA Donatella
11939 02/10/2017 CIG:Z881F8D5ED ‐ Pag. fatt. n. 34/17 del 28/09/2017 304,40 48110‐‐‐C. S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
11938 02/10/2017 ONERI FISCALI SU RETRIBUZIONE LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2017 38.928,70 ‐‐‐DIVERSI
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11937 02/10/2017 GESTIONE SEPARATA INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017 160.065,99 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
11935 02/10/2017 Missione a Stoccolma dal 20/09/2017 al 24/09/2017 della Prof.ssa Cerniglia Donatella ‐ 2017 1.251,65 3422‐‐‐CERNIGLIA Donatella
11934 02/10/2017 CIG:Z9D1F78A4E ‐ Fattura n. 1175‐F/2017 ‐ 21/09/2017 ‐ Disposizione L/362 del 02/10/2017 1.000,00 44586‐‐‐Vernengo Servizi s.r.l.
11933 02/10/2017 GESTIONE SEPARATA INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017 331.802,88 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
11932 02/10/2017 RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017 RUOLO NG
52.497,12 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
11931 02/10/2017 PAG ‐ Fattura Acquisto ‐ 2200016210 ‐ 04/09/2017 ‐ DITTA EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CIG‐ Z1F1B2578D ‐ ABB.TO A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA DEL DIFC ANNO 2017 ‐ ANNO 2017 ‐ (PROG‐PJ_GEST_BIBL_D08) (VEDI ANCHE ORDINATIVO 11929)
17.158,79 47572‐‐‐EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
11930 02/10/2017 FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017 35.795,81 36628‐‐‐AGENZIA DELLE ENTRATE ‐ Vers. Previdenziali
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Numero registrazione
Data Registrazione
Descrizione Ammontare Soggetto
11929 02/10/2017 PAG ‐ Fattura Acquisto ‐ 2200016212 ‐ 04/09/2017 ‐ DITTA EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CIG‐ Z1F1B2578D ‐ ABB.TO A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA DEL DIFC ANNO 2017 (QUOTA PER DIFFERENZA VALUTA ESTERA CAMBIO BCE ) ‐ ANNO 2017 ‐ (PROG‐PJ_GEST_BIBL_D08)
888,45 47572‐‐‐EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
11928 01/10/2017 missione della dot.ssa ieva mikaliunaite in Barcelona dal 26 giugno al 07 luglio 2017 per summer school 1.071,00 77579‐‐‐Mikaliunaite Ieva
11927 01/10/2017 SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DEL 18 E 19 SETTEMBRE " SOCIAL AND SPATIAL INTERACTIONS IN THE ACCUMUMULATION OF CIVIC AND HUMAN CAPITAL" ORGANIZZATO DAL PROF. GIORGIO FAZIO
2.925,00 44050‐‐‐LA CUBANA S.R.L.
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