R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
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Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
Titolo 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
di cui:0,00 0,00 49.789.289,73 0,00 49.789.289,73
F.P.V PARTE CAPITALE 22.299.736,520,0022.299.736,520,000,00
F.P.V PARTE CORRENTE 21.172.906,830,0021.172.906,830,000,00
fondi vincolati per spese d'investimento 1.115.350,370,001.115.350,370,000,00
FONDI NON VINCOLATI 4.869.455,600,004.869.455,600,000,00
quota vincolata avanzo 331.840,410,00331.840,410,000,00
Categoria 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE01.
1 ici anni precedenti01 0011. . 18.514,42 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1 IMU01 0012. . 34.586.280,49 33.000.000,00 400.000,00 0,00 33.400.000,00
1 TASI01 0013. . 0,00 9.533.628,00 1.466.372,00 0,00 11.000.000,00
1 imposta di pubblicità01 0040. . 1.927.180,92 2.000.000,00 0,00 150.000,00 1.850.000,00
1 addizionale energia elettrica01 0050. . 111.610,57 120.000,00 0,00 70.000,00 50.000,00
1 Accertamenti ICI01 0080. . 3.594.109,61 4.000.000,00 2.570.000,00 0,00 6.570.000,00
1 addizionale comunale irpef01 0090. . 18.427.544,67 18.430.000,00 0,00 1.193.390,00 17.236.610,00
1 addizionale comunale irpef da accertamenti agenzia entrate01 0091. . 41.756,36 50.000,00 30.000,00 0,00 80.000,00
Totale Categoria 58.706.997,04 67.153.628,00 4.466.372,00 1.413.390,00 70.206.610,001 01.
Categoria 1 CATEGORIA 2^ - TASSE02.
1 tosap permanente02 0010. . 1.373.386,13 1.600.000,00 0,00 200.000,00 1.400.000,00
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1 tosap temporanea02 0020. . 794.260,40 1.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00
1 tassa concessioni comunali anni precedenti02 0030. . 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
1 concorsi02 0040. . 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 tarsu corrente - TARES - TARI02 0050. . 43.944.282,99 43.974.615,49 0,00 0,01 43.974.615,48
1 addizionale erariale tarsu corrente TARES- TARI02 0060. . 1.277.805,39 1.316.238,46 146.083,67 0,00 1.462.322,13
1 altre diverse02 0080. . 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
1 tarsu accertamenti02 0090. . 381.620,48 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Totale Categoria 47.771.355,39 48.901.053,95 6.146.083,67 700.200,01 54.346.937,611 02.
Categoria 1 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE03.
1 diritti sulle pubbliche affissioni03 0020. . 170.474,75 250.000,00 0,00 100.000,00 150.000,00
1 Fondo sperimentale di riequilibrio e altri tributi speciali03 0030. . 27.643.972,14 958.833,00 0,00 958.833,00 0,00
1 Fondo di solidarietà comunale03 0040. . 20.671.808,00 44.637.852,50 0,00 7.892.386,71 36.745.465,79
Totale Categoria 48.486.254,89 45.846.685,50 0,00 8.951.219,71 36.895.465,791 03.
Totale Titolo 1 154.964.607,32 161.901.367,45 10.612.455,67 11.064.809,72 161.449.013,40
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIERiassunto del Titolo 1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
Categoria 1.01 58.706.997,04 67.153.628,00 4.466.372,00 1.413.390,00 70.206.610,00
CATEGORIA 2^ - TASSE
Categoria 1.02 47.771.355,39 48.901.053,95 6.146.083,67 700.200,01 54.346.937,61
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE
Categoria 1.03 48.486.254,89 45.846.685,50 0,00 8.951.219,71 36.895.465,79
Totale Titolo 1 154.964.607,32 161.901.367,45 10.612.455,67 11.064.809,72 161.449.013,40
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
Titolo 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHEFUNZ.DELEGATE)
Categoria 2 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO01.
2 contributo ministero Grazia e Giustizia01 0010. . 3.720.581,59 4.200.836,00 0,00 122.411,83 4.078.424,17
2 servitu' militari01 0080. . 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2 mensa scolastica insegnanti - Stato01 0100. . 67.103,84 73.685,00 2.573,00 0,00 76.258,00
2 contributo funzione scuole materne comunali - Stato01 0120. . 3.786,78 37.419,72 0,00 37.419,72 0,00
2 altri contributi dello Stato01 0160. . 19.740.085,94 9.976.995,28 5.218.611,96 1.829.408,12 13.366.199,12
Totale Categoria 23.531.558,15 14.292.436,00 5.221.184,96 1.989.239,67 17.524.381,292 01.
Categoria 2 CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE02.
2 scuole materne comunali - regione02 0030. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 mensa - Regione02 0040. . 137.808,00 144.833,00 2.079,00 0,00 146.912,00
2 trasporto alunni - Regione02 0050. . 54.600,00 52.050,00 13.550,00 600,00 65.000,00
2 varie - Regione02 0060. . 232.335,80 1.683.268,00 3.361.450,46 1.260.598,00 3.784.120,46
2 contributi scuole d'infanzia - Regione02 0070. . 40.874,00 40.860,00 0,00 18.948,00 21.912,00
2 contributi sicurezza sociale - Regione02 0080. . 957.569,28 1.252.770,44 888.583,84 163.375,48 1.977.978,80
2 altri interventi - Regione02 0130. . 439.639,37 1.312.550,20 1.777.031,35 30.300,00 3.059.281,55
2 contributo libri di testo scuola sec. 1°-2° g: - Regione02 0170. . 199.226,00 582.689,00 0,00 183.237,00 399.452,00
2 piano di zona02 0190. . 3.587.908,44 9.207.771,25 771.093,39 1.747.603,94 8.231.260,70
2 progetto bibljorete02 0200. . 0,00 0,00 197.622,82 0,00 197.622,82
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Totale Categoria 5.649.960,89 14.276.791,89 7.011.410,86 3.404.662,42 17.883.540,332 02.
Categoria 2 CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE03.
2 contributo regionale trasporto pubblico (L.R. 18/00)03 0010. . 17.147.535,80 19.694.393,01 0,00 0,00 19.694.393,01
2 aree protette03 0011. . 0,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
2 accoglienza informazione e promozione turistica03 0012. . 71.585,90 89.136,38 0,00 89.136,38 0,00
Totale Categoria 17.219.121,70 19.915.529,39 0,00 89.136,38 19.826.393,012 03.
Categoria 2 CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO05.
2 contributi dalla provincia05 0010. . 400.000,00 1.000.000,00 0,00 43.000,00 957.000,00
2 altri contributi05 0020. . 67.469,65 894.302,46 15.219,53 467.634,20 441.887,79
Totale Categoria 467.469,65 1.894.302,46 15.219,53 510.634,20 1.398.887,792 05.
Totale Titolo 2 46.868.110,39 50.379.059,74 12.247.815,35 5.993.672,67 56.633.202,42
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TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI(ANCHE FUNZ.DELEGATE)
Riassunto del Titolo 2
CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLO STATO
Categoria 2.01 23.531.558,15 14.292.436,00 5.221.184,96 1.989.239,67 17.524.381,29
CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLA REGIONE
Categoria 2.02 5.649.960,89 14.276.791,89 7.011.410,86 3.404.662,42 17.883.540,33
CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONEPER FUNZIONI DELEGATE
Categoria 2.03 17.219.121,70 19.915.529,39 0,00 89.136,38 19.826.393,01
CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Categoria 2.05 467.469,65 1.894.302,46 15.219,53 510.634,20 1.398.887,79
Totale Titolo 2 46.868.110,39 50.379.059,74 12.247.815,35 5.993.672,67 56.633.202,42
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Titolo 3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI01.
3 diritti si segreteria01 0010. . 914.221,50 810.000,00 250.000,00 140.000,00 920.000,00
3 cessioni cartografiche, stampati vari, eccetera01 0020. . 2.598,31 25.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00
3 diritti carte di identità01 0040. . 137.794,40 184.000,00 0,00 0,00 184.000,00
3 modelli carte di identità01 0050. . 9.373,76 20.000,00 0,00 4.600,00 15.400,00
3 diritti trasporti funebri01 0070. . 0,00 0,00 15.385,00 0,00 15.385,00
3 illuminazione votiva01 0080. . 38.946,75 50.000,00 350.000,00 0,00 400.000,00
3 diritti cimiteriali01 0090. . 347.387,15 536.000,00 0,00 0,00 536.000,00
3 proventi servizio mensa01 0100. . 429.374,00 541.000,00 31.361,00 0,00 572.361,00
3 proventi servizio trasporto alunni01 0110. . 3.458,09 15.600,00 6.075,00 0,00 21.675,00
3 proventi asili nido01 0130. . 412.035,60 409.520,00 0,00 11.520,00 398.000,00
3 diritti e permessi01 0170. . 79.880,21 160.000,00 5.000,00 5.000,00 160.000,00
3 proventi rimozione coattiva01 0180. . 3.042,67 3.750,00 250,00 0,00 4.000,00
3 proventi sanzioni c.d.s.01 0200. . 1.948.419,88 2.720.000,00 0,00 0,00 2.720.000,00
3 proventi sanzioni amministrative01 0220. . 39.555,80 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3 proventi servizio traffico01 0230. . 598.432,91 945.000,00 403.492,21 0,00 1.348.492,21
3 proventi per rilascio atti01 0240. . 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3 Altri proventi da servizi pubblici01 0280. . 126.493,08 90.000,00 0,00 20.000,00 70.000,00
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Aumento DiminuzioneSOMME
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
Totale Categoria 5.091.014,11 6.549.870,00 1.062.563,21 196.120,00 7.416.313,213 01.
Categoria 3 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE02.
3 proventi campi sportivi e piscina comunale02 0010. . 31.775,00 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
3 fitti alloggi02 0050. . 520.286,54 650.000,00 0,00 40.000,00 610.000,00
3 rivalsa spese condomini02 0060. . 30.043,64 151.000,00 0,00 0,00 151.000,00
3 fitti box e locali02 0070. . 364.556,10 512.500,00 0,00 91.240,00 421.260,00
3 fitti aree02 0075. . 63.181,00 75.000,00 0,00 25.000,00 50.000,00
3 censi e canoni02 0080. . 7.191,52 41.140,00 0,00 35.140,00 6.000,00
3 diversi02 0090. . 195,30 51.750,00 0,00 49.250,00 2.500,00
Totale Categoria 1.017.229,10 1.521.390,00 0,00 260.630,00 1.260.760,003 02.
Categoria 3 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI03.
3 interessi su giacenze03 0010. . 126.797,70 55.000,00 2.000,00 0,00 57.000,00
3 interessi depositi03 0020. . 36.868,05 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Categoria 163.665,75 155.000,00 2.000,00 0,00 157.000,003 03.
Categoria 3 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI05.
3 sanzioni amministrative05 0010. . 17.568,93 15.000,00 0,00 8.000,00 7.000,00
3 sanzioni altre05 0030. . 85.678,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3 rimborso da altri Comuni per c.e.m.05 0040. . 3.440,10 6.000,00 0,00 2.500,00 3.500,00
3 recuperi inail05 0060. . 48.374,57 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3 rifusioni spese liti05 0070. . 18.461,44 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
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Denominazione
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Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
3 rimborsi vari05 0100. . 2.184.751,37 1.731.423,30 2.717.138,55 325.301,85 4.123.260,00
3 recupero lavori in danno05 0110. . 124.464,14 875.000,00 48.683,28 20.000,00 903.683,28
3 proventi scuole d'infanzia05 0130. . 8.749,87 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
3 altri proventi diversi05 0140. . 94.707,68 1.806.520,00 92.495,00 1.488.120,00 410.895,00
3 utilizzo salone degli specchi05 0170. . 17.028,00 15.000,00 3.432,00 0,00 18.432,00
Totale Categoria 2.603.224,30 4.598.943,30 2.861.748,83 1.848.921,85 5.611.770,283 05.
Totale Titolo 3 8.875.133,26 12.825.203,30 3.926.312,04 2.305.671,85 14.445.843,49
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Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIERiassunto del Titolo 3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Categoria 3.01 5.091.014,11 6.549.870,00 1.062.563,21 196.120,00 7.416.313,21
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Categoria 3.02 1.017.229,10 1.521.390,00 0,00 260.630,00 1.260.760,00
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Categoria 3.03 163.665,75 155.000,00 2.000,00 0,00 157.000,00
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
Categoria 3.05 2.603.224,30 4.598.943,30 2.861.748,83 1.848.921,85 5.611.770,28
Totale Titolo 3 8.875.133,26 12.825.203,30 3.926.312,04 2.305.671,85 14.445.843,49
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Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
Titolo 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria 4 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI01.
4 alienazione di beni immobili ed attrezzature01 0010. . 0,00 0,00 1.179.911,35 0,00 1.179.911,35
4 alienazione di aree e concess. diritti patrimon.li01 0040. . 1.741,06 128.000,00 0,00 8.000,00 120.000,00
4 proventi di concessioni cimiteriali01 0060. . 18.785,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Categoria 20.526,06 228.000,00 1.179.911,35 8.000,00 1.399.911,354 01.
Categoria 4 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO02.
4 fondi C.I.P.E.02 0011. . 141.260,00 1.257.130,00 11.824.880,78 115.708,00 12.966.302,78
4 contrib. statale per costruzione oo.pp.02 0020. . 242.274,00 30.118.570,00 14.410.908,45 26.172.993,38 18.356.485,07
4 TRASFERIMENTI FONDI FESR DA STATO02 0090. . 0,00 8.362.065,08 5.156.706,80 4.851.491,17 8.667.280,71
4 TRASFERIMENTI FESR DA EUROPA02 0095. . 0,00 0,00 5.334.297,89 0,00 5.334.297,89
4 interventi vari-02 0096. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 383.534,00 39.737.765,08 36.726.793,92 31.140.192,55 45.324.366,454 02.
Categoria 4 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE03.
4 contrib. reg. costruz. e manut. oo.pp.03 0010. . 0,00 1.744.041,00 1.176.182,61 1.744.041,00 1.176.182,61
4 contrib. reg. per opere di edilizia scolastica03 0020. . 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
4 contrib. reg. progetti vari03 0030. . 4.547.699,98 2.692.075,20 5.434.965,91 473.654,33 7.653.386,78
4 contrib. straord. reg. per manut. straord. immob.03 0050. . 0,00 0,00 304.633,14 0,00 304.633,14
4 contrib. reg. finanz. prog. disinquin. ig./ambient03 0090. . 0,00 0,00 1.834.560,00 0,00 1.834.560,00
4 contrib. regionale risanam. citta' vecchia03 0100. . 0,00 0,00 108.420,14 0,00 108.420,14
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Aumento DiminuzioneSOMME
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
Totale Categoria 4.547.699,98 4.436.116,20 10.258.761,80 2.217.695,33 12.477.182,674 03.
Categoria 4 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO04.
4 trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico04 0010. . 30.600,00 3.000,00 537.611,82 3.000,00 537.611,82
Totale Categoria 30.600,00 3.000,00 537.611,82 3.000,00 537.611,824 04.
Categoria 4 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI05.
4 diritti a costruire - per spese in c/capitale05 0010. . 1.605.779,70 1.200.000,00 60.000,00 300.000,00 960.000,00
4 proventi del condono edilizio05 0020. . 321.025,77 360.000,00 0,00 153.000,00 207.000,00
4 sanzioni urbanistiche05 0030. . 1.186.757,32 850.000,00 0,00 75.800,00 774.200,00
4 contributi da privati per carenza parcheggi05 0040. . 7.018,09 30.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00
Totale Categoria 3.120.580,88 2.440.000,00 80.000,00 528.800,00 1.991.200,004 05.
Totale Titolo 4 8.102.940,92 46.844.881,28 48.783.078,89 33.897.687,88 61.730.272,29
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Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Riassunto del Titolo 4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Categoria 4.01 20.526,06 228.000,00 1.179.911,35 8.000,00 1.399.911,35
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
Categoria 4.02 383.534,00 39.737.765,08 36.726.793,92 31.140.192,55 45.324.366,45
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Categoria 4.03 4.547.699,98 4.436.116,20 10.258.761,80 2.217.695,33 12.477.182,67
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Categoria 4.04 30.600,00 3.000,00 537.611,82 3.000,00 537.611,82
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Categoria 4.05 3.120.580,88 2.440.000,00 80.000,00 528.800,00 1.991.200,00
Totale Titolo 4 8.102.940,92 46.844.881,28 48.783.078,89 33.897.687,88 61.730.272,29
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
Titolo 5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
Categoria 5 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA01.
5 anticipazione di tesoreria01 0010. . 0,00 52.455.540,35 221.422,39 0,00 52.676.962,74
Totale Categoria 0,00 52.455.540,35 221.422,39 0,00 52.676.962,745 01.
Categoria 5 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI03.
5 mutui per costruz. opere igien/sanit. e imp. sport03 0060. . 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
5 mutui per finanziamento div. oo.pp.03 0070. . 0,00 0,00 7.440.000,00 0,00 7.440.000,00
Totale Categoria 0,00 0,00 8.040.000,00 0,00 8.040.000,005 03.
Totale Titolo 5 0,00 52.455.540,35 8.261.422,39 0,00 60.716.962,74
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITIRiassunto del Titolo 5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
Categoria 5.01 0,00 52.455.540,35 221.422,39 0,00 52.676.962,74
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Categoria 5.03 0,00 0,00 8.040.000,00 0,00 8.040.000,00
Totale Titolo 5 0,00 52.455.540,35 8.261.422,39 0,00 60.716.962,74
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
Titolo 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria 6 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE01.
6 01 3.069.397,05 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Totale Categoria 3.069.397,05 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,006 01.
Categoria 6 RITENUTE ERARIALI02.
6 02 6.059.421,92 15.000.000,00 5.420.000,00 0,00 20.420.000,00
Totale Categoria 6.059.421,92 15.000.000,00 5.420.000,00 0,00 20.420.000,006 02.
Categoria 6 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI03.
6 03 1.513.889,71 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00
Totale Categoria 1.513.889,71 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,006 03.
Categoria 6 DEPOSITI CAUZIONALI04.
6 04 190.534,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Totale Categoria 190.534,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,006 04.
Categoria 6 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI05.
6 05 4.623.170,61 32.100.000,00 0,00 11.496.199,28 20.603.800,72
Totale Categoria 4.623.170,61 32.100.000,00 0,00 11.496.199,28 20.603.800,726 05.
Categoria 6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO06.
6 06 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Totale Categoria 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,006 06.
Totale Titolo 6 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
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RISULTANTI
8
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZIRiassunto del Titolo 6
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
Categoria 6.01 3.069.397,05 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
RITENUTE ERARIALI
Categoria 6.02 6.059.421,92 15.000.000,00 5.420.000,00 0,00 20.420.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
Categoria 6.03 1.513.889,71 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI
Categoria 6.04 190.534,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
Categoria 6.05 4.623.170,61 32.100.000,00 0,00 11.496.199,28 20.603.800,72
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
Categoria 6.06 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Totale Titolo 6 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
Totale 234.292.205,18 397.806.052,12 89.251.084,34 81.758.041,40 405.299.095,06
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA
Riepilogo dei Titoli - Entrate
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 1 154.964.607,32 161.901.367,45 10.612.455,67 11.064.809,72 161.449.013,40
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI(ANCHE FUNZ.DELEGATE)
TITOLO 2 46.868.110,39 50.379.059,74 12.247.815,35 5.993.672,67 56.633.202,42
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 3 8.875.133,26 12.825.203,30 3.926.312,04 2.305.671,85 14.445.843,49
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
TITOLO 4 8.102.940,92 46.844.881,28 48.783.078,89 33.897.687,88 61.730.272,29
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TITOLO 5 0,00 52.455.540,35 8.261.422,39 0,00 60.716.962,74
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TITOLO 6 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
Totale 234.292.205,18 397.806.052,12 89.251.084,34 81.758.041,40 405.299.095,06
Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Totale Generale delle Entrate 234.292.205,18 397.806.052,12 139.040.374,07 81.758.041,40 455.088.384,79
0,00 0,00 49.789.289,73 0,00 49.789.289,73
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Titolo 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01.
Servizio 1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO01. 01.
1 PERSONALE01 01. . 806.773,63 674.645,99 0,00 62.694,48 611.951,5101
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME01 01. . 39.934,53 53.400,00 33.028,00 13.176,00 73.252,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI01 01. . 1.268.710,45 1.131.399,44 865.079,94 15.325,26 1.981.154,1203
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI01 01. . 38.591,64 47.000,00 0,00 0,00 47.000,0004
1 TRASFERIMENTI01 01. . 166.112,86 82.780,97 0,00 50.000,00 32.780,9705
1 IMPOSTE E TASSE01 01. . 122.527,83 107.506,17 6.000,00 4.617,33 108.888,8407
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE01 01. . 285.364,93 320.000,00 138.413,00 0,00 458.413,0008
Totale Servizio 2.728.015,87 2.416.732,57 1.042.520,94 145.813,07 3.313.440,441 01. 01.
Servizio 1 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE01. 02.
1 PERSONALE01 02. . 9.382.777,01 9.637.541,84 2.903.430,45 65.635,28 12.475.337,0101
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME01 02. . 56.622,39 83.980,00 1.860,81 3.200,00 82.640,8102
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI01 02. . 5.156.178,97 5.070.057,30 2.748.487,18 83.345,60 7.735.198,8803
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI01 02. . 20.140,17 18.470,00 5.930,00 0,00 24.400,0004
1 TRASFERIMENTI01 02. . 5.650,14 33.000,00 0,00 33.000,00 0,0005
1 IMPOSTE E TASSE01 02. . 641.771,17 645.018,23 270.041,60 3.695,89 911.363,9407
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE01 02. . 3.415,44 20.000,00 290.000,00 0,00 310.000,0008
Totale Servizio 15.266.555,29 15.508.067,37 6.219.750,04 188.876,77 21.538.940,641 01. 02.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 1 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Servizio 1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO01. 03.
1 PERSONALE01 03. . 1.946.775,66 1.956.171,45 121.021,34 31.068,49 2.046.124,3001
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME01 03. . 1.477.809,63 1.486.500,00 0,00 800,00 1.485.700,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI01 03. . 1.125.168,68 1.452.395,00 338.194,41 245.846,13 1.544.743,2803
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI01 03. . 1.608.035,22 1.397.227,88 0,00 937.227,88 460.000,0004
1 TRASFERIMENTI01 03. . 1.271.683,72 1.348.238,46 146.083,67 0,00 1.494.322,1305
1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI01 03. . 2.031.215,48 1.566.844,57 0,00 434.006,15 1.132.838,4206
1 IMPOSTE E TASSE01 03. . 131.056,90 131.704,78 8.120,31 4.617,24 135.207,8507
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE01 03. . 20.044,28 9.000,00 234.000,00 0,00 243.000,0008
Totale Servizio 9.611.789,57 9.348.082,14 847.419,73 1.653.565,89 8.541.935,981 01. 03.
Servizio 1 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI01. 04.
1 PERSONALE01 04. . 54.758,16 55.450,00 408.369,00 0,00 463.819,0001
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME01 04. . 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI01 04. . 984.652,92 735.325,00 284.246,02 410.000,00 609.571,0203
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI01 04. . 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,0004
1 TRASFERIMENTI01 04. . 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0005
1 IMPOSTE E TASSE01 04. . 23.764,65 3.807,15 25.850,50 0,00 29.657,6507
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE01 04. . 1.115.791,20 993.000,00 253.000,00 841.000,00 405.000,0008
Totale Servizio 2.178.966,93 1.807.582,15 977.465,52 1.261.000,00 1.524.047,671 01. 04.
Servizio 1 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI01. 05.
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 PERSONALE01 05. . 2.539.498,96 2.448.087,32 108.791,86 4.099,00 2.552.780,1801
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME01 05. . 18.387,61 27.000,00 5.320,00 1.500,00 30.820,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI01 05. . 1.755.591,50 2.634.751,60 878.179,12 828.176,89 2.684.753,8303
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI01 05. . 484.166,48 492.500,00 10.500,00 64.000,00 439.000,0004
1 TRASFERIMENTI01 05. . 0,00 960.000,00 10.000,00 955.000,00 15.000,0005
1 IMPOSTE E TASSE01 05. . 186.793,88 181.493,47 8.970,93 0,00 190.464,4007
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE01 05. . 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,0008
Totale Servizio 4.984.438,43 6.748.832,39 1.026.761,91 1.852.775,89 5.922.818,411 01. 05.
Servizio 1 UFFICIO TECNICO01. 06.
1 PERSONALE01 06. . 457.488,70 463.127,45 0,00 448.513,82 14.613,6301
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME01 06. . 18.855,70 17.100,00 5.000,00 2.100,00 20.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI01 06. . 336.643,66 1.286.192,48 185.227,39 21.592,00 1.449.827,8703
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI01 06. . 7.053,11 0,00 0,00 0,00 0,0004
1 IMPOSTE E TASSE01 06. . 39.225,44 40.435,48 0,00 29.432,11 11.003,3707
Totale Servizio 859.266,61 1.806.855,41 190.227,39 501.637,93 1.495.444,871 01. 06.
Servizio 1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO01. 07.
1 PERSONALE01 07. . 3.574.394,62 3.542.407,30 310.355,55 421.584,93 3.431.177,9201
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME01 07. . 43.007,28 52.000,00 42.700,00 12.931,50 81.768,5002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI01 07. . 884.408,71 860.961,37 290.152,41 133.730,24 1.017.383,5403
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI01 07. . 16.559,34 18.500,00 3.537,57 0,00 22.037,5704
Stampato il 29/07/2015 Pagina 3 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 TRASFERIMENTI01 07. . 30.380,00 50.360,00 390,00 0,00 50.750,0005
1 IMPOSTE E TASSE01 07. . 239.445,39 237.243,78 23.159,80 28.887,55 231.516,0307
Totale Servizio 4.788.195,34 4.761.472,45 670.295,33 597.134,22 4.834.633,561 01. 07.
Servizio 1 ALTRI SERVIZI GENERALI01. 08.
1 PERSONALE01 08. . 3.797.704,00 3.819.527,36 93.635,48 168.193,84 3.744.969,0001
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME01 08. . 36.969,31 40.350,00 0,00 3.000,00 37.350,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI01 08. . 1.501.865,29 1.794.033,00 18.738,62 2.909,40 1.809.862,2203
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI01 08. . 5.496,02 11.000,00 1.000,00 0,00 12.000,0004
1 TRASFERIMENTI01 08. . 9.450,00 9.450,00 0,00 0,00 9.450,0005
1 IMPOSTE E TASSE01 08. . 250.889,72 256.255,58 8.359,48 11.033,52 253.581,5407
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE01 08. . 9.191.955,21 10.668.000,00 1.396.834,18 1.000.000,00 11.064.834,1808
1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI01 08. . 0,00 617.688,41 6.656.929,41 617.688,41 6.656.929,4110
1 FONDO DI RISERVA01 08. . 0,00 0,20 778.330,16 0,08 778.330,2811
Totale Servizio 14.794.329,55 17.216.304,55 8.953.827,33 1.802.825,25 24.367.306,631 01. 08.
Totale Funzione 55.211.557,59 59.613.929,03 19.928.268,19 8.003.629,02 71.538.568,201 01.
Funzione 1 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA02.
Servizio 1 UFFICI GIUDIZIARI02. 01.
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME02 01. . 124.744,49 160.000,00 0,00 40.000,00 120.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI02 01. . 3.239.113,04 3.675.836,62 336.414,28 132.571,48 3.879.679,4203
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI02 01. . 356.724,06 365.000,00 0,00 0,00 365.000,0004
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Servizio 3.720.581,59 4.200.836,62 336.414,28 172.571,48 4.364.679,421 02. 01.
Servizio 1 CASE CIRCONDARIALI ED ALTRI SERVIZI02. 02.
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE02 02. . 0,00 0,00 225,00 0,00 225,0008
Totale Servizio 0,00 0,00 225,00 0,00 225,001 02. 02.
Totale Funzione 3.720.581,59 4.200.836,62 336.639,28 172.571,48 4.364.904,421 02.
Funzione 1 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE03.
Servizio 1 POLIZIA MUNICIPALE03. 01.
1 PERSONALE03 01. . 6.615.100,34 6.813.287,46 221.052,30 40.275,24 6.994.064,5201
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME03 01. . 226.839,15 214.600,00 252.925,72 0,00 467.525,7202
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI03 01. . 1.636.016,66 1.814.555,23 385.589,59 10.790,82 2.189.354,0003
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI03 01. . 272.768,39 373.000,00 23.417,41 0,00 396.417,4104
1 TRASFERIMENTI03 01. . 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0005
1 IMPOSTE E TASSE03 01. . 446.725,10 459.816,43 17.814,76 4.379,57 473.251,6207
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE03 01. . 29.941,72 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0008
Totale Servizio 9.227.391,36 9.725.259,12 900.799,78 55.445,63 10.570.613,271 03. 01.
Totale Funzione 9.227.391,36 9.725.259,12 900.799,78 55.445,63 10.570.613,271 03.
Funzione 1 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA04.
Servizio 1 SCUOLA MATERNA04. 01.
1 PERSONALE04 01. . 156.382,45 156.382,45 0,00 32.521,92 123.860,5301
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME04 01. . 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI04 01. . 63.980,00 75.310,00 4.711,32 0,00 80.021,3203
Stampato il 29/07/2015 Pagina 5 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI04 01. . 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0004
1 TRASFERIMENTI04 01. . 39.568,00 40.860,00 0,00 18.084,90 22.775,1005
1 IMPOSTE E TASSE04 01. . 10.508,10 10.508,10 0,00 2.244,25 8.263,8507
Totale Servizio 270.438,55 283.060,55 6.711,32 52.851,07 236.920,801 04. 01.
Servizio 1 ISTRUZIONE ELEMENTARE04. 02.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI04 02. . 823.718,38 630.000,00 520.000,00 0,00 1.150.000,0003
1 TRASFERIMENTI04 02. . 320.600,00 315.600,00 0,00 10.600,00 305.000,0005
Totale Servizio 1.144.318,38 945.600,00 520.000,00 10.600,00 1.455.000,001 04. 02.
Servizio 1 ISTRUZIONE MEDIA04. 03.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI04 03. . 190.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0003
1 TRASFERIMENTI04 03. . 234.274,00 582.689,00 42.869,23 0,00 625.558,2305
Totale Servizio 424.274,00 832.689,00 42.869,23 0,00 875.558,231 04. 03.
Servizio 1 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE04. 04.
1 TRASFERIMENTI04 04. . 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0005
Totale Servizio 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,001 04. 04.
Servizio 1 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI04. 05.
1 PERSONALE04 05. . 1.822.777,80 1.750.613,38 71.270,27 0,00 1.821.883,6501
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME04 05. . 13.679,34 21.000,00 5.055,70 0,00 26.055,7002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI04 05. . 1.511.338,90 1.582.993,00 257.519,54 2.139,36 1.838.373,1803
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI04 05. . 5.000,00 5.000,00 0,00 1.500,00 3.500,0004
Stampato il 29/07/2015 Pagina 6 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 TRASFERIMENTI04 05. . 211.303,74 109.003,00 302.334,50 750,00 410.587,5005
1 IMPOSTE E TASSE04 05. . 122.237,57 117.405,06 4.219,11 0,00 121.624,1707
Totale Servizio 3.686.337,35 3.586.014,44 640.399,12 4.389,36 4.222.024,201 04. 05.
Totale Funzione 5.575.368,28 5.697.363,99 1.209.979,67 67.840,43 6.839.503,231 04.
Funzione 1 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI05.
Servizio 1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE05. 01.
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME05 01. . 7.698,64 15.000,00 15.000,00 3.000,00 27.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI05 01. . 33.879,90 50.902,00 40.050,93 0,00 90.952,9303
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI05 01. . 1.731,45 2.000,00 0,00 212,78 1.787,2204
Totale Servizio 43.309,99 67.902,00 55.050,93 3.212,78 119.740,151 05. 01.
Servizio 1 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE05. 02.
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME05 02. . 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI05 02. . 163.986,00 132.445,00 128.714,42 11.584,43 249.574,9903
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI05 02. . 2.167,95 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0004
1 TRASFERIMENTI05 02. . 273.113,59 295.000,00 16.000,00 15.000,00 296.000,0005
Totale Servizio 444.867,54 430.445,00 144.714,42 26.584,43 548.574,991 05. 02.
Totale Funzione 488.177,53 498.347,00 199.765,35 29.797,21 668.315,141 05.
Funzione 1 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO06.
Servizio 1 PISCINE COMUNALI06. 01.
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI06 01. . 488.839,00 491.660,00 0,00 0,00 491.660,0004
Totale Servizio 488.839,00 491.660,00 0,00 0,00 491.660,001 06. 01.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 7 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Servizio 1 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI06. 02.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI06 02. . 287.543,80 303.600,00 51.971,80 0,00 355.571,8003
1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI06 02. . 4.184,17 0,00 0,00 0,00 0,0006
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE06 02. . 0,00 77.240,00 0,00 0,00 77.240,0008
Totale Servizio 291.727,97 380.840,00 51.971,80 0,00 432.811,801 06. 02.
Servizio 1 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO06. 03.
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME06 03. . 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI06 03. . 29.997,90 61.220,00 200,00 46.220,00 15.200,0003
1 TRASFERIMENTI06 03. . 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0005
Totale Servizio 34.997,90 66.220,00 15.200,00 46.220,00 35.200,001 06. 03.
Totale Funzione 815.564,87 938.720,00 67.171,80 46.220,00 959.671,801 06.
Funzione 1 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO07.
Servizio 1 SERVIZI TURISTICI07. 01.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI07 01. . 42.670,00 351.000,00 59.000,00 0,00 410.000,0003
Totale Servizio 42.670,00 351.000,00 59.000,00 0,00 410.000,001 07. 01.
Servizio 1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE07. 02.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI07 02. . 0,00 10,00 49.990,00 0,00 50.000,0003
1 TRASFERIMENTI07 02. . 69.698,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,0005
Totale Servizio 69.698,00 70.010,00 49.990,00 0,00 120.000,001 07. 02.
Totale Funzione 112.368,00 421.010,00 108.990,00 0,00 530.000,001 07.
Funzione 1 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI08.
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Servizio 1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI08. 01.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI08 01. . 61.700,67 40.000,00 218.624,28 0,00 258.624,2803
Totale Servizio 61.700,67 40.000,00 218.624,28 0,00 258.624,281 08. 01.
Servizio 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI08. 02.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI08 02. . 5.134.610,50 5.483.611,00 270.389,00 0,00 5.754.000,0003
Totale Servizio 5.134.610,50 5.483.611,00 270.389,00 0,00 5.754.000,001 08. 02.
Servizio 1 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI08. 03.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI08 03. . 25.647.535,80 28.224.217,21 0,00 0,00 28.224.217,2103
1 TRASFERIMENTI08 03. . 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0005
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE08 03. . 0,00 0,00 1.424.725,01 0,00 1.424.725,0108
Totale Servizio 25.647.535,80 28.224.217,21 3.424.725,01 0,00 31.648.942,221 08. 03.
Totale Funzione 30.843.846,97 33.747.828,21 3.913.738,29 0,00 37.661.566,501 08.
Funzione 1 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE09.
Servizio 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO09. 01.
1 PERSONALE09 01. . 1.740.326,35 1.708.919,45 229.319,12 0,00 1.938.238,5701
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME09 01. . 15.158,18 25.000,00 350,00 8.000,00 17.350,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI09 01. . 2.975.441,24 2.885.024,20 199.720,00 27.635,02 3.057.109,1803
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI09 01. . 9.748,50 11.000,00 0,00 2.600,00 8.400,0004
1 TRASFERIMENTI09 01. . 29.380,59 71.500,00 10.000,00 0,00 81.500,0005
1 IMPOSTE E TASSE09 01. . 115.466,97 115.287,36 15.102,03 1.000,00 129.389,3907
Totale Servizio 4.885.521,83 4.816.731,01 454.491,15 39.235,02 5.231.987,141 09. 01.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 9 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Servizio 1 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, PIANI DI EDILIZIA ECON.POPOLARE09. 02.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI09 02. . 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,0003
Totale Servizio 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,001 09. 02.
Servizio 1 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE09. 03.
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME09 03. . 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI09 03. . 26.140,00 1.920,00 103.644,36 0,00 105.564,3603
Totale Servizio 26.140,00 1.920,00 113.644,36 0,00 115.564,361 09. 03.
Servizio 1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO09. 04.
1 TRASFERIMENTI09 04. . 60.046,20 60.700,00 0,00 0,00 60.700,0005
Totale Servizio 60.046,20 60.700,00 0,00 0,00 60.700,001 09. 04.
Servizio 1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI09. 05.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI09 05. . 47.622.906,00 49.144.041,20 317.079,86 1.258.111,43 48.203.009,6303
1 TRASFERIMENTI09 05. . 250.000,00 542.324,50 314.645,82 292.324,50 564.645,8205
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE09 05. . 0,00 0,00 1.353.756,33 0,00 1.353.756,3308
Totale Servizio 47.872.906,00 49.686.365,70 1.985.482,01 1.550.435,93 50.121.411,781 09. 05.
Servizio 1 PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO09. 06.
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME09 06. . 0,00 3.000,00 9.000,00 0,00 12.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI09 06. . 8.503.400,84 9.915.324,48 1.114.863,30 131.723,85 10.898.463,9303
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI09 06. . 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,0004
1 TRASFERIMENTI09 06. . 105.557,24 115.000,00 65.000,00 0,00 180.000,0005
Totale Servizio 8.632.958,08 10.057.324,48 1.188.863,30 131.723,85 11.114.463,931 09. 06.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 10 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Funzione 61.477.572,11 64.653.041,19 3.742.480,82 1.741.394,80 66.654.127,211 09.
Funzione 1 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE10.
Servizio 1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI10. 01.
1 PERSONALE10 01. . 2.155.401,71 2.155.401,71 0,00 99.434,75 2.055.966,9601
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME10 01. . 387.829,89 145.829,89 263.000,00 0,00 408.829,8902
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI10 01. . 1.072.166,00 84.778,00 3.310.639,54 3.551,51 3.391.866,0303
1 IMPOSTE E TASSE10 01. . 143.547,64 143.547,64 0,00 6.375,59 137.172,0507
Totale Servizio 3.758.945,24 2.529.557,24 3.573.639,54 109.361,85 5.993.834,931 10. 01.
Servizio 1 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE10. 02.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI10 02. . 22.333,34 723.313,50 1.772.328,21 0,00 2.495.641,7103
1 TRASFERIMENTI10 02. . 700.000,00 0,00 810.000,00 0,00 810.000,0005
Totale Servizio 722.333,34 723.313,50 2.582.328,21 0,00 3.305.641,711 10. 02.
Servizio 1 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI10. 03.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI10 03. . 609.602,34 1.045.440,00 209.682,15 0,00 1.255.122,1503
Totale Servizio 609.602,34 1.045.440,00 209.682,15 0,00 1.255.122,151 10. 03.
Servizio 1 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA10. 04.
1 PERSONALE10 04. . 2.136.063,36 2.276.426,17 20.300,96 81.510,50 2.215.216,6301
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME10 04. . 13.675,52 486.500,00 11.539,04 500,00 497.539,0402
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI10 04. . 11.453.187,18 16.214.005,74 12.116.891,83 1.154.634,71 27.176.262,8603
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI10 04. . 2.446,40 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0004
1 TRASFERIMENTI10 04. . 3.267.732,12 4.325.015,20 1.136.631,86 155.000,00 5.306.647,0605
Stampato il 29/07/2015 Pagina 11 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 IMPOSTE E TASSE10 04. . 143.655,15 153.292,34 0,00 5.231,32 148.061,0207
Totale Servizio 17.016.759,73 23.459.239,45 13.285.363,69 1.396.876,53 35.347.726,611 10. 04.
Servizio 1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE10. 05.
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME10 05. . 21.500,00 21.500,00 11.500,00 0,00 33.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI10 05. . 1.629.912,39 1.642.000,00 0,00 0,00 1.642.000,0003
Totale Servizio 1.651.412,39 1.663.500,00 11.500,00 0,00 1.675.000,001 10. 05.
Totale Funzione 23.759.053,04 29.421.050,19 19.662.513,59 1.506.238,38 47.577.325,401 10.
Funzione 1 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO11.
Servizio 1 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI11. 02.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI11 02. . 265.318,95 565.000,00 0,00 0,00 565.000,0003
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI11 02. . 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0004
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE11 02. . 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,0008
Totale Servizio 265.318,95 655.000,00 5.000,00 90.000,00 570.000,001 11. 02.
Servizio 1 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA11. 04.
1 TRASFERIMENTI11 04. . 41.145,00 20.572,50 0,00 0,00 20.572,5005
Totale Servizio 41.145,00 20.572,50 0,00 0,00 20.572,501 11. 04.
Servizio 1 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO11. 05.
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME11 05. . 1.999,20 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0002
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI11 05. . 310,00 400.840,00 800.000,00 0,00 1.200.840,0003
Totale Servizio 2.309,20 402.840,00 800.000,00 0,00 1.202.840,001 11. 05.
Totale Funzione 308.773,15 1.078.412,50 805.000,00 90.000,00 1.793.412,501 11.
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Funzione 1 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI12.
Servizio 1 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI12. 06.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI12 06. . 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0003
Totale Servizio 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,001 12. 06.
Totale Funzione 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,001 12.
Totale Titolo 1 191.540.254,49 209.995.797,85 50.885.346,77 11.713.136,95 249.168.007,67
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTIRiassunto del Titolo 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DICONTROLLO
Funzione 1.01 55.211.557,59 59.613.929,03 19.928.268,19 8.003.629,02 71.538.568,20
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Funzione 1.02 3.720.581,59 4.200.836,62 336.639,28 172.571,48 4.364.904,42
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Funzione 1.03 9.227.391,36 9.725.259,12 900.799,78 55.445,63 10.570.613,27
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Funzione 1.04 5.575.368,28 5.697.363,99 1.209.979,67 67.840,43 6.839.503,23
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
Funzione 1.05 488.177,53 498.347,00 199.765,35 29.797,21 668.315,14
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Funzione 1.06 815.564,87 938.720,00 67.171,80 46.220,00 959.671,80
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Funzione 1.07 112.368,00 421.010,00 108.990,00 0,00 530.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Funzione 1.08 30.843.846,97 33.747.828,21 3.913.738,29 0,00 37.661.566,50
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
Funzione 1.09 61.477.572,11 64.653.041,19 3.742.480,82 1.741.394,80 66.654.127,21
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esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Funzione 1.10 23.759.053,04 29.421.050,19 19.662.513,59 1.506.238,38 47.577.325,40
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Funzione 1.11 308.773,15 1.078.412,50 805.000,00 90.000,00 1.793.412,50
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Funzione 1.12 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale Titolo 1 191.540.254,49 209.995.797,85 50.885.346,77 11.713.136,95 249.168.007,67
Titolo 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 2 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01.
Servizio 2 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO01. 01.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI01 01. . 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
2 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI INECONOMIA
01 01. . 0,00 0,00 71.910,00 0,00 71.910,0004
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
01 01. . 7.921,35 6.000,00 129.664,45 3.000,00 132.664,4505
Totale Servizio 47.921,35 6.000,00 201.574,45 3.000,00 204.574,452 01. 01.
Servizio 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE01. 02.
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
01 02. . 15.914,29 4.500,00 3.000,00 0,00 7.500,0005
Totale Servizio 15.914,29 4.500,00 3.000,00 0,00 7.500,002 01. 02.
Servizio 2 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO01. 03.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI01 03. . 0,00 0,00 23.369,00 0,00 23.369,0001
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
01 03. . 15.349,00 5.000,00 10.923,46 0,00 15.923,4605
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esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Servizio 15.349,00 5.000,00 34.292,46 0,00 39.292,462 01. 03.
Servizio 2 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI01. 05.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI01 05. . 1.639.123,80 2.200.910,00 20.508.997,84 993.605,00 21.716.302,8401
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
01 05. . 13.756,94 3.000,00 28.195,36 0,00 31.195,3605
Totale Servizio 1.652.880,74 2.203.910,00 20.537.193,20 993.605,00 21.747.498,202 01. 05.
Servizio 2 UFFICIO TECNICO01. 06.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI01 06. . 0,00 1.482.000,00 8.027.404,52 0,00 9.509.404,5201
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
01 06. . 7.895,01 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0005
Totale Servizio 7.895,01 1.485.000,00 8.027.404,52 0,00 9.512.404,522 01. 06.
Servizio 2 ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO01. 07.
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
01 07. . 9.861,99 3.000,00 259,20 0,00 3.259,2005
Totale Servizio 9.861,99 3.000,00 259,20 0,00 3.259,202 01. 07.
Servizio 2 ALTRI SERVIZI GENERALI01. 08.
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
01 08. . 2.921,35 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0005
2 CONFERIMENTI DI CAPITALE01 08. . 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0009
Totale Servizio 40.421,35 1.000,00 0,00 0,00 1.000,002 01. 08.
Totale Funzione 1.790.243,73 3.708.410,00 28.803.723,83 996.605,00 31.515.528,832 01.
Funzione 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA02.
Servizio 2 UFFICI GIUDIZIARI02. 01.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI02 01. . 0,00 1.035.000,00 110.000,00 0,00 1.145.000,0001
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esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Servizio 0,00 1.035.000,00 110.000,00 0,00 1.145.000,002 02. 01.
Totale Funzione 0,00 1.035.000,00 110.000,00 0,00 1.145.000,002 02.
Funzione 2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE03.
Servizio 2 POLIZIA MUNICIPALE03. 01.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI03 01. . 268.946,81 332.500,00 13.109,10 0,00 345.609,1001
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
03 01. . 277.729,56 215.500,00 117.641,63 0,00 333.141,6305
Totale Servizio 546.676,37 548.000,00 130.750,73 0,00 678.750,732 03. 01.
Totale Funzione 546.676,37 548.000,00 130.750,73 0,00 678.750,732 03.
Funzione 2 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA04.
Servizio 2 ISTRUZIONE MEDIA04. 03.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI04 03. . 460.000,00 0,00 69.757,24 0,00 69.757,2401
Totale Servizio 460.000,00 0,00 69.757,24 0,00 69.757,242 04. 03.
Servizio 2 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI04. 05.
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
04 05. . 67.921,35 10.000,00 49.443,36 5.000,00 54.443,3605
Totale Servizio 67.921,35 10.000,00 49.443,36 5.000,00 54.443,362 04. 05.
Totale Funzione 527.921,35 10.000,00 119.200,60 5.000,00 124.200,602 04.
Funzione 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI05.
Servizio 2 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE05. 01.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI05 01. . 0,00 230.000,00 231.865,14 0,00 461.865,1401
Totale Servizio 0,00 230.000,00 231.865,14 0,00 461.865,142 05. 01.
Servizio 2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE05. 02.
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esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
05 02. . 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
Totale Servizio 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,002 05. 02.
Totale Funzione 30.600,00 230.000,00 231.865,14 0,00 461.865,142 05.
Funzione 2 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO06.
Servizio 2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI06. 02.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI06 02. . 150.000,00 150.000,00 1.013.961,94 0,00 1.163.961,9401
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
06 02. . 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,0005
Totale Servizio 150.000,00 155.000,00 1.013.961,94 5.000,00 1.163.961,942 06. 02.
Totale Funzione 150.000,00 155.000,00 1.013.961,94 5.000,00 1.163.961,942 06.
Funzione 2 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI08.
Servizio 2 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI08. 01.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI08 01. . 1.529.434,24 1.562.600,45 1.893.012,00 0,00 3.455.612,4501
Totale Servizio 1.529.434,24 1.562.600,45 1.893.012,00 0,00 3.455.612,452 08. 01.
Servizio 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI08. 02.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI08 02. . 0,00 0,00 289.287,19 0,00 289.287,1901
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
08 02. . 243.203,50 0,00 547.462,29 0,00 547.462,2905
Totale Servizio 243.203,50 0,00 836.749,48 0,00 836.749,482 08. 02.
Servizio 2 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI08. 03.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI08 03. . 0,00 0,00 4.733.334,54 0,00 4.733.334,5401
2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE08 03. . 0,00 0,00 1.755.212,67 0,00 1.755.212,6707
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Servizio 0,00 0,00 6.488.547,21 0,00 6.488.547,212 08. 03.
Totale Funzione 1.772.637,74 1.562.600,45 9.218.308,69 0,00 10.780.909,142 08.
Funzione 2 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE09.
Servizio 2 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO09. 01.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI09 01. . 1.281.627,88 41.137.765,08 13.187.152,72 27.451.473,43 26.873.444,3701
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE09 01. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
09 01. . 17.866,92 21.000,00 0,00 11.307,00 9.693,0005
2 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI09 01. . 0,00 0,00 10.855,91 0,00 10.855,9106
2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE09 01. . 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,0007
Totale Servizio 1.299.494,80 41.158.765,08 13.998.008,63 27.462.780,43 27.693.993,282 09. 01.
Servizio 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, PIANI DI EDILIZIA ECON.POPOLARE09. 02.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI09 02. . 299.808,40 1.293.606,00 2.781.318,93 798.606,00 3.276.318,9301
Totale Servizio 299.808,40 1.293.606,00 2.781.318,93 798.606,00 3.276.318,932 09. 02.
Servizio 2 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE09. 03.
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
09 03. . 46.012,50 0,00 46.012,50 0,00 46.012,5005
Totale Servizio 46.012,50 0,00 46.012,50 0,00 46.012,502 09. 03.
Servizio 2 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO09. 04.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI09 04. . 110.000,00 0,00 101.580,19 0,00 101.580,1901
Totale Servizio 110.000,00 0,00 101.580,19 0,00 101.580,192 09. 04.
Servizio 2 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI09. 05.
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esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI09 05. . 0,00 1.500.000,00 10.712.518,40 289.376,33 11.923.142,0701
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
09 05. . 3.025.000,00 921.075,20 668.481,60 0,00 1.589.556,8005
2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE09 05. . 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,0007
Totale Servizio 3.025.000,00 2.601.075,20 11.381.000,00 289.376,33 13.692.698,872 09. 05.
Servizio 2 PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO09. 06.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI09 06. . 1.050.000,00 789.000,00 379.200,48 649.000,00 519.200,4801
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
09 06. . 7.917,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0005
2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE09 06. . 0,00 0,00 127.241,50 0,00 127.241,5007
Totale Servizio 1.057.917,00 792.000,00 506.441,98 649.000,00 649.441,982 09. 06.
Totale Funzione 5.838.232,70 45.845.446,28 28.814.362,23 29.199.762,76 45.460.045,752 09.
Funzione 2 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE10.
Servizio 2 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI10. 01.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI10 01. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
10 01. . 126.566,00 0,00 126.566,00 0,00 126.566,0005
Totale Servizio 126.566,00 0,00 126.566,00 0,00 126.566,002 10. 01.
Servizio 2 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA10. 04.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI10 04. . 0,00 0,00 1.246.418,92 0,00 1.246.418,9201
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
10 04. . 48.772,62 19.000,00 0,00 16.000,00 3.000,0005
Totale Servizio 48.772,62 19.000,00 1.246.418,92 16.000,00 1.249.418,922 10. 04.
Servizio 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE10. 05.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 20 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI10 05. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Totale Servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 10. 05.
Totale Funzione 175.338,62 19.000,00 1.372.984,92 16.000,00 1.375.984,922 10.
Funzione 2 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO11.
Servizio 2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI11. 02.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI11 02. . 622.088,19 1.225.000,00 762.047,42 0,00 1.987.047,4201
Totale Servizio 622.088,19 1.225.000,00 762.047,42 0,00 1.987.047,422 11. 02.
Servizio 2 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO11. 05.
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
11 05. . 4.928,86 33.500,00 12.700,60 0,00 46.200,6005
Totale Servizio 4.928,86 33.500,00 12.700,60 0,00 46.200,602 11. 05.
Totale Funzione 627.017,05 1.258.500,00 774.748,02 0,00 2.033.248,022 11.
Funzione 2 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI12.
Servizio 2 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI12. 06.
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI12 06. . 0,00 0,00 15.364,11 0,00 15.364,1101
Totale Servizio 0,00 0,00 15.364,11 0,00 15.364,112 12. 06.
Totale Funzione 0,00 0,00 15.364,11 0,00 15.364,112 12.
Totale Titolo 2 11.458.667,56 54.371.956,73 70.605.270,21 30.222.367,76 94.754.859,18
Stampato il 29/07/2015 Pagina 21 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALERiassunto del Titolo 2
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DICONTROLLO
Funzione 2.01 1.790.243,73 3.708.410,00 28.803.723,83 996.605,00 31.515.528,83
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Funzione 2.02 0,00 1.035.000,00 110.000,00 0,00 1.145.000,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Funzione 2.03 546.676,37 548.000,00 130.750,73 0,00 678.750,73
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Funzione 2.04 527.921,35 10.000,00 119.200,60 5.000,00 124.200,60
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
Funzione 2.05 30.600,00 230.000,00 231.865,14 0,00 461.865,14
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Funzione 2.06 150.000,00 155.000,00 1.013.961,94 5.000,00 1.163.961,94
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Funzione 2.08 1.772.637,74 1.562.600,45 9.218.308,69 0,00 10.780.909,14
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
Funzione 2.09 5.838.232,70 45.845.446,28 28.814.362,23 29.199.762,76 45.460.045,75
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Funzione 2.10 175.338,62 19.000,00 1.372.984,92 16.000,00 1.375.984,92
Stampato il 29/07/2015 Pagina 22 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Funzione 2.11 627.017,05 1.258.500,00 774.748,02 0,00 2.033.248,02
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Funzione 2.12 0,00 0,00 15.364,11 0,00 15.364,11
Totale Titolo 2 11.458.667,56 54.371.956,73 70.605.270,21 30.222.367,76 94.754.859,18
Titolo 3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
Funzione 3 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01.
Servizio 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO01. 03.
3 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA01 03. . 0,00 52.455.540,35 221.422,39 0,00 52.676.962,7401
3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI01 03. . 58.749.271,73 7.582.757,19 581.997,29 0,00 8.164.754,4803
Totale Servizio 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,223 01. 03.
Totale Funzione 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,223 01.
Totale Titolo 3 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,22
Stampato il 29/07/2015 Pagina 23 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITIRiassunto del Titolo 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DICONTROLLO
Funzione 3.01 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,22
Totale Titolo 3 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,22
Titolo 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALPERSONALE
00 00. . 3.069.397,05 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,0001
4 RITENUTE ERARIALI00 00. . 6.059.421,92 15.000.000,00 5.420.000,00 0,00 20.420.000,0002
4 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI00 00. . 1.513.889,71 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,0003
4 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI00 00. . 190.534,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0004
4 SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI00 00. . 4.623.170,61 32.100.000,00 0,00 11.496.199,28 20.603.800,7205
4 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO00 00. . 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0006
Totale Titolo 4 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
Stampato il 29/07/2015 Pagina 24 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZIRiassunto del Titolo 4
Funzione 4.00 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
Totale Titolo 4 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
Totale 277.229.607,07 397.806.052,12 127.714.036,66 70.431.703,99 455.088.384,79
Stampato il 29/07/2015 Pagina 25 di 26
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Riepilogo dei Titoli - Spese
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO 1 191.540.254,49 209.995.797,85 50.885.346,77 11.713.136,95 249.168.007,67
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 2 11.458.667,56 54.371.956,73 70.605.270,21 30.222.367,76 94.754.859,18
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
TITOLO 3 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,22
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
Totale 277.229.607,07 397.806.052,12 127.714.036,66 70.431.703,99 455.088.384,79
Disavanzo di Amministrazione
Totale Generale delle Spese 277.229.607,07 397.806.052,12 127.714.036,66 70.431.703,99 455.088.384,79
0,000,000,000,000,00
Stampato il 29/07/2015 Pagina 26 di 26
R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE ENTRATE
Titolo 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
di cui:0,00 0,00 49.789.289,73 0,00 49.789.289,73
F.P.V PARTE CAPITALE 22.299.736,520,0022.299.736,520,000,00
F.P.V PARTE CORRENTE 21.172.906,830,0021.172.906,830,000,00
fondi vincolati per spese d'investimento 1.115.350,370,001.115.350,370,000,00
FONDI NON VINCOLATI 4.869.455,600,004.869.455,600,000,00
quota vincolata avanzo 331.840,410,00331.840,410,000,00
Fondi non vincolati per finanziamento d.f.b. da sentenze esecutive (Euro1.018.235,53) e non (Euro 715.683,51)
0,000,000,000,000,00
Categoria 1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
01. 58.706.997,04 67.153.628,00 4.466.372,00 1.413.390,00 70.206.610,00
Categoria 1
CATEGORIA 2^ - TASSE
02. 47.771.355,39 48.901.053,95 6.146.083,67 700.200,01 54.346.937,61
Categoria 1
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE
03. 48.486.254,89 45.846.685,50 0,00 8.951.219,71 36.895.465,79
Totale Titolo 1 154.964.607,32 161.901.367,45 10.612.455,67 11.064.809,72 161.449.013,40
Titolo 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHEFUNZ.DELEGATE)
Categoria 2
CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
01. 23.531.558,15 14.292.436,00 5.221.184,96 1.989.239,67 17.524.381,29
Categoria 2
CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE
02. 5.649.960,89 14.276.791,89 7.011.410,86 3.404.662,42 17.883.540,33
Stampato il 29/07/2015 Pagina 1 di 4
R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE ENTRATE
Categoria 2
CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONEPER FUNZIONI DELEGATE
03. 17.219.121,70 19.915.529,39 0,00 89.136,38 19.826.393,01
Categoria 2
CATEGORIA 4^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI EINTERNAZIONALI
04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria 2
CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
05. 467.469,65 1.894.302,46 15.219,53 510.634,20 1.398.887,79
Totale Titolo 2 46.868.110,39 50.379.059,74 12.247.815,35 5.993.672,67 56.633.202,42
Titolo 3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
01. 5.091.014,11 6.549.870,00 1.062.563,21 196.120,00 7.416.313,21
Categoria 3
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
02. 1.017.229,10 1.521.390,00 0,00 260.630,00 1.260.760,00
Categoria 3
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
03. 163.665,75 155.000,00 2.000,00 0,00 157.000,00
Categoria 3
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'
04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria 3
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
05. 2.603.224,30 4.598.943,30 2.861.748,83 1.848.921,85 5.611.770,28
Totale Titolo 3 8.875.133,26 12.825.203,30 3.926.312,04 2.305.671,85 14.445.843,49
Titolo 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria 4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
01. 20.526,06 228.000,00 1.179.911,35 8.000,00 1.399.911,35
Stampato il 29/07/2015 Pagina 2 di 4
R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE ENTRATE
Categoria 4
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
02. 383.534,00 39.737.765,08 36.726.793,92 31.140.192,55 45.324.366,45
Categoria 4
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
03. 4.547.699,98 4.436.116,20 10.258.761,80 2.217.695,33 12.477.182,67
Categoria 4
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO
04. 30.600,00 3.000,00 537.611,82 3.000,00 537.611,82
Categoria 4
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
05. 3.120.580,88 2.440.000,00 80.000,00 528.800,00 1.991.200,00
Categoria 4
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI
06. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 4 8.102.940,92 46.844.881,28 48.783.078,89 33.897.687,88 61.730.272,29
Titolo 5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
Categoria 5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
01. 0,00 52.455.540,35 221.422,39 0,00 52.676.962,74
Categoria 5
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
03. 0,00 0,00 8.040.000,00 0,00 8.040.000,00
Totale Titolo 5 0,00 52.455.540,35 8.261.422,39 0,00 60.716.962,74
Titolo 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria 6
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
01. 3.069.397,05 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Categoria 6
RITENUTE ERARIALI
02. 6.059.421,92 15.000.000,00 5.420.000,00 0,00 20.420.000,00
Categoria 6
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
03. 1.513.889,71 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00
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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE ENTRATE
Categoria 6
DEPOSITI CAUZIONALI
04. 190.534,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Categoria 6
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
05. 4.623.170,61 32.100.000,00 0,00 11.496.199,28 20.603.800,72
Categoria 6
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
06. 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Categoria 6
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
07. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 6 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
TOTALE ENTRATE 234.292.205,18 397.806.052,12 89.251.084,34 81.758.041,40 405.299.095,06
Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 0,00
Totale Generale delle Entrate 234.292.205,18 397.806.052,12 139.040.374,07 81.758.041,40 455.088.384,79
0,00 49.789.289,73 0,00 49.789.289,73
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Titolo 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01.
Servizio 1ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
01. 01. 2.728.015,87 2.416.732,57 1.042.520,94 145.813,07 3.313.440,44
Servizio 1SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE
01. 02. 15.266.555,29 15.508.067,37 6.219.750,04 188.876,77 21.538.940,64
Servizio 1GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO
01. 03. 9.611.789,57 9.348.082,14 847.419,73 1.653.565,89 8.541.935,98
Servizio 1GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
01. 04. 2.178.966,93 1.807.582,15 977.465,52 1.261.000,00 1.524.047,67
Servizio 1GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01. 05. 4.984.438,43 6.748.832,39 1.026.761,91 1.852.775,89 5.922.818,41
Servizio 1UFFICIO TECNICO
01. 06. 859.266,61 1.806.855,41 190.227,39 501.637,93 1.495.444,87
Servizio 1ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO
01. 07. 4.788.195,34 4.761.472,45 670.295,33 597.134,22 4.834.633,56
Servizio 1ALTRI SERVIZI GENERALI
01. 08. 14.794.329,55 17.216.304,55 8.953.827,33 1.802.825,25 24.367.306,63
Totale Funzione 55.211.557,59 59.613.929,03 19.928.268,19 8.003.629,02 71.538.568,201 01.
Funzione 1 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA02.
Servizio 1UFFICI GIUDIZIARI
02. 01. 3.720.581,59 4.200.836,62 336.414,28 172.571,48 4.364.679,42
Servizio 1CASE CIRCONDARIALI ED ALTRI SERVIZI
02. 02. 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Totale Funzione 3.720.581,59 4.200.836,62 336.639,28 172.571,48 4.364.904,421 02.
Funzione 1 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE03.
Servizio 1POLIZIA MUNICIPALE
03. 01. 9.227.391,36 9.725.259,12 900.799,78 55.445,63 10.570.613,27
Servizio 1POLIZIA AMMINISTRATIVA
03. 03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 9.227.391,36 9.725.259,12 900.799,78 55.445,63 10.570.613,271 03.
Funzione 1 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA04.
Servizio 1SCUOLA MATERNA
04. 01. 270.438,55 283.060,55 6.711,32 52.851,07 236.920,80
Servizio 1ISTRUZIONE ELEMENTARE
04. 02. 1.144.318,38 945.600,00 520.000,00 10.600,00 1.455.000,00
Servizio 1ISTRUZIONE MEDIA
04. 03. 424.274,00 832.689,00 42.869,23 0,00 875.558,23
Servizio 1ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
04. 04. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Servizio 1ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
04. 05. 3.686.337,35 3.586.014,44 640.399,12 4.389,36 4.222.024,20
Totale Funzione 5.575.368,28 5.697.363,99 1.209.979,67 67.840,43 6.839.503,231 04.
Funzione 1 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI05.
Servizio 1BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
05. 01. 43.309,99 67.902,00 55.050,93 3.212,78 119.740,15
Servizio 1TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE
05. 02. 444.867,54 430.445,00 144.714,42 26.584,43 548.574,99
Totale Funzione 488.177,53 498.347,00 199.765,35 29.797,21 668.315,141 05.
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Funzione 1 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO06.
Servizio 1PISCINE COMUNALI
06. 01. 488.839,00 491.660,00 0,00 0,00 491.660,00
Servizio 1STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
06. 02. 291.727,97 380.840,00 51.971,80 0,00 432.811,80
Servizio 1MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO
06. 03. 34.997,90 66.220,00 15.200,00 46.220,00 35.200,00
Totale Funzione 815.564,87 938.720,00 67.171,80 46.220,00 959.671,801 06.
Funzione 1 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO07.
Servizio 1SERVIZI TURISTICI
07. 01. 42.670,00 351.000,00 59.000,00 0,00 410.000,00
Servizio 1MANIFESTAZIONI TURISTICHE
07. 02. 69.698,00 70.010,00 49.990,00 0,00 120.000,00
Totale Funzione 112.368,00 421.010,00 108.990,00 0,00 530.000,001 07.
Funzione 1 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI08.
Servizio 1VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI
08. 01. 61.700,67 40.000,00 218.624,28 0,00 258.624,28
Servizio 1ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
08. 02. 5.134.610,50 5.483.611,00 270.389,00 0,00 5.754.000,00
Servizio 1TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI
08. 03. 25.647.535,80 28.224.217,21 3.424.725,01 0,00 31.648.942,22
Totale Funzione 30.843.846,97 33.747.828,21 3.913.738,29 0,00 37.661.566,501 08.
Funzione 1 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE09.
Servizio 1URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
09. 01. 4.885.521,83 4.816.731,01 454.491,15 39.235,02 5.231.987,14
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Servizio 1EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, PIANI DI EDILIZIAECON.POPOLARE
09. 02. 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00
Servizio 1SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
09. 03. 26.140,00 1.920,00 113.644,36 0,00 115.564,36
Servizio 1SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
09. 04. 60.046,20 60.700,00 0,00 0,00 60.700,00
Servizio 1SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
09. 05. 47.872.906,00 49.686.365,70 1.985.482,01 1.550.435,93 50.121.411,78
Servizio 1PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZIREL.TERRITORIO
09. 06. 8.632.958,08 10.057.324,48 1.188.863,30 131.723,85 11.114.463,93
Totale Funzione 61.477.572,11 64.653.041,19 3.742.480,82 1.741.394,80 66.654.127,211 09.
Funzione 1 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE10.
Servizio 1ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
10. 01. 3.758.945,24 2.529.557,24 3.573.639,54 109.361,85 5.993.834,93
Servizio 1SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
10. 02. 722.333,34 723.313,50 2.582.328,21 0,00 3.305.641,71
Servizio 1STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
10. 03. 609.602,34 1.045.440,00 209.682,15 0,00 1.255.122,15
Servizio 1ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA
10. 04. 17.016.759,73 23.459.239,45 13.285.363,69 1.396.876,53 35.347.726,61
Servizio 1SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
10. 05. 1.651.412,39 1.663.500,00 11.500,00 0,00 1.675.000,00
Totale Funzione 23.759.053,04 29.421.050,19 19.662.513,59 1.506.238,38 47.577.325,401 10.
Funzione 1 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO11.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 4 di 10
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Servizio 1FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
11. 02. 265.318,95 655.000,00 5.000,00 90.000,00 570.000,00
Servizio 1SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
11. 04. 41.145,00 20.572,50 0,00 0,00 20.572,50
Servizio 1SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
11. 05. 2.309,20 402.840,00 800.000,00 0,00 1.202.840,00
Totale Funzione 308.773,15 1.078.412,50 805.000,00 90.000,00 1.793.412,501 11.
Funzione 1 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI12.
Servizio 1ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
12. 06. 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale Funzione 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,001 12.
Totale Titolo 1 191.540.254,49 209.995.797,85 50.885.346,77 11.713.136,95 249.168.007,67
Titolo 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 2 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01.
Servizio 2ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
01. 01. 47.921,35 6.000,00 201.574,45 3.000,00 204.574,45
Servizio 2SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE
01. 02. 15.914,29 4.500,00 3.000,00 0,00 7.500,00
Servizio 2GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO
01. 03. 15.349,00 5.000,00 34.292,46 0,00 39.292,46
Servizio 2GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
01. 04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 2GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01. 05. 1.652.880,74 2.203.910,00 20.537.193,20 993.605,00 21.747.498,20
Stampato il 29/07/2015 Pagina 5 di 10
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Servizio 2UFFICIO TECNICO
01. 06. 7.895,01 1.485.000,00 8.027.404,52 0,00 9.512.404,52
Servizio 2ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO
01. 07. 9.861,99 3.000,00 259,20 0,00 3.259,20
Servizio 2ALTRI SERVIZI GENERALI
01. 08. 40.421,35 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale Funzione 1.790.243,73 3.708.410,00 28.803.723,83 996.605,00 31.515.528,832 01.
Funzione 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA02.
Servizio 2UFFICI GIUDIZIARI
02. 01. 0,00 1.035.000,00 110.000,00 0,00 1.145.000,00
Totale Funzione 0,00 1.035.000,00 110.000,00 0,00 1.145.000,002 02.
Funzione 2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE03.
Servizio 2POLIZIA MUNICIPALE
03. 01. 546.676,37 548.000,00 130.750,73 0,00 678.750,73
Totale Funzione 546.676,37 548.000,00 130.750,73 0,00 678.750,732 03.
Funzione 2 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA04.
Servizio 2SCUOLA MATERNA
04. 01. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 2ISTRUZIONE ELEMENTARE
04. 02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 2ISTRUZIONE MEDIA
04. 03. 460.000,00 0,00 69.757,24 0,00 69.757,24
Servizio 2ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
04. 05. 67.921,35 10.000,00 49.443,36 5.000,00 54.443,36
Totale Funzione 527.921,35 10.000,00 119.200,60 5.000,00 124.200,602 04.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 6 di 10
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Funzione 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI05.
Servizio 2BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
05. 01. 0,00 230.000,00 231.865,14 0,00 461.865,14
Servizio 2TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE
05. 02. 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 30.600,00 230.000,00 231.865,14 0,00 461.865,142 05.
Funzione 2 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO06.
Servizio 2STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
06. 02. 150.000,00 155.000,00 1.013.961,94 5.000,00 1.163.961,94
Servizio 2MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO
06. 03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 150.000,00 155.000,00 1.013.961,94 5.000,00 1.163.961,942 06.
Funzione 2 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO07.
Servizio 2SERVIZI TURISTICI
07. 01. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 07.
Funzione 2 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI08.
Servizio 2VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI
08. 01. 1.529.434,24 1.562.600,45 1.893.012,00 0,00 3.455.612,45
Servizio 2ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
08. 02. 243.203,50 0,00 836.749,48 0,00 836.749,48
Servizio 2TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI
08. 03. 0,00 0,00 6.488.547,21 0,00 6.488.547,21
Totale Funzione 1.772.637,74 1.562.600,45 9.218.308,69 0,00 10.780.909,142 08.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 7 di 10
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Funzione 2 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE09.
Servizio 2URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
09. 01. 1.299.494,80 41.158.765,08 13.998.008,63 27.462.780,43 27.693.993,28
Servizio 2EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, PIANI DI EDILIZIAECON.POPOLARE
09. 02. 299.808,40 1.293.606,00 2.781.318,93 798.606,00 3.276.318,93
Servizio 2SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
09. 03. 46.012,50 0,00 46.012,50 0,00 46.012,50
Servizio 2SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
09. 04. 110.000,00 0,00 101.580,19 0,00 101.580,19
Servizio 2SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
09. 05. 3.025.000,00 2.601.075,20 11.381.000,00 289.376,33 13.692.698,87
Servizio 2PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZIREL.TERRITORIO
09. 06. 1.057.917,00 792.000,00 506.441,98 649.000,00 649.441,98
Totale Funzione 5.838.232,70 45.845.446,28 28.814.362,23 29.199.762,76 45.460.045,752 09.
Funzione 2 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE10.
Servizio 2ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
10. 01. 126.566,00 0,00 126.566,00 0,00 126.566,00
Servizio 2SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
10. 02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 2ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA
10. 04. 48.772,62 19.000,00 1.246.418,92 16.000,00 1.249.418,92
Servizio 2SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
10. 05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 175.338,62 19.000,00 1.372.984,92 16.000,00 1.375.984,922 10.
Funzione 2 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO11.
Stampato il 29/07/2015 Pagina 8 di 10
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
Servizio 2FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
11. 02. 622.088,19 1.225.000,00 762.047,42 0,00 1.987.047,42
Servizio 2SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
11. 05. 4.928,86 33.500,00 12.700,60 0,00 46.200,60
Totale Funzione 627.017,05 1.258.500,00 774.748,02 0,00 2.033.248,022 11.
Funzione 2 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI12.
Servizio 2ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
12. 06. 0,00 0,00 15.364,11 0,00 15.364,11
Totale Funzione 0,00 0,00 15.364,11 0,00 15.364,112 12.
Totale Titolo 2 11.458.667,56 54.371.956,73 70.605.270,21 30.222.367,76 94.754.859,18
Titolo 3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
Funzione 3 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01.
Servizio 3GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO
01. 03. 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,22
Totale Funzione 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,223 01.
Totale Titolo 3 58.749.271,73 60.038.297,54 803.419,68 0,00 60.841.717,22
Titolo 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
Totale Titolo 4 15.481.413,29 73.400.000,00 5.420.000,00 28.496.199,28 50.323.800,72
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I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Denominazione
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE
TOTALE SPESE 277.229.607,07 397.806.052,12 127.714.036,66 70.431.703,99 455.088.384,79
Disavanzo di Amministrazione
Totale Generale delle Spese 277.229.607,07 397.806.052,12 127.714.036,66 70.431.703,99 455.088.384,79
0,00 0,00 0,00 0,00
Stampato il 29/07/2015 Pagina 10 di 10
Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO I - SPESE CORRENTI
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I C O R R E N T I
PERSONALE
2
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O
DI MATERIE PRIME
3
PRESTAZIONI DISERVIZI
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI
5
TRASFERIMENTI
6
Totale
13
INTERESSIPASSIVI E ONERI
FINANZIARIDIVERSI
7
IMPOSTE E TASSE
8
ONERISTRAORDINARI
DELLA GESTIONECORRENTE
9
AMMORTAMENTI DIESERCIZIO
10
Funzione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01
Servizio ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO01 01.611.951,51 73.252,00 1.981.154,12 47.000,00 32.780,97 0,00 108.888,84 458.413,00 0,00 3.313.440,44
Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE01 02.12.475.337,01 82.640,81 7.735.198,88 24.400,00 0,00 0,00 911.363,94 310.000,00 0,00 21.538.940,64
Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO01 03.2.046.124,30 1.485.700,00 1.544.743,28 460.000,00 1.494.322,13 1.132.838,42 135.207,85 243.000,00 0,00 8.541.935,98
Servizio GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI01 04.463.819,00 5.000,00 609.571,02 5.000,00 6.000,00 0,00 29.657,65 405.000,00 0,00 1.524.047,67
Servizio GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI01 05.2.552.780,18 30.820,00 2.684.753,83 439.000,00 15.000,00 0,00 190.464,40 10.000,00 0,00 5.922.818,41
Servizio UFFICIO TECNICO01 06.14.613,63 20.000,00 1.449.827,87 0,00 0,00 0,00 11.003,37 0,00 0,00 1.495.444,87
Servizio ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO01 07.3.431.177,92 81.768,50 1.017.383,54 22.037,57 50.750,00 0,00 231.516,03 0,00 0,00 4.834.633,56
Servizio ALTRI SERVIZI GENERALI01 08.3.744.969,00 37.350,00 1.809.862,22 12.000,00 9.450,00 0,00 253.581,54 11.064.834,18 0,00 24.367.306,63
(*) Altri Interventi Particolari
11
12
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
6.656.929,41
778.330,2824.367.306,63Il totale servizio 01 08. (colonna 13) include anche gli interventi particolari *
25.340.772,55 1.816.531,31 18.832.494,76 1.009.437,57 1.608.303,10 1.132.838,42 1.871.683,62 12.491.247,18 0,00 71.538.568,20
Stampato il 29/07/2015 Pagina 1 di 7
Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO I - SPESE CORRENTI
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I C O R R E N T I
PERSONALE
2
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O
DI MATERIE PRIME
3
PRESTAZIONI DISERVIZI
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI
5
TRASFERIMENTI
6
Totale
13
INTERESSIPASSIVI E ONERI
FINANZIARIDIVERSI
7
IMPOSTE E TASSE
8
ONERISTRAORDINARI
DELLA GESTIONECORRENTE
9
AMMORTAMENTI DIESERCIZIO
10
Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA02
Servizio UFFICI GIUDIZIARI02 01.0,00 120.000,00 3.879.679,42 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364.679,42
Servizio CASE CIRCONDARIALI ED ALTRI SERVIZI02 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00
0,00 120.000,00 3.879.679,42 365.000,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 4.364.904,42
Funzione FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE03
Servizio POLIZIA MUNICIPALE03 01.6.994.064,52 467.525,72 2.189.354,00 396.417,41 20.000,00 0,00 473.251,62 30.000,00 0,00 10.570.613,27
Servizio POLIZIA COMMERCIALE03 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio POLIZIA AMMINISTRATIVA03 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.994.064,52 467.525,72 2.189.354,00 396.417,41 20.000,00 0,00 473.251,62 30.000,00 0,00 10.570.613,27
Funzione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA04
Servizio SCUOLA MATERNA04 01.123.860,53 1.000,00 80.021,32 1.000,00 22.775,10 0,00 8.263,85 0,00 0,00 236.920,80
Servizio ISTRUZIONE ELEMENTARE04 02.0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.000,00
Servizio ISTRUZIONE MEDIA04 03.0,00 0,00 250.000,00 0,00 625.558,23 0,00 0,00 0,00 0,00 875.558,23
Stampato il 29/07/2015 Pagina 2 di 7
Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I
ACQUISIZIONEDI BENI
IMMOBILI
2
ESPROPRI ESERVITU'ONEROSE
3
ACQUISTO DIBENI SPECIFICI
PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI PER
REALIZZAZIONIIN ECONOMIA
5
ACQUISIZIONEDI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE
6
Totale
13
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
7
TRASFERIMENTIDI CAPITALE
8
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
9
CONFERIMENTIDI CAPITALE
10
CONCESSIONI DICREDITI E
ANTICIPAZIONI
11
Funzione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01
Servizio ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO01 01.
0,00 0,00 0,00 71.910,00 132.664,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.574,45
Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE01 02.
0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO01 03.
23.369,00 0,00 0,00 0,00 15.923,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.292,46
Servizio GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI01 04.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI01 05.
21.716.302,84 0,00 0,00 0,00 31.195,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.747.498,20
Servizio UFFICIO TECNICO01 06.
9.509.404,52 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.512.404,52
Servizio ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO01 07.
0,00 0,00 0,00 0,00 3.259,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259,20
Servizio ALTRI SERVIZI GENERALI01 08.
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
31.249.076,36 0,00 0,00 71.910,00 194.542,47 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 31.515.528,83
Stampato il 29/07/2015 Pagina 1 di 8
Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I
ACQUISIZIONEDI BENI
IMMOBILI
2
ESPROPRI ESERVITU'ONEROSE
3
ACQUISTO DIBENI SPECIFICI
PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI PER
REALIZZAZIONIIN ECONOMIA
5
ACQUISIZIONEDI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE
6
Totale
13
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
7
TRASFERIMENTIDI CAPITALE
8
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
9
CONFERIMENTIDI CAPITALE
10
CONCESSIONI DICREDITI E
ANTICIPAZIONI
11
Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA02
Servizio UFFICI GIUDIZIARI02 01.
1.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.000,00
Servizio CASE CIRCONDARIALI ED ALTRI SERVIZI02 02.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.000,00
Funzione FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE03
Servizio POLIZIA MUNICIPALE03 01.
345.609,10 0,00 0,00 0,00 333.141,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.750,73
Servizio POLIZIA COMMERCIALE03 02.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio POLIZIA AMMINISTRATIVA03 03.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345.609,10 0,00 0,00 0,00 333.141,63 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 678.750,73
Funzione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA04
Servizio SCUOLA MATERNA04 01.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stampato il 29/07/2015 Pagina 2 di 8
Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I
ACQUISIZIONEDI BENI
IMMOBILI
2
ESPROPRI ESERVITU'ONEROSE
3
ACQUISTO DIBENI SPECIFICI
PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI PER
REALIZZAZIONIIN ECONOMIA
5
ACQUISIZIONEDI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE
6
Totale
13
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
7
TRASFERIMENTIDI CAPITALE
8
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
9
CONFERIMENTIDI CAPITALE
10
CONCESSIONI DICREDITI E
ANTICIPAZIONI
11
Servizio ISTRUZIONE ELEMENTARE04 02.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio ISTRUZIONE MEDIA04 03.
69.757,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.757,24
Servizio ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE04 04.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI04 05.
0,00 0,00 0,00 0,00 54.443,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.443,36
69.757,24 0,00 0,00 0,00 54.443,36 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 124.200,60
Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI05
Servizio BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE05 01.
461.865,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.865,14
Servizio TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE05 02.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
461.865,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 461.865,14
Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO06
Servizio PISCINE COMUNALI06 01.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stampato il 29/07/2015 Pagina 3 di 8
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I
ACQUISIZIONEDI BENI
IMMOBILI
2
ESPROPRI ESERVITU'ONEROSE
3
ACQUISTO DIBENI SPECIFICI
PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI PER
REALIZZAZIONIIN ECONOMIA
5
ACQUISIZIONEDI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE
6
Totale
13
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
7
TRASFERIMENTIDI CAPITALE
8
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
9
CONFERIMENTIDI CAPITALE
10
CONCESSIONI DICREDITI E
ANTICIPAZIONI
11
Servizio STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI06 02.
1.163.961,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.961,94
Servizio MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO06 03.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.163.961,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.961,94
Funzione FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO07
Servizio SERVIZI TURISTICI07 01.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio MANIFESTAZIONI TURISTICHE07 02.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI08
Servizio VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI08 01.
3.455.612,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.455.612,45
Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI08 02.
289.287,19 0,00 0,00 0,00 547.462,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.749,48
Servizio TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI08 03.
4.733.334,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.212,67 0,00 0,00 0,00 6.488.547,21
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I
ACQUISIZIONEDI BENI
IMMOBILI
2
ESPROPRI ESERVITU'ONEROSE
3
ACQUISTO DIBENI SPECIFICI
PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI PER
REALIZZAZIONIIN ECONOMIA
5
ACQUISIZIONEDI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE
6
Totale
13
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
7
TRASFERIMENTIDI CAPITALE
8
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
9
CONFERIMENTIDI CAPITALE
10
CONCESSIONI DICREDITI E
ANTICIPAZIONI
11
8.478.234,18 0,00 0,00 0,00 547.462,29 0.0 1.755.212,67 0,00 0,00 0,00 10.780.909,14
Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE09
Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO09 01.
26.873.444,37 0,00 0,00 0,00 9.693,00 10.855,91 800.000,00 0,00 0,00 0,00 27.693.993,28
Servizio EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, PIANI DI EDILIZIA ECON.POPOLARE09 02.
3.276.318,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.276.318,93
Servizio SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE09 03.
0,00 0,00 0,00 0,00 46.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.012,50
Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO09 04.
101.580,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.580,19
Servizio SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI09 05.
11.923.142,07 0,00 0,00 0,00 1.589.556,80 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 13.692.698,87
Servizio PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO09 06.
519.200,48 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 127.241,50 0,00 0,00 0,00 649.441,98
42.693.686,04 0,00 0,00 0,00 1.648.262,30 10855.91 1.107.241,50 0,00 0,00 0,00 45.460.045,75
Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE10
Servizio ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI10 01.
0,00 0,00 0,00 0,00 126.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.566,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I
ACQUISIZIONEDI BENI
IMMOBILI
2
ESPROPRI ESERVITU'ONEROSE
3
ACQUISTO DIBENI SPECIFICI
PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI PER
REALIZZAZIONIIN ECONOMIA
5
ACQUISIZIONEDI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE
6
Totale
13
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
7
TRASFERIMENTIDI CAPITALE
8
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
9
CONFERIMENTIDI CAPITALE
10
CONCESSIONI DICREDITI E
ANTICIPAZIONI
11
Servizio SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE10 02.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI10 03.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA10 04.
1.246.418,92 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249.418,92
Servizio SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE10 05.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.246.418,92 0,00 0,00 0,00 129.566,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.984,92
Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO11
Servizio SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'11 01.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI11 02.
1.987.047,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987.047,42
Servizio MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI11 03.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA11 04.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I
ACQUISIZIONEDI BENI
IMMOBILI
2
ESPROPRI ESERVITU'ONEROSE
3
ACQUISTO DIBENI SPECIFICI
PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI PER
REALIZZAZIONIIN ECONOMIA
5
ACQUISIZIONEDI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE
6
Totale
13
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
7
TRASFERIMENTIDI CAPITALE
8
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
9
CONFERIMENTIDI CAPITALE
10
CONCESSIONI DICREDITI E
ANTICIPAZIONI
11
Servizio SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO11 05.
0,00 0,00 0,00 0,00 46.200,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.200,60
Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO11 06.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA11 07.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.987.047,42 0,00 0,00 0,00 46.200,60 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.248,02
Funzione FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI12
Servizio DISTRIBUZIONE GAS12 01.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio CENTRALE DEL LATTE12 02.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA12 03.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio TELERISCALDAMENTO12 04.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio FARMACIE12 05.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stampato il 29/07/2015 Pagina 7 di 8
Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I
ACQUISIZIONEDI BENI
IMMOBILI
2
ESPROPRI ESERVITU'ONEROSE
3
ACQUISTO DIBENI SPECIFICI
PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI PER
REALIZZAZIONIIN ECONOMIA
5
ACQUISIZIONEDI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE
6
Totale
13
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
7
TRASFERIMENTIDI CAPITALE
8
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
9
CONFERIMENTIDI CAPITALE
10
CONCESSIONI DICREDITI E
ANTICIPAZIONI
11
Servizio ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI12 06.
15.364,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.364,11
15.364,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 15.364,11
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
88.856.020,45 0,00 0,00 71.910,00 2.953.618,65 10855.91 2.862.454,17 0,00 0,00 0,00 94.754.859,18
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Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO I - SPESE CORRENTI
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I C O R R E N T I
PERSONALE
2
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O
DI MATERIE PRIME
3
PRESTAZIONI DISERVIZI
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI
5
TRASFERIMENTI
6
Totale
13
INTERESSIPASSIVI E ONERI
FINANZIARIDIVERSI
7
IMPOSTE E TASSE
8
ONERISTRAORDINARI
DELLA GESTIONECORRENTE
9
AMMORTAMENTI DIESERCIZIO
10
Servizio ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE04 04.0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI04 05.1.821.883,65 26.055,70 1.838.373,18 3.500,00 410.587,50 0,00 121.624,17 0,00 0,00 4.222.024,20
1.945.744,18 27.055,70 3.318.394,50 4.500,00 1.413.920,83 0,00 129.888,02 0,00 0,00 6.839.503,23
Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI05
Servizio BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE05 01.0,00 27.000,00 90.952,93 1.787,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.740,15
Servizio TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE05 02.0,00 0,00 249.574,99 3.000,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.574,99
0,00 27.000,00 340.527,92 4.787,22 296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.315,14
Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO06
Servizio PISCINE COMUNALI06 01.0,00 0,00 0,00 491.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.660,00
Servizio STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI06 02.0,00 0,00 355.571,80 0,00 0,00 0,00 0,00 77.240,00 0,00 432.811,80
Servizio MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO06 03.0,00 5.000,00 15.200,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200,00
0,00 5.000,00 370.771,80 491.660,00 15.000,00 0,00 0,00 77.240,00 0,00 959.671,80
Funzione FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO07
Stampato il 29/07/2015 Pagina 3 di 7
Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO I - SPESE CORRENTI
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I C O R R E N T I
PERSONALE
2
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O
DI MATERIE PRIME
3
PRESTAZIONI DISERVIZI
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI
5
TRASFERIMENTI
6
Totale
13
INTERESSIPASSIVI E ONERI
FINANZIARIDIVERSI
7
IMPOSTE E TASSE
8
ONERISTRAORDINARI
DELLA GESTIONECORRENTE
9
AMMORTAMENTI DIESERCIZIO
10
Servizio SERVIZI TURISTICI07 01.0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00
Servizio MANIFESTAZIONI TURISTICHE07 02.0,00 0,00 50.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 460.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00
Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI08
Servizio VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI08 01.0,00 0,00 258.624,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.624,28
Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI08 02.0,00 0,00 5.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.754.000,00
Servizio TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI08 03.0,00 0,00 28.224.217,21 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.424.725,01 0,00 31.648.942,22
0,00 0,00 34.236.841,49 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.424.725,01 0,00 37.661.566,50
Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE09
Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO09 01.1.938.238,57 17.350,00 3.057.109,18 8.400,00 81.500,00 0,00 129.389,39 0,00 0,00 5.231.987,14
Servizio EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, PIANI DI EDILIZIA ECON.POPOLARE09 02.0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Servizio SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE09 03.0,00 10.000,00 105.564,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.564,36
Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO09 04.
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Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO I - SPESE CORRENTI
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I C O R R E N T I
PERSONALE
2
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O
DI MATERIE PRIME
3
PRESTAZIONI DISERVIZI
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI
5
TRASFERIMENTI
6
Totale
13
INTERESSIPASSIVI E ONERI
FINANZIARIDIVERSI
7
IMPOSTE E TASSE
8
ONERISTRAORDINARI
DELLA GESTIONECORRENTE
9
AMMORTAMENTI DIESERCIZIO
10
0,00 0,00 0,00 0,00 60.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.700,00
Servizio SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI09 05.0,00 0,00 48.203.009,63 0,00 564.645,82 0,00 0,00 1.353.756,33 0,00 50.121.411,78
Servizio PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO09 06.0,00 12.000,00 10.898.463,93 24.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.114.463,93
1.938.238,57 39.350,00 62.274.147,10 32.400,00 886.845,82 0,00 129.389,39 1.353.756,33 0,00 66.654.127,21
Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE10
Servizio ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI10 01.2.055.966,96 408.829,89 3.391.866,03 0,00 0,00 0,00 137.172,05 0,00 0,00 5.993.834,93
Servizio SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE10 02.0,00 0,00 2.495.641,71 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305.641,71
Servizio STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI10 03.0,00 0,00 1.255.122,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.122,15
Servizio ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA10 04.2.215.216,63 497.539,04 27.176.262,86 4.000,00 5.306.647,06 0,00 148.061,02 0,00 0,00 35.347.726,61
Servizio SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE10 05.0,00 33.000,00 1.642.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.000,00
4.271.183,59 939.368,93 35.960.892,75 4.000,00 6.116.647,06 0,00 285.233,07 0,00 0,00 47.577.325,40
Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO11
Servizio SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'11 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO I - SPESE CORRENTI
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I C O R R E N T I
PERSONALE
2
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O
DI MATERIE PRIME
3
PRESTAZIONI DISERVIZI
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI
5
TRASFERIMENTI
6
Totale
13
INTERESSIPASSIVI E ONERI
FINANZIARIDIVERSI
7
IMPOSTE E TASSE
8
ONERISTRAORDINARI
DELLA GESTIONECORRENTE
9
AMMORTAMENTI DIESERCIZIO
10
Servizio FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI11 02.0,00 0,00 565.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00
Servizio MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI11 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA11 04.0,00 0,00 0,00 0,00 20.572,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.572,50
Servizio SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO11 05.0,00 2.000,00 1.200.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.840,00
Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO11 06.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA11 07.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 1.765.840,00 5.000,00 20.572,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793.412,50
Funzione FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI12
Servizio DISTRIBUZIONE GAS12 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio CENTRALE DEL LATTE12 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA12 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio TELERISCALDAMENTO12 04.
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Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO I - SPESE CORRENTI
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I C O R R E N T I
PERSONALE
2
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O
DI MATERIE PRIME
3
PRESTAZIONI DISERVIZI
4
UTILIZZO DI BENIDI TERZI
5
TRASFERIMENTI
6
Totale
13
INTERESSIPASSIVI E ONERI
FINANZIARIDIVERSI
7
IMPOSTE E TASSE
8
ONERISTRAORDINARI
DELLA GESTIONECORRENTE
9
AMMORTAMENTI DIESERCIZIO
10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio FARMACIE12 05.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI12 06.0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI
40.490.003,41 3.443.831,66 163.638.943,74 2.313.202,20 12.447.289,31 1.132.838,42 2.889.445,72 15.377.193,52 0,00
249.168.007,67
(*) Altri Interventi Particolari
11
12
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
6.656.929,41
778.330,28
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Comune di Taranto
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
F U N Z I O N I E S E R V I Z I
1
I N T E R V E N T I P E R I L R I M B O R S O D I P R E S T I T I
RIMBORSO PERANTICIPAZIONI DI
CASSA
2
RIMBORSO DIFINANZIAMENTI ABREVE TERMINE
3
RIMBORSO DI QUOTACAPITALE DI MUTUI E
PRESTITI
4
RIMBORSO DI PRESTITIOBBLIGAZIONARI
5
RIMBORSO DI QUOTACAPITALE DI DEBITI
PLURIENNALI
6
Totale
7
Funzione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO01
Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO01 03.
52.676.962,74 0,00 8.164.754,48 0,00 0,00 60.841.717,22
52.676.962,74 0,00 8.164.754,48 0,00 0,00 60.841.717,22
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
52.676.962,74 0,00 8.164.754,48 0,00 0,00 60.841.717,22
Stampato il 31/07/2015 Pagina 1 di 1
I N T E R V E N T O Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio incorso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)
Comune di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONEFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Titolo 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
Funzione 1 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI08.Servizio 1 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI08. 03.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI08 03. . 16.859.303,68 19.391.893,01 0,00 0,00 19.391.893,0103
Totale Servizio 16.859.303,68 19.391.893,01 0,00 0,00 19.391.893,011 08. 03.
Totale Funzione 16.859.303,68 19.391.893,01 0,00 0,00 19.391.893,011 08.
Totale Titolo 1 16.859.303,68 19.391.893,01 0,00 0,00 19.391.893,01
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Comune di Taranto
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015
ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA
Titolo 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
2
3
4
5
6
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI(ANCHE FUNZ.DELEGATE)
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
161.449.013,40
56.633.202,42
14.445.843,49
61.730.272,29
60.716.962,74
50.323.800,72
1 2 3 4
Totale Entrate Finali
Totale
Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennalevincolato iscritto in entrata
Totale Complessivo Entrate
294.258.331,60
455.088.384,79
49.789.289,73
405.299.095,06
Titolo 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 249.168.007,67
Titolo
Titolo
Titolo
2
3
4
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER
94.754.859,18
60.841.717,22
50.323.800,72
Totale Spese Finali
Totale
Disavanzo di Amministrazione
Totale Complessivo Spese
343.922.866,85
455.088.384,79
455.088.384,79
0,00
Comune di Taranto
RISULTATI DIFFERENZIALI 2015
RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI
232.528.059,31
249.168.007,67
-16.639.948,36
8.164.754,48
344.047.621,33
343.922.866,85
1 2 3 4
A) Equilibrio Economico Finanziario
Finanziare
Impiegare
-24.804.702,84
124.754,48
0,00
Quote di oneri di urbanizzazione
24.804.702,84
Avanzo Amm.ne per spesa corrente
Maggiori entrate titoli 1°, 2° e 3°
Proventi codice della strada e parcheggi
0,00
0,00
1.674.200,00
1.507.500,00
21.172.906,83
0,00
Entrate Titolo I-II-III
Spese Correnti
(+)
(-)
Differenza
Quote di Capitale Amm.to Mutui (-)
Differenza*
B) Equilibrio Finale
Entrate Finali (av. + tit. I+II+III+IV)
Spese Finali (disav. + titoli I+II)
(+)
(-)
Saldo Netto da(-)
(+)
* La differenza di.....................................................
Avanzo di amministrazione destinato alla OSL
fondo pluriennale vincolato
è finanziata con:
0,00 %0,00Disavanzo (-)
Comune di Taranto, lì 29/07/2015
IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE