Date post: | 30-Dec-2015 |
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Presentazione del Con.I.S.A. 1
Consorzio Consorzio Intercomunale Intercomunale
Socio - AssistenzialeSocio - Assistenziale““Valle di Susa”Valle di Susa”
Presentazione del Con.I.S.A. 2
LA STORIA La gestione associata
dei servizi socio-assistenziali trae origini lontane nel tempo e discende dalla L.R. 20/82 che promuove e sostiene la delega, da parte dei Comuni, della gestione dei servizi socio-assistenziali alle USL che, di conseguenza, vengono denominate USSL
Comuni
Comuni
Unità
Sanitaria
LocaleUnità
Sanitaria
Locale
UnitàSocioSanitariaLocale
UnitàSocioSanitariaLocale
Presentazione del Con.I.S.A. 3
I 38 Comuni della Valle di Susa delegano all’allora USL 36 tutte le funzioni in materia socio-assistenziale, di cui alla L.R. 20/82, a decorrere dall’1.7.1983
LA STORIA
Presentazione del Con.I.S.A. 4
A seguito dell’aziendalizzazione delle USSL, che dal 1994 diventano ASL, la Regione Piemonte legifera nuovamente in materia socio-assistenziale (L.R. 62/95):
Conferma la validità e l’efficacia della gestione associata cui intende dare continuitàIntroduce e incentiva il modello consortile, con l’intento di valorizzare il ruolo e l’autonomia degli Enti localiSottolinea l’importanza della coincidenza degli ambiti territoriali consortili, (corrispondenti alle ex USSL) con i distretti sanitari delle ASLSancisce l’irrinunciabilità dell’integrazione del comparto sanitario con quello socio-assistenziale relativamente all’area materno-infantile, della disabilità, degli anziani non autosufficienti
Presentazione del Con.I.S.A. 5
Il Con.I.S.A. “Valle di Susa” nasce l’1.1.1997
con l’adesione dei 38 Comuni della Valle, facenti parte delle 2 Comunità Montane, più il Comune di Buttigliera Alta;dall’1.1.1999 il Comune di Sestriere revoca la delega al Con.I.S.A. e la trasferisce, anche per la materia sanitaria, all’ASL 10 di Pinerolo
Presentazione del Con.I.S.A. 6
FORME GESTIONALI DEI SERVIZI ALLA PERSONA
GESTIONE DIRETTA
è prevista dalla legge per Comuni
di medie e grandi dimensioni (capoluoghi di Provincia)
è sconsigliata per i piccoli comuni
GESTIONE ASSOCIATA
attraverso:
Consorzi
Aziende speciali
Delega all’ASL
Convenzione
Comunità montane
Istituzione
Presentazione del Con.I.S.A. 7
CONSORZIO TRA COMUNIEnte strumentale delle Amministrazioni Comunali
dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, finanziaria, gestionale, patrimoniale, regolamentare
Assemblea dei Sindaci e Presidente
(Indirizzo e programmazione)
Revisore unico o collegio
Consiglio di Amministrazione e Presidente (esecutivo)
Direttore(gestionale)
Presentazione del Con.I.S.A. 8
Natura giuridica dell’ente
Ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimonialeHa come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicitàEsercita le funzioni che la Legge 8.11.2000 n. 328 attribuisce ai Comuni, secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali in materia (L.R. 1/2004)Persegue un’organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo omogeneità ed equità di trattamento
Presentazione del Con.I.S.A. 9
Servizi aggiuntiviIl Consorzio può erogare servizi aggiuntivi rispetto a quelli delegati, purché attinenti alle proprie finalità, su richiesta degli Enti aderenti ed in risposta a specifiche esigenze di politica socialeI relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.
Presentazione del Con.I.S.A. 10
Presidente pro-tempore dell’Assemblea: Piero Genovese - Assessore Politiche sociali e Vice Sindaco del Comune di Almese. Ha funzioni di raccordo tra l’Assemblea ed il Consiglio di AmministrazioneVice Presidente pro-tempore dell’Assemblea: Pasquale Luciano - Assessore Politiche sociali del Comune di CesanaDirettore: Anna Blais. Ha funzioni di direzione gestionaleRevisore dei conti: Federico Moine. Ha funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell’Ente
Composizione del Consorzio
Presentazione del Con.I.S.A. 11
Presidente del Consiglio di Amministrazione:Laura Mussano. Ha la rappresentanza legale dell’Ente,
con funzioni di coordinamento dell’attività programmatica e di indirizzo, dettata dall’Assemblea, con quella di amministrazione e di governo del C.d.A.
Consiglio di Amministrazione: Laura Mussano, Emanuele Bellavia, Nicolò Coppola
Requisiti dei componenti del C.d.A.: speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, funzioni svolte, uffici ricoperti (art. 17 comma 2 dello Statuto consortile)
Il Consiglio di Amministrazione opera a titolo gratuito in quanto non sono previste indennità di funzione.
Presentazione del Con.I.S.A. 12
Legge 8 novembre 2000, n. 328"Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali“
Rappresenta una grande novità nel campo dei servizi sociali in Italia
Assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle persone e alle famiglie, gestito con il metodo della programmazione partecipata degli attori sociali
Sancisce i principi
della universalità delle prestazioni
della sussidiarietà verticale ed orizzontale
della programmazione partecipata
Presentazione del Con.I.S.A. 13
La Regione programma e organizza il sistema integrato degli
interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità,
solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza,
omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria
e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
Criteri operativi che caratterizzano il sistema:• garanzia di risposta ai diritti sociali, definendo prestazioni e livelli
essenziali ed omogenei; • concertazione e cooperazione tra diversi livelli istituzionali• coordinamento e integrazione delle politiche• promozione di una pluralità di offerta dei servizi
La Regione programma e organizza il sistema integrato degli
interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità,
solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza,
omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria
e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
Criteri operativi che caratterizzano il sistema:• garanzia di risposta ai diritti sociali, definendo prestazioni e livelli
essenziali ed omogenei; • concertazione e cooperazione tra diversi livelli istituzionali• coordinamento e integrazione delle politiche• promozione di una pluralità di offerta dei servizi
Legge regionale 8.1.2004, n. 1" Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento“
Presentazione del Con.I.S.A. 14
Strumenti di programmazioneRelazione Previsionale e Programmatica
Piano di Zona Locale
che si devono integrare con:
Profili e Piani di Salute
Piano delle Attività Territoriali del Distretto Sanitario
Piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana
Presentazione del Con.I.S.A. 15
Popolazione
Popolazione complessiva al 31.12.2011 91.660Comune più piccolo Moncenisio (42 ab.)Comune più grande Avigliana (12.476 ab.)5 comuni con più di 5.000 abitanti (Avigliana, Susa (6.680), Bussoleno (6.493), Buttigliera Alta (6.474), Almese (6.383)Totale anziani >65 anni: 21,29% (19.490)Totale minori: 16,02 % (14.665)Totale stranieri: 5.904 pari a 6,45%
Presentazione del Con.I.S.A. 16
COMUNI
quota pro-capite per abitante anno 2012 € 27,44
COMUNI
quota pro-capite per abitante anno 2012 € 27,44
Fonti di finanziamento
REGIONE
fondo Regionale Politiche Sociali finanziamenti vincolati e/o finalizzati fondo nazionale Politiche Sociali ex L. 328/00
REGIONE
fondo Regionale Politiche Sociali finanziamenti vincolati e/o finalizzati fondo nazionale Politiche Sociali ex L. 328/00
Presentazione del Con.I.S.A. 17
PARTECIPAZIONE UTENTI
Regolamentata dai criteri di accesso ai servizi definiti dal Consorzio
PARTECIPAZIONE UTENTI
Regolamentata dai criteri di accesso ai servizi definiti dal Consorzio
SERVIZIO SANITARIO
attività socio-assistenziali a rilievo sanitario di cui al DPCM 8/8/85 e dall'attuale Decreto Ministeriale sui livelli essenziali di assistenza sanitaria
SERVIZIO SANITARIO
attività socio-assistenziali a rilievo sanitario di cui al DPCM 8/8/85 e dall'attuale Decreto Ministeriale sui livelli essenziali di assistenza sanitaria
Presentazione del Con.I.S.A. 18
I nostri finanziatori
Regione20,7%
Regione prog.finalizzati
11,1%
Province1,7%
Comuni27,7%
Comunità Montane
0,0%
ASL21,3%
Utenti7,4%
Altro7,2% Avanzo
2,9%
Presentazione del Con.I.S.A. 19
Spese sostenute negli anni
1997
€ 2.858.210,78
2005
€ 5.978.230,03
2007
€ 7.637.656,76
2008
€ 7.739.810,00
2009
€ 8.656.927,71
2010
€ 7.964.419,02
2011
€ 7.723.612,52
SPESE CORRENTI DAL 1997 AL 2011
170,23%
29,20%
- 3,02%
Presentazione del Con.I.S.A. 20
Ripartizione costo dei servizi previsti dal consorzio nell’anno
2011Anziani e
promozione sociale
16% Contrasto alla poverta' ed inclusione
sociale 5%
Disabili ed inclusione
sociale 32%
Minori e famiglie
23%
Governance e servizi
generali 24%
Presentazione del Con.I.S.A. 21
La distribuzione delle spese del programma “Governance e servizi generali”
Punto di accoglienza socio-
sanitaria5%
Attività di supporto area minori e adulti
4%
Personale e attività del servizio sociale
professionale35%
Attività di supporto area anziani e
disabili8%
Organi istituzionali e spese generali
27%
Attività direzionali e amministrative
21%
Presentazione del Con.I.S.A. 22
Quota consortile Con.I.S.A.
Anno 1997 € 12,91 Anno 2006 € 18,75
Anno 1998 € 12,31 Anno 2007 € 22,25
Anno 1999 € 13,43 Anno 2008 € 22,70
Anni 2000
/ 2003€ 16,52 Anno 2009 € 23,40
Anno 2004 € 18,00 Anno 2010 € 23,80
Anno 2005 € 18,40 Anno 2011 € 25,18
Presentazione del Con.I.S.A. 23
Gli Enti consorziati hanno l’obbligo di
versare alla Tesoreria del Consorzio,
a trimestri anticipati,
una quota pari a 1 / 4 della
somma calcolata annualmente
Gli Enti consorziati hanno l’obbligo di
versare alla Tesoreria del Consorzio,
a trimestri anticipati,
una quota pari a 1 / 4 della
somma calcolata annualmente
Art. 46 comma 2
Presentazione del Con.I.S.A. 24
Quota comunale pro-capite altri Enti gestori Anno 2012
CISSA Moncalieri€ 29,28 dato provv.
CISSP Settimo T.se€ 32,71
CISS Chivasso€ 31,00 CISAP Grugliasco
€ 30,49
CSSAC Chierida € 28,00 a € 36,00
CISA 12 Nichelino€ 39,00 CIS Ciriè
€ 31,00
CISS 38 Courgnè€ 27,43
INRETE Ivrea€ 30,54 dato provv.
CIDIS Piossasco€ 41,18
Unione Val Sangone€ 34,00
CISA 31 Carmagnolada € 27,00 a € 30,50
CISSA Pianezza€ 29,40 CISA Rivoli
€ 37,00CISS Pinerolo
€ 22,00 – 30,50
CISSAC Caluso€ 28,50
CONISAVALLE DI SUSA
€ 27,00
Presentazione del Con.I.S.A. 25
Risorse umane Con.I.S.A.Direttore 1
Responsabili Area 3
Responsabile Servizi Disabilità 1
Assistenti sociali coordinatori 3
Assistenti sociali 12
Amministrativi 13 (di cui 3 a supporto dei Poli)
Educatori coordinatori 2
Educatori professionali 6
Operatrice socio sanitaria 1
Totale 42 di cui a part time 12
Dotazione organica 45
Presentazione del Con.I.S.A. 26
Risorse umane Con.I.S.A. (al 31.12.2011)
Profilo Quantità Età mediaAnzianità di
servizioDIRETTORE 1 56 31
RESPONSABILI 4 51,5 27,25ASSISTENTI SOCIALI 15 41 15,33
EDUCATORI PROFESSIONALI 8 45,12 16,87AMMINISTRATIVI 13 43,84 13,92
OPERATORI SOCIO SANITARI 1 55 26TOTALE 42 44,36 16,95
Presentazione del Con.I.S.A. 27
Risorse umane Con.I.S.A. (al 31.12.2011)
Profilo LaureaLic. media superiore
Scuola obbligo
Totale
DIRETTORE 1 1RESPONSABILI 4 4
ASSISTENTI SOCIALI 15 15EDUCATORI PROFESSIONALI 6 2 8
AMMINISTRATIVI 2 8 3 13OPERATORI SOCIO SANITARI 1 1
TOTALE 28 11 3 42
Presentazione del Con.I.S.A. 28
Servizi appaltati (al 31.12.2011)
Cooperativa sociale Attività gestite Qualifica 2009 2010 2011
- Assistenza domiciliare Coordinatori OSS 4 4 4
- RA Borgone e Salbertrand Operatori Socio Sanitari 62 59 59 - Servizi educativi Educatori Professionali 31 34 30 - Gruppi Appartamento Cuochi 1 0 0
(da ottobre 2011 coop Biosfera) Assistenti familiari 10 11 13PASS /Sportello inf soc e san Responsabile Area complessa 2 2 3
Assistenti sociali 2 2 2Infermieri professionali 2 2 2amministrativo 1 1 1
operatore di sportello 1 1 1
totale 116 116 115 - CST Coordinatore 1 1 1
Educatori Professionali 6 7 7Operatori Socio Sanitari 8 9 10Personale Servizi generali 2 3 4
totale 17 20 22
Coop SANABIL progetto Integr@rete4 mediatori culturali 10 10 10
Coop Educazione progetto progetto P.A.R.I. esperto politiche att del lav 1 1 0coop Change Centro fam /Punto giovani counsellor 2 2 2
totale 13 13 12TOTALE 146 149 149
Personale impiegato
FRASSATI
IL SOGNO DI UNA COSA - CAD
Presentazione del Con.I.S.A. 30
Aree di intervento
MINORI E FAMIGLIE
Botero
ANZIANIDISABILI
ADULTI
Van GoghPicasso
Chagall
Presentazione del Con.I.S.A. 31
Servizi ed interventi trasversaliServizio sociale professionaleSegretariato socialeAssistenza economicaAssistenza domiciliareAffidamenti familiari diurni e residenzialiInserimenti a carattere residenzialeInserimenti residenziali a bassa soglia (Casa Meana)Gestione tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno
Presentazione del Con.I.S.A. 32
Servizi ed interventi trasversaliSportelli Inform@stranieriSportello informativo Inform@serviziPunto Unico di Accoglienza socio-sanitario PASSTirocini formativi e di orientamento al lavoroProgetti personalizzati di natura sociale solidaristicaSocial Housing (Casa Bruzolo)Collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia per progetti di “pubblica utilità” e di “giustizia riparativa”
Presentazione del Con.I.S.A. 33
Minori e Famiglie
Educativa territoriale
Centro diurno semiresidenziale
Centro Famiglia
Punto Giovani
Rapporti con autorità giudiziaria in materia civile e penale
Adozioni nazionali e internazionali
Presentazione del Con.I.S.A. 34
Servizio di mediazione familiare Pegaso
Spazio neutro di incontro
Sportelli di ascolto negli istituti scolastici superiori
Presentazione del Con.I.S.A. 35
TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011Contr. Integr. M.A. e straordinari 178 323 309 213Anticipi e prestiti 9 14 26 13Sussidi progetti personalizzati 5 10 9 11TOTALE 192 347 344 237
% TOTALE 2008/2011SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE
120,00%23,44%
19,66%44,44%
TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011
CONTRIBUTI ECONOMICI € 195.525,95 € 278.626,06 € 271.804,07 € 199.433,26
variazione % 42,50% -2,45% -26,63%
ANTICIPI E PRESTITI € 5.099,32 € 8.366,80 € 16.801,93 € 4.203,50
variazione % 64,08% 100,82% -74,98%
SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI € 7.000,00 € 9.190,30 € 8.104,00 € 6.515,00
variazione % 31,29% -11,82% -19,61%
SPESA COMPLESSIVA € 207.625,27 € 296.183,16 € 296.710,00 € 210.151,76
variazione % 42,65% 0,18% -29,17%
SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE
AUMENTO % 2008/2011
1,22%
-17,57%
-6,93%
2,00%
Sostegno Economico
Presentazione del Con.I.S.A. 36
SAD + semplice attuazione minori 2009 2010 2011Monte ore complessivo da capitolato+diretta 45.549 45.272 45.549
Monte ore complessivo utilizzato 45.381 45.013 39.475
Monte ore utilizzato per minori 2.413 1.623 1.738 Incidenza ore utilizzate per minori su monte ore complessivo utilizzato
5,3% 3,6% 4,4%
Utenti minori 40 28 27
Media ore effettive per utente 60 58 64
Assistenza Domiciliare
Presentazione del Con.I.S.A. 37
Minori in carico all'educativa territoriale
114 114 124 134 123 110
94 91 96 9882
69
20 2328
3641
41
2006 2007 2008 2009 2010 2011
totale casi n. minori n. minori disabili
Distribuzione delle ore di educativa
15.154 16.339 15.775 16.709 16.205 18.047
12.54912.790 12.163 11.772
10.60010.483
2.6053.549 3.612 4.937
5.6057.564
2006 2007 2008 2009 2010 2011
totale ore n. ore minori n. ore minori disabili
Educativa Territoriale
Presentazione del Con.I.S.A. 38
Affidamenti residenziali di minori
35
14
9
37
11
7
36
63
Aff.residenziali aterzi
Aff.residenziali aparenti
Aff. di MSNA aparenti
2009 2010 2011
Affidamenti Familiari
Presentazione del Con.I.S.A. 39
2006 2007 2008 2009 2010 2011Importo rette minori 741.326€ 819.486€ 696.306€ 461.860€ 495.182€ 577.598€ Minori 42 53 35 28 30 33 Media per utente € 17.650,63 € 15.462,00 € 19.894,46 € 16.495,01 € 16.506,07 € 17.502,97Importo rette mamme 97.499€ 131.423€ 98.734€ 102.541€ 76.916€ 100.088€ Mamme 10 14 8 6 8 6 Media per utente € 9.749,90 € 9.387,36 € 12.341,77 € 17.090,19 € 9.614,50 € 16.681,33
Inserimenti residenziali
Presentazione del Con.I.S.A. 40
SERVIZI EROGATI Totale spese
SAD Minori € 44.700,00 Educativa territoriale minori € 238.013,06 Affidamenti di supporto minori € 78.084,00 Centro diurno semiresidenziale € 147.946,36 TOTALE DOMICILIARITA' MINORI € 508.743,42 Affidamenti residenziali minori € 245.838,11 Inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino € 577.598,16 TOTALE RESIDENZIALITA' MINORI € 823.436,27 Sostegno al reddito minori € 199.433,26 Prestiti minori € 4.203,50 Sussidi per progetti personalizzati € 6.515,00 TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE € 210.151,76 Adozioni minori € - TOTALE ADOZIONI MINORI € - Promozione dell'agio e prevenzione del disagio minorile e giovanile € 1.500,00 Sportelli scolastici d'ascolto € - Punto Giovani € - TOTALE PROMOZIONE DELL'AGIO E PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE € 1.500,00 Servizio di sostegno alla genitorialità "Pegaso" € 18.303,49 Luogo neutro € 59.910,47 Centro per le famiglie € 20.508,77 TOTALE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' € 93.722,73 Attività di supporto servizi specialistici per minori € 148.496,61 TOTALE ATTIVITA’ DI SUPPORTO SERVIZI SPECIALISTICI PER MINORI € 148.496,61
PROGRAMMA MINORI € 1.786.050,79
Riepilogo Finanziario
Presentazione del Con.I.S.A. 41
Disabili
Educativa territoriale minoriContributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliareProgetto Gabbianella Educativa territoriale adolescenti e giovaniEducativa scolastica disabili sensorialiCentro Consulenza Ausili informatici Archimede
Presentazione del Con.I.S.A. 42
CST di Sant’Antonino FilareteCST di Susa Il filo di AriannaCAD Per Filo e per segno di Sant’AntoninoCentro diurno Interspazio di Sant’AmbrogioCentro Diurno Ponte di CondoveRAF Maisonetta di Sant’AntoninoTrasporto per l’accesso ai centri diurni
Presentazione del Con.I.S.A. 43
Progetti di Vita Indipendente
Telesoccorso e Teleassistenza
2 Gruppi Appartamento di Avigliana
Presentazione del Con.I.S.A. 44
TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011Contr. Integr. M.V. e straordinari 48 60 55 47Anticipi e prestiti 9 22 14 7Sussidi progetti personalizzati 54 59 59 57TOTALE 111 141 128 111
5,56%
SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI
% TOTALE 2008/2011
-2,08%
-22,22%
TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011CONTRIBUTI ECONOMICI € 62.456,76 € 67.247,93 € 83.248,67 € 76.266,73
variazione % 7,7% 23,8% -8,4%ANTICIPI E PRESTITI € 10.670,09 € 24.237,99 € 18.933,00 € 8.046,00
variazione % 127,2% -21,9% -57,5%SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI € 69.000,00 € 88.389,00 € 81.778,50 € 79.994,00
variazione % 28,1% -7,5% -2,2%SPESA COMPLESSIVA € 142.126,85 € 179.876,55 € 183.960,11 € 164.306,05
variazione % 26,56% 2,27% -10,68%
SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI
AUMENTO % 2008/2011
15,93%
15,61%
22,11%
-24,59%
Sostegno Economico
Presentazione del Con.I.S.A. 45
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 2009 2010 2011
Monte ore complessivo da capitolato+diretta 45.549 45.549 45.549 Monte ore complessivo utilizzato 45.381 45.013 39.475 Ore x disabili adulti 11.024 12.144 12.894 Disabili adulti (1) 94 93 95 Ore disabili minori 4.779 4.091 4.027 Disabili minori 28 28 23 Monte ore utilizzato per disabili 15.803 16.235 16.921 Totale utenti disabili 122 121 118 Incidenza ore utilizzate per disabili su monte ore complessivo utilizzato
35% 36% 37%
Media ore effettive per utente 130 134 143
Assistenza Domiciliare
Presentazione del Con.I.S.A. 46
CST S.Antonino
CADCST Susa attivo dal 15.10.07
TOTALE CST
S.AntoninoCAD
CST Susa attivo dal 15.10.07
TOTALE CST
S.AntoninoCAD
CST Susa attivo dal 15.10.07
TOTALE
Utenti 39 16 11 50 35* 20* 13 56 34 16 11 48*
giorni presenza
2011
7.341
2009 2010
8.640 9.157
2008 2009 2010Utenti 15 15 15gg di presenza 1.402 1.598 1.739
CENTRO INTERSPAZIO2009 2010 2011
Utenti 13 14 14gg di presenza 1.551 1.551 1.883
PROGETTO PONTE
Centri Diurni
Presentazione del Con.I.S.A. 47
SERVIZI EROGATI Totale spese
SAD disabili € 302.270,84 Educativa territoriale disabili € 132.297,00 Affidamenti di supporto disabili € 7.106,00 Telesoccorso e teleassistenza disabili Assegni di servizio disabili € 71.439,32 Educativa scolastica disabili sensoriali € 55.000,00 TOTALE DOMICILIARITÀ DISABILI € 568.113,16 CST e Cad € 493.228,09 Centro socio terapeutico di Susa € 55.000,00 Centro diurno interspazio € 113.545,25 Centro diurno Ponte € 84.397,66 Trasporto per l'accesso ai centri diurni € 150.200,00 Interventi di supporto alle famiglie (soggiorni) € 32.420,96 TOTALE CENTRI DIURNI DISABILI € 928.791,96 Affidamenti residenziali disabili € 22.440,00 Inserimenti in strutture residenziali disabili € 366.715,96 Gruppi appartamento € 204.630,25 TOTALE RESIDENZIALITÀ DISABILI € 593.786,21
Inserimenti lavorativi e socializzanti disabili (Solidali) € 243.879,65 Progetti occupazionali € 79.994,00 TOTALE INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI DISABILI € 323.873,65 Sostegno al reddito disabili € 76.266,73 Anticipi e prestiti disabili € 8.046,00 TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI € 84.312,73
PROGRAMMA DISABILI € 2.498.877,21
Riepilogo Finanziario
Presentazione del Con.I.S.A. 48
Anziani
Contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliareInserimenti in centri diurniTelesoccorso e teleassistenza2 Strutture residenziali a gestione diretta - R.A. N.S. del Rocciamelone di Borgone
- R.A. Galambra di Salbertrand
Presentazione del Con.I.S.A. 49
TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011 % TOTALE 2008/2011
Contr. Integr. M.V. e straordinari 38 41 45 26 -31,58%
Anticipi e prestiti 22 18 15 5 -77,27%
TOTALE 60 59 60 31 -48,33%
SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011AUMENTO % 2008/2011
CONTRIBUTI ECONOMICI € 20.653,53 € 29.529,93 € 33.687,18 € 26.966,02
variazione % 42,98% 14,08% -19,95% 30,56%
ANTICIPI E PRESTITI € 43.608,13 € 39.399,00 € 11.907,70 € 7.777,40
variazione % -9,8% -69,8% -34,69% -82,17%SPESA COMPLESSIVA € 64.261,66 € 68.929,26 € 45.594,88 € 34.743,42
variazione % 7,26% -33,85% -23,80% -45,93%
SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI
Sostegno Economico
Presentazione del Con.I.S.A. 50
SAD + SEMPLICE ATTUAZIONE ANZIANI 2009 2010 2011Monte ore complessivo disponibile (Coop. OSS dipendente) 45.549 45.549 45.549 Monte ore complessivo utilizzato 45.381 45.467 39.475 Ore x anziani parzialmente autosufficienti 7.153 6.480 5.497 Anziani parzialmente autosufficienti (1) 90 79 85 Ore x anziani non autosufficienti 18.714 19.271 14.223 Anziani non autosufficienti (2) 184 199 143 Monte ore utilizzato per anziani 25.867 25.751 19.720 Totale utenti anziani (3) 274 278 228
Incidenza ore utilizzate per anziani su monte ore complessivo utilizzato
57% 57% 50%
Media ore effettive per utente 94 93 86
SADSemplice
attuazioneTOTALE
ore x anziani UVG 13.296 349 13.645casi anziani UVG (1) 138 2 140ore x anziani Pischiatria 578 0 578casi anziani Pischiatria 3 0 3
Monte ore utilizzato 13.874 349 14.223Totale utenti anziani non autosufficienti (2) 141 2 143
2011 ASSISTENZA DOMICILIARE + SEMPLICE
ATTUAZIONE
Anziani non autosufficienti
Assistenza Domiciliare
Presentazione del Con.I.S.A. 51
INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
2009 2010 2011
Importo rette anziani non auto 146.258,00€ 194.694,44€ 175.279,67€ Anziani non auto 48 54 50 Media per utente € 3.047,04 € 3.605,45 € 3.505,59
427
101
528
447
119
566
408
160
568
RAF RSA
2009 2010 2011
Andamento dei posti letto convenzionati
51 4084
2543 4885
2143 48
85
21
127
327
130
327
130
327
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 (FuoriDistretto)
totale
2009 2010 2011
Anziani in lista d'attesa e anziani inseriti in convenzione
313420
141 135
235
327 327445
177
270
2006 2007 2008 2009 2010
Lis ta d'attesa a l 31.12 Inseriti in convenzione a l 31.12
Andamento delle integrazioni rette di anziani non autosufficienti
Tipologia dei posti letto disponibili
Confronto lista di attesa – posti letto occupati in convenzione
Confronto posti letto occupati in convenzione al 31/12
Inserimenti residenziali
Presentazione del Con.I.S.A. 52
SERVIZI EROGATI Totale spese
Affidamenti di supporto anziani € 31.254,00 Assegni di servizio anziani € 26.700,00 Inserimenti diurni anziani € - SAD anziani € 405.417,00 Telesoccorso e teleassistenza € 200,00 Altri interventi di domiciliarità anziani TOTALE DOMICILIARITA' ANZIANI € 463.571,00 Affidamenti residenziali anziani € - Inserimenti in strutture residenziali anziani € 206.902,74 Strutture residenziali a gestione diretta € 499.621,39 TOTALE RESIDENZIALITA' ANZIANI € 706.524,13 Anticipi e prestiti anziani € 7.777,40 Sostegno al reddito anziani € 26.996,02 TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI € 34.773,42
TOTALE ANZIANI € 1.204.868,55
Riepilogo Finanziario
Presentazione del Con.I.S.A. 54
TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011Contr. Integr. M.A. e straordinari 88 127 117 93Anticipi e prestiti 6 12 11 10
Sussidi Progetti Personalizzati 9 12 16 29
TOTALE 103 151 144 132
222,22%
28,16%
SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI
% TOTALE 2008/2011
5,68%
66,67%
TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011CONTRIBUTI ECONOMICI € 37.563,49 € 64.994,21 € 69.623,28 € 60.485,60
variazione % 73,0% 7,1% -13,1%ANTICIPI E PRESTITI € 8.991,64 € 7.325,00 € 7.978,00 € 6.208,00
variazione % -18,5% 8,9% -22,2%SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI € 8.520,88 € 16.514,00 € 15.588,00 € 37.661,00
variazione % 93,8% -5,6% 141,6%SPESA COMPLESSIVA € 55.076,21 € 88.833,21 € 93.189,28 € 104.354,60
variazione % 61,29% 4,90% 11,98%
SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI
AUMENTO % 2008/2011
341,98%
89,47%
61,02%
-30,96%
Sostegno Economico
Presentazione del Con.I.S.A. 55
SAD + semplice attuazione adulti 2009 2010 2011
Monte ore complessivo da capitolato + diretta 45.549 45.272 45.549
Monte ore complessivo utilizzato 43.381 45.013 39.475
Monte ore utilizzato per adulti 1.298 1.404 1.096
Incidenza ore utilizzate per adulti su monte ore complessivo utilizzato 3,0% 3,1% 2,8%
Utenti adulti 20 15 19
Media ore effettive per utente 65 94 58
Assistenza Domiciliare
Presentazione del Con.I.S.A. 56
SERVIZI EROGATI Totale spese
SAD adulti € 26.800,00 Affidamenti di supporto adulti € 5.632,00 TOTALE DOMICILIARITÀ ADULTI IN DIFFICOLTÀ € 32.432,00 Sostegno al reddito adulti € 61.217,99 Anticipi e prestiti adulti € 6.771,00 Borse lavoro adulti € 37.862,00 Inclusione sociale adulti € - TOTALE INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTÀ € 105.850,99 Mediazione culturale € 18.018,00 Altri interventi di sostegno all'integrazione degli stranieri € - TOTALE SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI € 18.018,00 Inserimenti in strutture residenziali adulti € 147.371,12 Affidamenti residenziali adulti € 81.727,70 TOTALE RESIDENZIALITÀ ADULTI € 229.098,82
PROGRAMMA ADULTI € 385.399,81
Riepilogo Finanziario
Presentazione del Con.I.S.A. 57
AREE DI CRITICITÀ
Rischio di delega di funzioni non assegnate(emergenza casa, politiche del lavoro)
Sovrastima delle possibilitàdi intervento rispetto
a dotazioni umane, strumentali, finanziarie
Possibile contrazione dellafunzione di Programmazione tipica dell’Assemblea, a favore dell’organo esecutivo
Rischio di sovrapposizionetra competenze Comunali (esempio assegno natalità, borse studio)e competenze del Consorzio(assistenza economica)
Rischio di scollamento
tra politiche sociali e quelle
della casa, lavoro, istruzione
Presentazione del Con.I.S.A. 58
PUNTI DI FORZA
consolidamento dello spirito solidaristico e mutualistico derivante dall’associazionismoerogazione di servizi con valore di molto superiore al trasferimento di fondi comunali al Consorziocreazione di una rete plurima e diversificata di Servizi non realizzabile da parte di Enti di piccole dimensionigaranzia di soddisfazione dei bisogni indipendentemente dalla quota di partecipazione (principio assicurativo)omogeneità di trattamento dei beneficiari su tutto il
territorio della Valle ed erogazione di analoghi livelli di assistenza
Presentazione del Con.I.S.A. 59
Strategie comunicativeDare ragione
di ciò che si fa
Rendicontare puntualmente le attività svolte
Coinvolgere periodicamente gli attori sociali su
iniziative,promozioni,progettazioni
Presentazione del Con.I.S.A. 60
Strategie comunicativeFar “cultura” rispetto alla solidarietà sociale
Evidenziare il carattere professionale degli interventi
Valorizzare il ruolo programmatorio degli Enti Locali attraverso la partecipazione al Gruppo di lavoro assembleare