DISEGNO DI LEGGE
Recante disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2018
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Onorevoli Deputati,
il disegno di legge di assestamento propone l’aggiornamento delle previsioni di entrata e degli
stanziamenti di bilancio per l’anno 2018, di competenza e di cassa, in relazione al quadro
macroeconomico previsto nel Documento di economia e finanza 2018 dello scorso aprile, alla
disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, come
risultanti dal monitoraggio, nonché alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già
considerato nella legge di bilancio 2018-2020, segnalate dalle Amministrazioni centrali dello Stato
per l’esercizio finanziario in corso.
Le variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, unitamente alle variazioni di bilancio
adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio dell’anno in corso e agli effetti
finanziari dei provvedimenti legislativi adottati successivamente all’approvazione della legge di
bilancio, definiscono le previsioni assestate per il 2018.
Il disegno di legge di assestamento è predisposto nell’ambito del quadro normativo definito dalla
legge quadro contabilità e finanza pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e
integrata dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016.
Il disegno di legge di assestamento consente, nell’ambito della flessibilità prevista dalla normativa
contabile e nei limiti dei saldi programmatici di competenza e di cassa definiti con la legge di
bilancio, a disporre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione
vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
La coerenza tra il saldo netto da finanziare (o da impiegare) del bilancio dello Stato, come
modificato a seguito delle proposte di assestamento, e gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica è illustrata nella relazione tecnica secondo lo schema già impiegato nella relazione tecnica
di accompagnamento al disegno di legge di bilancio. Nella medesima relazione sono altresì illustrati
gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato, anche in termini di
indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
In termini finanziari, le variazioni che si propone di apportare con il disegno di legge di
assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 2.450 milioni in
termini di competenza e 38 milioni di cassa (Tabella 1).
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Il miglioramento del saldo, in termini di competenza, deriva da un decremento delle spese finali,
parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali. Per queste ultime, si registra una
diminuzione di 1.120 milioni di euro per la competenza e di 1.139 milioni per la cassa. Di questi:
3.551 milioni riguardano la riduzione, sia di competenza che di cassa, delle entrate tributarie, per lo
più determinata dall’adeguamento della stima al quadro più aggiornato del Documento di economia
e finanza 2018 (DEF); 2.655 milioni per la competenza e 2.636 milioni per la cassa si riferiscono
all’incremento delle entrate extra-tributarie, spiegato, in larga parte, dai maggiori utili di gestione
della Banca d’Italia per 1.865 milioni e dai maggiori dividendi rispetto alle previsioni che saranno
versati dalle società pubbliche valutati in 785 milioni.
Per la spesa, le proposte di assestamento determinano complessivamente una riduzione netta degli
stanziamenti di 3.570 milioni per la competenza e di 1.178 milioni per la cassa. Tra le maggiori
riduzioni proposte, già incluse nei tendenziali di finanza pubblica del DEF 2018, si registrano quelle
della spesa per interessi, per 3.171 milioni in termini di competenza e 1.168 milioni in termini di
cassa, e dei trasferimenti correnti a enti di previdenza, per 1.343 milioni. E’ previsto anche un minor
finanziamento del bilancio Ue, per 900 milioni. Aumentano invece gli stanziamenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dal sisma (per 300 milioni), quelli per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali del Ministero della difesa inclusa la capacità operativa all’estero (300
Tabella 1
Atti
Amm.vi
Proposte
assest.to
Atti
Amm.vi
Proposte
assest.to
E N T R A T E 579.462 148 -1.120 578.490 537.944 148 -1.139 536.953
- Tributarie 508.312 -69 -3.551 504.693 481.110 -69 -3.551 477.491
- Extra-Tributarie 68.637 217 2.655 71.509 54.321 217 2.636 57.174
- Alienazione e ammortamento, ecc. 2.513 0 -225 2.288 2.513 0 -225 2.288
S P E S E 624.554 1.348 -3.570 622.332 641.374 1.348 -1.178 641.544
- Spese correnti netto interessi 497.016 1.200 -1.039 497.177 511.429 1.738 -766 512.401
- Interessi 78.491 4 -3.171 75.324 77.491 -995 -1.168 75.328
- Spese in conto capitale 49.048 145 640 49.832 52.453 605 757 53.815
Rimborso passività finanziarie 227.816 194 -3.750 224.260 227.946 194 -3.501 224.639
Saldo netto da finanziare -45.092 -1.200 2.450 -43.843 -103.429 -1.200 38 -104.591
Risparmio pubblico 1.443 -1.055 3.314 3.701 -53.489 -595 1.019 -53.064
Avanzo primario 33.399 -1.196 -722 31.481 -25.938 -2.195 -1.130 -29.263
Ricorso al mercato -272.908 -1.394 6.200 -268.103 -331.375 -1.394 3.539 -329.230
BILANCIO DELLO STATO: PREVISIONI ASSESTATE 2018
(valori in milioni di euro)
COMPETENZA C A S S A
Previsioni
iniziali
Variazioni
Previsioni
assestate
Previsioni
iniziali
Variazioni
Previsioni
assestate
3
milioni,), delle spese legate al pagamento dei debiti pregressi nei confronti dell’Istituto Poligrafico
riferiti alla chiusura dei rendiconti 2002-2017 (514 milioni, compensati da corrispondenti
versamenti in entrata per IVA e maggiori dividendi) e della spesa per la devoluzione alle Regioni a
statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile (per 528
milioni).
La spesa per rimborso prestiti si riduce per 3.750 milioni di euro circa in termini di competenza e
3.501 milioni di cassa, in relazione alla minore necessità di rimborso dei titoli del debito pubblico.
Data la natura di questa voce di spesa, la riduzione non determina effetti sul saldo del conto
consolidato delle amministrazioni pubbliche.
Nel complesso, le variazioni proposte con il provvedimento di assestamento riflettono in larga
parte, l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle stime già formulate con il DEF 2018. Per
altra parte, le citate maggiori spese trovano corrispondente compensazione in un aumento delle
entrate o nella riduzione di altre voci di spesa. La relazione tecnica di accompagnamento del
presente disegno di legge fornisce elementi di dettaglio su questo aspetto.
In termini di bilancio (saldo netto da finanziare), i saldi risultanti dal provvedimento di
assestamento risultano coerenti con i livelli programmatici di saldo netto programmatico fissati con
la legge di bilancio.
***
Il presente disegno di legge contiene, per lo stato di previsione dell’entrata e per gli stati di
previsione della spesa, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, con riferimento ai
programmi, quali unità di voto.
Allo scopo di fornire al Parlamento elementi di conoscenza in ordine alla analitica evoluzione, in
termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio, viene altresì predisposto un
allegato tecnico per capitoli. Più specificatamente, l’allegato tecnico espone le informazioni,
muovendo dalla consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018 e dalle dotazioni di competenza
e di cassa autorizzate con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
In particolare si evidenziano:
a) le variazioni introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio 2018 tramite atti
amministrativi;
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b) le variazioni registrate nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive
esposte nel rendiconto dell’esercizio 2017;
c) le variazioni proposte con il presente provvedimento.
2. Aggiornamento della legislazione vigente per effetto delle variazioni per atto
amministrativo
Le variazioni per atto amministrativo, considerate ai fini del presente documento si riferiscono a
quelle introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio dell’anno in corso e derivano:
• dalle riassegnazioni alla spesa di somme affluite in entrata nell’ultimo bimestre 2017 (D.P.R.
469/99, art. 2, c. 2);
• dalle riassegnazioni alla spesa di somme affluite in entrata nel 2018 (D.P.R. 469/99, art. 2, c. 1);
• dagli effetti delle disposizioni adottate con provvedimenti legislativi;
• dal riparto dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per le
autorizzazioni di cassa, nonché dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti e di altri fondi
da ripartire;
• da altre variazioni, apportate in corso di esercizio in considerazione dei margini di flessibilità
previsti dalla legge di contabilità e di altri atti amministrativi disposti in applicazione di precedenti
provvedimenti normativi.
L’effetto complessivo di tali variazioni determina un temporaneo aumento del saldo netto da
finanziare di 1.200 milioni sia in termini di competenza che in termini di cassa.
Tale risultato è determinato principalmente dalle operazioni di riassegnazione di entrate versate al
bilancio nell’ultimo bimestre del 2017, connesse quasi interamente al versamento in entrata delle
somme relative alle competenze accessorie del personale statale e riassegnate nel 2018 ai sensi della
normativa sul cedolino unico. Tale incremento del saldo sarà riassorbito negli ultimi mesi
dell’esercizio in corso quando saranno disposti i versamenti in entrata delle competenze accessorie
non erogate nel corso dell’esercizio 2018, ai sensi della medesima normativa sul cedolino unico.
Con riferimento alle entrate, si registra un incremento di 148 milioni. Aumentano, in particolare, le
entrate extratributarie, per 217 milioni, per il versamento in entrata di rimborsi, contributi e
proventi di servizi pubblici, contestualmente riassegnati negli stati di previsione della spesa. Si
registrano invece minori entrate tributarie per 69 milioni, dovute, per 58 milioni, alla deduzione
forfetaria di spese non documentate degli autotrasportatori, disposta annualmente in applicazione
del D.P.R. n. 917/1986, e per 11 milioni all’estensione, disposta dall’articolo 10 della legge
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n.167/2017, anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel
territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, delle
disposizioni che prevedono la concorrenza nel limite del 20 per cento del reddito derivante
dall’utilizzazione di tali navi alla formazione del reddito complessivo.
Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli
stanziamenti finali di bilancio di 1.348 milioni di competenza e di cassa.
Tra le categorie economiche, per la spesa corrente, l’incremento (1.204 milioni per la competenza;
743 milioni per la cassa) è determinato principalmente dalle variazioni che hanno interessato i
redditi da lavoro dipendente (1.207 milioni per la competenza e 2.346 milioni per la cassa) e ai
trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (1.121 milioni per la competenza e 1.853
milioni per la cassa).
L’incremento della spesa per redditi da lavoro dipendente, in particolare, è dovuto alle
riassegnazioni delle somme relative alle competenze accessorie del personale versate all’entrata del
bilancio dello Stato a fine 2017. In termini di sola cassa, incide la variazione compensativa per
complessivi 981 milioni effettuata a favore del Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del
personale dell’amministrazione statale.
Sull’incremento dei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche incide in misura
rilevante il prelevamento di risorse dal Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte
corrente per 827 milioni in termini di competenza e cassa, di cui 309 milioni per agevolazioni,
sotto-contribuzioni ed esoneri contributivi, 165 milioni a favore del Fondo sanitario nazionale, 114
milioni per le erogazioni alle Regioni a titolo di compartecipazione IVA e 120 milioni a favore del
Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli Enti locali. All’incremento dei trasferimenti
contribuisce anche, per 160 milioni, il riparto del Fondo per le consultazioni elettorali (che ha
finanziato il rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle elezioni) e, in termini
di sola cassa, il riparto del Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del
gettito Irpef1, per 158 milioni, e del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa,
1 In particolare, sono stati assegnati 66 milioni alla ricerca sanitaria, 64 milioni agli enti della ricerca scientifica e
dell’università, 15 milioni alle attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti, 13 milioni alla PCM per
l’assegnazione alle associazioni dilettantistiche riconosciute dal Coni a fini sportivi.
6
per 645 milioni (di questi, 500 milioni sono stati attribuiti al Fondo per il payback 2013-2014-
20152).
Relativamente ai consumi intermedi (791 milioni in termini di competenza; 962 milioni in termini
di cassa), le principali variazioni derivano dalle riassegnazioni di somme versate all’entrata (121
milioni, di cui 78 milioni destinati al Poligrafico per il rimborso delle spese connesse alla
produzione e alla spedizione dei permessi di soggiorno e dei passaporti elettronici), dal riparto del
Fondo per le missioni di pace (474 milioni), del Fondo per le elezioni (88 milioni), del Fondo per la
reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente (68 milioni) e, in termini di sola cassa, del
Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa.
Con riferimento ai trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (128 milioni in termini di
competenza; 486 milioni in termini di cassa), l’incremento deriva principalmente dal riparto del
Fondo di riserva per le spese obbligatorie (100 milioni destinati al rimborso per spese di assistenza
sanitaria all’estero) e, in termini di sola cassa, dal riparto del Fondo corrispondente a quota parte
dell'importo del 5 per mille del gettito Irpef (340 milioni, destinati agli enti per il volontariato, le
associazioni di promozione sociale ed altre ONLUS).
I trasferimenti correnti a imprese (112 milioni in termini di competenza; 1.103 milioni in termini
di cassa) risentono del riparto del Fondo per la reiscrizione dei residui di parte corrente (174
milioni, di cui 87 milioni assegnati a Ferrovie dello Stato S.p.a. e 54 milioni assegnati per il
rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride
carbonica) e, in termini di sola cassa, del riparto del Fondo di riserva per l’integrazione delle
autorizzazioni di cassa (991 milioni, di cui 308 milioni assegnati a Ferrovie dello Stato s.pa. e 552
milioni per il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del
fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali).
Per i trasferimenti correnti a estero (250 milioni in termini di competenza; 253 milioni in termini
di cassa), le principali variazioni derivano dal riparto del Fondo di riserva per le spese obbligatorie
(132 milioni assegnati per l’esecuzione di accordi internazionali tra Ue e Stati Africa, Caraibi e
Pacifico) e del Fondo per le missioni di pace (120 milioni).
2 Il Fondo è stato istituito dall’articolo 21, comma 23 D.L. n.113/2016, per ricevere in riassegnazione gli importi versati
all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche, a titolo di ripiano per lo sfondamento del tetto della
spesa farmaceutica. Nel 2016 il Fondo ha ricevuto in riassegnazione 883 milioni, impegnati e non ancora pagati.
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Per gli interessi passivi e redditi da capitale (-999 milioni in termini di cassa), la variazione è
spiegata da un decremento degli stanziamenti relativi agli interessi sui conti di Tesoreria (si tratta di
una variazione compensativa a favore del Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del
personale dell’amministrazione statale, 900 milioni, e del Fondo da ripartire per la destinazione
dell’extragettito sui canoni di abbonamento alla televisione, 100 milioni).
Relativamente alle altre uscite correnti (-2.523 milioni in termini di competenza; -5.401 milioni in
termini di cassa), la diminuzione è dovuta principalmente al riparto dei Fondi di bilancio. Il riparto,
per complessivi 2.462 milioni, del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa e,
per 500 milioni, del fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito Irpef,
spiega la differenza tra gli effetti di cassa e quelli di competenza.
Nell’ambito della spesa in conto capitale (+145 milioni in termini di competenza; +605 milioni in
termini di cassa), si registra un incremento della spesa per i contributi agli investimenti alle
amministrazioni pubbliche, per i contributi agli investimenti alle imprese e per gli investimenti fissi
lordi. Tali incrementi sono parzialmente compensati da minori trasferimenti in conto capitale.
Con riferimento ai contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (362 milioni in
termini di competenza; 539 milioni in termini di cassa), l’incremento è principalmente determinato
dal riparto del Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte capitale (360 milioni, di
cui 68 milioni assegnati all’Enea e 222 milioni al Fondo sviluppo e coesione) e, in termini di sola
cassa, dal riparto del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (134 milioni).
Per i contributi agli investimenti alle imprese (156 milioni in termini di competenza; 222 milioni
in termini di cassa), le principali variazioni riguardano il riparto del Fondo per la reiscrizione dei
residui passivi perenti di parte capitale (152 milioni, di cui 68 milioni al Fondo per la competitività
e sviluppo e 46 milioni per interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe
FREMM e delle relative dotazioni operative) e, in termini di sola cassa, il riparto del Fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (66 milioni).
Gli investimenti fissi lordi registrano una variazione per complessivi 119 milioni in termini di
competenza e 134 milioni in termini di cassa, dovuta principalmente al riparto del Fondo per la
reiscrizione dei residui passivi perenti di parte capitale (64 milioni) e, in termini di sola cassa, al
riparto del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (73 milioni).
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La riduzione degli altri trasferimenti in conto capitale (-498 milioni in termini di competenza; -
234 milioni in termini di cassa) è imputabile principalmente al riparto del Fondo per la reiscrizione
dei residui passivi perenti di parte capitale (522 milioni in termini di competenza e cassa). In
termini di cassa, la variazione in diminuzione derivante dal riparto di questo Fondo è parzialmente
compensata dall’attribuzione di risorse a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate3
(230 milioni, derivanti dal riparto del Fondo di riserva per l'integrazione delle
autorizzazioni di cassa).
3 Fondo istituito da art 4, comma 2 D.L. 189/2016
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CATEGORIA CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Imposte sul patrimonio e sul reddito 0 0 -11 -11 0 0 -58 -58 -69 -69
Tasse ed imposte sugli affari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imposte sulla produzione, sui consumi
e dogane0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monopoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Lotto, lotterie ed altre attivita' di
giuoco0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE TITOLO I 0 0 -11 -11 0 0 -58 -58 -69 -69
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proventi speciali 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Proventi di servizi pubblici minori 38 38 0 0 0 0 0 0 38 38
Proventi dei beni dello Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prodotti netti di aziende autonome ed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interessi su anticipazioni e crediti vari
del tesoro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricuperi, rimborsi e contributi 169 169 1 1 0 0 0 0 170 170
Partite che si compensano nella spesa 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6
TOTALE TITOLO II 216 216 1 1 0 0 0 0 217 217TITOLO III - ALIENAZIONE ED
AMMORTAMENTO DI BENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendita di beni ed affrancazione di
canoni0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammortamento di beni patrimoniali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimborso di anticipazioni e di crediti
vari del tesoro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE TITOLO III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE ENTRATE FINALI 216 216 -9 -9 0 0 -58 -58 148 148
TITOLO I - SPESE CORRENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redditi lavoro dipendente 1.076 1.076 0 0 5 956 127 314 1.207 2.346
Consumi intermedi 121 121 0 0 -8 83 678 759 791 962
IRAP 72 72 0 0 6 7 13 14 91 92Trasferimenti correnti ad Amm.ni
Pubbliche46 46 33 33 2 -70 1.040 1.844 1.121 1.853
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 2 2 0 0 0 -48 126 531 128 486
Trasferimenti correnti a imprese 0 0 39 39 0 -1 73 1.064 112 1.103
Trasferimenti correnti a estero 0 0 0 0 3 -18 246 271 250 253
Risorse proprie Ue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interessi passivi e redditi da capitale 0 0 0 0 0 -999 4 4 4 -995
Poste correttive e compensative 0 0 1 1 -5 16 27 27 23 44
Ammortamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altre uscite correnti 24 24 -87 -87 -8 94 -2.451 -5.431 -2.523 -5.401
TOTALE TITOLO I 1.340 1.340 -15 -15 -5 21 -116 -603 1.204 743
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investimenti fissi lordi 25 25 0 0 9 -49 84 157 119 134
Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni Pubbliche1 1 4 4 0 43 357 490 362 539
Contributi agli investimenti ad imprese 28 28 5 5 0 66 123 123 156 222
Contributi agli investimenti a famiglie
e ISP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributi agli investimenti a estero 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
Altri trasferimenti in conto capitale 13 13 -1 -1 -4 -10 -506 -236 -498 -234
Acquisizioni di attività finanziarie 6 6 0 0 0 -83 0 10 6 -67TOTALE TITOLO II 73 73 8 8 5 -21 59 545 145 605TOTALE SPESE FINALI 1.413 1.413 -7 -7 0 0 -58 -58 1.348 1.348
SALDO NETTO DA FINANZIARE -1.197 -1.197 -3 -3 0 0 0 0 -1.200 -1.200
EFFETTI NON COMPENSATI NEL SALDO
NETTO DA FINANZIARECP CS CP CS CP CS CP CS CP CS
Riassegnazioni di entrate 2016
(successive al 31 ottobre 2016)1.197 1.197
Provvedimenti legislativi* 3 3
EFFETTI SALDO NETTO DA FINANZIARE 1.197 1.197 3 3 0 0 0 0 0 0
*La mancata compensazione per complessivi 3 milioni deriva dai decreti n. 15948, 32039 e 35662, disposti rispettivamente in applicazione delle
leggi n.213/2017, n. 4/2018 e n.226/2017 e per i quali è stata utilizzata la facoltà prevista dall'articolo 18, comma 3 legge n.196/2009
Tabella 2
BILANCIO DELLO STATO: VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO
(valori in milioni di euro)
RIASSEGNAZIONIPROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI
VARIAZIONI
COMPENSATIVERIPARTO FONDI TOTALE
10
3. Le proposte di assestamento per le entrate e le spese del bilancio e gli effetti sull’allocazione
della spesa
Le proposte di assestamento del bilancio di competenza 2018, determinano un miglioramento del
saldo netto da finanziare pari a 2.450 milioni, derivante da una riduzione delle entrate finali per 1.120
milioni e da una variazione in diminuzione delle spese finali per 3.570 milioni.
Le proposte di assestamento relative alle dotazioni di cassa determinano un miglioramento del saldo
netto da finanziare di 38 milioni quale risultante dalla riduzione delle entrate finali di 1.139 milioni e
delle spese finali per 1.178 milioni.
Per le dotazioni di cassa, le proposte di assestamento considerano, oltre alle variazioni proposte agli
stanziamenti di competenza e le esigenze legate all’operatività delle Amministrazioni, anche la
consistenza effettiva dei residui passivi accertata a rendiconto, rispetto a quella presunta in sede di
disegno di legge di bilancio. Quest’ultima infatti può risultare differente da quella presunta al
momento della formazione della previsione della legge di bilancio considerato che tale stima è
formulata con riferimento a un esercizio non ancora concluso.
VARIAZIONI DELLE ENTRATE
Le variazioni delle entrate del bilancio dello Stato disposte con il presente provvedimento sono
elaborate in coerenza con il quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza
(DEF) di aprile 2018, assunto a base per l’aggiornamento delle stime per l’anno 2018, nonché con gli
andamenti effettivi del gettito registrati a tutto maggio dell’esercizio in corso. Quest’ultimo, in
particolare, conferma sostanzialmente la tendenza già scontata nelle stime dello scorso aprile,
comportando modifiche alle previsioni solo in taluni limitati casi.
In particolare, le entrate finali si riducono, nel complesso, per effetto del presente provvedimento di
1.120 milioni di euro in termini di competenza e di 1.139 milioni di euro in termini di cassa (Tabella
n. 3). Nel dettaglio per titoli di entrata, si rileva quanto segue:
• le entrate tributarie recepiscono principalmente l’adeguamento alle stime del DEF 2018,
presentando una contrazione complessiva di 3.551 milioni di competenza e di cassa. In termini di
composizione, la variazione è prevalentemente concentrata sulle imposte indirette, in riduzione per
6.144 milioni - di cui 6.518 milioni di adeguamento al quadro di previsione del DEF - solo
parzialmente contenuta dall’aumento delle imposte dirette per 2.593 milioni. Tali variazioni sono,
sostanzialmente, già considerate nelle stime dei tendenziali di finanza pubblica;
• le entrate extra-tributarie registrano un aumento di competenza di circa 2.655 milioni di euro
(2.636 milioni per la cassa), dovuto, per lo più, agli utili di gestione della Banca d’Italia già versati
allo Stato per l’importo complessivo di 3.365 milioni, di cui 1.356 milioni quali maggiori entrate
11
rispetto alle previsioni del DEF. Ulteriori 785 milioni di euro riguardano le maggiori entrate per i
dividendi che saranno versati dalle società pubbliche;
• le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione
di 225 milioni di euro interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni DEF, in particolare
con riferimento al riversamento in bilancio da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della quota
capitale dei mutui dalla stessa concessi agli enti locali e trasferiti al Ministero dell’economia e delle
finanze in attuazione del decreto legge n. 269 del 2003.
(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) = (1)+(4)
Titolo I - Entrate tributarie 508.312 -69 -3.925 374 -3.551 -3.620
di cui:
Imposte Dirette 264.345 -69 2.593 0 2.593 2.524
Imposte Indirette 243.967 0 -6.518 374 -6.144 -6.144
Titolo II - Entrate extra-tributarie 68.637 217 965 1.690 2.655 2.872
di cui:
Utili di gestione Banca d'Italia 1.500 0 500 1.365 1.865 1.865
Dividendi 1.565 0 488 297 785 785Rate di ammortamento mutui CDP - quota
interessi298 0 -67 0 -67 -67
Titolo III - Entrate da alienazione
ammortamento e riscossione
crediti
2.513 0 -225 0 -225 -225
di cui:
Rate di ammortamento mutui CDP - quota
capitale993 0 -225 0 -225 -225
TOTALE ENTRATE FINALI 579.462 148 -3.185 2.064 -1.120 -972
ALLINEAMENTO
DEF 2018MONITORAGGIO
TOTALE VARIAZIONI
ASSESTAMENTO
(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) = (1)+(4)
Titolo I - Entrate tributarie 481.110 -69 -3.925 374 -3.551 -3.620
di cui:
Imposte Dirette 251.511 -69 2.593 0 2.593 2.524
Imposte Indirette 229.599 0 -6.518 374 -6.144 -6.144
Titolo II - Entrate extra-tributarie 54.321 217 965 1.671 2.636 2.853
di cui:
Utili di gestione Banca d'Italia 1.500 0 500 1.365 1.865 1.865
Dividendi 1.565 0 488 297 785 785Rate di ammortamento mutui CDP - quota
interessi298 0 -67 0 -67 -67
Titolo III - Entrate da alienazione
ammortamento e riscossione
crediti
2.513 0 -225 0 -225 -225
di cui:
Rate di ammortamento mutui CDP - quota
capitale993 0 -225 0 -225 -225
TOTALE ENTRATE FINALI 537.944 148 -3.185 2.045 -1.139 -991
VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO
EntratePREVISIONI
INIZIALI
(LB 2018)
VARIAZIONI PER
ATTI
AMMINISTRATIVI
TOTALE VARIAZIONI
ALLINEAMENTO
DEF 2018MONITORAGGIO
TOTALE VARIAZIONI
Assestamento
Tabella 3
CASSA (valori in milioni di euro)
COMPETENZA (valori in milioni di euro)
EntratePREVISIONI
INIZIALI
(LB)
VARIAZIONI PER
ATTI
AMMINISTRATIVI
VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO
TOTALE VARIAZIONI
12
VARIAZIONE DELLE SPESE PER CATEGORIE ECONOMICHE
Le variazioni disposte con il provvedimento di assestamento determinano una riduzione delle spese
finali di 3.570 milioni in termini di competenza e 1.178 milioni in termini di cassa. La spesa
corrente si riduce di 4.210 milioni in termini di competenza e di 1.934 milioni in termini di cassa.
La spesa in conto capitale registra un incremento di 640 milioni in termini di competenza e di 757
milioni in termini di cassa.
Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono la riduzione della spesa per interessi
(-3.171 milioni in termini di competenza; -1.168 milioni in termini di cassa), legata, per 2.271
milioni in termini di competenza e 1.271 milioni in termini di cassa, alle minori esigenze relative al
pagamento di interessi sui titoli pubblici, nonché, per 900 milioni in termini di competenza, alle
minori esigenze per gli interessi sui conti correnti di tesoreria.
Si riducono anche i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, complessivamente per un
valore pari a 2.152 milioni in termini di competenza e 1.910 milioni in termini di cassa.
Nell’ambito di questi, i trasferimenti alle Regioni diminuiscono per 858 milioni in termini di
competenza e per 150 milioni in termini di cassa. In particolare, si registra una riduzione delle
somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali, relative anche ad anni
precedenti, riscosse dalle Regioni a statuto speciale, per complessivi 1.395 milioni in termini di
competenza e cassa. Tale riduzione è compensata dai conguagli relativi ad anni precedenti delle
devoluzioni alle Regioni a statuto speciale dei gettiti di entrate erariali alle stesse spettanti, per
complessivi 528 milioni in termini di competenza e 297 milioni in termini di cassa; il fondo per il
concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, è incrementato di 900
milioni in termini di sola cassa, per il pagamento dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2017.
Si adeguano in senso riduttivo, in termini di sola cassa, i trasferimenti agli enti locali, in relazione
ai minori residui passivi accertati per 479 milioni; i trasferimenti agli Enti di previdenza, si
riducono per 1.343 milioni in termini di competenza e 1.342 milioni in termini di cassa, per
adeguamento delle anticipazioni di bilancio all’INPS in funzione del minor fabbisogno finanziario
2018.
Si riducono, inoltre, gli stanziamenti per le risorse proprie UE (per 900 milioni in termini di
competenza e cassa) in relazione all’adeguamento delle esigenze per il finanziamento dell’UE a
titolo di risorse proprie basate su RNL e IVA (-800 milioni) e a titolo di risorse proprie tradizionali
(-100 milioni).
Tali riduzioni sono parzialmente compensate dall’incremento dei consumi intermedi, delle altre
uscite correnti e dei trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private.
13
Per i consumi intermedi le proposte di assestamento prevedono un incremento di 971 milioni in
termini di competenza e 1.270 milioni in termini di cassa. Vengono, in particolare, destinati 514
milioni al ripianamento dei debiti pregressi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato derivanti
dalla chiusura dei consuntivi relativi agli anni 2002-2017 e adeguate le dotazioni per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali del Ministero della difesa inclusa la capacità operativa all’estero (300
milioni). Influiscono sulla maggiore variazione della cassa le risorse destinate al pagamento dei
residui.
Le altre uscite correnti (+890 milioni in termini di competenza; +587 milioni in termini di cassa)
aumentano principalmente per l’incremento delle somme destinate al ripiano dei debiti pregressi. Si
registra, in termini di sola cassa, la riduzione del Fondo di riserva per l'integrazione delle
autorizzazioni di cassa (-300 milioni) a parziale compensazione delle richieste avanzate dalle
amministrazioni.
Con riferimento, infine, ai trasferimenti a famiglie ed istituzioni sociali private l’incremento, di
115 milioni in termini di competenza e 110 milioni in termini di cassa, è principalmente attribuibile
all’integrazione dei finanziamenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale al fine di
adeguare lo stanziamento all’effettivo importo dei contributi versati all’entrata del bilancio statale
dagli enti previdenziali nel 2017.
Con riferimento alla spesa in conto capitale, le categorie economiche che registrano l’incremento
più consistente sono i contributi agli investimenti alle amministrazioni locali (322 milioni in termini
di competenza; 337 milioni in termini di cassa) e i contributi agli investimenti ad imprese (204
milioni in termini di competenza; 93 milioni in termini di cassa).
In particolare, nell’ambito dei contributi agli investimenti agli enti locali, si incrementano le
somme destinate alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (300 milioni
in termini di competenza e cassa). Con riferimento ai contributi agli investimenti ad imprese,
aumenta il conferimento al fondo di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo, gestito dalla Simest Spa (160 milioni) a copertura di impegni assunti in relazione alla
nuova dinamica dei tassi di interesse; vengono inoltre adeguati gli stanziamenti relativi al Fondo
Cinema (37 milioni) in funzione dell’aliquota percentuale delle entrate acquisite nell’anno 2017 sui
settori economici inerenti lo spettacolo. In termini di sola cassa, tali incrementi sono parzialmente
compensati dalla riduzione degli stanziamenti relativi agli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione
delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative (-100 milioni).
14
CP CS
SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente 108 111
IRAP 5 5
Consumi intermedi 971 1.270
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche -2.152 -1.910
-amministrazioni centrali 50 63
-amministrazioni locali: -859 -631
-regioni -858 -150
-comuni 0 -479
-altre -1 -2
-enti di previdenza e assistenza sociale -1.343 -1.342
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 115 110
Trasferimenti correnti a imprese 2 55
Trasferimenti correnti a estero 1 -17
Risorse proprie UE -900 -900
Interessi passivi e redditi da capitale -3.171 -1.168
Poste correttive e compensative -79 -78
Ammortamenti 0 0
Altre uscite correnti 890 587
TOTALE SPESE CORRENTI -4.210 -1.934
TOTALE SPESE CORRENTI al netto degli interessi -1.039 -766
SPESE IN C/CAPITALE
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 21 115
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche: 332 370
-amministrazioni centrali 0 -29
-amministrazioni locali: 332 399
-regioni 12 41
-comuni 322 337
-altre -2 21
Contributi agli investimenti ad imprese 204 93
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP 1 5
Contributi agli investimenti ad estero 0 14
Altri trasferimenti in conto capitale 81 81
Acquisizione di attività finanziarie 0 79
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 640 757
TOTALE SPESE FINALI -3.570 -1.178
TOTALE SPESE FINALI al netto degli interessi -399 -9
Rimborso passività finanziarie -3.750 -3.501
TOTALE COMPLESSIVO -7.320 -4.679
Tabella 4PROPOSTE ASSESTAMENTO PER CATEGORIE 2018
( in milioni di euro)Proposte
Assestamento 2018
15
ANALISI E COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL BILANCIO
DELLO STATO
Residui attivi
Con il provvedimento di assestamento si è provveduto ad aggiornare i residui attivi sulla base delle
risultanze emerse al 31 dicembre 2017, a seguito della gestione conclusasi nell’esercizio di
consuntivo per effetto delle variazioni, in aumento o in diminuzione, e degli incassi registrati in
corso d’anno. Concorrono, altresì, all’aggiornamento anche i residui di nuova formazione di
competenza della gestione 2017.
Per le entrate tributarie, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui pari a 103.390
milioni, con una variazione in diminuzione di 35.933 milioni rispetto alle previsioni iniziali di
139.323 milioni.
Per le entrate extra-tributarie, i residui ammontano a 100.073 milioni di euro, con una variazione in
diminuzione di 16.868 milioni rispetto alla previsione iniziale di 116.941 milioni.
Per le entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di
crediti, i residui ammontano a 613 milioni di euro, con una variazione in aumento di 45 milioni
rispetto alla previsione iniziale di 568 milioni.
PREVISIONI
INIZIALI
PREVISIONI
ASSESTATE
TOTALE VARIAZIONI
Assestamento
(1) (2) (3) = (2)-(1)
Titolo I - Entrate tributarie 139.323 103.390 -35.933
Titolo II - Entrate extra-tributarie 116.941 100.073 -16.868
Titolo III - Entrate da alienazione
ammortamento e riscossione crediti568 613 45
Entrate finali 256.832 204.076 -52.756
Tabella 5
EntrateRESIDUI ATTIVI
16
Residui Passivi
Alla fine dell’esercizio 2017 la consistenza dei residui passivi per le spese finali del bilancio statale
ammonta a 137.430 milioni, di cui 87.211 milioni (pari al 63,4% del totale dei residui) sono
ascrivibili alle spese di parte corrente e 50.219 milioni (pari al 36,5% del totale dei residui) a quelle
di conto capitale.
Complessivamente, il conto dei residui al 31 dicembre 2017 espone un aumento dei residui passivi,
rispetto all’esercizio precedente, di 3.357 milioni (passando da 134.074 milioni nel 2016 ai 137.430
milioni nel 2017, +2,5%). Tale incremento è riferito solo ai residui di conto capitale (+8.462
milioni), mentre quelli di parte corrente si riducono di 5.105 milioni.
Dell’ammontare complessivo dei residui, 69.791 milioni sono di nuova formazione e 67.639 milioni
provengono dagli esercizi precedenti. Rispetto al 2016, si è registrato un aumento dell’ammontare
dei residui di nuova formazione per 3.612 milioni (66.179 milioni del 2016) e un andamento
costante del processo di smaltimento dei residui pregressi.
Le spese correnti concorrono alla formazione dei nuovi residui per 46.456 milioni (di cui 32.692
milioni, nella categoria dei “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche”), mentre quelle
in conto capitale hanno concorso in misura minore per 23.334 milioni (di cui 10.054 milioni nella
categoria “contributi alle amministrazioni centrali”).
RESIDUI ATTIVI
FINALI
31.12.2017
Consistenza
1.1.2017
TITOLO I - TRIBUTARIE 111.458 -33.906 29.451 48.102 55.289 103.390
TITOLO II - EXTRA-TRIBUTARIE 100.212 -28.299 4.762 67.151 32.922 100.073
TITOLO III - ALIENAZIONE ED
AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI
CREDITI
568 -4 4 560 52 613
Totale 212.238 -62.209 34.216 115.813 88.263 204.076
Tabella 5a
Entrate del bilancio dello Stato (milioni di euro)
Entrate
RESIDUI ATTIVI INIZIALI
Residui
nuova
formazione
Riaccertamenti Versati
Rimasti da
versare e da
riscuotere
17
2015 2016 2017 Differenze
Variazioni
%
(b) (c) (c) (c - b) 2017/2016
SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente 1.615 1.025 2.153 1.128 110,1
Consumi intermedi 4.435 4.499 4.334 -165 -3,7
IRAP 23 7 11 5 71,5
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche: 58.872 74.794 70.192 -4.602 -6,2
- amministrazioni centrali 662 536 403 -133 -24,9
- amministrazioni locali: 38.063 42.307 41.785 -522 -1,2
- regioni 36.180 39.540 39.154 -387 -1,0
- comuni 1.378 1.884 1.064 -820 -43,5
- altre 506 883 1.568 685 77,6
- enti prev.li e assistenza sociale 20.147 31.951 28.005 -3.947 -12,4
Trasf. correnti a famiglie e ISP 825 1.441 976 -465 -32,3
Trasferimenti correnti a imprese 2.198 1.855 2.043 188 10,1
Trasferimenti correnti a estero 175 62 90 27 44,0
Risorse proprie UE 0 0 0 0
Interessi passivi e redditi da capitale 188 181 214 32 17,9
Poste correttive e compensative 4.408 6.445 5.846 -599 -9,3
Ammortamenti 0 0 0
Altre uscite correnti 998 2.007 1.352 -656 -32,7
TOTALE PARTE CORRENTE 73.736 92.317 87.211 -5.105 -5,5
SPESE IN CONTO CAPITALE
Investimen. fissi lordi e acquisti terreni 4.326 4.795 4.783 -12 -0,3
Contr. invest. ad Amm.ni pubbliche: 18.964 23.552 28.177 4.625 19,6
- amministrazioni centrali 15.817 18.883 21.886 3.003 15,9
- amministrazioni locali: 3.147 4.670 6.291 1.622 34,7
- regioni 952 1.910 2.165 255 13,3
- comuni 1.838 2.186 3.296 1.110 50,8
- altre 358 574 831 257 44,8
Contributi agli investimenti ad imprese 5.256 6.001 4.568 -1.433 -23,9
Contributi agli invest. a famiglie e ISP 10 9 9 0 1,5
Contributi agli investimenti ad estero 385 512 358 -154 -30,0
Altri trasferimenti in conto capitale 2.838 4.659 5.246 586 12,6
Acquisizione di attività finanziarie 4.176 2.230 7.079 4.849 217,5
TOTALE CONTO CAPITALE 35.955 41.757 50.219 8.462 20,3
TOTALE GENERALE 109.691 134.074 137.430 3.357 2,5
Tabella 6
BILANCIO DELLO STATO: Analisi della consistenza dei residui passivi
(Dati di consuntivo in milioni di euro)
18
I pagamenti in conto residui, la perenzione e le economie di gestione illustrati nella tabella seguente
rappresentano i fattori che spiegano le variazioni della consistenza dei residui iniziali 2017.
Nel 2017 i pagamenti in conto residui risultano pari a 49.089 milioni, in aumento di 8.473 milioni
rispetto al 2016, le somme perenti agli effetti amministrativi hanno raggiunto complessivamente i
6.214 milioni, in aumento di 4.950 milioni rispetto al 2016, e le economie si attestano a 17.590
milioni, con un incremento di 13.171 milioni rispetto al 2016.
Sull’incremento delle perenzioni incide la modifica sulla disciplina di conservazione dei residui di
cui all’articolo 34-bis della L.196/2009, che ha disposto, tra le altre cose, l’allungamento di un anno
dei termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi ai trasferimenti correnti ad
Amministrazioni Pubbliche e di tutte le spese in conto capitale. Tale novità normativa, sebbene
abbia avuto come effetto, sull’esercizio finanziario 2016, la diminuzione della formazione di nuove
perenzioni, ha determinato, di conseguenza, un aumento nell’esercizio finanziario 2017 di nuove
perenzioni, dovuto a residui passivi conservati in bilancio nel 2016 ma, comunque, dichiarati
perenti al 31 dicembre 2017.
Tabella 7
Esercizio
FinanziarioRS Pagato RS Perenti RS Economie
2003 58.436 8.958 -11.940
2004 42.037 6.715 -9.018
2005 44.300 9.167 -11.110
2006 40.530 5.227 -11.027
2007 46.819 36.007 -39.965
2008 48.015 8.344 -10.673
2009 47.332 6.762 -10.655
2010 44.399 6.565 -10.679
2011 48.418 13.403 -16.697
2012 37.059 21.352 -24.080
2013 37.231 11.733 -13.382
2014 36.736 7.296 -10.818
2015 52.523 10.067 -13.949
2016 40.616 1.264 -4.419
2017 49.089 6.214 -17.590
ANDAMENTO RESIDUI - PAGATO, PERENTI, ECONOMIE
(dati in milioni di euro)
19
PROPOSTE DI ASSESTAMENTO PER MISSIONI DEL BILANCIO DELLO STATO
Relativamente alla composizione delle variazioni per missioni (Tabella 8), le spese relative alla
missione “Debito pubblico” registrano una riduzione di 6.021 milioni in termini di competenza e
4.781 milioni in termini di cassa, in relazione all’adeguamento delle esigenze per gli interessi e per
il rimborso dei titoli del debito pubblico. Si riducono altresì le spese della missione “Politiche
previdenziali”, per 1.016 milioni in termini di competenza e cassa, principalmente in relazione
all’adeguamento dei trasferimenti all’INPS all’effettivo fabbisogno delle gestioni previdenziali.
Consistenti variazioni in diminuzione sono altresì proposte per la missione “L’Italia in Europa e nel
mondo” (per 900 milioni in termini di competenza e 920 milioni in termini di cassa),
conseguentemente all’adeguamento delle esigenze per il finanziamento dell’UE.
Si riducono inoltre le spese della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, per
858 milioni in termini di competenza e 1.559 milioni in termini di cassa. Sulla variazione prevista
influiscono, per 1.395 milioni, le minori regolazioni contabili delle entrate erariali, relative anche ad
anni precedenti, riscosse dalle Regioni a statuto speciale e, in termini di sola cassa, la riduzione
degli stanziamenti del Fondo di solidarietà comunale. Nell’ambito della missione, tali incrementi
sono parzialmente compensati dall’incremento della devoluzione alle Regioni a statuto speciale del
gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile, per complessivi 528 milioni
in termini di competenza e 297 milioni in termini di cassa.
Si riducono, in termini di sola competenza, anche le spese afferenti la missione “Politiche
economico-finanziarie e di bilancio”, per 957 milioni, principalmente a causa della contrazione
delle spese per gli interessi su conti di Tesoreria, per 900 milioni.
Tra le missioni che riportano le più consistenti variazioni in aumento, si registrano:
-“Soccorso civile” (+403 milioni in termini di competenza; +401 milioni in termini di cassa), in
conseguenza delle maggiori spese per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016;
- “Istruzione scolastica” (+294 milioni in termini di competenza; +630 milioni in termini di cassa),
per il rimborso all’Inail delle prestazioni erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni
subiti nel corso del lavoro o delle esercitazioni pratiche previste dai programmi d'insegnamento
(250 milioni, compensati da una corrispondente riduzione degli stanziamenti per il rimborso all'Inail
delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali,
collocati nella missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”) e, in
termini di sola cassa, a causa delle esigenze legate al pagamento dei residui relativi al
20
funzionamento delle istituzioni scolastiche e alla carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione dei docenti;
-“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” (+1.058 milioni in termini di
competenza; +1.054 milioni in termini di cassa), su cui incidono l’incremento delle risorse destinate
al ripiano dei debiti pregressi e l’adeguamento delle spese per le forniture dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
-“Competitività e sviluppo delle imprese” (+163 milioni in termini di competenza; +162 milioni in
termini di cassa), in relazione all’adeguamento del conferimento al fondo di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo, gestito dalla Simest S.p.A.
Aumentano, infine, in termini di sola cassa, le spese della missione “Tutela della salute” (+900
milioni), per l’incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
medicinali innovativi per il pagamento dei residui.
Tabella 8
COD MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONEProposte
assestamento CP
Proposte
assestamento CS
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 41 41
002Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato
sul territorio0 0
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali -858 -1.559
004 L'Italia in Europa e nel mondo -900 -920
005 Difesa e sicurezza del territorio 39 43
006 Giustizia 39 25
007 Ordine pubblico e sicurezza 75 191
008 Soccorso civile 403 401
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 1
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 2
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese 163 162
012 Regolazione dei mercati 0 0
013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 2 -1
014 Infrastrutture pubbliche e logistica -3 -3
015 Comunicazioni 2 2
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 0 1
017 Ricerca e innovazione 3 2
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -2 -1
019 Casa e assetto urbanistico 0 4
020 Tutela della salute -1 900
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 46 60
022 Istruzione scolastica 294 630
023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 0 60
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0 1
025 Politiche previdenziali -1.016 -1.016
026 Politiche per il lavoro -184 -184
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti -32 -33
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 0 0
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio -957 67
030 Giovani e sport 9 9
031 Turismo 0 -9
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 1.058 1.054
033 Fondi da ripartire 478 176
034 Debito pubblico -6.021 -4.781
Totale -7.320 -4.679
Proposte di assestamento per Missioni (Milioni di euro)
21
4. Le previsioni assestate del bilancio per competenza e cassa
Gli effetti delle proposte di assestamento oggetto del presente disegno di legge e di quelle
determinate dalle variazioni per atti amministrativi, intervenuti tra il 1° gennaio e 31 maggio
dell’anno in corso, danno luogo alle nuove previsioni assestate per il 2018.
Il complesso delle variazioni determina un saldo netto da finanziare in termini di competenza pari a
43.843 milioni di euro con un miglioramento di 1.250 milioni rispetto a quello previsto nel disegno
di legge di bilancio 2018, pari a 45.092 milioni (cfr. Tabella 1).
Le spese finali, al netto di quelle per il rimborso delle passività finanziarie, presentano rispetto alle
dotazioni previste a legge di bilancio, una riduzione di 2.222 milioni in termini di competenza e un
incremento di 171 milioni in termini di cassa.
Complessivamente, le spese correnti ammontano a 572.500 milioni di euro in termini di
competenza (587.729 milioni per la cassa), con una riduzione di 3.006 milioni in termini di
competenza (1.191 milioni per la cassa). In questo aggregato, la riduzione riguarda in particolare la
spesa per interessi. Le spese in conto capitale ammontano a 49.832 milioni (53.815 milioni per la
cassa), con un incremento di 785 milioni rispetto alle previsioni iniziali (1.362 milioni per la cassa).
Nell’ambito di questo aggregato, aumentano in particolare i contributi agli investimenti alle
amministrazioni pubbliche.
Tra le missioni del bilancio, quelle che registrano, rispetto agli stanziamenti iniziali, gli incrementi
più significativi sono le missioni “Servizi istituzionali e affari generali” e “Soccorso civile” per le
già citate variazioni proposte in assestamento.
Si riducono invece gli stanziamenti della missione “Debito pubblico”, per la minore necessità di
rimborso di rimborso dei titoli del debito pubblico e per la riduzione degli interessi passivi, della
missione “Politiche previdenziali”, principalmente in relazione all’adeguamento all’effettivo
fabbisogno dell’INPS e della missione “L'Italia in Europa e nel mondo”, per le minori esigenze per
il finanziamento dell’UE .
22
CP CS CP CS CP CS CP CS
SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente 91.704 92.003 1.207 2.346 108 110 93.018 94.459
IRAP 4.848 4.848 91 92 5 5 4.944 4.946
Consumi intermedi 12.717 13.517 789 961 971 1.270 14.476 15.748
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche 263.205 268.907 1.121 2.405 -2.152 -1.910 262.175 269.402
-amministrazioni centrali 10.044 10.061 65 196 50 63 10.159 10.320
-amministrazioni locali: 130.862 135.303 679 1.617 -859 -631 130.682 136.288
-regioni 111.054 113.827 313 1.089 -858 -150 110.509 114.766
-comuni 11.648 13.231 330 356 0 -479 11.978 13.108
-altre 8.160 8.245 36 171 -1 -2 8.195 8.414
-enti di previdenza e assistenza sociale 122.299 123.543 377 592 -1.343 -1.342 121.333 122.793
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 17.133 17.396 128 486 115 110 17.376 17.992
Trasferimenti correnti a imprese 8.334 8.500 112 551 2 55 8.449 9.105
Trasferimenti correnti a estero 1.442 1.469 250 253 1 -17 1.693 1.705
Risorse proprie UE 17.850 17.850 0 0 -900 -900 16.950 16.950
Interessi passivi e redditi da capitale 78.491 77.491 4 -995 -3.171 -1.168 75.324 75.328
Poste correttive e compensative 71.536 71.236 23 44 -79 -78 71.480 71.202
Ammortamenti 1.105 1.105 0 0 0 0 1.105 1.105
Altre uscite correnti 7.142 14.599 -2.521 -5.399 890 587 5.510 9.787
TOTALE SPESE CORRENTI 575.507 588.920 1.204 743 -4.210 -1.934 572.500 587.729
TOTALE SPESE CORRENTI al netto degli interessi 497.016 511.429 1.200 1.738 -1.039 -766 497.177 512.401La composizione per categorie economiche delle spese correnti, relativa alle previsioni iniziali, differisce da quella pubblicata nella legge di bilancio per la riclassificazione, dai
trasferimenti correnti alle imprese ai trasferimenti ad enti di previdenza e assistenza sociale, del Fondo lavoratori portuali in liquidazione per interventi nel settore marittimo.
Tabella 9BILANCIO ASSESTATO 2018
( in milioni di euro)
LB 2018 Atti amministrativi Assestamento 2018 Assestato 2018
CP CS CP CS CP CS CP CS
SPESE IN C/CAPITALE
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 5.089 5.557 119 134 21 115 5.229 5.806
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche: 21.531 20.059 362 539 332 370 22.225 20.968
-amministrazioni centrali 15.490 13.668 307 272 0 -29 15.796 13.911
-amministrazioni locali: 6.042 6.391 55 267 332 399 6.429 7.057
-regioni 2.056 2.315 18 84 12 41 2.086 2.440
-comuni 3.433 3.238 6 152 322 337 3.761 3.726
-altre 552 838 31 31 -2 21 581 891
Contributi agli investimenti ad imprese 12.861 13.875 156 222 204 93 13.221 14.191
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP 84 83 0 0 1 5 85 88
Contributi agli investimenti ad estero 485 539 0 12 0 14 485 565
Altri trasferimenti in conto capitale 5.810 8.595 -498 -234 81 81 5.393 8.442
Acquisizione di attività finanziarie 3.188 3.744 6 -67 0 79 3.194 3.756
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 49.048 52.453 145 605 640 757 49.832 53.815
TOTALE SPESE FINALI 624.554 641.374 1.348 1.348 -3.570 -1.178 622.332 641.544
TOTALE SPESE FINALI al netto degli interessi 546.063 563.882 1.344 2.343 -399 -9 547.009 566.216
Rimborso passività finanziarie 227.816 227.946 194 194 -3.750 -3.501 224.260 224.639
TOTALE COMPLESSIVO 852.370 869.319 1.543 1.543 -7.320 -4.679 846.592 866.183
Tabella 9ABILANCIO ASSESTATO 2018
( in milioni di euro)
LB 2018 Atti amministrativi Assestamento 2018 Assestato 2018
23
Tabella 10
COD
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE
Previsioni iniziali
competenza
Variazioni per
Atti
amministrativi
CP
Proposte
assestamento
CP
Previsioni
Assestate CP
Previsioni
iniziali cassa
Variazioni per
Atti
amministrativi
CS
Proposte
assestamento
CS
Previsioni
Assestate CS
001Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri2.238 0 41 2.279 2.238 0 41 2.279
002Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di
Governo e dello Stato sul territorio573 8 0 581 572 10 0 582
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 118.081 631 -858 117.854 122.351 1.146 -1.559 121.938004 L'Italia in Europa e nel mondo 25.878 303 -900 25.280 25.956 317 -920 25.353005 Difesa e sicurezza del territorio 20.446 329 39 20.814 20.675 315 43 21.033006 Giustizia 8.467 230 39 8.736 8.734 262 25 9.021007 Ordine pubblico e sicurezza 10.758 386 75 11.219 10.764 408 191 11.363008 Soccorso civile 5.798 187 409 6.393 5.869 515 407 6.791009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 805 32 2 839 931 92 1 1.024010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 200 130 1 331 201 221 2 424011 Competitivita' e sviluppo delle imprese 24.606 91 163 24.860 25.536 79 162 25.777012 Regolazione dei mercati 16 0 0 17 29 1 0 30013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 13.322 67 2 13.391 13.970 376 -1 14.345014 Infrastrutture pubbliche e logistica 5.931 88 -3 6.016 5.881 53 -3 5.931015 Comunicazioni 559 27 2 588 620 81 2 703
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 255 2 0 257 336 2 1 339
017 Ricerca e innovazione 2.978 49 1 3.027 3.127 178 0 3.305018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.205 33 -2 1.236 1.622 42 -1 1.662019 Casa e assetto urbanistico 323 7 0 330 336 42 4 383020 Tutela della salute 2.110 123 2 2.234 2.122 122 902 3.146
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 2.278 24 46 2.348 2.577 23 60 2.661
022 Istruzione scolastica 46.313 4 294 46.611 46.442 1 630 47.073023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 8.231 14 0 8.245 8.281 14 60 8.355024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 33.980 6 0 33.987 34.090 352 1 34.444025 Politiche previdenziali 93.554 333 -1.016 92.871 92.254 333 -1.016 91.571026 Politiche per il lavoro 10.737 64 -184 10.618 13.196 49 -184 13.062027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 3.658 39 -32 3.666 3.730 223 -33 3.920028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 4.903 222 0 5.125 2.890 222 0 3.112029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 89.121 147 -957 88.312 92.036 -90 67 92.014030 Giovani e sport 802 0 9 810 812 14 9 834031 Turismo 47 0 0 47 61 0 -9 52
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 3.204 151 1.104 4.459 3.285 243 1.101 4.628
033 Fondi da ripartire 11.309 -2.381 426 9.354 18.978 -4.301 124 14.801034 Debito pubblico 299.687 194 -6.021 293.860 298.817 194 -4.781 294.230
Totale 852.370 1.543 -7.320 846.592 869.319 1.543 -4.679 866.183
Previsioni assestate per Missioni (Milioni di euro)
1
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell’entrata e negli stati di
previsione dei Ministeri, approvati con la legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono introdotte, per l’anno
finanziario 2018, le variazioni di cui alle annesse
tabelle.
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e disposizioni relative)
1. All’articolo 3, comma 3, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole “18.000 milioni di euro” sono
sostituite dalle seguenti: “20.000 milioni di euro”.
2. All’articolo 3, comma 5, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole “7.300 milioni di euro” sono
sostituite dalle seguenti: “7.000 milioni di euro”.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e
disposizioni relative)
1. All’articolo 9, comma 3, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole “Pianificazione e
coordinamento Forze di polizia” sono sostituite, dalle
seguenti: “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica”.
Art. 4.
(Disposizioni diverse)
1. All’articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
“Per l’attuazione di quanto previsto dal presente
comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul
capitolo n. 3027 – Fondo da ripartire per l’attuazione
dei contratti del personale delle amministrazioni statali,
ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di
polizia - dello stato di previsione del Ministero
2
dell’economia e delle finanze possono essere versate
all’entrata del bilancio dello Stato.”
2. All’articolo 18 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al comma 26, aggiungere, infine, il seguente periodo:
“Nelle more del perfezionamento del decreto del
Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di
consentire il tempestivo pagamento dei compensi per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata
l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti
dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43,
tredicesimo comma, per l'anno 2017”.
STATI DI PREVISIONE
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLISTATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVOAI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31DICEMBRE 2009, N. 196.
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA(in Euro) 000/502/1
Unità di Voto VARIAZIONI
TitoloNatura
AttivitàCodice alla previsione di
competenzaalla autorizzazione
di cassa
1 Tributarie -3.551.000.000 -3.551.000.000
-3.476.000.000 -3.476.000.0001.1 Entrate ricorrenti
2.807.000.000 2.807.000.000Imposta sul reddito delle persone fisiche1.1.1
-1.141.000.000 -1.141.000.000Imposta sul reddito delle societa'1.1.2
1.007.000.000 1.007.000.000Sostitutive1.1.3
96.000.000 96.000.000Altre imposte dirette1.1.4
-6.373.000.000 -6.373.000.000Imposta sul valore aggiunto1.1.5
169.000.000 169.000.000Registro, bollo e sostitutiva1.1.6
-286.000.000 -286.000.000Accisa e imposta erariale sugli oli minerali1.1.7
193.000.000 193.000.000Accisa e imposta erariale su altri prodotti1.1.8
76.000.000 76.000.000Imposte sui generi di Monopolio1.1.9
103.000.000 103.000.000Lotto1.1.10
-123.000.000 -123.000.000Imposte gravanti sui giochi1.1.11
-20.000.000 -20.000.000Lotterie ed altri giochi1.1.12
16.000.000 16.000.000Altre imposte indirette1.1.13
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA(in Euro) 000/502/2
VARIAZIONI
TitoloNatura
AttivitàCodice alla previsione di
competenzaalla autorizzazione
di cassa
-75.000.000 -75.000.0001.2 Entrate non ricorrenti
-2.000.000 -2.000.000Sostitutive1.2.1
-130.000.000 -130.000.000Altre imposte dirette1.2.2
-44.000.000 -44.000.000Condoni dirette1.2.3
101.000.000 101.000.000Altre imposte indirette1.2.4
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA(in Euro) 000/502/3
VARIAZIONI
TitoloNatura
AttivitàCodice alla previsione di
competenzaalla autorizzazione
di cassa
2 Extra-Tributarie 2.655.139.848 2.636.181.064
2.692.196.158 2.673.237.3742.1 Entrate ricorrenti
65.000.000 65.000.000Proventi speciali2.1.1
28.379.235 28.379.235Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali2.1.2
2.552.766.268 2.552.766.268Redditi da capitale2.1.3
97.589.655 78.630.871Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari2.1.7
-51.539.000 -51.539.000Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato2.1.8
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA(in Euro) 000/502/4
VARIAZIONI
TitoloNatura
AttivitàCodice alla previsione di
competenzaalla autorizzazione
di cassa
-37.056.310 -37.056.3102.2 Entrate non ricorrenti
-37.056.310 -37.056.310Entrate di carattere straordinario2.2.1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA(in Euro) 000/502/5
VARIAZIONI
TitoloNatura
AttivitàCodice alla previsione di
competenzaalla autorizzazione
di cassa
3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti -224.567.000 -224.567.000
-224.567.000 -224.567.0003.2 Entrate non ricorrenti
-224.567.000 -224.567.000Altre entrate in conto capitale3.2.2
(in Euro)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATARIEPILOGO PER TITOLI
000/504/1
VARIAZIONI
alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassaTITOLI
Entrate tributarie -3.551.000.000-3.551.000.000
Entrate extra-tributarie 2.636.181.0642.655.139.848
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti -224.567.000-224.567.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI -1.120.427.152 -1.139.385.936
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
TABELLA N. 2
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
-956.952.163 67.270.698Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)1
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)1.1 9.092.503 16.112.057
Spese di personale per il programma 770.633 770.633
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità 2.906.640 2.906.640
Gestione di tributi speciali 5.058.689 5.058.689
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale 356.541 356.541
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte << 7.019.554
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)1.2 4.645.007 10.240.302
Spese di personale per il programma 70.928 70.928
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza 388.816 388.816
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni eservizi in ambito nazionale e dell'U.E.
4.185.263 9.710.558
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziarinazionali e in ambito U.E.
<< 70.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)1.3 -110.399 -110.399
Spese di personale per il programma 149.622 149.622
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settoredella previdenza complementare)
-260.021 -260.021
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)1.4 -28.900.000 -28.471.327
Rimborsi di imposte indirette -15.000.000 -39.980.006
Restituzione di imposte e rimborsi 15.000.000 39.980.006
Vincite sui giochi e lotterie 5.900.000 6.900.000
Aggi su giochi e lotterie 200.000 -371.327
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni -10.000.000 -10.000.000
Vincite su scommesse ippiche -22.000.000 -22.000.000
Aggi su scommesse ippiche -3.000.000 -3.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)1.5 1.609.606 1.609.606
Spese di personale per il programma 1.233.606 1.233.606
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico 876.000 876.000
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico -500.000 -500.000
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)1.6 3.732.336 3.717.336
Spese di personale per il programma 3.732.336 3.732.336
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali << -15.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio(29.8)
1.7 5.982.426 5.982.426
Spese di personale per il programma 5.982.426 5.982.426
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)1.8 -53.068.179 -41.873.840
Servizio radiotelevisivo pubblico 46.624.394 57.818.733
Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio 204.891 204.891
Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi econtrollo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
-397.464 -397.464
Servizio di riscossione tributi -99.500.000 -99.500.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/4(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi finanziari e monetazione (29.9)1.9 64.537 64.537
Servizi finanziari 64.537 64.537
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)1.11 -900.000.000 100.000.000
Interessi sui conti di tesoreria -900.000.000 100.000.000
-857.899.053 -1.079.169.054Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)2
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)2.3 -857.502.860 -1.077.772.861
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate 536.717.140 306.447.139
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamentedalle autonomie speciali
-1.394.220.000 -1.394.220.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale << 10.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)2.5 -396.193 -1.396.193
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici -396.193 -1.396.193
-900.000.000 -920.000.000L'Italia in Europa e nel mondo (4)3
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)3.1 -900.000.000 -900.000.000
Partecipazione al bilancio UE -900.000.000 -900.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/5(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)3.2 << -20.000.000
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali << -20.000.000
2.132.000 6.536.705Ordine pubblico e sicurezza (7)5
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)5.1 2.132.000 6.536.705
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico 1.257.000 1.257.000
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico 875.000 1.743.868
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni << 3.535.837
401.000.000 401.000.000Soccorso civile (8)6
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)6.1 351.000.000 351.000.000
Sostegno alla ricostruzione 351.000.000 351.000.000
Protezione civile (8.5)6.2 50.000.000 50.000.000
Protezione civile di primo intervento 50.000.000 50.000.000
160.000.000 160.000.000Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)7
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/6(in Euro)
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Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)7.1 160.000.000 160.000.000
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione 160.000.000 160.000.000
<< -70.696Comunicazioni (15)10
Servizi postali (15.3)10.1 << -70.696
Garanzia del servizio postale << -70.696
-5.650 881.600Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)14
Protezione sociale per particolari categorie (24.5)14.1 << 887.250
Tutela della privacy << 887.250
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)14.2 894.350 894.350
Spese di personale per il programma 394.350 394.350
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani 500.000 500.000
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)14.3 -900.000 -900.000
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati -900.000 -900.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/7(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
900.000 900.000Politiche previdenziali (25)15
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)15.1 900.000 900.000
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori 900.000 900.000
-33.439.297 -33.439.297Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)16
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)16.1 -33.439.297 -33.439.297
Accordi tra Stato e confessioni religiose -33.439.297 -33.439.297
40.574.949 40.574.949Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)17
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)17.2 40.574.949 40.574.949
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo 50.000.000 50.000.000
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale 79.723 79.723
Contributo allo Stato dell'8 per mille -9.504.774 -9.504.774
8.500.000 8.500.000Giovani e sport (30)18
Attivita' ricreative e sport (30.1)18.1 8.500.000 8.500.000
Investimenti e promozione per la pratica dello sport 8.500.000 8.500.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/8(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
4.638.844 8.741.806Giustizia (6)19
Giustizia tributaria (6.5)19.1 4.126.714 4.126.714
Spese di personale per il programma 4.926.714 4.926.714
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente -800.000 -800.000
Giustizia amministrativa (6.7)19.2 512.130 4.615.092
Giustizia amministrativa 512.130 4.615.092
-6.021.104.500 -4.781.257.971Debito pubblico (34)21
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)21.1 -2.271.104.500 -1.270.257.244
Oneri finanziari su titoli del debito statale -1.979.310.000 -979.310.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi -291.790.000 -291.790.000
Oneri per la gestione del debito -4.500 842.756
Rimborsi del debito statale (34.2)21.2 -3.750.000.000 -3.511.000.727
Rimborso titoli del debito statale -3.750.000.000 -3.511.000.727
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/9(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
572.071.712 572.141.033Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)22
Indirizzo politico (32.2)22.1 261.082 261.082
Ministro e Sottosegretari di Stato 220.000 220.000
Indirizzo politico-amministrativo 36.948 36.948
Valutazione e controllo strategico (OIV) 4.134 4.134
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)22.2 1.867.023 1.937.023
Spese di personale per il programma -10.753.714 -10.753.714
Gestione del personale 12.620.737 12.690.737
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubblicheamministrazioni (32.4)
22.3 522.962.922 522.962.922
Spese di personale per il programma 19.922 19.922
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo
522.943.000 522.943.000
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati(32.5)
22.4 869.380 868.701
Spese di personale per il programma 769.380 769.380
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri 100.000 99.321
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/10(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)22.5 46.111.305 46.111.305
Spese di personale per il programma 416.570 416.570
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo
45.694.735 45.694.735
426.446.910 123.984.175Fondi da ripartire (33)23
Fondi da assegnare (33.1)23.1 426.446.910 423.984.175
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale 120.000.000 120.000.000
Fondi da assegnare per esigenze di gestione 300.000.000 300.000.000
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici -1.080.891 -1.080.891
Fondi da assegnare per interventi di settore 7.527.801 5.065.066
Fondi di riserva e speciali (33.2)23.2 << -300.000.000
Fondi di riserva << -300.000.000
NOTE ESPLICATIVE
Le sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.Previsioni assestate complessive
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 020/586/1AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedenteAutorizzazioni riceventi
di cui: perrimodulazioni
Previsioni assestatecomplessive
Soccorso civile (8)6
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)6.1
DL n.39/2009 art.3 comma 1SISMA ABRUZZO(Cap-pg: 7817/3)
-904.113<< <<
112.691.000112.691.000112.691.000
201820192020
DL n.39/2009 art.3 comma 1 904.113<< <<
112.691.000112.691.000112.691.000
201820192020
SISMA ABRUZZO(Cap-pg: 7817/1)
NOTE ESPLICATIVE
Le sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.Previsioni assestate complessive
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 020/586/2AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedenteAutorizzazioni riceventi
di cui: perrimodulazioni
Previsioni assestatecomplessive
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)8
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)8.1
LS n.228/2012 art.1 comma 176CONTRATTI PROGRAMMA RFI(Cap-pg: 7122/1)
-600.000.000<< <<
<< << <<
201820192020
LF n.266/2005 art.1 comma 86 600.000.000<< <<
1.281.000.0001.946.400.0002.466.400.000
201820192020
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.(Cap-pg: 7122/2)
LS n.147/2013 art.1 comma 76RFI(Cap-pg: 7122/7)
-100.000.000<< <<
434.000.000320.000.000320.000.000
201820192020
LF n.266/2005 art.1 comma 86 100.000.000<< <<
1.281.000.0001.946.400.0002.466.400.000
201820192020
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.(Cap-pg: 7122/2)
ELENCO N.1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
020/510/1
VOCI CHE SI AGGIUNGONO
MINISTERO DELLA DIFESA
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)3
3.1 Indirizzo politico (32.2)
1024/1
ELENCO N.1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
020/510/2
VOCI CHE SI ELIMINANO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)3
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
3528
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
TABELLA N. 3
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO030/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
2.867.037 1.971.808Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)1
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa emovimento cooperativo (11.5)
1.1 281.574 -99.718.426
Spese di personale per il programma 281.574 281.574
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa << -100.000.000
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)1.2 32.255 -967.745
Spese di personale per il programma 32.255 32.255
Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa dienti cooperativi e società fiduciarie
<< -1.000.000
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)1.3 1.045.180 101.326.958
Spese di personale per il programma 1.045.180 1.045.180
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese << 100.281.778
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)1.4 1.592.584 1.415.577
Spese di personale per il programma 1.592.584 1.592.584
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi << -158.288
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale << -18.719
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO030/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delleimprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
1.5 -84.556 -84.556
Spese di personale per il programma -84.556 -84.556
86.489 86.489Regolazione dei mercati (12)2
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)2.1 86.489 86.489
Spese di personale per il programma 86.489 86.489
193.732 522.501Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)3
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)3.1 78.562 123.562
Spese di personale per il programma 28.562 28.562
Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi 50.000 95.000
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)3.2 115.170 398.939
Spese di personale per il programma 115.170 115.170
Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane << 283.769
920.846 1.723.972Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)4
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO030/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nelsettore energetico (10.6)
4.1 77.935 77.935
Spese di personale per il programma 70.613 70.613
Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia erelazioni comunitarie e internazionali
7.322 7.322
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per losviluppo sostenibile (10.7)
4.2 490.511 1.293.637
Spese di personale per il programma 412.132 412.132
Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica edelle fonti rinnovabili
78.379 881.505
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)4.3 352.400 352.400
Spese di personale per il programma 359.722 359.722
Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario edindustriale
-7.322 -7.322
2.078.293 1.802.293Comunicazioni (15)5
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzioneinquinamento elettromagnetico (15.5)
5.1 1.174.867 898.867
Spese di personale per il programma 1.174.867 1.174.867
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico dellecomunicazioni elettroniche e radiodiffusione
<< -276.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO030/506/4(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)5.2 365.155 365.155
Spese di personale per il programma 511.125 511.125
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale -145.970 -145.970
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)5.3 538.271 538.271
Spese di personale per il programma 403.271 403.271
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamentosportelli territoriali per l'utenza
135.000 135.000
415.212 415.212Ricerca e innovazione (17)6
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)6.1 415.212 415.212
Spese di personale per il programma 415.212 415.212
3.424.423 3.463.757Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)7
Indirizzo politico (32.2)7.1 631.664 688.307
Indirizzo politico-amministrativo 638.664 691.356
Valutazione e controllo strategico (OIV) -7.000 -3.049
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO030/506/5(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)7.2 2.792.759 2.775.450
Spese di personale per il programma 1.534.615 1.534.615
Gestione del personale 1.973.819 1.842.310
Gestione comune dei beni e servizi -715.675 -601.475
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
TABELLA N. 4
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI040/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
-183.807.946 -183.948.219Politiche per il lavoro (26)1
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)1.1 -184.000.000 -184.000.000
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro -184.000.000 -184.000.000
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)1.3 59.013 59.013
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi 59.013 59.013
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)1.4 << -1.810
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettoratonazionale del lavoro
<< -1.810
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)1.5 << -5.422
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratorisvolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
<< -5.422
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazioneistituzionale (26.12)
1.6 133.041 <<
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro 133.041 <<
-1.016.683.371 -1.016.683.371Politiche previdenziali (25)2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI040/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)2.1 -1.016.683.371 -1.016.683.371
Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato -966.000.000 -966.000.000
Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico -192.700.000 -192.700.000
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato 141.884.813 141.884.813
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali 131.816 131.816
35.859 35.859Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)3
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delleorganizzazioni (24.2)
3.1 35.859 35.859
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore 35.859 35.859
109.414 109.414Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)5
Indirizzo politico (32.2)5.1 -24.281 -24.281
Valutazione e controllo strategico (OIV) -24.281 -24.281
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)5.2 133.695 133.695
Gestione del personale 133.695 133.695
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TABELLA N. 5
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA050/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
34.410.000 15.856.315Giustizia (6)1
Amministrazione penitenziaria (6.1)1.1 10.150.000 -4.121.177
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute 10.000.000 2.657.726
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie << -6.935.039
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 150.000 156.136
Giustizia civile e penale (6.2)1.2 -1.590.000 -7.689.961
Spese di personale per il programma (personale civile) 7.015.909 7.015.909
Spese di personale per il programma (magistrati) 16.510.000 16.510.000
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia << -453
Funzionamento uffici giudiziari 7.900.000 1.800.492
Efficientamento del sistema giudiziario -33.015.909 -33.015.909
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)1.3 -150.000 -150.000
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità -150.000 -150.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA050/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)1.4 26.000.000 27.817.453
Magistratura onoraria -12.000.000 -10.000.000
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia 38.000.000 38.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia 20.000 20.000
Cooperazione internazionale in materia civile e penale << -182.547
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile -20.000 -20.000
10.275.786 10.292.548Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)2
Indirizzo politico (32.2)2.1 -7.900.000 -7.873.172
Indirizzo politico-amministrativo << 26.828
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti -7.900.000 -7.900.000
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)2.2 18.175.786 18.165.720
Gestione del personale 18.175.786 18.175.786
Gestione comune dei beni e servizi << -10.066
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
TABELLA N. 6
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE060/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
-481.239 -481.239L'Italia in Europa e nel mondo (4)1
Cooperazione allo sviluppo (4.2)1.2 << 18.045.937
Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo << 18.045.937
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)1.3 175.500 175.500
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario 175.500 175.500
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)1.4 -175.500 -175.500
Rapporti politici internazionali e diritti umani -175.500 -175.500
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)1.6 << -18.045.937
Cooperazione migratoria << -18.045.937
Promozione del sistema Paese (4.9)1.7 -481.239 -481.239
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero -481.239 -481.239
984.003 984.003Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)2
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)2.2 984.003 984.003
Gestione del personale 984.003 984.003
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
TABELLA N. 7
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA070/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
294.203.612 630.103.612Istruzione scolastica (22)1
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)1.1 14.130.322 69.330.322
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica 13.905.322 50.105.322
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica 225.000 5.225.000
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica << 14.000.000
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)1.2 17.545 17.545
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche 17.545 17.545
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)1.3 << 17.140.000
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali << 17.140.000
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)1.5 264.850.000 266.410.000
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali 264.850.000 266.410.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA070/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Istruzione del primo ciclo (22.17)1.6 13.631.919 91.531.919
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo << 77.900.000
Continuità del servizio scolastico 13.500.000 13.500.000
Miglioramento dell'offerta formativa 131.919 131.919
Istruzione del secondo ciclo (22.18)1.7 1.572.086 22.165.449
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo << 20.593.363
Continuità del servizio scolastico 1.499.999 1.499.999
Miglioramento dell'offerta formativa 72.087 72.087
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)1.8 1.740 163.508.377
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo 230 107.302.223
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo 1.510 56.206.154
4.107 59.904.107Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)2
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)2.1 32.000 40.132.000
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore 32.000 40.132.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA070/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)2.2 -32.000 -32.000
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica -32.000 -32.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)2.3 4.107 19.804.107
Finanziamento delle università statali 4.107 4.107
Contributi a favore delle università non statali << 19.800.000
10.192 4.210.192Ricerca e innovazione (17)3
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)3.1 10.192 4.210.192
Interventi integrati di ricerca e sviluppo << -27.299.611
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati << 200.000
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica 10.192 27.309.803
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi << 4.000.000
-258.594.855 -258.594.855Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)4
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)4.2 -258.594.855 -258.594.855
Gestione del personale -258.594.855 -258.594.855
MINISTERO DELL'INTERNO
TABELLA N. 8
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELL'INTERNO080/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
-181.756 -334.207Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)1
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio(2.2)
1.1 -181.756 -334.207
Spese di personale per il programma -1.289.497 -1.289.497
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo << -83.373
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materiedematerializzate
-245.127 -245.127
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza eimmigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali
1.352.868 1.283.790
22.259 -480.128.628Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)2
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)2.1 << -1.838.285
Albo segretari comunali << -401.827
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali << -1.436.458
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)2.2 -40.013 -40.013
Spese di personale per il programma -40.013 -40.013
MINISTERO DELL'INTERNO080/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)2.3 62.272 -478.250.330
Spese di personale per il programma 62.271 62.271
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità << -483.312.602
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità 2.000.000 2.000.000
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali 3.000.000 8.000.000
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali 1 1
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali -5.000.000 -5.000.000
62.124.520 173.435.966Ordine pubblico e sicurezza (7)3
MINISTERO DELL'INTERNO080/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)3.1 63.201.155 118.426.731
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato) 4.972.643 5.026.728
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato << 204.196
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato 3.000.000 2.645.195
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato 9.902.130 44.699.050
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale 28.937.674 39.024.185
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie 16.038.708 25.899.644
Servizi speciali di pubblica sicurezza 350.000 927.733
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)3.2 << 723.689
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine << 84.466
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso << 639.223
MINISTERO DELL'INTERNO080/506/4(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)3.3 -1.076.635 54.285.546
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia 510.895 510.895
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia -92.700 -4.093.008
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia 4.597.870 35.921.270
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine -92.700 2.875.086
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso -4.800.000 8.781.772
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie -1.200.000 289.531
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia << 10.000.000
7.990.712 6.241.850Soccorso civile (8)4
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)4.1 2.317 -2.915
Spese di personale per il programma 2.317 2.317
Attività di difesa civile << -5.232
MINISTERO DELL'INTERNO080/506/5(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)4.2 7.988.395 6.244.765
Spese di personale per il programma (personale civile) 324.184 324.184
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) 5.953.979 5.953.979
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco 500.000 500.000
Gestione del soccorso pubblico 6.139 -1.737.491
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio 4.093 4.093
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco 1.200.000 1.200.000
1.901.413 220.957Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)5
MINISTERO DELL'INTERNO080/506/6(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose(27.2)
5.1 1.901.413 220.957
Spese di personale per il programma 463.119 463.119
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi 1.107.741 1.055.520
Interventi di protezione sociale << -1.925
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC << 12.128
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia << 1.690.323
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie 330.553 -2.998.208
502.484.855 502.704.776Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)6
Indirizzo politico (32.2)6.1 499.832.405 500.050.245
Ministro e Sottosegretari di Stato 20.650 20.650
Indirizzo politico-amministrativo 142.308 354.871
Valutazione e controllo strategico (OIV) << 5.277
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti 499.669.447 499.669.447
MINISTERO DELL'INTERNO080/506/7(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)6.2 2.652.450 2.654.531
Spese di personale per il programma 553.520 553.520
Gestione del personale 1.714.624 1.716.705
Gestione comune dei beni e servizi 384.306 384.306
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
TABELLA N. 9
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE090/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
-93.482 1.373.233Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)1
Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)1.1 204.550 -210.980
Spese di personale per il programma 194.603 208.885
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche 9.947 -419.865
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5)1.2 144.314 9.816.489
Spese di personale per il programma 144.314 144.314
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile << 9.672.175
Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)1.4 -3.811 -33.229
Spese di personale per il programma -3.811 -3.811
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento << -29.418
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE090/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)1.5 511.262 -7.580.957
Spese di personale per il programma -641 -641
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato << -7.530.517
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio << -561.600
Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse 511.903 511.801
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)1.6 -1.086.882 259.909
Spese di personale per il programma 72.267 72.267
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate -1.159.149 237.642
Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) << -50.000
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)1.7 -5.589 -1.020.673
Spese di personale per il programma -5.589 -5.589
Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per ilcontrasto alla loro gestione illegale
<< -934.945
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico << -80.139
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE090/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)1.8 142.674 142.674
Spese di personale per il programma 142.674 142.674
29.671 101.209Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)3
Indirizzo politico (32.2)3.1 << 64.762
Indirizzo politico-amministrativo << 64.762
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)3.2 29.671 36.447
Spese di personale per il programma -23.313 -5.437
Gestione del personale 52.984 52.984
Gestione comune dei beni e servizi << -11.100
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
TABELLA N. 10
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI100/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
-3.422.970 -3.468.998Infrastrutture pubbliche e logistica (14)1
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)1.1 260.000 260.000
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità 260.000 260.000
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)1.4 -3.682.970 -3.728.998
Opere di preminente interesse nazionale -3.922.970 -3.922.970
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio 240.000 193.972
2.096.666 -1.232.693Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)2
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)2.1 1.939.000 1.948.000
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione 1.939.000 1.948.000
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)2.3 70 70
Interventi in materia di autotrasporto 70 70
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)2.4 12.740 11.740
Interventi sulle infrastrutture ferroviare 12.740 11.740
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI100/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)2.5 2.763.856 -3.192.503
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo 6.810.480 -293.520
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne -2.000.000 -852.359
Infrastrutture portuali -2.346.144 -2.346.144
Interventi per l'industria navalmeccanica 299.520 299.520
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)2.6 -2.619.000 <<
Interventi a favore delle linee metropolitane -2.619.000 <<
<< 3.854.153Casa e assetto urbanistico (19)3
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)3.1 << 3.854.153
Edilizia residenziale sociale << 3.379.387
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo << 474.766
10.564.831 10.564.831Ordine pubblico e sicurezza (7)4
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI100/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)4.1 10.564.831 10.564.831
Spese di personale per il programma (personale militare) 9.071.739 9.071.739
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse 1.123.273 1.123.273
Salvaguardia della vita umana in mare 369.819 369.819
-458.452 464.900Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)5
Indirizzo politico (32.2)5.1 85.924 85.924
Indirizzo politico-amministrativo 85.924 85.924
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)5.2 -544.376 378.976
Gestione del personale -927.352 <<
Gestione comune dei beni e servizi 382.976 378.976
NOTE ESPLICATIVE
Le sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.Previsioni assestate complessive
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 100/586/1AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedenteAutorizzazioni riceventi
di cui: perrimodulazioni
Previsioni assestatecomplessive
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)1
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)1.4
DL n.133/2014 art.3 comma 3 punto BSOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DICOMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI DEMANIALI(Cap-pg: 7219/1 - 7219/3)
-300.000<< <<
19.700.000<< <<
201820192020
DL n.133/2014 art.3 comma 3 punto B/bis 300.000<< <<
30.354.240<< <<
201820192020
SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DIINTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO(Cap-pg: 7219/2 - 7219/4)
NOTE ESPLICATIVE
Le sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.Previsioni assestate complessive
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 100/586/2AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedenteAutorizzazioni riceventi
di cui: perrimodulazioni
Previsioni assestatecomplessive
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)2
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)2.5
LS n.190/2014 art.1 comma 153OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI(Cap-pg: 7275/1)
-2.481.000<< <<
7.519.000130.000.000
<<
201820192020
LS n.190/2014 art.1 comma 239 2.481.000<< <<
7.100.000<< <<
201820192020
SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA(Cap-pg: 7255/1)
LB n.232/2016 art.1 comma 140 punto A/primumRIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016(Cap-pg: 7712/1)
-2.000.000<< <<
4.658.5896.658.589
17.909.000
201820192020
LS n.190/2014 art.1 comma 239 2.000.000<< <<
7.100.000<< <<
201820192020
SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA(Cap-pg: 7255/1)
NOTE ESPLICATIVE
Le sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.Previsioni assestate complessive
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 100/586/3AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedenteAutorizzazioni riceventi
di cui: perrimodulazioni
Previsioni assestatecomplessive
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)2.6
LF n.296/2006 art.1 comma 888MOBILITA' FIERE(Cap-pg: 7415/2)
-2.619.000<< <<
77.3612.696.3612.696.361
201820192020
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)2.5
LS n.190/2014 art.1 comma 239 2.619.000<< <<
7.100.000<< <<
201820192020
SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA(Cap-pg: 7255/1)
MINISTERO DELLA DIFESA
TABELLA N. 11
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELLA DIFESA120/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
38.508.538 43.049.727Difesa e sicurezza del territorio (5)1
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)1.1 3.380.048 3.379.740
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo -3.474.347 -3.474.347
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia 1.454.395 1.454.087
Gestione e assistenza del personale dell'Arma 5.400.000 5.400.000
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)1.2 16.850.096 16.850.096
Spese di personale per il programma 12.124.295 12.124.295
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri 865.695 865.695
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri 3.706.791 3.706.791
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri 153.315 153.315
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)1.3 4.818.970 4.818.970
Spese di personale per il programma 6.918.940 6.918.940
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime 400.030 400.030
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime -2.500.000 -2.500.000
MINISTERO DELLA DIFESA120/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)1.4 6.226.327 6.226.327
Spese di personale per il programma 5.341.942 5.341.942
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree 3.254.782 3.254.782
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree -2.370.397 -2.370.397
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)1.5 7.233.097 11.774.594
Spese di personale per il programma 6.407.165 6.405.644
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità << -9.118
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate 2.100.942 2.100.942
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare -4.075.651 478.760
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale 1.282.319 1.280.044
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa 1.505.431 1.505.431
Gestione e assistenza del personale militare 12.891 12.891
-2.347.489 -2.355.289Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)2
MINISTERO DELLA DIFESA120/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)2.1 -2.347.489 -2.355.289
Spese di personale per il programma 152.511 152.511
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare -2.500.000 -2.500.000
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora << -6.558
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette,educazione e monitoraggio ambientale
<< -1.242
278.206.269 273.672.880Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)3
Indirizzo politico (32.2)3.1 -4.788.566 -4.788.566
Ministro e Sottosegretari di Stato 179.101 179.101
Indirizzo politico-amministrativo 16.362 16.362
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti -4.984.029 -4.984.029
MINISTERO DELLA DIFESA120/506/4(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)3.2 288.988.760 288.988.760
Spese di personale per il programma -51.721 -51.721
Gestione del personale -14.043.858 -14.043.858
Gestione comune dei beni e servizi 299.008.688 299.008.688
Cooperazione Internazionale 4.075.651 4.075.651
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)3.3 -5.993.925 -10.527.314
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari 4.984.029 450.640
Trattamenti provvisori di pensione -10.977.954 -10.977.954
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
TABELLA N. 12
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI130/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
1.930.349 1.447.431Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)1
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)1.1 349.799 -5.075.843
Spese di personale per il programma 325.531 325.531
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno aimercati
<< -1.078.419
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gliinvestimenti produttivi in agricoltura
<< -4.017.641
Piano irriguo nazionale << 951.328
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale,servizio fitosanitario e contrasto epizoozie
<< -1.307.500
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale << 101.590
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame 24.268 -50.732
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)1.2 1.227.706 1.223.789
Spese di personale per il programma 427.706 423.789
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari 600.000 600.000
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari 200.000 200.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI130/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)1.3 352.844 5.299.485
Spese di personale per il programma 352.844 352.844
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura << 4.994.867
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistemaagroalimentare italiano
<< -6.779.872
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale << 2.837.220
Interventi a favore del settore ippico << 3.894.426
-224.971 134.336Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)2
Indirizzo politico (32.2)2.1 -362.546 -362.291
Indirizzo politico-amministrativo 43.373 43.628
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti -405.919 -405.919
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)2.2 137.575 496.627
Spese di personale per il programma 77.709 77.709
Gestione del personale 59.866 348.193
Gestione comune dei beni e servizi << 70.725
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
TABELLA N. 13
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO140/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
46.138.767 60.046.047Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)1
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)1.1 << 8.339.725
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico << 2.962.373
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale << 40.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa << 3.999.999
Sostegno alle attività circensi << 800.000
Promozione dello spettacolo dal vivo << 537.353
Tutela dei beni archeologici (21.6)1.3 244.462 -1.319.748
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici 244.462 -1.319.748
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)1.4 3.561.893 11.555.504
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico 4.561.893 9.920.403
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico -1.000.000 292.417
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale << 1.342.684
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO140/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)1.5 152.127 785.194
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario 152.127 146.328
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali << 638.866
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)1.6 1.825 -353.208
Spese di personale per il programma 1.825 1.825
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo << -95.167
Tutela delle belle arti << -259.866
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)1.7 4.961.086 5.319.365
Spese di personale per il programma 1.169 1.169
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale << 358.279
Coordinamento e funzionamento del sistema museale 4.959.917 4.959.917
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)1.8 << -15.037
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale << -15.037
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO140/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Tutela del patrimonio culturale (21.15)1.9 217.374 -1.858.537
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio << -532.365
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico << -748.519
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale 217.374 -530.490
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza << -47.163
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)1.10 << -40.440
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea << -31.387
Interventi per le periferie urbane << -9.053
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)1.11 37.000.000 37.633.229
Promozione del cinema italiano << 103
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo 37.000.000 37.633.126
<< 9.801Ricerca e innovazione (17)2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO140/506/4(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)2.1 << 9.801
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali << 1.271
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale << -5.488
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale << 14.018
<< -9.139.107Turismo (31)3
Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)3.1 << -9.139.107
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali << -815
Sviluppo e incentivazione del turismo << -1.013.630
Promozione dell'offerta turistica italiana << -8.124.662
-4.955.929 -5.461.963Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)4
Indirizzo politico (32.2)4.1 -5.138.183 -5.138.457
Ministro e Sottosegretari di Stato 21.125 21.125
Indirizzo politico-amministrativo 5.692 5.418
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti -5.165.000 -5.165.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO140/506/5(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)4.2 182.254 -323.506
Gestione del personale -1.317.746 -1.823.506
Gestione comune dei beni e servizi 1.500.000 1.500.000
MINISTERO DELLA SALUTE
TABELLA N. 14
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELLA SALUTE150/506/1(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
1.506.306 901.986.768Tutela della salute (20)1
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)1.1 529.254 720.434
Spese di personale per il programma 720.434 720.434
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute -191.180 531.628
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro) << -662.750
Assistenza sanitaria al personale navigante << 131.122
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)1.2 419.994 484.276
Spese di personale per il programma 474.789 474.789
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali -54.795 9.487
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)1.3 151.727 900.151.727
Spese di personale per il programma 151.619 151.619
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali diassistenza
108 900.000.108
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)1.4 111.569 111.569
Spese di personale per il programma 111.569 111.569
MINISTERO DELLA SALUTE150/506/2(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)1.5 -379.000 -154.000
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri -379.000 -154.000
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' ecoordinamento in ambito internazionale (20.6)
1.6 83.857 83.857
Spese di personale per il programma 83.857 83.857
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)1.7 143.140 143.140
Spese di personale per il programma 143.140 143.140
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)1.8 128.202 128.202
Spese di personale per il programma 128.202 128.202
Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)1.9 45.644 45.644
Spese di personale per il programma 45.644 45.644
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)1.10 65.864 65.864
Spese di personale per il programma 65.864 65.864
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)1.11 158.239 158.239
Spese di personale per il programma 158.239 158.239
MINISTERO DELLA SALUTE150/506/3(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)1.12 47.816 47.816
Spese di personale per il programma 47.816 47.816
85.200 -4.919.910Ricerca e innovazione (17)2
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)2.1 78.364 -4.926.205
Spese di personale per il programma 78.364 78.364
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria << -5.004.569
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)2.2 6.836 6.295
Spese di personale per il programma 16.041 16.041
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico -9.205 -9.746
830.050 830.050Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)3
Indirizzo politico (32.2)3.1 505.121 505.121
Indirizzo politico-amministrativo 484.666 484.666
Valutazione e controllo strategico (OIV) 20.455 20.455
MINISTERO DELLA SALUTE150/506/4(in Euro)
CodiceMissione
Programma alla previsionedi competenza
alla autorizzazionedi cassa
Unità di Voto VARIAZIONI
Azione
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)3.2 324.929 324.929
Spese di personale per il programma 355.570 355.570
Gestione del personale -30.641 -30.641