Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI
COGNOME
CODICE FISCALE
NOME
Riservato alla Poste italiane Spa
L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003,assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolaredel trattamento
Modalitàdel trattamento
Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione deiredditi. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamentedall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 154 dellalegge 23 dicembre 2014 n. 190.L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 deldecreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede ilconferimento di dati sensibili.
Finalitàdel trattamento
dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossionedelle imposte.Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi idati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggettiesterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa completasul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti chevengono effettuati sui dati personali.
Periodo d'imposta 2014
I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamenterispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nelrispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenziepostali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agenziadelle Entrate.
Responsabilidel trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale,come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativodell’Anagrafe Tributaria.Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell’interessato L’Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli didichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati inviolazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge;mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali èriconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicareall’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto permille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
VITERBO - UFFICIO DI ZONA
PACIFICI MAURO
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
DATI DELCONTRIBUENTE
Data della variazione
Correttivanei termini
Dichiarazioneintegrativa a favoreTIPO DI
DICHIARAZIONE
Frazione
Data di nascitagiorno mese anno
Provincia (sigla) Sesso(barrare la relativa casella)
M F
Comune (o Stato estero) di nascita
C.a.p.Provincia (sigla)Comune
Tipologia (via, piazza, ecc.)
EventieccezionaliRedditi Iva
QuadroRW
QuadroVO
QuadroAC
Studi disettore
Parametri
6 7 8
deceduto/a tutelato/a minore
RESIDENZAANAGRAFICA
Codice comune
1
Domiciliofiscalediverso dallaresidenza
2
DOMICILIOFISCALEAL 01/01/2014
Provincia (sigla) Codice comuneComune
Codice fiscale (*)
Dichiarazioneintegrativa
Da compilaresolo se variatadal 1/1/2014alla datadi presentazionedelladichiarazione
Numero civicoIndirizzo
giorno mese anno
TELEFONOE INDIRIZZODI POSTAELETTRONICA
Telefonoprefisso numero
Indirizzo di posta elettronica
ComuneDOMICILIOFISCALEAL 01/01/2015
Provincia (sigla) Codice comune
Estera
Italiana
Indicatori
Cellulare
Accettazioneeredità giacente
Partita IVA (eventuale)
Dichiarazionepresentata perla prima volta
Liquidazionevolontaria
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare
Stato Periodo d'impostagiorno mese anno
al
giorno mese anno
dal
RESIDENTEALL'ESTERO Codice fiscale estero Codice Stato estero
Stato federato, provincia, contea
Indirizzo
NAZIONALITA'
1
2
Stato estero di residenza
Località di residenza
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
DA COMPILARESE RESIDENTEALL’ESTERONEL 2014
Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter,DPR 322/98)
Immobilisequestrati
Non residenti“Schumacker”
RISERVATO A CHIPRESENTA LADICHIARAZIONEPER ALTRI
M F
Cognome Nome Sesso(barrare la relativa casella)
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica
giorno mese annoData di nascita
prefisso numeroTelefono
giorno mese annoData di inizio procedura
giorno mese annoData di fine proceduraProcedura non
ancora terminata
EREDE,CURATOREFALLIMENTAREo DELL'EREDITA',ecc.(vedere istruzioni)
Data caricagiorno mese anno
Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.
giorno mese anno
RESIDENZA ANAGRAFICA(O SE DIVERSO)DOMICILIO FISCALE
Rappresentanteresidente all’estero
Codice fiscale società o ente dichiarante
CANONE RAIIMPRESE
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA Codice fiscale dell'intemediario
mese annogiorno
Data dell'impegno
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Riservato al C.A.F.o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA
VISTO DICONFORMITÀ
Riservatoall'intermediario
Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista
CERTIFICAZIONETRIBUTARIA
Riservatoal professionista
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
Ricezione avviso telematicoRicezione comunicazione telematicaanomalie dati studi di settore
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
X X
VITERBO VT 12 10 1972 X
01669710566
0761367155 3473461947 [email protected]
VITERBO VT M082
01626870560
2
10 07 2015 IMPRESA VERDE TUSCIA SRL
#FI#
PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Codice fiscale (*)
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
Finanziamento della ricerca scientificae dell’università
FIRMA FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
FIRMA
Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela,promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici
Sostegno delle attività sociali svoltedal comune di residenza del contribuente
FIRMA
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistichericonosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
SCELTA PER LADESTINAZIONEDEL CINQUEPER MILLEDELL’IRPEF
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
SCELTA PER LADESTINAZIONEDELL’OTTOPER MILLEDELL’IRPEF
per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri.Per alcune dellefinalità è possibileindicare anche ilcodice fiscaledi un soggettobeneficiario
per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
Unione Comunità Ebraiche ItalianeChiesa EvangelicaValdese
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcatoper l’Europa Meridionale
Assemblee di Dio in Italia
Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana
IN CASO DI SCELTA NONESPRESSA DA PARTE DELCONTRIBUENTE, LARIPARTIZIONE DELLAQUOTA D’IMPOSTA NONATTRIBUITA SI STABILISCEIN PROPORZIONEALLE SCELTE ESPRESSE.LA QUOTA NON ATTRIBUITASPETTANTE ALLE ASSEMBLEEDI DIO IN ITALIA EALLA CHIESA APOSTOLICAIN ITALIA È DEVOLUTAALLA GESTIONE STATALE.
FIRMACODICE
PARTITO POLITICOSCELTA PER LADESTINAZIONEDEL DUE PERMILLE DELL’IRPEF
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
per scegliereFIRMARE nelriquadro ed indicarenella casella SOLOIL CODICEcorrispondenteal partito prescelto
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
FIRMA DELLADICHIARAZIONE
Il contribuentedichiara di avercompilato eallegato iseguentiquadri(barrare lecaselle cheinteressano)
RA RB RCFamiliaria carico RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RF RG RD RS RQ CE
TR RU N.moduli IVA
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHEIL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTEINDICATI NELLA DICHIARAZIONE
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
RE
FC
Invio avviso telematico all’intermediario
LMCS
Codice
Situazioni particolari
Invio comunicazione telematica anomaliedati studi di settore all’intermediario
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
97467440588
X X XX X X X X X
1
Pacifici Mauro
Pacifici Mauro
Pacifici Mauro
#FD#
#FD#
#FD#
PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00 ,00
QUADRO RA
REDDITIDEI TERRENI
Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI
,003
,00
Reddito dominicalenon rivalutato
Reddito agrarionon rivalutato
2
Titolo giorniPossesso
4 5
Continuazione(*)
,006
RA1
RA2
Esclusi i terreniall'estero daincludere nelQuadro RL
1
FAMILIARIA CARICO
2
4
3
6
5
Relazione di parentelaCodice fiscale
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)Minore ditre anni
Percentualedetrazionespettante1 4
6 7
5
N. mesia carico
Coniuge
D
D
D3
C
F1
F
F
F
Primofiglio
A
A
A
APERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONEPER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
2
BARRARE LA CASELLA:C = CONIUGEF1 = PRIMO FIGLIOF = FIGLIOA = ALTRO FAMILIARED=FIGLIO CON DISABILITÀ
7
F
D
D
Canone di affitto inregime vincolistico
13
Reddito dominicalenon imponibile
12
Reddito agrarioimponibile
11
Reddito dominicaleimponibile
8
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7
11 12
12
,001211
,001211
,001211
,001211
,00 ,001211
8
9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVOA CARICO DEL CONTRIBUENTE
%Casi
particolari
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6 7
13
13
13
13
13
13
13
I redditidominicale(col. 1) e agrario(col. 3)vanno indicatisenza operarela rivalutazione
1
1
1
1
1
1
1 3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
7
11
8
8
8
8
8
9
Detrazione100%
affidamentofigli
8
Coltivatorediretto o IAP
10
9 10
IMUnon dovuta
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RA8
RA9
RA10
RA11
RA12
RA13
12
,001211
,001211
,001211
,001211
,00 ,001211
8
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6 7
13
13
13
13
13
13
1
1
1
1
1
1 3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
11
8
8
8
8
8
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RA14
RA15
RA16
RA17
RA18
RA19
12
,001211
,001211
,001211
,001211
,00 ,001211
8
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6 7
13
13
13
13
13
13
1
1
1
1
1
1 3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
11
8
8
8
8
8
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RA20
RA21
RA22
RA23
12
,001211
,001211
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
13
13
13
1
1
1 3
3
3
7
7
7
11
8
8
8
9 10
9 10
9 10
REDDITIFamiliari a caricoQUADRO RA – Redditi dei terreni
CODICE FISCALE
Mod. N.
PERIODO D’IMPOSTA 2014
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
X PCFLRD14A06M082I 12 12 100
4 268 365 100 X
478
4 50 365 100 X
89
4 541 365 100 X
966
4 351 365 100 X
627
4 108 365 100 X
193
4 207 365 100 X
369
4 186 365 100 X
332
4 115 365 100 X
205
4 402 365 100 X
718
4 164 365 100 X
293
43 1 19 365 100 X X
81 3485 1 26 365 100 X X
161 46
1786 7 365 12,5 X X
422
229 7 365 12,5 X X
54
48 7 365 12,5 X X
11
110 1 48 365 100 X X
208 86
937 4436
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00,00
,00,00,00,00
,00,00,00,00,00
,00
,00,00,00,00,00,00
Sezione II
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
RB10
CODICE FISCALE
Mod. N.
RB21
RB22
RB23
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015
REDDITI
Impostacedolare secca
1
Impostacedolare secca 21%
RB11
2
Impostacedolare secca 10%
Totale impostacedolare secca
3 4
Eccedenzacompensata Mod. F24
5
Acconti versati
6
7
Acconti sospesi
Dati relativiai contrattidi locazione
N. di rigo
1
Mod. N.
2 3
Data5
Numero e sottonumero6
Codice ufficio
Anno dipresentazione dich. ICI/IMU
Estremi di registrazione del contratto
4
Serie7
Contratti nonsuperiori a 30 gg
/
/
/
8
Eccedenzadichiarazione precedente
13 14 15 16 17
trattenuta dal sostituto
8 9
rimborsata dal sostituto
10
credito compensato F24
11
Imposta a debito
12
Imposta a credito
RB12Acconto cedolaresecca 2015
1 2
10,00
10
Primo acconto Secondo o unico acconto
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB111
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
TOTALIREDDITI
IMPONIBILIREDDITI NON
IMPONIBILI
18
,0018
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
9
Statodi emergenza
RB24
RB25
RB26
/
/
/
QUADRO RB
REDDITI DEIFABBRICATIE ALTRI DATI
Sezione IRedditidei fabbricati
Esclusi ifabbricatiall'estero daincludere nelQuadro RL
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
La renditacatastale (col. 1)va indicata senzaoperare larivalutazione
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB2
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB3
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB4
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB5
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB6
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB7
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB8
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB9
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
RB27
RB28
RB29
/
/
/
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
80 05 182 25 M082
11 10
80 09 183 25 X
487 01 182 25 M082
32 32 64
487 09 183 25 X 3
110 09 1 100 M082
58
110 05 183 100 X
19 09 1 100 M082
10
19 05 183 100 X
775 09 1 100 M082 3
1 1 408
33 64 550
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00,00
,00,00,00,00
,00,00,00,00,00
,00
,00,00,00,00,00,00
Sezione II
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
RB10
CODICE FISCALE
Mod. N.
RB21
RB22
RB23
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015
REDDITI
Impostacedolare secca
1
Impostacedolare secca 21%
RB11
2
Impostacedolare secca 10%
Totale impostacedolare secca
3 4
Eccedenzacompensata Mod. F24
5
Acconti versati
6
7
Acconti sospesi
Dati relativiai contrattidi locazione
N. di rigo
1
Mod. N.
2 3
Data5
Numero e sottonumero6
Codice ufficio
Anno dipresentazione dich. ICI/IMU
Estremi di registrazione del contratto
4
Serie7
Contratti nonsuperiori a 30 gg
/
/
/
8
Eccedenzadichiarazione precedente
13 14 15 16 17
trattenuta dal sostituto
8 9
rimborsata dal sostituto
10
credito compensato F24
11
Imposta a debito
12
Imposta a credito
RB12Acconto cedolaresecca 2015
1 2
10,00
10
Primo acconto Secondo o unico acconto
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB111
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
TOTALIREDDITI
IMPONIBILIREDDITI NON
IMPONIBILI
18
,0018
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
9
Statodi emergenza
RB24
RB25
RB26
/
/
/
QUADRO RB
REDDITI DEIFABBRICATIE ALTRI DATI
Sezione IRedditidei fabbricati
Esclusi ifabbricatiall'estero daincludere nelQuadro RL
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
La renditacatastale (col. 1)va indicata senzaoperare larivalutazione
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB2
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB3
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB4
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB5
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB6
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB7
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB8
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB9
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
RB27
RB28
RB29
/
/
/
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
775 01 183 100 X
37 09 184 100 M082
20
0 2
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Credito d’impostareintegro anticipazionifondi pensione
,00,00
,00
,00
REDDITIQUADRO RC – Redditi di lavoro dipendenteQUADRO CR – Crediti d’imposta
CODICE FISCALE
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
,00
,00
,00,00
,00
43 52
Reddito estero Imposta estera Reddito complessivoCodiceStato esteroQUADRO CR
Determinazione del creditod’imposta per redditiprodotti all’estero
Sezione I-A
CREDITID'IMPOSTA
Sezione IIPrima casae canoninon percepiti
2 3
,00CR8
Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24
,001
Credito d’imposta per canoni non percepiti
Sezione IIICredito d’impostaincrementooccupazione
Residuo precedente dichiarazione
,001
1
Anno
,00,00,00
,00
,00
6
7 98 10
Quota di imposta lordaImposta estera entro il limitedella quota d’imposta lorda
Imposta lorda
Imposta netta
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Credito da utilizzarenella presente dichiarazione
Capienza nell’imposta nettaTotale col. 11 sez. I-A
riferite allo stesso annoAnno
2 3 4
CR9
1 2 3 4
1
Sezione I-B
Dati relativial creditod’impostaper redditiprodottiall’estero
Credito utilizzatonelle precedenti dichiarazioni
,0011
di cui relativoallo Stato estero di colonna 1
1 2 3
,004
,005
,006
,00
7
,008
,009
,0010
,0011
,00
2 3
,004
,005
,006
,00
7
,00
8
,00
9
,00
10
,00
11
,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
CR10Sezione IV
Sezione VIII
Altri creditid’imposta
Credito
,00
di cui compensato nel Mod. F24
,00
Credito residuo
,0032 41
Residuo precedente dichiarazione
Mod. N.
,00
di cui compensato nel Mod. F24
2
Abitazioneprincipale
1
Codice fiscale
,00
Rata annuale
4,00
Residuo precedente dichiarazione
5
,00 ,00CR11 Altri
immobili 2 5 6
Impresa/professione
1
Rateazione
4
CR12
Sezione VICredito d’impostaper mediazioni CR13
CR15
Somma reintegrata
,00 ,00
di cui compensato nel Mod. F24
,0053 6
ReintegroTotale/Parziale Credito anno 2014
21
Anno anticipazioneSezione V
,00
N. rata
N. rata Totale credito
32
Totale credito Rata annuale
3
Codice fiscale
Credito d’impostaper immobili colpitidal sisma in Abruzzo
4
Residuo precedente dichiarazione
1
Credito anno 2014
2
di cui compensato nel Mod. F24
,00
,00
QUADRO RC ,00
,00
,00
3Tipologia redditoRC1
RC2
RC3
REDDITI DILAVORODIPENDENTEE ASSIMILATI
1 2Indeterminato/Determinato
Sezione I
Redditi dilavorodipendente eassimilati
RC4
,00,00,00,00
,00,00
Premi già assoggettati a tassazioneordinaria
,001
,00
Premi già assoggettati ad impostasostitutiva
2
,00
Imposta Sostitutiva
3
6 7
Importi art. 51, comma 6 Tuir
4
Non imponibili Non imponibili assog. imp. sotitutiva5
111098
Premi assoggettati ad imposta sostitutivada assoggettare a tassazione ordinaria
Opzione o rettifica Premi assoggettati a tassazione ordinariada assoggettare ad imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva a debitoEccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
INCREMENTOPRODUTTIVITÀ(compilare solonei casi previstinelle istruzioni) Tass. Ord Imp. Sost.
,00RC5
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
TOTALE(di cui L.S.U. ,00 )32
1 2Lavoro dipendente Pensione
,00
,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Ritenute IRPEF eaddizionaliregionalee comunaleall’IRPEF
Altri redditiassimilatia quelli di lavorodipendente
,00
,00
,00
RC7
RC8
RC9
RC10
Ritenute IRPEF(punto 11 del CU 2015
e RC4 colonna 11)
Assegno del coniuge
Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
RC11
1 2Sezione II
RC12
Sezione IV
TOTALE
Sezione III
54321
Ritenuteaddizionale regionale
(punto 12 del CU 2015)
Ritenute accontoaddizionale comunale 2014
(punto 16 del CU 2015)
Ritenute saldoaddizionale comunale 2014
(punto 17 del CU 2015)
Ritenute accontoaddizionale comunale 2015
(punto 19 del CU 2015)
Ritenute per lavori socialmente utili
Addizionale regionale all’IRPEF
1
RC15 Reddito al netto del contributo pensioni(punto 173 CU 2015)
Sezione VI- Altri dati
Redditi (punto 1e 3 CU 2015)
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1Riportare in RN1 col. 5
Quota esente frontalieri
Casi particolari
Ritenute per lavorisocialmenteutili e altri dati
Redditi (punto 4e 5 CU 2015)
Sezione VBonus IRPEF RC14
,00
Codice bonus(punto 119 del CU 2015)
Bonus erogato(punto 120 del CU 2015)
,001 2Contributo solidarietà trattenuto
(punto 171 CU 2015)
1 2
,00
Sezione VIICredito d’impostaerogazioni cultura CR14
Totale credito
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
2 2 7952 1 10823
11618365
2672 201 1 68 19
2
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00,00,00,00
,00,00
,00,00,00
,00,00,00,00
,00
,00
,00
,00,00,00
,00 ,00
,00,00
,00
QUADRO RN
,00RN1 REDDITO
COMPLESSIVO
RN3
RN4
RN25
RN17
RN16
RN12
RN23
RN24
RN26
RN27
RN28
RN29
IRPEF
RN30
RN8
RN15
RN31
QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEFQUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEFQUADRO CS – Contributo di solidarietà
REDDITI
CODICE FISCALE
RN22
RN20
,00
5
RN2 Deduzione per abitazione principale ,00
Oneri deducibili
,00REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
RN5 IMPOSTA LORDA
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00
,00Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
,00Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00
3
,00
,00
,00
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Crediti d’impostache generano residui
,00
,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
,00
1 2(di cui derivanti da imposte figurative
Crediti d’imposta ,00
,00
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
RN32
,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RN33
RN34
2
di cui acconti ceduti
3 4
RN35
Irpef da trattenere oda rimborsare risultantedal Mod. 730/2015
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensatocon Mod F24
3
Rimborsato dal sostituto
RN37
RN38
RN39 Restituzione bonus ,00 ,001 2
Bonus incapienti Bonus famiglia
,0031
,004
Detrazione canoni dilocazione e affitto terreni(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00
Totale detrazione1
Credito residuo da riportareal rigo RN31 col. 2
2 3
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
Credito d’impostaper erogazioni cultura
)
,001 2
Altri crediti d’imposta
RITENUTE TOTALI,00 ,00
di cui ritenute sospese
1
di cui altre ritenute subite
2
DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)
3
,0021
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
21
RN40
Residuo detrazioneStart-up periodoprecedente
,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
di cui fuoriuscitidal regime di vantaggio
,005
6
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
,00
4
,00
Riacquisto prima casa Incremento occupazione
,00321
,004
Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni
Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali
2
Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH
Perdite compensabilicon credito per fondi comuni
Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative
di cui acconti sospesi
Fondi comuni
di cui credito riversatoda atti di recupero
RN6 Detrazioni perfamiliari a carico 1 2
Detrazioneper figli a carico
3
Ulteriore detrazioneper figli a carico
4
Detrazioneper altri familiari a carico
Detrazioneper coniuge a carico
RN7 Detrazionilavoro 1
Detrazione per redditidi lavoro dipendente
2
Detrazione per redditidi pensione
4
Detrazione per redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente e altri redditi
Detrazione utilizzata
RN13Detrazione oneriSez. I quadro RP 1
(19% di RP15 col.4)2
(26% di RP15 col.5)
RN14Detrazione speseSez. III-A quadro RP 1
(41% di RP48 col.1)
2
(36% di RP48 col.2)
3
(50% di RP48 col.3)
4
(65% di RP48 col.4)
(50% di RP57 col. 7)
1
(65% di RP66)(55% di RP65)2
1 2 3
Detrazione utilizzataResiduo detrazioneRN43, col. 7, Mod. Unico 2014
1 2
di cui creditoQuadro I 730/2014RN36
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
1
di cui recuperoimposta sostitutiva
ACCONTI
di cui sospesa
RN21,00
RP80 col. 6 Residuo detrazione
,00 ,00
Detrazione utilizzataDetrazioneinvestimenti start up(Sez. VI del quadro RP)
1 2 3
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
,00
Importo rata spettante
,00
Residuo credito
,00
Credito utilizzato
1 2 3
Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,001
,00
di cui interessi su detrazione fruita
,00
Detrazione fruita
,00
Eccedenze di detrazione
1 2 3
Decadenza Start-upRecupero detrazione
RN41
RN42
RN43 BONUS IRPEF,00,00,00
1
Bonus spettante
2
Bonus fruibilein dichiarazione
3
Bonus da restituire
PERIODO D’IMPOSTA 2014
,002
)
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
17574 17574
550
2935
14089
3240
1001
1473
2474
237
2711
529
2672
-2143
884
884
640 640
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Codice fiscale
,00 ,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
Determinazionedell’imposta
,00IMPOSTA A DEBITO
2 3 4RN23
RN45
RN46
RN47
IMPOSTA A CREDITO ,00
6RN24, col.4 ,00
7,00
8
Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU
1 2di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)
RP26, cod.5
1
5
9
RN24, col.1
RN28
RN24, col.2
RN20, col.2
RN24, col.3
RP21, col.2
Residui detrazioni,crediti d’impostae deduzioni
3di cui immobili all’estero
2Fondiari non imponibili
1
Acconto 2015
RN61
RN62
Ricalcolo reddito
Acconto dovuto1
Primo acconto
4
Secondo o unico acconto2
Differenza
3
Imposta netta
2
Reddito complessivo
,00,00,00
,00
,00,00 ,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
QUADRO RVRV1 REDDITO IMPONIBILE
RV2
RV3
RV4
RV5
RV6
Addizionaleregionaleall'IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
,00
ADDIZIONALEREGIONALEE COMUNALE ALL’IRPEF
Sezione I
Addizionalecomunaleall'IRPEF
Sezione II-A
RV7
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)
,00 )
3
2
RV8
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNERV9
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV11
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00RV12
,00
Cod. Regione
1
3
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RV13
RV14
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)
3
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
RV15
Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015
2
,001
Credito compensato con Mod F24Trattenuto dal sostituto
1
,001
)
3
Rimborsato dal sostituto
Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015
2
di cui credito da Quadro I 730/2014
1Agevolazioni
2
RC e RL2
730/20143
F24
(di cui altre trattenute (di cui sospesa
altre trattenute4
(di cui sospesa5
)6
1
Cod. comune
2
di cui credito da Quadro I 730/2014
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensato con Mod F24
3
Rimborsato dal sostituto
1Casi particolari addizionale regionale
2
1Aliquote per scaglioni
2
,00,00,00
CONTRIBUTODI SOLIDARIETÀ
QUADRO CS
,00 ,00 ,00 ,00Base imponibilecontributo di solidarietà
Contributo trattenutodal sostituto
(rigo RC15 col. 2)
Redditocomplessivo lordo
(colonna 1 + colonna 2)
Base imponibilecontributo
Reddito complessivo(rigo RN1 col. 5)
Determinazione contributodi solidarietàCS2
1
Contributo dovuto
2
Contributo trattenuto dal sostituto(rigo RC15 col. 2)
3
Contributo sospeso
,00,00,004
Contributo trattenutocon il mod. 730/2015
5
Contributo a debito
6
Contributo a credito
CS1
,00 ,00,00,00,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00RV16Sezione II-BAccontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2015
Aliquota
4RV17
5 6 7 8
Acconto dovuto Acconto da versare
1
Agevolazioni
2
ImponibileAddizionale comunale
2015 trattenuta daldatore di lavoro
Importo trattenuto o versato(per dichiarazione integrativa)
3
Aliquoteper
scaglioni
RN48ResiduodeduzioniStart-up ,00 ,00
21
Residuo anno 2014Residuo anno 2013
RN306
,0010
Casi particolari
1
,001 2 3 4
Reddito al nettodel contributo pensioni
(RC15 col. 1)
5
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
2783
64
X 17832 604 -2068
14089
244
201
08 16
16
43
0,6
85
69
69
16
14089 0,6 26 19 7
PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
,00,00
QUADRO RP
Sezione I
RP1
RP2
RP4
RP5
RP3
RP6
ONERIE SPESE
REDDITIQUADRO RP – Oneri e spese
CODICE FISCALE
Mod. N.
Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per persone con disabilità
Spese veicoli per persone con disabilità1
1
1
Spese per l’acquisto di cani guida
Spese sanitarie rateizzate in precedenza
,00
,00
,00
,00
,00
2
2
2
Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principaleRP7
Spese per lequali spetta ladetrazioned’imposta del19% e del 26 %
Spese patologie esentisostenute da familiari
Spese sanitarie comprensivedi franchigia euro 129,11
Le spesemediche vannoindicateinteramentesenza sottrarrela franchigiadi euro 129,11
RP8
RP10
RP14
RP12
RP11
RP13
,00Altre spese
,00
,00
,00
,00
,00
,001
RP9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Codice spesaAltre spese
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00,00
RP15TOTALE SPESE SU CUIDETERMINARELA DETRAZIONE
1 3 4 5
Rateizzazionispese righi RP1,
RP2 e RP3
,00
,00
,00,00
,00,00
,00,00
RP21
RP23
RP24
RP26
RP33
Assegno al coniuge
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
,00,00RP27 Deducibilità ordinaria1 2
Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto
,00
Codice fiscale del coniuge
1 2
RP28
,00
RP29
,00Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP30
RP25 ,00
4
1
Codice fiscale
21CodiceAltri oneri e spese deducibili
Sezione IISpese e oneriper i qualispettala deduzionedal redditocomplessivo
Sezione III A
Spese per interventidi recupero delpatrimonio edilizio(detrazioned’imposta
del 36%, del 41%,del 50% o del 65%)
Importo rata
9
Codice fiscale
RP41
RP42
RP44
1
Anno
RP43
Numero rate
RP45
RP46
RP47
Ridetermi-nazione rateCodice Anno
6
5 10
7 8
Situazioni particolari
RP48
2006/20122013/2014antisismico
2 3 4 5
N. d’ordineimmobile
Totale spese condetrazione al 19 %
(col. 2 + col. 3)
Totale spesecon detrazione 26%
2
Con casella 1 barrataindicare importo rata,
o somma RP1col. 2, RP2 e RP3
Altre spese condetrazione 19%
RP22
Totale importo deducibile
32
,001
Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto
,00,00,00TOTALE RATEDetrazione
36%Detrazione
41%Detrazione
50%Detrazione
65%
con codice 1Righi col. 2
con codice 2 o non compilataRighi col. 2
o col. 2 con codice 3Righi con anno 2013/2014
10
con codice 4Righi col. 2
1 2 3 4
Interventiparticolari
Lavoratori di prima occupazione
Fondi in squilibrio finanziario
Familiari a carico
Fondo pensione negoziale dipendenti pubbliciRP31
RP32Spese per acquisto o costruzionedi abitazioni date in locazione
Data stipula locazione
Contributi previdenziali ed assistenziali
Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
giorno mese anno1
,00
Spesa acquisto/costruzione
2
,003
Interessi
,00 ,00
Importo residuo 2013Importo anno 201432
QUOTA INVESTIMENTO IN START UP
RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) ,00
1
2
2
2
Per l’elencodei codici spesaconsultarela Tabella nelleistruzioni
8
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
11 1248
1248 1248
2935
2935
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Codice fiscale
Altre detrazioni
Sezione III B N. d’ordineimmobile
RP51Condominio Codice comune T/U
Sez. urb./comunecatast.
5 6
Foglio
7/
8
SubalternoParticella
N. d’ordineimmobile
RP52 1 2 3
Codice comune
4
T/USez. urb./comune
catast.Foglio
/
SubalternoParticella
Altri dati1
N. d’ordineimmobile
2 3
Data
4
Serie
5
Numero e sottonumero
/
Cod. UfficioAg. Entrate
6 7
Data
8
NumeroRP539
Provincia Uff.Agenzia Entrate
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO
RP64
Sezione IV
RP61
RP62
RP63
TOTALE RATE – DETRAZIONE 55% ,00
1
Tipointervento
2 3 6 7
,00 ,008 9
,00 ,00
4
,00 ,00
,00 ,00
RP65
Spese per inteventifinalizzati alrisparmio energetico(detrazioned’impostadel 55% o 65%)
3
PercentualeN. di giorni2
Sezione V
RP72 2
PercentualeN. di giorni1
RP81
1
TipologiaRP71Detrazioni per
inquilini con con-tratto di locazione
Sezione VI
Condominio
Condominio
Dati catastaliidentificatividegli immobili e altridati per fruire delladetrazione del 36%o del 50%o del 65%
AnnoPeriodo
2013Casi
particolariRateazione N. rata Spesa totale Importo rata
RP57Sezione III CSpese arredo immobiliristrutturati(detraz. 50%)
Spesa arredo immobile Importo rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate
5
Periodo 2008rideterm. rate
RP66 TOTALE RATE – DETRAZIONE 65%
RP80 1
Codice fiscaleInvestimentistart up
,00 ,00,00
Tipologiainvestimento
Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione
2 3 4 5 6
5 6 7 8
,00
RP73
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani,00
Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)
RP83 Altre detrazioni ,001 2
Codice
,00 ,00 ,00 ,00 ,00753
N. RataN. Rata
1 2 4 6
Mod. N.
1 2 3 4
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00
,00,00
,00,00,00,00,00
,00 ,00,00
,00
2
Perdite d’impresanon compensatenell’anno
,00,00,00,00,00
,00
Imputazionedel redditodell'impresafamiliare
RS6
Codice fiscale
,00
,00
,00
Plusvalenze esopravvenienzeattive RS3
RS4
RS5
Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4
Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2
Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4
Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir
RS1
1
3 7
1 2 3 4 5
RS11
Quadro di riferimento1
Prospetti comuni ai quadriRA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari
REDDITIQUADRO RS
CODICE FISCALE
Mod. N.
,00RS2
,00
6
RS7
RS8
RS9
RS12
RS13
RS14
RS16
RS17
RS18
RS19
,00
4
RS15
RS20
Prospetto delreddito impo-nibile imputatoper trasparenzaex art. 116 delTuir e dei datiper la relativarideterminazione
Codice fiscale della società trasparente
Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00
,00 ,00 ,001
,003 42
Svalutazioni rilevanti Importo rilevanteMinore importo Disallineamenti attuali
Beni ammortizzabili ,00 ,00 ,00 ,00
Valori contabili
1
Valori fiscali
2
Rettifica
3
Variazioni in diminuzionesocietà partecipata
4,00
Deduzioni non ammesse
5
Altri elementi dell'attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00Reddito (o perdita) rideterminato
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO,00 )(di cui relative al presente anno 1
Eccedenza 2009
,001
,001
2
2
e 88, comma 2
Lavoroautonomo
,00
1
,00
5
Eccedenza 2010
,00
Eccedenza 20092
Eccedenza 2011
65
Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d’acconto di cui non utilizzate ACE
1
3 4 5 6 7
3
Eccedenza 2010
Eccedenza 2012
,00
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
Denominazione dell’impresa estera partecipataCodice fiscale
Soggettonon residente
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Saldo iniziale Imposta dovuta
Crediti d’imposta
Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale
2 4
6 7 8 9
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Trasparenza
1 3
10
5
Utili distribuiti
RS21
Utili distribuitida impreseesterepartecipatee creditid’impostaper le impostepagateall’estero
,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2 4
6 7 8 9
1 3
10
5
RS22
Eccedenza 20114
Eccedenza 2012
Impresa
1
,00
5
Eccedenza 20092 3
Eccedenza 2010 Eccedenza 20114
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
Eccedenza 2013
,00
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
6
6
Eccedenza 2012
Perdite pregressenon compensatenell’anno excontribuentiminimi efuoriuscitidal regimedi vantaggio
Perdite di lavoroautonomo (art. 36c. 27, DL 223/2006)non compensatenell’anno
%
Quota di partecipazione
2
Quota di reddito
%
2
Eccedenza 2013
Eccedenza 2013
Eccedenza 2014
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
,00
,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Ammortamentodei terreni
RS26
Importo
,00
NumeroNumero Importo
,001 2 3 4Fabbricati strumentali industriali
Altri fabbricati strumentali
,00
RS25
RS28Spese non deducibili
,00 ,00
Perdite istanzarimborso da IRAP
RS29
Codice fiscale Ritenute
,00
Componenti positivi
,00
Componenti negativi
,001 2 3
1 2RS33Consorzi diimprese
Prezzidi trasferimento RS32
4
Estremiidentificativirapportifinanziari
RS35
1
Codice fiscale
2
Codice di identificazione fiscale estero
3
Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto
,00,00,00
1 2
Perdite 2009 Perdite 20113
Impresa
4
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
Canone Rai
Comune
Frazione, via e numero civico
Provincia (sigla) Codice comune
C.a.p.
giorno mese anno
Intestazione abbonamento
Data versamento
1
3 4 5
6 7
8 9
Categoria
RS38
2
Numero abbonamento
giorno mese anno
1
3 4 5
6 7
8 9
RS39
2
,00 ,00,00
,00 ,00 ,00,00 4%
Deduzioneper capitaleinvestitoproprio (ACE)
3
Differenza
4
Rendimento
2
Riduzioni
1
Patrimonio netto 2014
8
Rendimenti totali
7
Eccedenza riportata
RS375
Codice fiscale
6
Rendimento attribuito
Rendimento ceduto
Reddito d’impresadi spettanza dell’imprenditore
Totale Rendimento nozionalesocietà partecipate/imprenditore
,00,00,009 10 11
Rendimento nozionalesocietà partecipate
Rendimento imprenditoreutilizzato Eccedenza riportabile
,00,00,0013 14 15
1 2 3 4
RS24
Codice fiscale Codice Data Importo
RS231 2 3 4
Acconto cedutoper interruzionedel regimeart. 116 del TUIR
,00
RitenuteRitenute regimedi vantaggioCasi particolari
RS40
Possessodocumentazione
Perdite 2010
,0012
Eccedenza trasformatain credito IRAP
Spese dirappresentanzaper le imprese dinuova costituzioneD.M. del 9/11/08art. 1 c. 3
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
,00,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti al termine dell’esercizio precedente
Valore di bilancio Valore fiscale
RS482
Prospettodei crediti
,00
1
RS49 Perdite dell’esercizio
DifferenzaRS50
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio,00 ,00
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti a fine esercizio
RS52,00 ,00
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio
Dati dibilancio 21
RS97 Immobilizzazioni immateriali
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali
RS99 Immobilizzazioni finanziarie
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
RS104 Disponibilità liquide
RS105 Ratei e risconti attivi
RS106 Totale attivo
RS107 Patrimonio netto1
Saldo iniziale2
RS108 Fondi per rischi e oneri
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivoRS111
Debiti verso fornitoriRS112
RS113 Altri debiti
RS114 Ratei e risconti passivi
RS115 Totale passivo
Minusvalenzee differenzenegative
RS116 Ricavi delle vendite
RS117 Altri oneri di produzione e vendita1
(di cui per lavoro dipendente )
RS118
RS119
RS120
2
4 5,00
321
DividendiMinusvalenze/Altri titoliN. atti didisposizione
Minusvalenze / AzioniN. atti didisposizione
1 2
MinusvalenzeN. atti didisposizione
Variazione deicriteri divalutazione
RS140
Conservazionedei documentirilevanti aifini tributari
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
02
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
RS201 Data inizio periodo d’impostaErrori contabili
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
5
Importo VariatoRS202 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS203 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS204
RS205
RS206
RS207
RS208
RS209
RS210 ,00
RS211 Data inizio periodo d’imposta
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3 4
Errori Contabili
,005
Importo Variato
RS212 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS213 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS214
RS215
RS216
RS217
RS218
RS219
RS220 ,00
RS221 Data inizio periodo d’imposta
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3 4
Errori Contabili
,005
Importo VariatoRS222 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS223 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS224
RS225
RS226
RS227
RS228
RS229
RS230 ,00
,00,00,00,00
,00,00,00
RS284
3 4 5,00,00
1 2
Reddito esente/Quadro RHReddito esente/Quadro RGReddito esente/Quadro RF Totale reddito esente fruito Totale agevolazione
6
Perdite/Quadro RF
7
Perdite/Quadro RG
8
Perdite/Quadro RH,contabilità ordinaria
9
Perdite/Quadro RH,contabilità semplificata
Codice fiscale
,00,002 3 4 5
Reddito esente fruitoReddito ZFUN. dipendenti
assuntiN. periodod’imposta
Codice ZFU
1
6,00 ,00
Ammontare agevolazioneAgevolazione utilizzataper versamento acconti
,00
Differenza (col. 8 - col. 7)
97 8
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
6 7 8 9
6 7 8 9
6 7 8 9
RS283
RS282
RS281
RS280
ZONEFRANCHEURBANE(ZFU)Sezione IDati ZFU
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sezione IIQuadro RNRideterminato
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
RS301 Reddito complessivo
RS303 Oneri deducibili
RS304 Reddito Imponibile
RS305 Imposta lorda
RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro
RS322 Totale detrazioni d'imposta
RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta
RS326 Imposta netta
RS334 Differenza
RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi
RS347RN24, col.3
RN21, col.2RN20, col.2
RN24, col.2
RN28
RN24, col.1RN23
RN24, col.4
RP26, cod.5
1
5
9
6
2 3
7
4
8
RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI
,00
RN30 ,0010
RS348
,00 ,0021
RESIDUO DEDUZIONI START-UP
Residuo anno 2014Residuo anno 2013
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
REDDITI
QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi
CODICE FISCALE
QUADRO RX
,004
Credito da utilizzarein compensazione e/o
in detrazione
3
Credito di cui si chiedeil rimborso
2
Eccedenza diversamento a saldo
1
Importo a creditorisultante dalla
presente dichiarazione
RX1 IRPEF
RX2
RX3
RX4
RX5
RX6
RX11
RX12
RX13
RX14
RX15
Addizionale regionale IRPEF
Addizionale comunale IRPEF
Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)
Contributo di solidarietà (CS)
Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)
Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)
Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00,00
,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Addizionale bonus e stock option(RM)
Imposta pignoramento presso terzi (RM)
,00
RX16
Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)
,00 ,00 ,00 ,00
RX17
IVIE (RW)
,00 ,00 ,00 ,00
RX18
IVAFE (RW)
,00 ,00 ,00
RX19
Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)
,00 ,00 ,00
Crediti edeccedenzerisultanti dallaprecedentedichiarazione
Sezione II Eccedenza o creditoprecedente
Importo compensatonel Mod. F24
Importo di cuisi chiede il rimborso
Importo residuoda compensare
Codicetributo
IVA
Contributi previdenziali
RX51
Imposta sostitutivadi cui al quadro RT
RX52
Altre imposte
RX53
Altre imposte
RX54
Altre imposte
RX61
Altre imposte
1
,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
Sezione IIIDeterminazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta
IVA da versare
RX55
RX56
RX57
,00 ,00 ,002 3 4 5
,00
,00
RX62 IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00
Importo di cui si richiede il rimborso
RX64
1
2di cui da liquidare mediante procedura semplificata
43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
5Contribuenti Subappaltatori
,00RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Sezione I
Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione
COMPENSAZIONIRIMBORSI
Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive
RX20
RX31
RX32
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00
RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00
,00
Cedolare secca (RB)
Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)
PERIODO D’IMPOSTA 2014
Esonero garanzia 6
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenticondizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzadegli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuatenella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anchepenali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
7
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
2783 2783
650
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Informativasul trattamentodei dati personali(art. 13 d.lgs.n. 196/2003)
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i dirittiriconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “ Codice in materia di protezione dei datipersonali”, prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Finalitàdel trattamento
I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione,accertamento e riscossione delle imposte.Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia diprotezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con lemodalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così comemodificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni inmateria di dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa econsente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità,adempimenti e servizi offerti
Conferimento dati
I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentementeinformatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche conaltri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previstedal Codice in materia di protezione dei dati personali.Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione delmodello all’Agenzia delle Entrate.
Modalitàdel trattamento
L’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest’ultimi per lasola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolaredel trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolaredel trattamento
Responsabilidel trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. In particolare,l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partnertecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i datiidentificativi agli interessati.
Dirittidell'interessato
Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e perl’integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003)può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli neilimiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattarei loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto iltrattamento è previsto dalla legge.La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
TIPO DIDICHIARAZIONE
Eventieccezionali
Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascita
M
Sesso(barrare la relativa casella)
F
giorno mese anno
NomeCognome
DATI DELCONTRIBUENTE
PARTITA IVA
DichiarazioneUNICO
CODICE REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA
REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA
Provincia
Comune (o Stato estero) di nascita
M
Sesso(barrare la relativa casella)
F
giorno mese anno
NomeCognome
Provincia
Data di fine proceduraData carica Data di inizio procedura
giorno mese anno
Procedura nonancora terminata
Persone fisiche
giorno mese anno giorno mese anno
DICHIARANTEDIVERSO DALCONTRIBUENTE
Indirizzo di posta elettronica Telefono Fax
Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica
Codice fiscale società dichiarante
Data di nascita
CODICE FISCALE
Correttiva nei terminiDichiarazione
integrativa a favoreDichiarazione
integrativaDichiarazione integrativa
(art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)
FIRMA DELLADICHIARAZIONE
Invio avviso telematico all'intermediario
IQ IP IC IE IK IR
FIRMA DEL DICHIARANTE
IS
Riservato al C.A.F.o al professionista
IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA
VISTO DICONFORMITÀ
Riservatoall'intermediario
Codice fiscale dell'intermediario
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIOgiorno mese anno
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
Codice fiscaledel C.A.F.
Codice fiscale del professionista
Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Ricezione avviso telematico
Codice
Situazioni particolari
Soggetto Codice fiscale
FIRMA PER ATTESTAZIONEFIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Stato
Naturagiuridica Situazione
Denominazione o ragione sociale
Data bilancio/rendicontoo effetto fusione/scissione
dalgiorno mese anno
Periodo d’imposta
al
Soggetti diversidalle personefisiche
giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno
Termine legale o statutario perl’approvazione del bilancio o rendiconto
Telefono
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
8 Lazio
PACIFICI MAURO
01669710566 1
[email protected] 0761367155
VITERBO VT12 10 1972
X X X
01626870560
2
10 07 2015
Pacifici Mauro
IMPRESA VERDE TUSCIA SRL
X
#FD#
#FI#
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
,00 ,00
IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR
2
Maggiori compensi
IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR
IQ4 Totale componenti positivi
Contributi erogati in base a norma di leggeIQ3
IQ6
Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merciIQ5
IQ7
IQ8
IQ9
IQ10
IQ11
Ammortamento dei beni strumentali materiali
Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali
Totale componenti negativi
IQ13
Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)
Ammortamento dei beni strumentali immateriali
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
IQ15
IQ16
IQ17
IQ18
IQ19
IQ20
IQ22
IQ23
IQ24
IQ26
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Totale componenti positivi
Altri ricavi e proventi
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Sez. IIImprese art. 5D.Lgs. n. 446del 1997
PERSONE FISICHEQUADRO IQ
CODICE FISCALE
Mod. N.
1
Costi dei servizi
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Adeguamento agli studi di settore
IQ21
Costi per servizi
IQ25
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Oneri diversi di gestione
Totale componenti negativi
Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446
,00
,00
,00
Regime agevolato
,001
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
Maggiori ricavi
Costi per il godimento di beni di terzi
IQ27
IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing
IQ29 Perdite su crediti
IQ30 Imposta municipale propria
IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento
IQ33 Altre variazioni in aumento
IQ34 Totale variazioni in aumento
IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili
IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
IQ37 Altre variazioni in diminuzione
IQ38 Totale variazioni in diminuzione
IQ39 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00Sez. IImpreseart. 5-bisD.Lgs. n. 446del 1997
Variazioni inaumento
Variazioni indiminuzione
1
2
2
,001
Errori contabili
Regime agevolato
1
Errori contabili2
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
PERIODO D’IMPOSTA 2014
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00 ,00
IQ41 Reddito d’impresa determinato forfetariamente
Retribuzioni, compensi e altre somme
Interessi passivi
Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43)
Acquisti destinati alla produzione
Valore della produzione (IQ46 – IQ47)
Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica
Corrispettivi
,00
,00
,00
,00
,00
Costi inerenti all’attività esercitata ,00
,00
,00
,00
Sez. IIIImprese inregimeforfetario
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00
,00
IQ42
IQ43
IQ44
IQ46
IQ47
IQ48
IQ50
IQ51
IQ52
IQ54
IQ55
IQ59
IQ58
IQ57
IQ56
IQ63
IQ62
IQ61
IQ60
IQ66
IQ64
2 3
,00
Valore della produzione (IQ50 – IQ51)
Valore della produzione (Sez. I)
Valore della produzione (Sez. II)
Valore della produzione (Sez. III)
Valore della produzione (Sez. IV)
Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)
Valore della produzione (Sez. V)
Totale valore della produzione
Deduzione per ricercatori
Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
Deduzione per incremento occupazionale
Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti
Valore dellaproduzione netta
1
Sez. IVProduttoriagricoli
Sez. VEsercenti arti eprofessioni
Sez. VIValore dellaproduzionenetta
,00
,00
,00
,00
,00
ItaliaEstero
Codice fiscale Mod. N.
,00 ,00(aliquota del settore agricolo altre aliquote1 2
3
)
IQ65 Ulteriore deduzione ,00
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
360586
45941
314645
314645 314645
314645 314645
314645 314645
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Ripartizione della base imponibile edell’imposta e dati concernenti il versamento
QUADRO IR
CODICE FISCALE
Mod. N.
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
Aliquota
Sez. IIDaticoncernentiil versamentodell’impostadeterminatanei quadriIQ - IP - IC - IEIK (sez. II e III)
IR22
IR23
IR24
IR25
IR26
IR27
IR28
IR29
IR30
IR31
,00
Credito d’imposta,00
,00Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione
,00Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24
,00Acconti versati
,00
,00
,00
Importo a debito
,00
Importo a credito
,00
,00
Credito di cui si chiede il rimborso
Credito da utilizzare in compensazione
Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale
Acconti sospesi
1
3
Base imponibile
,00,00,00IR1 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR2 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR3 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR4 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR5 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR6 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR7 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR8 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
,00Totale impostaIR21
Eccedenza di versamento a saldo
Sez. IRipartizionedella baseimponibiledeterminatanei quadriIQ - IP - IC - IEIK (sez. II e III)
,002
Credito riversato da atti di recupero
,00
Credito ACE
1
2
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
PERIODO D’IMPOSTA 2014
8 314645 314645 AG 2,82 8873
8873
8873
5992
2881
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,00
,00 ,00,00,00
,00,00,00
,00,00,00 ,00,00
Sez. IIIRipartizioneregionaledella baseimponibiledeterminatasu baseretributiva(attivitàistituzionale)nella sezione Idel quadro IK
Codice fiscale Mod. N.
1
Codiceregione
IR33
7 111098
12 13 14
Versato in TesoreriaEccedenza
di versamento a saldoImporto a credito
(di cui compensata) Totale acconti dovuti Totale acconti (di cui versati in Tesoreria)
Versato in F24
4
Imposta
5
Credito d’imposta
6
Eccedenzaprecedente dichiarazione
2
Base imponibile
3
Codicealiquota
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR36
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR37
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR38
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR39
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR40
IR41
Sez. IVCodice fiscaledelfunzionariodelegato
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR34
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR35
Importo a debito
,0015
,0015
,0015
,0015
,0015
,0015
,0015
,0015
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14,00
15
IR32
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00 ,00 ,00
,00
,00 ,00
IS1 Contributi assicurativi
Prospetti variQUADRO IS
CODICE FISCALE
Sez. IDeduzioni- art. 11D.Lgs. n. 446/97
,00
Deduzione
Mod. N.
21
IS2 Deduzione forfetaria ,00
Deduzione
4
1
IS3Contributi previdenzialied assistenziali ,00
Deduzione
3
IS4
Spese per apprendisti, disabili, personalecon contratto di formazione e lavoro,addetti alla ricerca e sviluppo
Deduzione
IS5 ,00
Deduzione
2Deduzione di 1.850 eurofino a 5 dipendenti
1
IS6
Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 4, IS3 col. 3, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2IS7,00
IS8,00
Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni
IS9
IS10
Totale deduzioni (IS7 – IS8)
Sez. IIRipartizioneterritorialedel valoredella produzione
IS11
Ammontare complessivo delle retribuzioni2
Italia1
Estero
IS12
Estensione complessiva dei terreni in metri quadri ItaliaEstero
IS13
Ammontare dei depositi di denaro e titoli ,00 Italia ,00Estero
IS14
Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti ,00 Italia ,00Estero
Ammontare dei premi raccolti ,00 Italia ,00Estero
Sez. IIISocietà dicomodo
Reddito minimo
,00Retribuzioni, compensi ed altre somme
Interessi passivi ,00
Deduzioni ,00
Valore della produzione3
2(aliquota del settore agricolo
1altre aliquote )
Esonero
,00,00
,00
Personale addettoalla ricerca e sviluppo
2di cui ,00
3
di cui
soggetti al “de minimis”
,002
,00
,00
Lavoratori agricoli
3
2
Deduzione per incrementooccupazionale 1
,002
Deduzione
Lavoratori agricoli
IS16
IS17
IS18
IS19
IS15
,00
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
PERIODO D’IMPOSTA 2014
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
,00
,00
,00
,00,00,00 ,00
,00
Sez. IVDisallineamentiderivanti daoperazionidi fusione,scissione econferimento
2Tipo di beni
Valore fiscale dante causa
Codice fiscale Mod. N.
IS201
4321
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
,00,00,00 ,008765
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
Valorecivile
Valorefiscale
IS23
IS24
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00
,00,00,00 ,00
,002
Tipo di beni
IS25
1
4321
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
,00,00,00 ,00
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
Valorecivile
Valorefiscale
IS26
IS27
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00
Valore fiscale dante causa
,00,00,00 ,00
,002
Tipo di beni
IS28
1
4321
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
,00,00,00 ,00
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
Valorecivile
Valorefiscale
IS29
IS30
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00
Valore fiscale dante causa
Sez. VDati perl’applicazionedellaConvenzionecon gliStati Uniti
IS31
Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili ,00
Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili ,00
Importo accreditabile
IS33
,00
Sez. VIRidetermina-zionedell’acconto
IS34
IS35
Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca
Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca
Sez. VIIOpzioni
Sez. VIIICodici attività
Sezione Codice attività Sezione Codice attività Sezione Codice attività
Sezione Codice attività Sezione Codice attività
5 6 7 8
5 6 7 8
IS22
IS21
,00
2
Valore della produzionerideterminato
Impostarideterminata
,00
IS32
,00
1
Accontorideterminato
Sez. IXOperazionistraordinarie
3
Codice fiscale cedente
,002
Credito ricevutoIS37
Codice fiscale cedente
,002
,00TOTALE
Credito ricevuto
Credito ricevuto
1
1
Sez. XGEIE
IS42
IS39
IS40Codice fiscale
,002
Quota GEIE
Totale quota GEIE
1
IS41 1
Codice fiscale
,002
Quota GEIE
2,00
3
Ulteriore deduzione
Sez. XIDeduzioni/detrazioniregionale IS43
IS44
IS45
4
Deduzione/detrazioneregionale
4
Deduzione/detrazioneregionale
4
Deduzione/detrazioneregionale
Codice detrazione
32
Codice deduzioneCodice regione
1
1
Codice regione
2
Codice deduzione
3
Codice detrazione
1
Codice regione
2
Codice deduzione
3
Codice detrazione
Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446) Opzione Revoca
IS36
IS38
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
4 015000
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
IS56
Data inizio periodo d’imposta
Sez. XIIErrori contabili
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3
Codice fiscale Mod. N.
5
Importo Variato
IS571 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
IS58 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
IS59
IS60
IS61
IS62
IS63
Importo VariatoModulo Rigo Colonna
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
,00
IS64
Data inizio periodo d’imposta
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3
5
Importo Variato
IS651 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
Errori Contabili
4
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
IS66
IS67
IS68
IS69
IS70
IS71
Importo VariatoModulo Rigo Colonna
,00
IS72
Data inizio periodo d’imposta
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3
5
Importo Variato
IS731 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
Errori Contabili
4
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
IS74
IS75
IS76
IS77
IS78
IS79
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Codice fiscale Mod. N.
,00,00
,00IS80
Ammontare agevolazione
6,00
Valore della produzionenetta esente fruitoCodice RegioneCodice ZFU
1 2 3
7
Agevolazione utilizzataper versamento acconti
8
Differenza col. 7 - col. 6
Sez. XIIIZone francheurbane 4
Codice Aliquota
5
Aliquota
,00,00
,00IS81
6,00
1 2 3
7
4 5
8
,00,00
,00IS82
6,00
1 2 3
7
4 5
8
,00,00
,00IS83
6,00
1 2 3
7
4 5
8
IS84Totale agevolazione
,00
,00 ,00
2
,00,00
Credito da eccedenza ACEdel 4° periodo
d’imposta precedente
Credito da eccedenza ACEdel 3° periodo
d’imposta precedente
Credito da eccedenza ACEdel 2° periodo
d’imposta precedente
Credito da eccedenza ACEdel 1° periodo
d’imposta precedente
,00
Credito da eccedenza ACEdel presente
periodo d’imposta
,00
Residuo precedentedichiarazione
,00
2
Residuo presentedichiarazione
Sez. XIVCredito ACE
Sez.XVRecuperodeduzioniextracontabili
1
,00 ,00
Componente negativo Componente positivo
21
52 3 41
IS85
IS86
IS87
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 3
0/0
1/2
01
5
01PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Nome
M F
Sesso(barrare la relativa casella)
(vedere istruzioni)
EVENTIECCEZIONALI
Prov.(sigla)Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascitagiorno mese anno
Codice fiscale
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale Prov. Frazione, via e n. civico C.A.P.
Familiaria carico
1 Rel. par.(1) 1 Mesi 2 Rel. par. (1) 2 Mesi 3 Rel. par. (1) 3 Mesi
RIEPILOGO IRPEF QUADRO PERDITE RITENUTE
Dominicali
Agrari
Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria)e pignoramento presso terzi
Fabbricati
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo
Imprese consorziate
Altri redditi
Allevamento
TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE
RA
RA
RB
RD
RC
RF
RG
RL
RM
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
Statocivile
Mese / Annovariazione
1 %Detr.spett. 2 %Detr.spett. 3 %Detr.spett.1 MesiMin 3 anni
2 MesiMin 3 anni
3 MesiMin 3 anni
,00
,00
,00
,00
,00
(1) C = CONIUGE / F1 = PRIMO FIGLIO / F = FIGLIO / A = ALTRO FAMILIARE
Periodo d'imposta 2014
Disabile Disabile Disabile
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente
ANNOTAZIONI
TIPO REDDITO REDDITI
Impresa in contabilità ordinaria
,00
DIFFERENZA
,00REDDITO MINIMO
,00REDDITO COMPLESSIVO
UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMOQUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI
,00
,00
Impresa in contabilità semplificata
,00
RS
,00
Totale spese per le quali spetta la detrazioneTOTALE SPESE 19%
,00
,00
,00
Inquilini di alloggi adibitiad abitazione principale 3
PercentualeN. di giorni2
Lavoratori dipendenti che trasferisconola residenza per motivi di lavoro 2
PercentualeN. di giorni11
TipologiaDATI PER FRUIREDI DETRAZIONI PERCANONI DI LOCAZIONE
ALTRE DETRAZIONI
Mantenimento dei caniguida (Bararre la casella)
Altredetrazioni 21
Codice
,00
,00
,00
,00
,00
,00RE
,00
,00
Partecipazione
Plusvalenze di natura finanziaria RT
RH
,00
,00
TOTALE SPESE 26%
TOTALE SPESE 36%
TOTALE SPESE 41%
TOTALE SPESE 50%
TOTALE SPESE 65%
TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI
ALTRE DETRAZIONI
,00
,00
IRPEF
1
Codice fiscaleInvestimentistart up
,00 ,00,00
Tipologiainvestimento
Ammontare investimento Codice Ammontare Detrazione Totale Detrazione
2 3 4 5 6
La
rip
rodu
zio
ne
, an
che
parz
iale
, è v
ieta
ta
,00TOTALE SPESE 55%
,00,00
,00,00,00
,00,00,00,00
,00
,00
,00 ,00
REDDITOCOMPLESSIVO ,00
5
Deduzione per abitazione principale ,00
Oneri deducibili
,00REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
IMPOSTA LORDA
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00
3
,0031
,004
Detrazione canoni dilocazione e affitto terreni(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00
Totale detrazione1
Credito residuo da riportareal rigo RN31 col. 2
2 3
Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali
2
Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH
Perdite compensabilicon credito per fondi comuni
Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative
Detrazioni perfamiliari a carico 1 2
Detrazioneper figli a carico
3
Ulteriore detrazioneper figli a carico
4
Detrazioneper altri familiari a carico
Detrazioneper coniuge a carico
Detrazionilavoro 1
Detrazione per redditidi lavoro dipendente
2
Detrazione per redditidi pensione
4
Detrazione per redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente e altri redditi
Detrazione utilizzata
Detrazione oneriSez. I quadro RP 1
(19% di RP15 col.4)2
(26% di RP15 col.5)
PACIFICI MAURO X PCFMRA72R12M082T
12 10 1972 VITERBO VT 2
VITERBO VT VIA CALABRIA 6/E GROTTE S. 01026
Fig 12 12 100
937
4436
583
11618 2672
17574 2672
17574
17574
1248
2935
17574 17574
550
2935
14089
3240
1001
1473
2474
237
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00,00,00,00
,00,00,00
,00 ,00
,00,00
,00
,00Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
,00Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00
,00
,00
,00
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Crediti d’impostache generano residui
,00
,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
,00
1 2(di cui derivanti da imposte figurative
Crediti d’imposta ,00
,00
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
2
di cui acconti ceduti
3 4
Irpef da trattenere oda rimborsare risultantedal Mod. 730/2015
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensatocon Mod F24
3
Rimborsato dal sostituto
Restituzione bonus ,00 ,001 2
Bonus incapienti Bonus famiglia
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
Credito d’impostaper erogazioni cultura
)
,001 2
Altri crediti d’imposta
RITENUTE TOTALI,00 ,00
di cui ritenute sospese
1
di cui altre ritenute subite
2
DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)
3
,0021
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
21
Residuo detrazioneStart-up periodoprecedente
,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
di cui fuoriuscitidal regime di vantaggio
,005
6
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
,00
4
,00
Riacquisto prima casa Incremento occupazione
,00321
,004
Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni
di cui acconti sospesi
Fondi comuni
di cui credito riversatoda atti di recupero
Detrazione speseSez. III-A quadro RP 1
(41% di RP48 col.1)2
(36% di RP48 col.2)3
(50% di RP48 col.3)4
(65% di RP48 col.4)
(50% di RP57 col. 7)
1
(65% di RP66)(55% di RP65)2
1 2 3
Detrazione utilizzataResiduo detrazioneRN43, col. 7, Mod. Unico 2014
1 2
di cui creditoQuadro I 730/2014
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
1
di cui recuperoimposta sostitutiva
ACCONTI
di cui sospesa
,00
RP80 col. 6 Residuo detrazione
,00 ,00
Detrazione utilizzataDetrazioneinvestimenti start up(Sez. VI del quadro RP)
1 2 3
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
,00
Importo rata spettante
,00
Residuo credito
,00
Credito utilizzato
1 2 3
Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,001
,00
di cui interessi su detrazione fruita
,00
Detrazione fruita
,00
Eccedenze di detrazione
1 2 3
Decadenza Start-upRecupero detrazione
BONUS IRPEF,00,00,00
1
Bonus spettante
2
Bonus fruibilein dichiarazione
3
Bonus da restituire
,002
)
,00 ,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
Determinazionedell’imposta
,00IMPOSTA A DEBITO
2 3 4RN23
IMPOSTA A CREDITO ,00
6RN24, col.4 ,00
7,00
8
Altri dati Abitazione principale soggetta a IMU
1 2di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)
RP26, cod.5
1
5
9
RN24, col.1
RN28
RN24, col.2
RN20, col.2
RN24, col.3
RN21, col.2
Residui detrazioni,crediti d’impostae deduzioni
3di cui immobili all’estero
2Fondiari non imponibili
1
Acconto 2015Ricalcolo reddito
Acconto dovuto1
Primo acconto
4
Secondo o unico acconto2
Differenza
3
Imposta netta
2
Reddito complessivo
,00
,00
,00
,00
,00REDDITO IMPONIBILE
Addizionaleregionaleall'IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
,00ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)
,00 )
3
2
Cod. Regione
1
3
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015
2
,001
Credito compensato con Mod F24Trattenuto dal sostituto
1)
3
Rimborsato dal sostituto
2
di cui credito da Quadro I 730/2014
(di cui altre trattenute (di cui sospesa
1Casi particolari addizionale regionale
2
ResiduodeduzioniStart-up ,00 ,00
21
Residuo anno 2014Residuo anno 2013
RN306
,0010
Casi particolari
1
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
2711
529
2672-2143
884
884
640 640
2783
64
X 17832 604 -2068
14089
244
201
8 16
16
43 PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
IRPEF
NOVEMBREGIUGNO / LUGLIO
IRAP
INPS
IRPEF
IRAP
INPS
C.C.I.A.A.
GIUGNO/LUGLIO
,00
,00
,00
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ,00
,00ALTRE IMPOSTE
MINIMO ,00 MINIMO
SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2014 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2015
CEDOLARE SECCA ,00
ADDIZIONALECOMUNALE
CEDOLARE SECCA
COMPENSAZIONI RIMBORSI
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00 ,004
Credito da utilizzarein compensazione e/o
in detrazione
3
Credito di cui si chiedeil rimborso
2
Eccedenza diversamento a saldo
1
Importo a creditorisultante dalla
presente dichiarazione
IRPEF
Addizionale regionale IRPEF
Addizionale comunale IRPEF
Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)
Contributo di solidarietà (CS)
Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)
Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)
Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00,00
,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Addizionale bonus e stock option(RM)
Imposta pignoramento presso terzi (RM)
,00Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)
,00 ,00 ,00 ,00IVIE (RW)
,00 ,00 ,00 ,00IVAFE (RW)
,00 ,00 ,00Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)
,00 ,00 ,00
IVA da versare ,00
IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00
Importo di cui si richiede il rimborso
1
2di cui da liquidare mediante procedura semplificata
43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
5Contribuenti Subappaltatori
,00Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione
Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive
Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00
Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00
,00
Cedolare secca (RB)
Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)
,00,00,00
,00
,00,00 ,00
,00,00
Addizionalecomunaleall'IRPEF
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00
,00
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)
3
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
,001
Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015
1Agevolazioni
2
RC e RL2
730/20143
F24
altre trattenute4
(di cui sospesa5
)6
1
Cod. comune
2
di cui credito da Quadro I 730/2015
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensato con Mod F24
3
Rimborsato dal sostituto
1Aliquote per scaglioni
2
,00 ,00,00,00,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
Accontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2015
Aliquota
4 5 6 7 8
Acconto dovuto Acconto da versare
1
Agevolazioni
2
ImponibileAddizionale comunale
2015 trattenuta daldatore di lavoro
Importo trattenuto o versato(per dichiarazione integrativa)
3
Aliquoteper
scaglioni
Determinazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta
Esonero garanzia 6
0,685
69
69
16
14089 0,6 26 19 7
43
16
2881 3549,20 5323,80
2783 2783
650
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
,00,00,00,00,00 ,00
Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012
PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL’ANNO
Cod.Inps
Cognome e Nome Codice Fiscale % PART. Quota reddito esente da ZFU
,00
,00
QUOTA RITENUTED'ACCONTO
,00
,00
,00
,00
Tipo Quota reddito o perdita
,00
PerditeIll.
Detrazioni
,00
1
Redd.Terreni
%Partecipazione
2
1
2
1
1
2
,00
,00
,00
,00
Codice Fiscale
2
QUOTA RITENUTE D’ACCONTONON UTILIZZATE
,00
,00
QUOTA CREDITODI IMPOSTA
,00
,00
,00
,00
QUOTA ONERIDETRAIBILI
(2) disposizioni previste dall’articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n.214
,00
,00,00
,00
1
2
Codice Fiscale %Partecipazione
Quota reddito o perdita PerditeIll.
Vedi istr.(5)
QUOTA REDDITOSOCIETA' NON OPERATIVE
QUOTA DELLERITENUTE D'ACCONTO
QUOTA CREDITID'IMPOSTA
QUOTA CREDITO IMPOSTEESTERE ANTE OPZIONE
QUOTA ONERIDETRAIBILI
QUOTA ECCEDENZE QUOTA ACCONTI
1
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00,00
,00
,00
QUOTA REDDITOORDINARIO
QUOTAONERI DETRAIBILI
QUOTA ACE
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ,00 ) ,00
Eccedenza 2013
QUOTA RITENUTED'ACCONTO
Eccedenza 2014
,00
,00
QUOTA CREDITI DI IMPOSTA
IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA
QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Sez. 2 -
QUADRO VA - VB
QUADRO VAINFORMAZIONIE DATIRELATIVIALL'ATTIVITÀ
Sez. 1 -Dati analiticigenerali
VA2
VA3
VA1
VA4
VA5
VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioniDati riepilogativirelativi a tutte leattività
VA11,00
1,00
2Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2014
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA13 ,00
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI
CODICE FISCALE
Mod. N.
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2
,00
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2013(imponibile e imposta)
1 2
VA12
Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ1
1
Denominazione del fondo
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato5
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
21
Numero Banca d' Italia
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
1
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
,004
Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto
VA141
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Acquisti apparecchiature1 ,00 ,002
Totale imponibile Totale imposta
Servizi di gestione ,00 ,003 4
VA15 Società di comodo 1
1
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita3
VB1
Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
Tipo di rapportoDenominazione operatore finanziario
2
4
Dati relativi agliestremiidentificativi deirapporti finanziari
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
Periodo d'imposta 2014
MODELLO IVA 2015
QUADRO VB
VB2
VB3
VB4
VB5
VB6
VB7
1
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
015000
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
VD2
QUADRO VC
QUADRI VC-VDESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)
ESPORTATORIE OPERATORIASSIMILATI
ACQUISTI EIMPORTAZIONISENZAAPPLICAZIONEDELL'IMPOSTASUL VALOREAGGIUNTO RELA-TIVI A TUTTE LEATTIVITA' ESERCI-TATE
VC14PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014 ,00
1
MENSILESOLAREMetodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014 2 3
QUADRO VDCESSIONE DELCREDITO IVADA PARTE DELLESOCIETÀ DIGESTIONE DELRISPARMIO(Art. 8 D.L.n. 351/2001)
VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO
CODICE FISCALE
,0021
IMPORTO
VD121 2
,00
VD3 ,00 VD13 ,00
VD4 ,00 VD14 ,00
VD5 ,00 VD15 ,00
VD6 ,00 VD16 ,00
VD7 ,00 VD17 ,00
VD8 ,00 VD18 ,00
VD9 ,00 VD19 ,00
VD10 ,00 VD20 ,00
VD11 ,00 VD21 ,00
VD31 ,00 VD41 ,00
VD32 ,00 VD42 ,00
VD33 ,00 VD43 ,00
VD34 ,00 VD44 ,00
VD35 ,00 VD45 ,00
VD36 ,00 VD46 ,00
VD37 ,00 VD47 ,00
VD38 ,00 VD48 ,00
VD39 ,00 VD49 ,00
VD40 ,00 VD50 ,00
,00
,00
11 2 2
,00
,00
,00
VD56
VD55
VD54
VD511
Sez. 1 -Società cedente -Elenco societào enti cessionari
Società o entecessionario -Elenco societàcedenti
Sez. 2 -
,00 ,00
PLAFOND UTILIZZATOALL'INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM.ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI
VC1GEN ,00,00 ,00 ,00
ALL'IMPORTAZIONE
VC2FEB
MARVC3
APRVC4
MAGVC5
GIUVC6
LUGVC7
AGOVC8
SETVC9
OTTVC10
NOVVC11
DICVC12
TOTALEVC13
ANNO IMPOSTA 2013
ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI654321
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
VD52 ,00
VD53 ,00
TOTALE CREDITI RICEVUTI
Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA
Importo utilizzato in compensazione nel modello F24
Eccedenza a credito
Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2013)
Totale eccedenze (VD51+VD52)
CODICE FISCALE IMPORTO
CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO
ANNO IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE
Mod. N.
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
CODICE FISCALE
QUADRO VEOPERAZIONI ATTIVEE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
Mod. N.
QUADRO VE
,00
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbianosuperato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’impostacorrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazionidi cui all’art. 26, e relativa imposta
VE5
VE4
VE3
VE6
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTADETERMINAZIONEDEL VOLUMED'AFFARI EDELLA IMPOSTARELATIVA ALLEOPERAZIONIIMPONIBILI
Sez. 1 -Conferimenti diprodotti agricolie cessioni daagricoltoriesonerati (incaso disuperamentodi 1/3)
,00
2%
1
,00VE1
VE2
VE7
VE8
VE9
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sez. 2 -
Operazioniimponibiliagricolee operazioniimponibilicommerciali oprofessionali
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,e relativa imposta
VE24
VE23
VE20
VE21
VE22
,00 ,00
,00
Sez. 3 - Totaleimponibilee imposta
,00
,00
,00
,00
,00
VE30
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intentoVE31
VE32 Altre operazioni non imponibili
VE33 Operazioni esenti (art. 10)
VE34
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
VE36
VE37
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
Volume d’affari VE40 VOLUME D'AFFARI
,00
VE38
,00
(meno)
VE35
,00
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014
TOTALE (VE23± VE24)
Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati
Cessioni di oro e argento puro
,00
,00
,00
,00
,00Operazioni con applicazione del reverse charge 1
2 3
4 5
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati ,00
(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
4
10
Sez. 4 - Altreoperazioni
1
Esportazioni
2 ,00
Cessioni intracomunitarie
3 ,00
Cessioni verso San Marino
4 ,00
1
VE39
,00
6 ,00 7 ,00
Cessioni di microprocessoriCessioni di telefoni cellulari
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
2 ,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
Sez. 5 -
(somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)
VE25
,00,00 22
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
,00
Operazioni assimilate
,005
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies ,00
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
360012 36001
574 126
360586 36127
1
36128
360586
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
CODICE FISCALE
QUADRO VFOPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
Mod. N.
VF6
,00
,00
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cuiai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’impostao per percentuale di compensazione, tenendo contodelle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta ,00
,00,00
,00
VF10
VF19
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VF11
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi specialiVF13
VF14
VF15
VF16
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
VF17
VF18
Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011
VF9
VF8
VF7
VF5
VF4
VF3
VF1
VF2 ,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTAQUADRO VF
,00
2%
1
,00
VF12
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati
,00
Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014
,00
(meno)
VF22
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI
Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
,00
,00
,00
(VF21 colonna 2 +/– VF22)VF23
,00
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
10
12,3
OPERAZIONIPASSIVEE IVA AMMESSAIN DETRAZIONE
1
SEZ. 2 - Totaleacquistie importazioni,totale imposta,acquistiintracomunitari,importazionie acquisti daSan Marino
Acquisti intracomunitari
Imponibile
1
Imposta
,002
Importazioni
Imponibile
3,00
Imposta
4,00
Acquisti da San Marino
con pagamento IVA
5,00
6,00
senza pagamento IVA
VF24
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21 ):
1,00
Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili
2,00
Beni destinati alla rivendita ovveroalla produzione di beni e servizi
3,00
Altri acquisti e importazioni
4,00
,00
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
,00Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi
,002
art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012
SEZ. 1 -Ammontaredegli acquistieffettuatinel territoriodello Stato,degli acquistiintracomunitarie delleimportazioni
,00
22
VF20
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
VF25
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
5271 211
29769 2977
10589 2330
312
45941 5518
-1
5517
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
VF49
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 delquadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto dellevariazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVAdetraibile forfettariamente
,00
,00,00
,00
TOTALI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
VF50
VF51Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34,primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72
VF47
VF46
VF44
VF38
VF39 ,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
21
,00Riservato alle imprese agricole miste
,00
,00
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
SEZ. 3-BImprese agricole(art.34)
VF56
CODICE FISCALECODICE FISCALE
- Totale operazioni imponibili diverse
VF40
VF41
VF42
VF43
VF45
VF48
Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)
SEZ. 3-CCasi particolari VF53
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1
VF54Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella 1
VF55Riservato alle imprese agricole Imponibile
1,00
Imposta
2,00
SEZ. 4IVA ammessain detrazione TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–) ,00
VF57 IVA ammessa in detrazione ,00
IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38
Operazioni occasionali rientranti nel regime previstodall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella2
,00
SEZ. 3 -Determinazionedell’IVAammessain detrazione
VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
• agenzie di viaggio
• beni usati
• operazioni esenti
• agriturismo
• associazioni operanti in agricoltura1
2
3
4
5
7
6• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
• attività agricole connesse
• imprese agricole 8
SEZ. 3-AOperazioniesenti VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
Imponibile
1,00
Imposta
2,00
VF32 Se per l’anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1
1VF33 Se per l’anno 2014 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
Operazioni esenti di cui all’art. 10,n. 27-quinquies
1,00
2 3
Operazioni non soggette
5
Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1
VF34
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 ,00
VF36IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttorie trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis
VF37 IVA ammessa in detrazione ,00
%9
,004
,00
,00 ,00
Operazioni esenti relative all’oroda investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
6 7
Operazioni esentiart. 19, co. 3, lett. a-bis)
Percentuale di detrazione(arrotondata all’unità
più prossima)
,00
Beni ammortizzabili e passaggiinterni esenti
,00
Operazioni artt. da 7 a 7-septiessenza diritto alla detrazione
8,00
,00
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
X
30960 2260
329627 29007
360587 31267
31267
31267
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Dati generali
SOCIETÀCONTROLLANTIE CONTROLLATE
,00
,00VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00
,00
VK24 Eccedenza di credito compensata
VK21 Totale dei debiti trasferiti
VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20)
VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21)
,00
,00
,00
,00
VK25Eccedenza chiesta arimborso dalla controllante
VK26 Crediti di imposta utilizzati
VK27 Interessi trimestrali trasferiti
,00
,00
,00
VJ1
IVA a debito
VK31
VK32
VK33
Versamenti a seguito di ravvedimentoVK34
VK35
Acconto riaccreditato dalla controllante
Cessazionedel controlloin corso d'annoDati relativial periododi controllo
VK1
Sez. 2 -Determinazionedell'eccedenzad'imposta
Sez. 3 -
QUADRO VK
1
PARTITA IVA2
ULTIMO MESEDI CONTROLLO
3
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
Mod. N.
VK36 ,00
QUADRI VJ-VH-VKIMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,LIQUIDAZIONI PERIODICHE,SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
Firma
SOTTOSCRIZIONEDELL'ENTE OSOCIETÀCONTROLLANTE
QUADRO VH
VH1 ,00 ,00
CREDITI DEBITI
,00
DEBITI
,00
CREDITI
VH7
VH2 ,00 ,00 ,00,00VH8
VH3 ,00 ,00 ,00,00VH9
VH4 ,00 ,00 ,00,00VH10
VH5 ,00 ,00 ,00,00VH11
VH6 ,00 ,00 ,00,00VH12
VJ2
VJ3
VJ4
VJ5
VJ6
VJ7
VJ8
VJ9
VJ10
VJ11
VJ12
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oroindustriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari(art. 74-ter, comma 8)
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
TOTALE IMPOSTA
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVAin dogana (art. 70, comma 5)
VK30
IVA detraibile
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Versamenti integrativi d’imposta
21DETERMINAZIONEDELL’IMPOSTARELATIVAA PARTICOLARITIPOLOGIEDI OPERAZIONI
QUADRO VJ
1 2
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
VJ13
,00 ,00
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
,00VH13 Acconto dovuto
,00
,00
,00
(somma dei righi da VJ1 a VJ16)
VJ14 ,00
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a) ,00
VJ15
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00
,00
Sez. 2 -Versamentiimmatricolazioneauto UE
VH20 ,00
DATI DELLA CONTROLLANTE
VK2
VH24 ,00
VH28 ,00
VH21
VH25
VH29
,00
,00
,00
VH23
VH27
VH31
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VH22
VH26
VH30
Codice
Ravvedimento
3
Ravvedimento
Metodo
Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogati-ve per tutte le attivitàesercitate ovverocrediti e debiti trasferitidalle società control-lanti e controllate
LIQUIDAZIONIPERIODICHE
Sez. 1 -
Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
VH14 Subfornitori art. 74, comma 5
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)
,00
,00 ,00
,00
VJ16
VJ17
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
1354
1385
750
762 1
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
CODICE FISCALE
Mod. N.
QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE,QUADRI COMPILATI
,00
,00
,00
,00
VL32 IVA A DEBITO
VL33
VL34
VL36
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
ovvero
VL31 Versamenti integrativi d'imposta
Ammontare dei debiti trasferiti (*)
[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
IVA A CREDITO
,00VL30
,00
,00Determinazionedell'IVA dovutao a creditoper il periodod'imposta
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)
VL4
VL20 ,00
,00
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
VL21
Determinazionedell’IVA a debitoo a credito rela-tiva a tutte leattività esercitate
,00
,00
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Eccedenza credito anno precedente
VL25
VL26
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficioVL27
VL28
VL24
VL1
,00
QUADRO VLLIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTAANNUALE
,00IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)
Sez. 1 - VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)
DEBITI CREDITI
DEBITI CREDITI
,00VL22
Ammontare dei crediti trasferiti (*)
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
,00
Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in annisuccessivi
VL29
,00
VL23
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24
,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001 ,00
VL38 ,00
VL39 ,00
TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)
TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)
,00di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
1
2
,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito ,00
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto
Sez. 3 -
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 ,00o credito annuale non trasferibile (*)
VL9 Credito compensato nel modello F24 ,00
VL10 ,00Eccedenza di credito non trasferibile (*)
Sez. 2 - Creditoanno precedente
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
di cui versamenti auto UEeffettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell’anno
,002
1
ovvero
IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)
,00
,00
QUADRICOMPILATI
VA VE VF VH VK VOVLVC VD VXVJ VT
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
3,00
di cui sospesiper eventi eccezionali
[(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]
1
di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio (*) ,002
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
VB
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
X X X X X X
36128
31267
4861
35
4252
644
6
650
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
QUADRO VT
,00
QUADRO VT
SEPARATAINDICAZIONEDELLE OPERAZIO-NI EFFETTUATENEI CONFRONTIDI CONSUMATORIFINALI E SOGGET-TI IVA
Ripartizione delle operazioniimponibili effettuate nei con-fronti di consumatori finali e disoggetti titolari di partita IVA
Abruzzo
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22
Totale operazioni imponibili
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Operazioni imponibili versosoggetti IVA
1 2
,00
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Valle d' Aosta
Umbria
Veneto
Totale imposta
,00 Imposta ,00
43
,00 Imposta ,00
65
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Imposta
,00,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,001
,002
CODICE FISCALE
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
360586 36128
360586 36128
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
VX1
QUADRO VX
VX3
VX4
DETERMINA-ZIONEDELL'IVA DAVERSARE ODEL CREDITOD'IMPOSTA
IVA da versare
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Importo di cui si richiede il rimborso
,00
,00
,00
VX2
,00
Per chi presentala dichiarazionecon più modulicompilare solonel modulo n. 01
IVA a credito
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00
Importo ceduto a seguito diopzione per il consolidato fiscale ,00VX6
Codice fiscale consolidante
1
,00di cui da liquidare mediante procedura semplificata
3Causale del rimborso
5Contribuenti Subappaltatori
4Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
6Esonero garanzia
QUADRO VXDETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO
CODICE FISCALE
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
Attestazione delle società e degli enti operativi
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le societàe gli enti non operativi di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penaliderivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
7
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzadegli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuatenella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività' stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento delcapitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anchepenali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
8
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenticondizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):
(da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
o da trasferire (*)
o da trasferire (*)
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
1
2
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
QUADRO VOOPZIONI
Mod. N.
CODICE FISCALE
VO9
Opzione
AT
2
2
1
1
Sez. 2 -
VO8
431 2
15141310 11 127 8 94 5 61 2 3
SMPTNLLUIEGBFRESELDKDEBE FI SE
15141310 11 127 8 94 5 61 2 3
VO10CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE ACATALOGHI, PER CORRISPONDENZAE SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)
VO11
VO20REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)
VO21REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)
1
Opzioni erevoche aglieffetti delleimposte suiredditi
Opzioni
Revoche
Revochecomma 6 comma 2
Opzionicomma 2 comma 3
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)1 2
2Revoca
1VO22
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)
1
1 2
Art. 74VO6- comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI
VO7 Art. 741 2
21
21
COMUNICAZIONIDELLE OPZIONIE REVOCHE
Opzioni,rinunce erevoche aglieffettidell'impostasul valoreaggiunto
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)VO2
AGRICOLTURA
VO3
VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Sez. 1 -
VO1
RevocaOpzione
Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI1
QUADRO VO
Opzione
4Opzione
1
21
singole operazioni
OpzioniCedente IntermediarioArt. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE
CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO
Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVAPER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORIVO14
2
- comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA
1Rinuncia
Opzione 3 4Revoca
2Revoca
Opzione 5
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Revoca
Revoca
– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati
– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
5
comma 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
VO13
CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)
3
– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA
2Revoca
6Revoca
26 27
ROBG
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Revoca 2
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)
tutte le operazioni
Revoca
singole operazioni
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)
26 27
1VO15
REGIME IVA PER CASSA(art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Opzione
1VO25
Opzione Revoca 2
27
HR
28
VO23
VO24
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)
Revoca
Revoca
2
2
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
Opzione 1
Opzione 1
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
0 1
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
1APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)VO40Opzione erevoca agli effettidell’imposta sugliintrattenimenti
Sez. 4 -
1
Sez. 3 -
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)
Opzioni erevoche aglieffetti siadell'IVA chedelle impostesui redditi
VO31
VO30APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditi
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) 1 2
21
2
Sez. 5 -Opzionee revoca aglieffettidell’IRAP
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICICHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI(art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)
VO50 1
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Opzione 2
Revoca
Revoca
VO33
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Opzione 1
VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)Opzione 1
Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 2
VO35
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)
Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca 2
Revoca 1
2
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
CODICE FISCALECODICE FISCALE
ZB
-056
-059
-0 V
ITE
RB
O -
UF
FIC
IO D
I ZO
NA
IMP
RE
SA
VE
RD
E
P C F M R A 7 2 R 1 2 M 0 8 2 T
Cod
ice
fisca
le P
CF
MR
A72
R12
M08
2T D
enom
inaz
ione
PA
CIF
ICI M
AU
RO
064600
Codice :
DATI DEL CONTRIBUENTE
Codice Fiscale Impresa artigiana iscritta
Amm.ne straordinaria o conc. prev
Provincia
Sesso
Codice Provincia
C.A.P
PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI
3
Partita Iva
Telefono \ Fax
Indirizzo Email
PERSONE FISICHE
Cognome e Nome
Comune Nascita
Data di nascita
RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE
Comune
PCFMRA72R12M082T
01669710566
0761 367155
PACIFICI MAURO
VITERBO VT
12/10/1972 M
VITERBO M082 VT
01026
ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE
Tipo Modello
EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
Codice fiscale sottoscrittore
Data di Nomina
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'
Mittente Data dell'impegno Data e Numero Invio
Impegno alla present. telematica
Flag conferma Invio avviso telematico all'intermediario
Ricez. avviso Telem. Firma intermediario
CAAF Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241
Numero Moduli
Prot. Ricevuta Telematico
Soggetto : Firma
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO
Tipo Denuncia
Societa' di gruppo
Data Trasformazione
Categorie Particolari
Modello Unico 2015
Agricoltura
Agricoltura Semplificata
Agenzia di Viaggio
Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater
Versamenti IVA a debito F24
Contabilità unificat SI
SiTrimestrale
Marzo
Codice fiscale dichiarante
Codice Carica
Cognome e Nome
Data di Nascita
Comune di Nascita
Data inizio procedura
Data fine procedura
Sesso
Provincia
Art. 74 Bis
Procedura non terminata
1
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Firma
Firma
Firma
Firma
RICALCOLO CREDITO ANNUALE
Modalita' di trasferimento credito
Societa non op. dichiarazione precedente
IVA a credito da ripartire VX2\VY2
Eccedenza di versamento da ripartire VX3\VY3
Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5
Ultimo mese (2015) di compensaz. vert.
Importo di cui si richiede il rimborso
Manuale
3
Non presente
come UNICO2015
Visto di conformita'
Societa' non operative VA15
Credito da trasferire in F24
Acconto gia' inserito
Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2015)
Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2015)
Credito da utilizzare in compensaz. vert (2015)
Credito da utilizzare fino a
Credito da utilizzare aMese consegna Telematico
Non operativita' anno 2014 NO
Gennaio meta' mesePeriodo assegnazione credito in F24
N 09
Marzo
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Dominicali - Quadro RA
IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
Codice fiscale
TIPO DI REDDITO
RA23 col. 12
RC5 col. 3
RE 25se positivo
Agrari - Quadro RA
Fabbricati - Quadro RB
Lavoro autonomo - Quadro RE
Impresa in contabilità ordinaria -Quadro RF
Partecipazione - Quadro RH
Periodo d'imposta 2014
REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)
Rigo Rigo Importo Rigo Importo
1 RA23 col. 11 ,00
2 ,00
3 RB10 col 13 + col 18 ,00
4
5
6
,00
RC9 ,00
Importo
RC10 col. 1 + RC11 ,00
7,00
RE 25se negativo
,00 ,00
RE 26
9
RF 101
,00 ,00
10
Impresa in contabilità semplificata -Quadro RG
RG 36se positivo
,00
RG 36se negativo
RG 28col. 1
,00
,00
RG 37col. 6
,00
RF 102col. 6
11
RH14 col. 2RH17
RH18 col. 1se positivi
,00
RH14 col.2RH17 se negativi
,00
,00
RH19
,00
RH14 col. 1
12 RT66 + RT87
,00
RT104
,00
Plusvalenze di natura finanziaria -Quadro RT
13 RL3 col. 2
,00
RL3 col. 3
,00
14 RL4 col. 2
,00
RL4 col. 5
,00
15 Altri redditi - Quadro RL RL19
,00 ,00
16 RL22 col. 2
,00
RL23 col. 2
,00
17 RL30 + RL32 col. 1
,00 ,00
18 Allevamento - Quadro RD RD18
,00
RD19
,00
19RM15 col. 1
,00
RM15 col. 2 +RM23 col. 3 ,00
20 TOTALE REDDITI
,00
TOTALE PERDITE
,00
TOTALE RITENUTE
Riportare nelrigo RN33 col.4 ,00
RL20
RL31
21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2),00
22 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1)Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00
23
,00
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)
24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22),00
25RESIDUO PERDITE COMPENSABILI– Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1– Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 2
,00
Tassazione separata(con opzione tassazione ordinaria)e pignoramento presso terzi - Quadro RM
8
Imprese consorziate - Quadro RSRS33 + RS40
– LM13,00
Lavoro dipendente - Quadro Rc
REDDITO COMPLESSIVOSe non compilato il punto 22, riportare il punto 21 – RS37 col. 13.Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22diminuito del rigo RS37 col. 13.Riportare nel rigo RN1 col. 5.
937
4436
583
11618
2672
17574 2672
17574
17574
PCFMRA72R12M082T
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU
,00
NOTE
Altri redditi
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN33 col. 4 ovvero se contribuente minimo LM10 ed LM13)
Tassazione separata (opzione ordinaria della tassazione)
IVA
ADDIZIONALE COMUNALE
IRAP
ADDIZIONALE REGIONALE
IRPEF
Impresa ordinaria, semplificata o allevamento
Terreni e Fabbricati
QUADRO
RITENUTEREDDITITIPO DI REDDITO
RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIOCODICE FISCALE INTERMEDIARIO
COGNOME E NOME
DA INTERMEDIARIOTELEMATICAMENTE
IN BANCA/POSTADAL CONTRIBUENTE
CODICEFISCALE
DOCUMENTODATA CODICE DICHIARAZIONE
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
UNICO 2015 Persone fisiche
Comune Provincia
RESIDENZA
Indirizzo e numero civico Cap
Lavoro dipendente e/o pensione
Lavoro autonomo e/o professione
Partecipazione
Plusvalenze di natura finanziaria
IMPOSTE E CONTRIBUTI
RN
RV
RV
IQ
C.C.I.A.A.
INPS RR
CEDOLARE SECCA RB
ALTRE IMPOSTE
ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
IMPORTO PRIMA RATA
ALTRI CREDITIACCONTI DI IMPOSTA
ORIGINE IMPORTOIMPORTO SECONDA RATA
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ( SALDO 2014 E 1° RATA ACC. 2015 )
a
a
a
a
a
a
a%VERSAMENTO A RATE
6
5
4
3
2
7 RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
1 RATA entro il
VERSAMENTO IMU/TASI
ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE
DELLA PRESENTE.
CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE
DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSOECCEDENZA DI VERSAMENTO
,00
DEBITO
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
TOTALI ,00 ,00
Totale imposte a saldo (A) Totale crediti (B)
TOTALI
Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D)
,00
Totale Altri Crediti (E)
TOTALE DOVUTO (SALDO 2014 E 1a RATA ACCONTO 2015) AL NETTO DEI CREDITI
Totale debiti (A + C) Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne (**) Debito/Credito risultante
IRAP
Altri crediti (*)
VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO
ENTRO IL 30/11/2015
CREDITO
16/06/2015
16/07/2015
ENTRO IL
ENTRO IL
ovvero
IMPOSTE E CONTRIBUTI
ENTRO IL
ENTRO IL
Magg.dello 0,4%
INPS
* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP
,00
,00
CEDOLARE SECCA
ContribuenteMINIMO
MINIMI ,00 ,00 ,00 ,00,00LM
MINIMI
,00Imprese consorziate
VX
,00 ,00 ,00 ,00
*** Salvo diverse disposizioni
16/06/2015 (***)
16/12/2015 (***)
18 11 2015 148230
PCFMRA72R12M082T PACIFICI MAURO
VIA CALABRIA 6/E GROTTE S.S SNC VITERBO VT 01026
X 01626870560 IMPRESA VERDE TUSCIA SRL
5956
11618 2672
17574 2672
2783 278343
16
650
2881
3590 2783
3549 5324
3549 5324
7139,00 2783,00 4356,00
3721,02
5324,00
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Cognome e Nome o Denominazione
Codice Fiscale
La dichiarazione è stata predisposta dal
Cognome e Nome o Denominazione
Codice Fiscale
Cognome e Nome
In qualità di
Data dell'impegno
Firma leggibile del contribuente
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzatiesclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporteràl' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedereai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco
Data
Firma leggibile dell'intermediario
N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice fiscale
Dati Dichiarante diverso dal contribuente
Dati Contribuente
Si impegna a presentare in via telematica il modello
Dati intermediario
Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
IMPRESA VERDE TUSCIA SRL
01626870560
UNICO PF 2015
SOGGETTO CHE TRASMETTE
Non accetta di ricevere l'avviso telematico
PACIFICI MAURO
PCFMRA72R12M082T
10 07 2015 IMPRESA VERDE TUSCIA SRL
Pacifici Mauro
Non accetta di ricevere l'avviso telematico
#FI#
#FD#
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Cognome e Nome o Denominazione
Codice Fiscale
La dichiarazione è stata predisposta dal
Cognome e Nome o Denominazione
Codice Fiscale
Cognome e Nome
In qualità di
Data dell'impegno
Firma leggibile del contribuente
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzatiesclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporteràl' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedereai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco
Data
Firma leggibile dell'intermediario
N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice fiscale
Dati Dichiarante diverso dal contribuente
Dati Contribuente
Si impegna a presentare in via telematica il modello
Dati intermediario
Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
IMPRESA VERDE TUSCIA SRL
01626870560
IRAP PF 2015
SOGGETTO CHE TRASMETTE
Non accetta di ricevere l'avviso telematico
PACIFICI MAURO
PCFMRA72R12M082T
10 07 2015 IMPRESA VERDE TUSCIA SRL
Pacifici Mauro
#FI#
#FD#
PC
FM
RA
72R
12M
082T
PA
CIF
ICI M
AU
RO
-
ZB
-056
-059
-0
VIT
ER
BO
- U
FF
ICIO
DI Z
ON
A IM
PR
E
148230