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SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00...

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SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOA-SCHIOPPA) _______ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 ALLEGATO TABELLA n. 6 Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l’anno finanziario 2008 ___________________ N. 0000 TAB. 6
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SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA-SCHIOPPA) _______

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

ALLEGATO

TABELLA n. 6 Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri

per l’anno finanziario 2008 ___________________

N. 0000 TAB. 6

Page 2: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

MINISTERO AFFARI ESTERI Previsioni di bilancio 2008 – Nota preliminare

Allegato 1 - Quadro di riferimento e breve descrizione delle priorità politiche

Il Ministero degli Affari Esteri è impegnato nel realizzare le priorità indicate nel programma di Governo per rafforzare il ruolo dell’Italia nella comunità internazionale, nell’Unione europea e nelle Organizzazioni internazionali, per contribuire alla sicurezza internazionale, assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni e aumentare l’impegno per la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla povertà. Una presenza attiva dell’Italia sulla scena politica internazionale costituisce un fattore di sviluppo per l’economia del nostro Paese. Investire nella politica estera e nelle strutture che contribuiscono a realizzarla, intensificando le attività di proposta e le iniziative di politica internazionale, significa porre basi concrete e durature per promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese. La funzione di coordinamento che il Ministero svolge per dare coerenza alle azioni a sostegno del “sistema Italia” determina quindi la necessità di maggiori risorse, sia umane che finanziarie. Nel corso di quest’anno è stato avviato un processo di razionalizzazione dell’attuale rete estera con l’obiettivo di ridistribuire la presenza nelle nuove realtà geopolitiche ed economico-sociali, con particolare attenzione verso le grandi economie emergenti in Asia. Il Ministero è altresì impegnato nel realizzare politiche in favore delle collettività italiane all’estero, nella diffusione della lingua italiana e nella valorizzazione del patrimonio culturale dell’Italia all’estero, nel rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica. Proseguirà inoltre l’attività di razionalizzazione normativa e di semplificazione delle procedure relative alla gestione finanziaria degli Uffici all’estero al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse economiche disponibili. Saranno ulteriormente affinati gli strumenti per innalzare e migliorare il livello di protezione del personale e delle strutture all’estero. Verrà ampliato l’utilizzo della tecnologia dell’informazione tramite lo sviluppo del “portale Mae” e dei collegamenti telematici del Ministero con le sedi all’estero e con le altre Amministrazioni pubbliche.

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Missioni Programmi Stanziamenti in c/competenza (€)

Ulteriore snellimento ed automazione delle procedure delle attività amministrative del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

5.182.745,00

TOTALE PROGRAMMA 4.1 5.182.745,00Proseguire l’impegno italiano nei Paesi in via di sviluppo nella prospettiva del mantenimento degli impegni internazionali e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del Millennio

675.684.086,00

TOTALE PROGRAMMA 4.2 675.684.086,00

4.4.1

Realizzazione di iniziative tese a consolidare il ruolo politico ed economico dell’Italia nei più significativi quadranti geopolitici e nel dibattito sui temi globali, tra cui lo sviluppo sostenibile ed il governo della globalizzazione, attraverso il raccordo con il Sistema-Paese ed il rafforzamento dei rapporti bilaterali e multilaterali

47.512.171,30

Intraprendere progetti nelle aree di maggiore interesse, specie in Asia ed in America Latina, onde consolidare la presenza economica dell’Italia per favorire e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e rendere più efficace e sinergica l’azione del sistema produttivo operante all’estero

21.549.812,70

TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00

4.6.1

Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia per assicurare condizioni di pace, sicurezza, stabilità e la tutela dei diritti umani attraverso la coerente trattazione delle questioni politiche di prioritario interesse del Paese nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oltre che nell’ambito degli altri organismi internazionali, tra cui l’Unione Africana e le connesse Organizzazioni subregionali

319.409.744,00

4.6.2

Contribuire alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti internazionali ed all’allentamento della tensione nelle aree di crisi riferite al Medio Oriente e al Mediterraneo, anche attraverso il dialogo interculturale

4.821.870,00

4.6.3

Realizzare iniziative di collaborazione nell’ambito dei Paesi dell’Europa per rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionale e favorire il processo di stabilizzazione democratica nelle aree di crisi, in particolare in coordinamento con le iniziative UE e NATO, con speciale attenzione ai Paesi vicini, membri e non membri dell’Unione Europea, e alla Russia, oltre ad intensificare le relazioni con i Paesi della CSI, e rafforzare il ruolo dell’Italia come partner di riferimento dei Paesi della regione balcanica

14.277.493,00

4.6.4

Assicurare una tempestiva ed efficace gestione delle conseguenze delle crisi internazionali, anche attraverso attività preventive, per minimizzarne l’impatto negativo sui connazionali e sui loro interessi all’estero

16.741.261,00

Personale rete estera e obblighi assunti in sede internazionale 473.145.054,00

TOTALE PROGRAMMA 4.6 828.395.422,00Intraprendere azioni mirate di sostegno al rilancio del processo di integrazione europea, con particolare riguardo al processo di riforma istituzionale, e svolgere un ruolo attivo ai fini del rafforzamento dell’azione dell’Unione Europea sul piano delle politiche e degli strumenti operativi, specie per ciò che attiene al potenziamento delle capacità di risposta dell’Unione Europea nel quadro della PESC e della PESD

13.118.407,00

TOTALE PROGRAMMA 4.7 13.118.407,00

4.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione

sfide globali4.2.1

4.4 Cooperazione economica, finanziaria

e tecnologica

MINISTERO AFFARI ESTERIPrevisioni di bilancio 2008 - Nota preliminare

Allegato 2 - Stanziamenti in c/competenza previsti dall'Amministrazione per Missioni, programmi, obiettivi

Obiettivi*

4.1 Rappresentanza dello stato nelle

relazioni internazionali4.1.1

4.4.2

4.7.1

4.6 Cooperazione politica, promozione

della pace e sicurezza internazionale

4.6.5

4.7 Integrazione europea

4 L'Italia in Europa e nel mondo

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Missioni Programmi Stanziamenti in c/competenza (€)

MINISTERO AFFARI ESTERIPrevisioni di bilancio 2008 - Nota preliminare

Allegato 2 - Stanziamenti in c/competenza previsti dall'Amministrazione per Missioni, programmi, obiettivi

Obiettivi*

4.8.1Definire e realizzare, con il coinvolgimento degli italiani all’estero, iniziative volte al miglioramento dei servizi e delle strutture ad essi dedicati

904.733,00

4.8.2Contribuire ad assicurare una sempre più efficace gestione dei flussi migratori rafforzando la lotta all’immigrazione illegale ed al traffico di esseri umani

23.431.549,00

4.8.3

Attuare e coordinare le politiche a favore delle collettività italiane e dei cittadini che si trovano all’estero, sia a fini di tutela e protezione sia al fine di coinvolgere gli italiani nel mondo nella vita politica, culturale, economica dell’Italia e consolidare i legami con gli stranieri di origine italiana anche attraverso l’attuazione di iniziative innovative

63.788.883,00

Individuazione di regole, informazioni e servizi atti a migliorare la capacità degli Uffici consolari di rispondere alle richieste dell’utenza esterna, utilizzando al meglio le moderne tecnologie dell’informazione

0,00

TOTALE PROGRAMMA 4.8 88.125.165,00

4.9.1

Promozione dell'immagine del Paese all'estero attraverso la diffusione della cultura e della lingua italiana, nonché della cooperazione scientifica, anche per il tramite di efficaci sinergie con i maggiori interlocutori, nazionali ed internazionali

191.839.362,00

4.9.2Intraprendere iniziative di comunicazione per promuovere l’immagine dell’Italia ed il suo ruolo politico ed economico nelle aree geografiche e nei settori prioritari per la politica estera italiana

20.306.347,00

Promozione della cultura italiana, in particolare attraverso la realizzazione di eventi culturali circuitanti e la partecipazione ad iniziative finalizzate alla diffusione della lingua italiana

843.354,00

TOTALE PROGRAMMA 4.9 212.989.063,001.892.556.872,00

Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo

12.725.405,00

TOTALE PROGRAMMA 32.2 12.725.405,00

32.3.1

Onde proseguire nell’azione di semplificazione dei processi volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, porre in essere progetti innovativi per incrementare lo snellimento delle procedure e della razionalizzazione normativa; continuare la semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell’attività di gestione e di spesa, specie degli Uffici all’estero, nei cui confronti dovranno essere accentuate le verifiche ai fini dell’ottimizzazione delle loro spese, accordando priorità a quelle Sedi ove verranno costituiti i Centri interservizi amministrativi; prosecuzione nell’affinamento dei parametri della sicurezza degli Uffici all’estero in relazione alle nuove forme di minaccia, fornendo indicazioni per innalzare e migliorare il livello di protezione delle strutture e del personale; etc.

232.554.643,00

Attività istituzionale della Direzione Generale per il Personale 34.007.248,00

TOTALE PROGRAMMA 32.3 266.561.891,00279.287.296,00

Ripartire efficacemente i fondi messi a disposizione dell’amministrazione 50.942.816,00

TOTALE PROGRAMMA 33.1 50.942.816,0050.942.816,00

*Gli obiettivi in corsivo sono ulteriori o sostitutivi rispetto a quelli elaborati dal Cons. Glaentzer

4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie e

sociali

4.8.4

33 Fondi da ripartire33.1 Fondi da

assegnare 33.1.1

TOTALE MISSIONE 33

4.9 Informazione, promozione culturale,

scientifica e dell’immagine del Paese all’estero

4.9.3

TOTALE MISSIONE 432 Servizi istituzionali e

generali delle Amministrazioni

pubbliche

32.2 Indirizzo politico 32.2.1

32.3 Servizi e affari generali per le

Amministrazioni di competenza

32.3.2

TOTALE MISSIONE 32

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SCHEDA PROGRAMMA n° 4.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali Missione di riferimento: Missione 4: L’Italia in Europa e nel mondo

OBIETTIVO N° 4.1.1: Ulteriore snellimento ed automazione delle procedure delle attività amministrative del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Descrizione del contenuto dell’obiettivo: L’obiettivo in parola è volto alla razionalizzazione e allo snellimento del sistema di ri lascio delle certificazioni di esenzione fiscale con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti , ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane ed economizzando sugli altri costi di produzione. Mentre nell’anno in corso verrà ultimata la predisposizione on line del nuovo modello di certificazione, con la creazione di una piattaforma di comunicazione via web con le Rappresentanze estere accreditate nel nostro Paese, nel 2008 si procederà all’implementazione dell’automazione per il rilascio delle certificazioni nel settore delle autovetture, che prevederà un’analisi del regime di reciprocità in tale materia nonché in materia di franchigie doganali. Si avvierà inoltre l’analisi delle procedure di concessione delle franchigie doganali per ben contingentati e non, al fine di informatizzare anche questi settori. Data inizio : 01/01/2008 Data f ine: …………

Obiett ivo plur iennale SI X NO Obiett ivo strategico X

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Cerimoniale Diplomatico del la Repubbl ica 5.182.745,00

Totale Obiettivo 4.1.1 € 5.182.745,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008

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SCHEDA PROGRAMMA n° 4.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali Missione di riferimento: Missione 4: L’Italia in Europa e nel mondo

OBIETTIVO N° 4.2.1: Proseguire l’impegno italiano nei Paesi in via di sviluppo, nella prospettiva del mantenimento degli impegni internazionali e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del Millennio Descrizione del contenuto dell’obiettivo: L’obiettivo rientra nell’ambito della priorità politica 4, “rafforzare ulteriormente l’impegno per la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla povertà”. Attraverso interventi mirati e concordati con i Governi dei PVS, e coordinati con gli altri Donatori, nonché attraverso il sostegno alle varie organizzazioni internazionali e meccanismi finanziari che si occupano di cooperazione allo sviluppo, la D.G.C.S. impegnerà le proprie risorse per il raggiungimento degli otto Obiettivi del Millennio stabiliti nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e il cui fine ultimo è il dimezzamento su scala mondiale della povertà assoluta entro il 2015. Data inizio : 01/01/2008 Data f ine: 31/12/2010

Obiett ivo plur iennale SI x NO Obiett ivo strategico x

Obiett ivo continuativo

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Direzione Generale Cooperazione al lo Svi luppo 675.684.086,00

Totale Obiettivo 4.2.1 € 675.684.086,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Indicatore di realizzazione finanziaria: avanzamento della spesa prevista

Indicatore quantitativo Utilizzo delle risorse disponibili

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SCHEDA PROGRAMMA n° 4.4 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica Missione di riferimento: Missione 4 - L’Italia in Europa e nel Mondo

OBIETTIVO N° 4.4.1: Realizzazione di iniziative tese a consolidare il ruolo politico ed economico dell’Italia nei più significativi quadranti geopolitici e nel dibattito sui temi globali, tra cui lo sviluppo sostenibile ed il governo della globalizzazione, attraverso il raccordo con il Sistema-Paese ed il rafforzamento dei rapporti bilaterali e multilaterali Descrizione del contenuto dell’obiettivo: DGCS: L’obiettivo, che rientra nell’ambito della priorità politica 4 “rafforzare ulteriormente l’impegno per la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla povertà”, sarà realizzato dalla D.G.C.S. attraverso il sostegno alle organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo. L’intento è sempre quello del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio stabiliti nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e il cui fine ultimo è il dimezzamento su scala mondiale della povertà assoluta entro il 2015. DGCE: Azione italiana nei fori economici multilaterali Assicurare, anche per il 2008, la partecipazione ai lavori e la realizzazione delle iniziative italiane nelle organizzazioni internazionali multilaterali e nei fori internazionali che operano in campo economico-finanziario e di trattamento del debito estero. DGEU: Definire e realizzare iniziative bilaterali per consolidare la presenza politica ed economica italiana nei Paesi di nuova adesione dell’UE, nei Paesi dei Balcani Occidentali e in quelli della CSI. DGAM: La Direzione intende nel corso del 2008 – oltre a rafforzare i già eccellenti rapporti bilaterali con gli Stati Uniti e il Canada, anche nel contesto del dialogo Transatlantico tra l’Unione Europea e l’America del Nord - proseguire nell’azione di forte rilancio della politica estera e della presenza italiana in America Latina e Caraibi. I contatti bilaterali con i due partners nord-americani sono peraltro costanti in tutti i settori, come testimoniato, ad esempio, dall’Accordo relativo alla Commissione “Fulbright”, l’ormai tradizionale nonché unico quadro di promozione della cooperazione negli scambi tra Italia e Stati Uniti nel campo dell’istruzione e della cultura. Per l’America Latina, sulla scia del rilancio delle relazioni tra l’Italia e la Regione, indicato come prioritario dal Governo, la DGAM intende dare anche nel 2008 il suo contributo alla preparazione del più importante evento di cooperazione tra l’Unione Europea e tale Regione costituito dal biennale Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Unione Europea e America Latina e Caraibi (UE-LAC), che si terrà a Lima il 16/17 maggio 2008. In particolare, questa Direzione Generale si attiverà per assicurare una presenza italiana, a livello politico, al Vertice e partecipando con contributi concreti alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni pre-SOM e SOM (Senior Official Meetings), alla predisposizione di tutti gli elementi relativi allo svolgimento del Vertice (negoziazione della Dichiarazione Finale, interventi, ecc.) e alle attività inerenti i seguiti del vertice. DGMM: Si premette che la D.G.M.M. ha competenza territoriale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e che l’obiettivo si sostanzia in definitiva nella applicazione della Legge 154 del 2002 concernente l’accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con Israele.

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Nel corso del 2008, come negli anni precedenti, si provvederà alla pubblicizzazione del bando di gara per la raccolta dei progetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra Enti Italiani ed Enti israeliani, da sottoporre poi alla relativa Commissione mista che si riunirà per turno in Italia e che, dopo opportuna valutazione, sceglierà i progetti ai quali assegnare il relativo contributo nel limite della somma complessiva a disposizione, per questo fine, pari a circa 630.000 euro. Si prevede quindi di portare a termine le operazioni possibili, tenendo presente che i progetti sono almeno annuali, fino all’impegno delle somme relative ai contributi suindicati. DGAS: Nel 2008 l’impegno della Direzione Generale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana si concentrerà in primo luogo sul sostegno ai processi di pace in corso nel continente (Somalia, controversia tra Etiopia ed Eritrea, Sudan e Darfur, regione dei Grandi Laghi, Costa d’Avorio). La stabilizzazione politica dell’Africa è una priorità della nostra azione in quel continente poiché il ristabilimento della pace e della sicurezza è la premessa indispensabile dello sviluppo sostenibile. L’impegno italiano continuerà ad attenersi al rispetto di due principi basilari: la “ownership”, secondo cui i Paesi africani sono responsabili del proprio sviluppo socio-economico e delle politiche a tal fine adottate, e la “partnership”, che prevede la concreta partecipazione dei Paesi più avanzati allo sviluppo del continente africano attraverso diversi strumenti (tra questi l’aiuto allo sviluppo, la cancellazione del debito estero ed il flusso di investimenti privati). In tale quadro, i nostri obiettivi in Africa saranno perseguiti in stretto coordinamento con i partners dell’Unione Europea e verranno costantemente confrontati con l’azione svolta dall’Unione Africana, le cui attività nel settore del mantenimento della pace e della sicurezza stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore per la stabilizzazione del continente. DGAO: Anche nel 2008 la DGAO continuerà a rafforzare la propria cooperazione bilaterale in Asia e soprattutto con i più significativi Paesi della Regione attraverso l’intensificazione delle visite politiche bilaterali, nel corso delle quali si prevede la possibile sottoscrizione di accordi di varia natura, e la partecipazione a fori internazionali. Continuerà inoltre l’impegno italiano in Antartide anche attraverso la partecipazione alle principali riunioni del sistema del Trattato Antartico. Data inizio : 1/1/2008 Data fine: … … … …

Obiettivo pluriennale SI X NO Obiettivo strategico

Obiettivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€) Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 1.048.960,00Direzione Generale per la Cooperazione economica e finanziaria multilaterale 34.286.358,00Direzione Generale per i Paesi dell'Europa 6.441.966,50Direzione Generale per i Paesi delle Americhe 1.416.768,00Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente 981.204,00Direzione Generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana 1.352.551,00Direzione Generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide 1.984.363,80

Totale Obiettivo 4.4.1 € 47.512.171,30

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore

Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell’indicatore nel 2008

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Indicatore di realizzazione finanziaria: avanzamento della spesa prevista

Indicatore quantitativo utilizzo delle risorse disponibili

Rafforzamento della presenza dell’Italia sulla scena culturale e scientifica europea attraverso il sostegno alla Maison d’Italie della città universitaria di Parigi

Indicatore binario sì

Consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Germania attraverso il sostegno finanziario all’associazione culturale italo-tedesca di Villa Vigoni

Indicatore binario sì

Promozione di iniziative in favore della minoranza italiana nella ex-Jugoslavia anche attraverso il finanziamento di enti e progetti dediti alla conservazione della storia e delle tradizioni del gruppo etnico italiano in quella regione

Indicatore binario sì

Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell’istruzione e della cultura (Commissione Fulbright)

Realizzazione finanziaria % di avanzamento della spesa prevista

Partecipazione italiana al vertice UE-LAC e seguiti operativi

Indicatore binario sì

Alto/Medio/Basso qualitativo Alto 100% avanzamento spesa prevista Realizzazione fisica 100 100% raggiungimento accordi previsti

Realizzazione finanziaria 100

Effettuazione di visite previste e sottoscrizione di accordi

Realizzazione fisica %

Erogazione di contributi al CCAMLR ed al Segretariato del Trattato Antartico

Realizzazione finanziaria %

OBIETTIVO N° 4.4.2 :Intraprendere progetti nelle aree di maggiore interesse, specie in Asia ed in America Latina, onde consolidare la presenza economica dell’Italia per favorire e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e rendere più efficace e sinergica l’azione del sistema produttivo operante all’estero Descrizione del contenuto dell’obiettivo: DGCE: Attività di sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico-finanziario Proseguire le attività rilevanti per l’internazionalizzazione del sistema economico-finanziario italiano. Sostenere l’internazionalizzazione dell’industria ad alta tecnologia e per la difesa.

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Partecipazione italiana alle esposizioni internazionali. Sostenere in seno al B.I.E. la candidatura della città di Milano ad ospitare l’esposizione universale del 2015. Supportare le iniziative, affidate ai Commissariati Governativi appositamente istituiti ed incardinati presso la D.G.C.E., per la partecipazione italiana alle prossime esposizioni internazionale di Saragozza 2008 e di Shanghai 2010. DGEU: Favorire l’internazionalizzazione delle imprese con particolare riferimento al sostegno dell’impresa nazionale nei Paesi non appartenenti alla UE, sviluppare opportune sinergie tra sistema pubblico e privato al fine di aumentare l’efficacia della penetrazione commerciale nei Paesi di prioritario interesse per il sistema produttivo italiano. DGAM: Un ruolo fondamentale nell’attività della Direzione Generale sarà rappresentato dalla promozione e dal sostegno del “Sistema Italia” in campo economico-commerciale, con l’obiettivo, anche tramite finanziamenti agli uffici commerciali delle Ambasciate, di rafforzare la competitività e le quote di esportazione sui mercati dell’area di pertinenza (Nord America e America Latina, area, quest’ultima, ove permangono interessanti possibilità per le nostre imprese), nonché di favorire maggiori investimenti sia nelle Americhe che sul mercato italiano. Particolare attenzione si intende dedicare alla promozione e al sostegno delle PMI e al rafforzamento della presenza di Istituti bancari e finanziari italiani nell’area. A titolo di esempio, nel contesto del rilancio della nostra presenza in America Latina e nei Caraibi, questa Direzione Generale si pone quale obiettivo per il 2008, lo svolgimento di numerose visite e Commissioni Miste. Per quanto riguarda le visite, si prevede, ad esempio, la visita in Messico del Presidente del Consiglio, On. Romano Prodi, programmata per il 26-27 febbraio 2008, che farà seguito a quella in Italia del Presidente Calderon del 4-5 giugno 2007. Altra visita ufficiale di rilievo, programmata per il 2008, sarà quella del Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano in Cile, prevista per il 17/18 marzo 2008. DGMM: Si premette che la D.G.M.M. ha competenza territoriale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e che l’obiettivo si sostanzia in definitiva nella realizzazione della promozione commerciale da parte delle 20 Sedi all’estero tra le quali viene ripartito l’insufficiente stanziamento sul cap. 4218 (ex 4205/3), che negli ultimi anni ha subito una riduzione costante di circa il 20% all’anno. Gli obiettivi, con tutte le considerazioni di cui sopra, vengono in pratica stabiliti e realizzati dalla Ambasciate dell’area alle quali verranno date le direttive di cui all’obiettivo in argomento. Sebbene le stesse Sedi si adoperino al fine di proseguire il processo di ampliamento e di diversificazione dei settori di cooperazione bilaterale, sostenendo una più incisiva penetrazione economica e commerciale del “Sistema Italia”, spesso i programmi predisposti non possono essere realizzati per mancanza di fondi. DGAS: Nel corso del 2008 la DGAS intende continuare a favorire le iniziative promozionali a sostegno delle imprese italiane interessate ai mercati africani affinché esse possano cogliere le loro crescenti opportunità, incluse quelle offerte dalla NEPAD, il programma di sviluppo economico-sociale dell’Unione Africana. Lo stanziamento complessivo relativo alla missione istituzionale ammonta ad Euro 2.705.102 con un’incidenza dei costi di funzionamento del centro di responsabilità (retribuzioni del personale, acquisti di beni e servizi, imposte pagate alla produzione) superiore al 97%. Le somme stanziate per le attività di promozione economico-commerciale (inferiori al 3% della dotazione complessiva della missione istituzionale in questione) sono risultate, nei precedenti esercizi finanziari, decisamente inadeguate rispetto alle esigenze delle sedi dell’Africa Sub-sahariana. Si ritiene pertanto che lo stanziamento previsto per il 2008, ridotto ulteriormente rispetto ai precedenti esercizi finanziari, debba essere rivisto significativamente in maniera tale da consentire alle sedi africane di svolgere un’efficace azione di sostegno alle imprese italiane nell’individuazione delle opportunità che si apriranno in particolare in Etiopia, Kenya, Sud Africa, Mozambico, Angola, Senegal, Nigeria, Ghana, Sudan, nonché quelle propiziate dal ruolo svolto dall’Italia in alcuni nevralgici processi di pace nell’area del Corno d’Africa e dei Grandi Laghi.

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5 DGAO: Anche nel 2008 la DGAO continuerà a rafforzare la propria cooperazione bilaterale in Asia e soprattutto con i Paesi chiave della Regione, attraverso l’intensificazione dei rapporti economico-commerciali, il sostegno a partenariati territoriali e l’organizzazione di eventi promozionali di ampia portata.

Data inizio : 1/1/2008 Data fine: ……………..

Obiettivo pluriennale SI X NO Obiettivo strategico

Obiettivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell’obiettivo

Stanziamenti in c/competenza (€)

Direzione Generale per la Cooperazione economica e finanziaria multilaterale 9.810.236,00Direzione generale per i Paesi dell'Europa 6.441.966,50Direzione generale per i Paesi delle Americhe 2.352.150,00 Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente 270.000,00Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana 1.352.551,00Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide 1.322.909,20

Totale Obiettivo 4.4.2 € 21.549.812,70

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell’indicatore nel

2008 Finanziamenti alle Sedi estere per la promozione commerciale dell’Italia all’estero

Indicatore binario sì

Finanziamenti alle Sedi estere per la promozione commerciale dell’Italia all’estero

Realizzazione finanziaria % di avanzamento della spesa

Visita in Messico del Presidente del Consiglio, On. Romano Prodi

Indicatore binario sì

Visita in Cile del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

Indicatore binario sì

Alto/Medio/Basso qualitativo Medio 100% avanzamento spesa prevista Realizzazione fisica 100 100% accordi previsti Realizzazione finanziaria 100 Sottoscrizione accordi di natura economico-commerciale

Realizzazione fisica %

Effettuazione eventi promozione commerciale previsti

Realizzazione finanziaria %

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SCHEDA PROGRAMMA n° 4.6 Cooperazione politica, promozionale della pace e sicurezza internazionale Missione di riferimento: Missione 4: L’Italia in Europa e nel mondo

OBIETTIVO N° 4.6.1: Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia per assicurare condizioni di pace, sicurezza, stabilità e la tutela dei diritti umani attraverso la coerente trattazione delle questioni politiche di prioritario interesse del Paese nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oltre che nell’ambito degli altri organismi internazionali, tra cui l’Unione Africana e le connesse Organizzazioni subregionali Descrizione del contenuto dell’obiettivo: DGCS: L’obiettivo, che rientra nell’ambito della priorità politica 4 “rafforzare ulteriormente l’impegno per la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla povertà”, sarà realizzato dalla D.G.C.S. attraverso il sostegno alle varie organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo. L’intento è sempre quello del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio stabiliti nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e il cui fine ultimo è il dimezzamento su scala mondiale della povertà assoluta entro il 2015. DGAP: Promuovere il rafforzamento della sicurezza internazionale, adoperandosi per consolidare il partenariato transatlantico anche attraverso una maggiore coerenza tra UE e NATO, nonché contribuendo alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa in ambito UE, G8 e ONU. Continuare a seguire i vari aspetti della riforma delle Nazioni Unite, tra i quali , in particolare, la riforma del Consiglio di Sicurezza, di cui l’Italia è membro non permanente per il biennio 2007/2008. Partecipare e contribuire attivamente ai lavori del Consiglio per i Diritti Umani, organo permanente che ha sostituito la Commissione Diritti Umani e di cui l’Italia è membro dal giugno 2007, con mandato triennale. Assicurare la coerente trattazione delle tematiche relative ai diritt i umani anche nell’ambito della competente Terza Commissionedell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di concerto con i partners UE. Provvedere in modo tempestivo al pagamento dei contributi obbligatori alle Nazioni Unite, che comprendono anche i contributi al bilancio ordinario dell’Organizzazione, dei Tribunali speciali e delle tredici missioni di peacekeeping , alle quali si aggiungerà dal gennaio 2008 quella relativa alla nuova forza di pace in Darfur (si prevede che il bilancio della nuova Forza di Pace sarà pari a 2 miliardi di dollari, e quindi la quota parte italiana ammonterà a circa 82 milioni di euro annui). Si sottolineano in particolare gli accresciuti oneri nei confronti delle Nazioni Unite derivanti dai seguenti motivi: incremento del bilancio ordinario (destinato a salire nel 2008 a complessivi 2,4-2,5 miliardi di dollari in base al quale la quota italiana salirà ad € 98.303.226); incremento del bilancio del peacekeeping (destinato a salire nel 2008 a complessivi 7-7,5 miliardi di dollari, in base al quale la quota italiana salirà ad € 286.717.742) dovuto all’espansione di alcune missioni delle forze di pace condotte dall’ONU e in particolare dell’Unifil; capital master plan (quota relativa ai lavori di ristrutturazione dell’edificio sede dell’ONU (pari ad € 15.906.281 annui). Si rende pertanto indispensabile disporre dei fondi necessari all’adempimento di detti oneri per evitare il rischio che l’Italia figuri morosa nei pagamenti proprio nel momento di massima

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visibilità internazionale. Provvedere al regolare versamento del contributo obbligatorio alla Corte Penale Internazionale di cui l’Italia è stata tra i principali promotori. Continuare a seguire le varie candidature italiane negli organi delle Nazioni Unite, promuovendo campagne elettorali volte a ricercare il più ampio consenso tra la membership . Svolgere un ruolo di sostegno dei principali trattati in materia di disarmo e non proliferazione e delle organizzazioni ad essi afferenti , partecipando alle riunioni internazionali in tali contesti nonché assicurando il regolare versamento dei relativi contributi obbligatori. Assicurare l’attiva partecipazione dell’Italia al processo di riesame del Trattato di non Proliferazione Nucleare (TNP). Confermare l’impegno a rafforzare la Convenzione sul bando delle Armi Batteriologice. Proseguire l’azione mirata a ricercare il consenso sul possibile avvio del negoziato di uno strumento giuridicamente vincolante specificatamente dedicato alle mine antiveicolo. Promuovere, tramite il CIDU, l’azione di coordinamento e concertazione interministeriale in materia di diritt i umani, predisponendo rapporti nazionali in applicazione delle relative Convenzioni ONU e del Consiglio d’Europa, curando il necessario raccordo con le ONG di settore e i rappresentanti della società civile, partecipando a Convegni e Seminari in Italia e all’estero per l’elaborazione di nuovi strumenti normativi al fine di adeguare la legislazione italiana alle norme internazionali sottoscritte, con l’istituzione di una Commissione Nazionale per i diritti fondamentali, l’adeguamento allo Statuto della CPI, la ratifica del Protocollo Tortura. DGEU: Realizzare iniziative di collaborazione in ambito bilaterale e multilaterale per rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionale e favorire il processo di stabilizzazione democratica nelle aree di crisi nel quadro del necessario coordinamento con le iniziative UE e Nato con particolare attenzione ai Paesi vicini, membri e non membri dell’Unione Europea. Rafforzare il ruolo dell’Italia come partner di riferimento dei Paesi della regione balcanica. DGAM: Proseguirà l’azione della Direzione in ambito multilaterale e delle Organizzazioni Regionali con speciale attenzione all’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e all’Istituto Italo-Latino-Americano (IILA). L’OSA, con sede a Washington, costituisce tra l’altro uno dei partners privilegiati per l’esecuzione di programmi di consolidamento della pace e della tutela dei diritti umani e per la riduzione dei rischi di conflitto e violenze nei Paesi latino-americani. Questa Direzione Generale intende continuare a finanziare alcuni specifici progetti , per la maggior parte gestiti proprio dall’OSA, per le finalità previste dalla Legge 180/92. Per quanto attiene all’IILA – che ha sede in Roma – è in corso un forte rilancio dell’Organizzazione internazionale che, si ricorda, raccoglie, oltre all’Italia, 20 Paesi latino-americani e caraibici. Il rilancio dell’IILA, a cui l’Italia fornisce annualmente un importante contributo finanziario erogato da questa DGAM (compreso il pagamento dell’affitto dei locali della sede), va nel senso di un’ulteriore valorizzazione e promozione delle attività dell’istituto, tra le quali va ricordata l’organizzazione di specifici seminari, conferenze e programmi riguardanti i Paesi latino-americani. Questa Direzione Generale assicurerà, infine, il proprio contributo per la preparazione, l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Commissione Mista Italo-Argentina (27/28 marzo 2008) e per il relativo monitoraggio dei seguiti . DGMM: Si premette che la D.G.M.M. ha competenza territoriale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e si occupa di un’area per l’Italia prioritaria per motivi geopolitici, strategici, storici culturali ed economici. Si adopererà quindi, facendo leva su questi elementi, affinché

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i l più alto numero possibile dei Paesi dell’area di competenza, possa assicurare il voto favorevole alle iniziative italiane in ambito ONU e negli altri Organismi internazionali. Nel corso del 2008 si continuerà a valorizzare il contributo offerto dall’Italia all’azione dell’UNIFIL in Libano, partecipando attivamente ai lavori del Consiglio di Sicurezza e privilegiando il ruolo di stabilizzazione delle nostre truppe nel Paese. Sarà seguita, con la medesima impostazione, l’azione degli altri organismi internazionali presenti nell’area a cui l’Italia partecipa, in particolare la Temporary International Presence in Hebron (TIPH) e la Multinational Force and Observers (MFO) nella Penisola del Sinai Riguardo all’Iraq, occorrerà inoltre garantire il sostegno alla co-presidenza italiana dell’IRFFI, International Facility Fund for Iraq, con particolare riferimento al processo di revisione dei Terms of Reference, nonché all’azione volta ad acquisire al Fondo nuovi contributori . DGAS: L’impegno della Direzione Generale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana nel 2008 continuerà a concentrarsi in primo luogo sul sostegno dei processi di pace attualmente in corso in Africa (Sudan, Somalia, Grandi Laghi, Costa D’Avorio, Liberia, ecc.), con particolare riguardo alla regione del Corno d’Africa. La stabilizzazione del continente, infatti , è al tempo stesso la priorità fondamentale ed il requisito per lo sviluppo. Questo è riconosciuto dagli stessi africani, i quali perseguono sempre più l’obiettivo della “ownership” africana dei processi di pace. Il Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell’Unione Africana, pertanto, continuerà ad essere interlocutore privilegiato dell’Unione Europea e dell’Italia nella risoluzione dei conflitti africani, anche al fine di fornire ulteriori garanzie di trasparenza e funzionalità nell’utilizzo dei fondi. L’azione italiana, già fortemente collegata con quella delle Nazioni Unite, del G8 e dell’Unione Africana, si concentrerà ancor di più sulla dimensione regionale assicurata dal Consiglio dell’Unione Africana. Le esigenze organizzative di alcuni importanti processi negoziali , che (come in Sudan/Darfur, in Somalia e nella Regione dei Grandi Laghi) conoscono fasi decisive e nei quali l’Italia è presente con un ruolo di spicco, rendono necessaria la richiesta di un incremento a favore del capitolo che finanzia l’acquisto di beni e servizi ex lege 180/92 (iniziative di pace ed umanitarie), potendo invece restare invariata la richiesta di fondi sul capitolo per contributi; parallelamente, è necessario prevedere un incremento della dotazione finanziaria del capitolo delle missioni in modo da assicurare la presenza al negoziato. DGAO: Nel 2008 continuerà l’impegno italiano in Asia diretto a sostenere processi di democratizzazione ed i tentativi di pacificazione avviati in alcuni Paesi asiatici nella consapevolezza della crescente importanza del continente asiatico sulla scena internazionale e dal fatto che il ristabilimento della pace e della sicurezza e la tutela dei diritti umani nella regione siano condizione essenziale alla stabilità della regione stessa e del suo sviluppo socio-economico. In tale ottica continuerà lo sforzo della direzione di organizzare, anche mediante i fondi a disposizione ex legge 180, iniziative volte al perseguimento delle finalità suindicate. Data inizio : 01/01/2008 Data f ine: …………

Obiett ivo plur iennale SI x NO Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo X

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Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Direzione Generale Cooperazione al lo Svi luppo 37.127.136,00Direzione Generale per gl i Affar i Pol i t ic i mult i lateral i ed i dir i t t i umani 242.636.425,00Direzione Generale per i Paesi del l 'Europa 30.463.721,00Direzione Generale per i Paesi del le Americhe 3.299.715,00Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente 2.000.000,00Direzione Generale per i Paesi del l 'Afr ica sub-sahariana 2.918.136,00Direzione Generale per i Paesi del l 'Asia, del l 'Oceania, del Pacif ico e l 'Antart ide

964.611,00

Totale Obiettivo 4.6.1 € 319.409.744,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Indicatore di realizzazione finanziaria: avanzamento della spesa prevista

Indicatore quantitativo utilizzo delle risorse disponibili

Sostegno all’azione dell’Italia nel sistema delle Nazioni Unite, nell’ambito del TNP e nel campo della promozione dei diritt i umani

Qualitativo 100%

Realizzazione di iniziative di collaborazione in ambito bilaterale e multilaterale per favorire il processo di stabilizzazione democratica nelle aree di crisi , segnatamente attraverso il finanziamento di organismi internazionali quali i l Consiglio d’Europa

Indicatore binario sì

Rafforzamento del ruolo dell’Italia come partner di riferimento nell’area danubiano-balcanica, anche attraverso il finanziamento di organismi internazionali quali l’InCE

Indicatore binario sì

Progetti finanziati L. 180/92 Realizzazione finanziaria

%

Contributi all’I .I .L.A. Realizzazione finanziaria

%

Commissione Mista Italo-Argentina

Indicatore binario si

Alto/Medio/basso qualitativo Alto 100% raggiungimento obiettivo Realizzazione fisica 100 100% accordi bilaterali e multilaterali previsti

Realizzazione finanziaria

100

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contributi a iniziative internazionali volte al ristabilimento pace e sicurezza e realizzazione di iniziative ex legge 180/92

Realizzazione finanziaria

%

OBIETTIVO N° 4.6.2: Contribuire alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti internazionali ed all’allentamento della tensione nelle aree di crisi riferite al Medio Oriente e al Mediterraneo, anche attraverso il dialogo interculturale Descrizione del contenuto dell’obiettivo: DGAP: Adoperarsi per assicurare il pieno successo e rafforzare il contributo fornito, in particolare dalle Nazioni Unite, per la stabilità dell’area, nel cui quadro opera la missione UNIFIL. Sostenere la dimensione mediterranea dell’Alleanza atlantica valorizzando gli strumenti di cooperazione previsti dal Dialogo mediterraneo della NATO. Dare avvio al progetto della facoltà del Medio Oriente presso il NATO Defense College di Roma. Finalizzare la partecipazione dei Paesi del Dialogo Mediterraneo alla missione "Active Endeavour". Sostenere anche a livello nazionale concrete iniziative di cooperazione nel quadro del Dialogo Mediterraneo, finanziando gli specifici programmi in via di realizzazione nell’ambito degli appositi fondi fiduciari della NATO. DGMM: Si premette che la D.G.M.M. ha competenza territoriale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e si occupa di un’area per l’Italia prioritaria per motivi geopolitici, strategici, storici culturali ed economici. Per quanto riguarda l’area del Maghreb, si proseguirà il rafforzamento del dialogo politico e l’intensificazione dei rapporti in tutti i settori di reciproco interesse; si sosterranno inoltre con rinnovata incisività i processi di modernizzazione degli apparati statali e di apertura dei sistemi socio-economici, con l’obiettivo anche di contrastare le tendenze fondamentaliste, i l fenomeno del terrorismo ed il massiccio esodo di immigrati clandestini. In particolare con la Libia, l’obiettivo prioritario è quello del superamento del contenzioso legato al passato, premessa indispensabile per il mantenimento e l’auspicabile rafforzamento delle nostre posizioni sul piano politico. Nella regione mediorientale, l 'anno 2008 sarà dominato dalla questione libanese e dal Processo di pace. Il patrimonio di credibilità italiana costruito presso le capitali arabe dovrà essere sfruttato per consolidare e rilanciare anche le relazioni bilaterali, incrementando il l ivello della cooperazione politica ed economica con tutti i Paesi della regione. In particolare dovrà essere curato il rapporto con l 'A.N.P., soprattutto nei suoi sforzi di democratizzazione e di institution building , e dovranno essere studiati meccanismi efficaci per costruire un sistema di rapporti regionali basato sulla fiducia reciproca e su misure di controllo delle crisi. Si intende, in particolare, stimolare iniziative in favore della ricostruzione di un tessuto sociale vitale nei Territori palestinesi attraverso lo sviluppo democratico e civile dei Territori e partecipare, con uomini e mezzi, ai vari meccanismi di monitoraggio nei Territori palestinesi in relazione allo sviluppo della crisi. Riguardo al Libano, si seguirà l 'evoluzione della crisi politica interna avendo cura di cogliere le possibilità di ulteriore espansione offerte alla nostra economia nel caso di una eventuale e auspicabile stabilizzazione del Paese. Saranno infine sviluppate le relazioni di alto livello con l 'Egitto, sulla scorta degli eccellenti risultati già ottenuti nel corso degli ultimi anni. In generale, nell’area del Golfo, si intende proseguire il processo in atto di ampliamento e diversificazione dei settori di cooperazione bilaterale. In particolare, in campo economico, si

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intendono incrementare le relazioni economico-commerciali con l 'area, sia attraverso il ri lancio del "tavolo Golfo" sia, ai fini dell 'attrazione di investimenti in Italia, l 'organizzazione di seminari itineranti (o "road shows") su specifici progetti di investimento nel nostro Paese. Tali seminari saranno organizzati in collaborazione con Sviluppo Italia, Confindustria, ICE, e Min. Commercio Internazionale. Con l’Arabia Saudita, a seguito dell 'avvenuta visita reale in Italia, si intende approfondire ulteriormente i rapporti di cooperazione e di penetrazione commerciale. Negli E.A.U. si punta ad un ulteriore netto incremento delle nostre esportazioni, in notevole crescita da alcuni mesi, mediante iniziative in vari settori, soprattutto in quello culturale. Il Paese è tra i più dinamici della regione e presenta enormi opportunità, in particolare nei campi associati all’edilizia di alto livello (arredamenti, mobili , luci, design in generale). Con il Bahrein l’accento è posto sulla collaborazione culturale e sulla formazione, per sfruttare il ruolo di hub regionale del Paese in questi settori. Sarà pertanto avviata una collaborazione in campo archeologico e concluso l 'accordo culturale. Con il Qatar, dopo la visita del Presidente Napolitano (novembre 2007), si approfondiranno ulteriormente tutti i settori di collaborazione bilaterale, già notevolmente rilanciati con la tenuta della Commissione Mista (giugno 2007). Il 2008 dovrebbe essere l’anno della piena realizzazione, nel settore energetico, del cruciale progetto del terminal di rigassificazione di Rovigo. Nel corso dell’anno si spera di potere organizzare una missione imprenditoriale in Oman, Paese più lontano della regione ma che offre interessanti opportunità, in particolare nel settore del turismo. In Yemen, si continueranno ad appoggiare gli sforzi volti a sviluppare il dialogo con l’U.E. e con il Consiglio di Cooperazione del Golfo, prestando attenzione ad eventuali ulteriori segnali di accresciuta instabilità di un Paese geograficamente strategico con il quale la cooperazione nel settore della sicurezza e della lotta ai traffici il legali ha conosciuto notevoli progressi di recente. Infine si continuerà a prestare notevole attenzione all’Iran, con riguardo all’evoluzione sia del quadro politico interno, sia del dossier nucleare. Confermando una linea di dialogo mai interrotto con Teheran, in tutti i settori, si cercherà di confermare le importanti posizioni ottenute dalla nostra industria in uno dei Paesi più importanti del mondo dal punto di vista energetico. Per ciò che attiene all’Iraq, intendiamo proseguire e consolidare il nostro impegno a favore della ricostruzione del Paese e della popolazione civile, che il nostro Paese svolge senza interruzioni dal maggio 2003. Venendo incontro anche alle specifiche richieste delle Autorità irachene, parteciperemo alle attività di ricostruzione che la Comunità internazionale si è impegnata a fornire. La messa a disposizione dell’Iraq da parte dell’Italia di risorse umane e materiali corrisponde al nostro interesse nazionale di mantenere una presenza in un’area strategicamente cruciale e di contribuire agli sforzi di stabilizzazione per l’intera regione del Golfo. In ambito multilaterale l’azione sarà in primo luogo rivolta alla strategia di rilancio del Partenariato Euro-mediterraneo, sia con l’attuazione del Programma di lavoro quinquennale approvato dal Vertice di Barcellona che con l’avanzamento procedurale e politico del Partenariato stesso, con rinnovata attenzione alle iniziative riguardanti il dialogo politico e di sicurezza ed a quelle indirizzate alla società civile. Una particolare valorizzazione meritano le cooperazioni in materia di protezione civile, finanziaria e culturale. La cooperazione in materia di protezione civile richiede di essere sviluppata attraverso la creazione di un Segretariato Permanente. In materia di cooperazione finanziaria la priorità e’ la costituzione di un’Agenzia Mediterranea per le piccole, medie e microimprese proposta congiuntamente da Italia e Spagna. Sul fronte culturale e’ importante ridare slancio alla Fondazione Anna Lindh con la nomina di un Presidente e di un Direttore Esecutivo. L’attività nel contesto euro-mediterraneo sarà integrata dalla cooperazione sub-regionale: nel

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quadro del Dialogo “5+5” si intende rafforzare il ruolo di primo piano dell’Italia intensificando la già avanzata cooperazione con i Paesi del Maghreb e favorendo il completo reinserimento della Libia; quanto al Forum Mediterraneo, si intende valorizzarne la vocazione quale laboratorio per lo scambio di idee e proposte su tematiche euro-mediterranee. La proposta francese per la nascita di una Unione Mediterranea dovrà essere esaminata in tutte le sue possibili implicazioni. Infine, si ritiene necessario, per garantire gli obiettivi di politica estera perseguiti dal nostro Paese nelle aree del Mediterraneo e del Medio Oriente, chiedere il r ifinanziamento della Legge 212/1992 (ex cap. 4261 e 4262) per consentire la ripresa delle relative iniziative di collaborazione con i Paesi del bacino del Mediterraneo annualmente individuati dalla delibera del CIPE. Data inizio : 01.01.2008 Data f ine: …………

Obiett ivo plur iennale SI x NO Obiett ivo strategico X

Obiett ivo continuativo

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€)

Direzione Generale Affar i Pol i t ic i Mult i lateral i e Dir i t t i Umani 1.669.546,00Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente 3.152.324,00

Totale Obiettivo 4.6.2 € 4.821.870,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Sostegno all’azione UNIFIL e alla cooperazione nel quadro del Dialogo Mediterraneo.

Qualitativo 100%

Alto/Medio/basso qualitativo Alto

OBIETTIVO N° 4.6.3: Realizzare iniziative di collaborazione nell’ambito dei Paesi dell’Europa per rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionale e favorire il processo di stabilizzazione democratica nelle aree di crisi, in particolare in coordinamento con le iniziative UE e NATO, con speciale attenzione ai Paesi vicini, membri e non membri dell’Unione Europea, e alla Russia, oltre ad intensificare le relazioni con i Paesi della CSI, e rafforzare il ruolo dell’Italia come partner di riferimento dei Paesi della regione balcanica Descrizione del contenuto dell’obiettivo: DGAP: Rafforzare il ruolo dell ' Italia nel quadro dei negoziati in ambito OSCE relativi alla soluzione politica dei c.d. “conflitti congelati” e nell’ambito della dimensione umana. Sostenere un approccio regionale per favorire il futuro ingresso nella NATO di Albania, Croazia e FYROM e il concreto avvio ed ulteriore rafforzamento dei programmi Partnership for Peace a Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. Contribuire al mantenimento della pace e della stabilità in Europa, mantenendo elevato il numero di personale italiano distaccato presso le missioni OSCE sul terreno e continuando a partecipare ai negoziati per la soluzione dei conflitti congelati ed ai negoziati relativi al

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regime CFE sul controllo degli armamenti convenzionali in Europa al fine di consentire il mantenimento del regime CFE attualmente in vigore. Continuare a sostenere le missioni NATO nei Balcani, favorendone in particolare il mantenimento integrale del dispositivo di sicurezza, soprattutto in Kosovo ed espandendo in tale regione la cooperazione con l 'UE. Riattivare il ruolo del Consiglio NATO-Russia nel settore della Non Proliferazione e nella valutazione condivisa della minaccia. Impegnarci per l ' invito ai tre Paesi MAP ad aderire alla NATO in occasione del Vertice di Bucarest dell 'aprile 2008. DGEU: Consolidare e sviluppare i rapporti politici ed economici bilaterali con la Federazione Russa, accrescendo in particolare la cooperazione nel settore dell’energia ed intensificare le relazioni con i Paesi della CSI. Data inizio : 01.01.2008 Data f ine: …………

Obiett ivo plur iennale SI x NO Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo x

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€)

Direzione Generale Affar i Pol i t ic i Mult i lateral i e Dir i t t i Umani 13.054.453,00Direzione Generale per i Paesi del l 'Europa 1.223.040,00

Totale Obiettivo 4.6.3 € 14.277.493,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Sostegno all’azione italiana in ambito OSCE e all’interno del Consiglio NATO-Russia

Qualitativo 100%

Intensificazione delle relazioni con la Federazione Russa ed i Paesi della CSI, anche attraverso il sostegno a progetti finanziati con gli strumenti forniti dalla L. 180/92

Indicatore binario sì

OBIETTIVO N°4.6.4: Assicurare una tempestiva ed efficace gestione delle conseguenze delle crisi internazionali, anche attraverso attività preventive, per minimizzarne l’impatto negativo sui connazionali e sui loro interessi all’estero Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Assistere il Ministro nell’elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri ,assicurando a tale fine la coerenza generale e il coordinamento dell’attività del Ministero, vigilando sull’efficienza degli uffici e curando il collegamento istituzionale e funzionale con le altre amministrazioni pubbliche e gli organi nazionali di sicurezza. Assicurare una tempestiva ed efficace gestione delle conseguenze delle crisi internazionali , anche attraverso attività preventive, per minimizzarne l’impatto negativo sui connazionali e sui loro interessi all’estero.

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Un rilievo particolare ed autonomo – per la gestione dei flussi di spesa – è assunto, all’interno del Centro di Responsabilità, dall’Unità di Crisi, dall’Unità di Analisi e Programmazione e dall’Archivio Storico. Cap. 1155 – Compensi omnicomprensivi al personale dell’Unità di Crisi a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici o comunque in situazioni di emergenza all’estero. E’ in corso una proposta di norma ad hoc per l’assegnazione di fondi, che dovrebbero confluire in un unico piano gestionale e non in due come attualmente appare nella scheda riepilogativa, per l’attribuzione di un’adeguata indennità al personale appartenente alle aree funzionali dell’Unità di Crisi, a fronte di prestazioni straordinarie che verranno rese in eccedenza al normale orario d’ufficio per inderogabili esigenze di servizio su h 24 per 365 giorni. Viene richiesto l’ammontare di Euro 400.000 comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione per un massimo di 25 unità. Capitolo 1156 - piano gestionale 1 Denominazione Capitolo: Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all’estero in emergenza. Denominazione piano gestionale 1: Spese per il potenziamento ed il funzionamento dell’Unità di Crisi. Tutela interessi italiani e sicurezza dei connazionali nel mondo in situazioni di emergenza. La scheda pervenuta assegna l’ammontare di Euro 3.219.467 per l’esercizio finanziario 2008, cifra che comporta una riduzione del 56,31% rispetto al bilancio assestato 2006. Si ribadisce la previsione a suo tempo segnalata pari ad Euro 7,5 milioni. Per il funzionamento della struttura centrale in termini di dotazione tecnologiche, capacità operative, l’acquisizione di servizi da terzi, la fornitura di dotazioni di emergenza, la manutenzione ed il rinnovo di attrezzature specifiche per la gestione delle emergenze. Si prevede una spesa pari ad Euro 1.100.000 Per assicurare il funzionamento della struttura periferica e la capacità operativa in situazioni di emergenza delle sedi all’estero attraverso la fornitura di dotazioni di sicurezza e la formazione del personale attraverso missioni specializzate. Si prevede una spesa pari ad Euro 1.500.000 Per la promozione di attività di prevenzione attraverso l’informazione al pubblico, attraverso sistemi di allerta, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, attraverso il ricorso a centri di informazioni internazionali (settore sanitario, delle previsione di calamità naturali e di analisi del rischio) nonché attraverso la fornitura di servizi di sicurezza (invio in missione di carabinieri del Reggimento Tuscanica). Si prevede una spesa pari ad Euro 3.900.000 Per la gestione di eventuali crisi attraverso l’attuazione dei piani di emergenza e la predisposizione di interventi mirati a risolvere la specifica crisi in atto. Si prevede una spesa pari ad Euro 1.000.000 (stima sulla base delle attuali statistiche). Cap. 1156 piano gestionale 2 Denominazione Capitolo: Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all’estero in emergenza. Denominazione piano gestionale 2: Missioni internazionali di pace. Non è ancora giunta comunicazione a questa Unità di Crisi se i fondi per il rinnovo delle missioni internazionali di pace per i l prossimo esercizio finanziario verranno assegnati direttamente dalla Legge Finanziaria o con legge ad hoc. Dalla lettura delle schede inviate dal Centro di Responsabilità 2 si evince che al momento non è stata ancora prevista alcuna assegnazione di fondi. Si ribadisce la previsione a suo tempo segnalata pari ad Euro 8 milioni. Cap. 1163 - Erogazioni in favore di enti, istituti, associazioni , fondazioni ed altri organismi Il finanziamento previsto sul capitolo 1163 (contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) costituisce per i l Ministero Affari Esteri un imprescindibile strumento per favorire il consolidamento e l’ulteriore sviluppo di una rete di istituzioni di

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ricerca e studio per l’analisi dei temi di maggiore rilevanza per la politica estera dell’Italia e per le attività di formazione e divulgazione sulle problematiche internazionali. Il capitolo raccoglie infatti (in base all’articolo 32, comma 2 della legge 448/2001) le risorse rese disponibili in favore: degli Enti internazionalistici di cui alla l . 948 del 1982, che prevede contributi ordinari al bilancio e straordinari a progetto; della Società Dante Alighieri (fondazione che promuove la conoscenza della lingua e cultura italiana all’estero - finanziamento ai sensi della l . 411 del 1985); dell’UNIDROIT (Organizzazione Internazionale che favorisce il processo di armonizzazione delle norme di Diritto privato dei Paesi membri - finanziamento ai sensi della l . 760 del 1985); e dell’Is.I.A.O. (ente che promuove la conoscenza delle tradizioni del mondo africano ed orientale e svolge attività di documentazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi di quelle aree – finanziamento ai sensi della l . 505 del 1995). In un contesto di severo contenimento della spesa, lo stanziamento richiesto per l’esercizio 2008 (pari a euro 6.076.000) risponde all’esigenza di ritornare ad uno stanziamento analogo alla quantificazione a suo tempo formulata in sede di predisposizione della Nota preliminare al progetto di bilancio di previsione per il capitolo 1163 per l’anno finanziario 2007, per un importo pari al volume delle risorse effettivamente stanziate per il 2006 (per l’appunto Euro 6.076.000). Tale importo era stato nuovamente richiesto per il 2007, quando però lo stanziamento effettivamente erogato ha poi subito una decurtazione di circa lo 0,8%, così scendendo a euro 6.028.000. Il ritorno dello stanziamento al livello del 2006 è fondato sulla valutazione che tale volume di risorse costituisce il minimo necessario per incentivare lo sviluppo anche in Italia di un’articolata rete di Centri di studio e formazione a vocazione internazionalistica (sul modello di quelle già attive presso i nostri principali partners in Europa e in Nord America), nonché per assicurare il mantenimento di adeguate misure di sostegno all’azione della Società Dante Alighieri, dell’UNIDROIT e dell’ISIAO, in cui favore vigono gli specifici strumenti normativi sopra ricordati. Servizio storico - cap. 1147 p.g. 2 e 3 Le somme previste dal PLB2008 per l’attività del Servizio Storico sono pari ad Euro 3.753 sul Cap.1147 PG2 ed Euro 553 sul Cap.1147 PG3, laddove il Budget 2008 formulato dal Servizio prevede € 15.000 sul PG2 (per la riconferma degli abbonamenti ai periodiciscientifici specialistici, collezioni della Biblioteca) ed €.10.000 sul PG3 (destinati a lavori di ri legatura e restauro conservativo dei documenti diplomatici dell’Archivio Storico). Come già avvenuto per l’anno in corso, anche per il 2008 saranno pertanto necessarie opportune variazioni compensative per garantire la continuità delle attività istituzionali del Servizio. Data inizio : 01.01.2008 Data f ine: 31.12.2008

Obiett ivo plur iennale SI NO X Obiett ivo strategico X

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€) Segreteria Generale 16.741.261,00

Totale Obiettivo 4.6.4 € 16.741.261,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO

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Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore nel 2008

OBIETTIVO N° 4.6.5: Personale rete estera e obblighi assunti in sede internazionale Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Lo stanziamento proposto dal MEF per il 2008 ricalca sostanzialmente le previsioni 2007. L’accoglimento delle proposte MAE consentirebbe invece di ridurre il divario tra obiettivi e risorse aumentando queste ultime, anche in termini finanziari, senza comunque variare in termini assoluti l’incidenza del fabbisogno del Ministero degli Affari Esteri sul bilancio generale dello Stato, comunque attestato su livelli percentuali molto limitati . E’ nota, del resto, l’attuale inadeguatezza delle risorse di cui la rete diplomatico-consolare dispone, sia in rapporto alle esigenze della politica estera come risultante dagli atti di indirizzo politico, sia rispetto ai principali partner UE. Al riguardo, questa Amministrazione è ben conscia della situazione del bilancio dello Stato e della perdurante necessità di garantire un rigoroso controllo dei flussi di spesa: in un’ottica di responsabilità istituzionale si ritiene quindi che nel breve periodo le richieste vadano necessariamente contenute per mantenerne l’onere nei limiti delle risorse aggiuntive verosimilmente acquisibili . Come noto, la Legge finanziaria impone di dare avvio alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare per consentire un risparmio di risorse anche tramite la soppressione di alcune Sedi e l’accorpamento di altre. Ciò non fa comunque venir meno la necessità di istituire nuove Sedi per tener conto delle nuove esigenze della nostra politica estera, quali nuovi Uffici consolari nelle Americhe e nei Paesi ‘emergenti’, dove è crescente l’esigenza di tutelare la nostra presenza economica, ovvero nuove Sedi diplomatiche in Paesi il cui rilievo per l’Italia si è accresciuto negli ultimi anni. Non viene inoltre meno l’esigenza di rafforzare le Sedi esistenti per adeguarle alla crescente e più articolata domanda di servizi, sia da parte delle nostra collettività all’estero, oggi formalmente e fortemente rappresentate in Parlamento, che dei servizi afferenti all’immigrazione, ed in particolare il settore visti . Infatti , le necessità di adeguamento degli organici all’estero, così come le esigenze di apertura di nuove Sedi, sono significativamente aumentate a seguito delle indicazioni del Parlamento e del Governo in favore di un crescente sviluppo della nostra politica estera, volta, tra l’altro, alla tutela degli interessi economico-commerciali del nostro Paese, alla diffusione della lingua e cultura italiana all’estero ed al servizio delle collettività italiane. Del resto, l’introduzione del voto per corrispondenza alle elezioni politiche ed alle consultazioni referendarie, con l’indispensabile, costante, aggiornamento dei dati delle liste elettorali dei comuni in Italia, costituisce ormai un compito gravoso a carico della rete consolare, acuendone ulteriormente le esigenze di potenziamento degli organici. Analoghe considerazioni valgono infine anche per quanto concerne l’introduzione del rilascio delle carte d’identità da parte degli Uffici consolari . Oltre al potenziamento delle Sedi ed al rafforzamento della rete mantenendo la sostenibilità delle presenze già programmate, l’accoglimento delle richieste di questa amministrazione consentirebbe di far fronte anche alle perduranti esigenze di: - mantenere la sostenibilità della presenza dell’aliquota di esperti ex art. 168 (nelle sue varie componenti), che nel corso degli ultimi anni è costantemente aumentata, in termini assoluti e percentuali; - mantenere l’attuale contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri destinato alla sorveglianza delle sedi, a causa delle accresciute esigenze di sicurezza; - incrementare la presenza italiana in posizioni internazionali di rilievo, coerentemente con la crescente proiezione politica internazionale italiana, aumentando le risorse da destinare alle indennità speciali di cui all’art. 189 del DPR 18/67. Non si deve, infine, dimenticare l’urgenza di un aggiornamento delle indennità di servizio all’estero agli attuali livelli del costo della vita. Come noto, negli ultimi anni tutte le

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variazioni sono avvenute ‘a costo zero’ tramite compensazioni. Tale operazione è però realizzabile soltanto laddove sia possibile operare riduzioni che trovino giustificazione sulla base dei dati e degli indicatori statistici definiti dal pertinente dettato normativo. In questi stessi anni, sebbene una favorevole dinamica dei tassi di cambio abbia consentito di recuperare risorse da destinare ad aumenti, i l l ivello del costo della vita è comunque generalmente aumentato - in particolare nell’area dell’Euro - ingenerando quindi in molti casi percettibili perdite di potere d’acquisto delle rispettive indennità di servizio all’estero (come testimonia la ‘disaffezione’ verso certe Sedi), cui occorrerà porre rimedio nell’interesse stesso del servizio. Pertanto, mentre non si mancherà di continuare a ricorrere anche nel futuro a variazioni delle indennità su base compensative, si ritiene comunque doveroso ipotizzare che una limitatissima quota delle risorse (2,5 mln. € pari allo 0,6% circa dello stanziamento richiesto sull’art. 1) possa essere destinato all’adeguamento delle indennità - in particolare all’interno dell’area Euro - dove non sussistono i benefici derivanti da un’eventuale dinamica favorevole dei tassi di cambio. Si ritiene inoltre necessario confermare la richiesta di aumento della dotazione finanziaria sul cap. 1503 p.g. 6 (contributo al personale in servizio all’estero per competenze scolastiche, componente netta) al livello di € 500.000 sulla base dell’esigenza di poter disporre di fondi adeguati per far fronte in modo congruo alle numerose, complessive, richieste di contributi che pervengono ogni anno e che i fondi attualmente in bilancio non consentono di soddisfare. E’ infine parimenti necessario assicurare un adeguato finanziamento anche sul cap. 1503 p.g. 8 (indennità di sistemazione ed indennità di richiamo dal servizio all’estero - componente netta), quantificabile per il 2008 in non meno di 14 mln. € laddove si tenga conto del maggior numero di trasferimenti effettuabili reintegrando la dotazione del cap. 1503 p.g. 1 al livello richiesto di circa 368 mln. €. Infine, per quanto riguarda lo stanziamento previsto dalla Legge 01.08.2002 n. 182 al fine di realizzare il nuovo Quartier Generale NATO a Bruxelles, l’obiettivo strategico è quello di effettuare i pagamenti della quota parte a carico dello Stato italiano in qualità di membro NATO, per dare attuazione agli obblighi assunti in sede internazionale. Data inizio : 01/01/2008 Data f ine: 31/12/2008

Obiett ivo plur iennale SI NO X Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Direzione Generale Affar i Amministrat ivi , di Bi lancio e i l Patr imonio

473.145.054,00Totale Obiettivo 4.6.5 € 473.145.054,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Realizzazione del nuovo Quartier Generale NATO a Bruxelles

Quantitativo di risultato Erogazione dello stanziamento concesso

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SCHEDA PROGRAMMA n° 4.7 Integrazione europea Missione di riferimento: Missione 4: L’Italia in Europa e nel mondo

OBIETTIVO N° 4.7.1: Intraprendere azioni mirate di sostegno al rilancio del processo di integrazione europea, con particolare riguardo al processo di riforma istituzionale, e svolgere un ruolo attivo ai fini del rafforzamento dell’azione dell’Unione Europea sul piano delle politiche e degli strumenti operativi, specie per ciò che attiene al potenziamento delle capacità di risposta dell’Unione Europea nel quadro della PESC e della PESD Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Al fine di rafforzare il ruolo dell’Unione Europea sulla scena mondiale e contestualmente quello nazionale sulla scena europea, questa Direzione Generale si impegnerà nel 2008, secondo le linee di indirizzo concordate con gli altri Paesi Membri, nelle seguenti aree principali: economia e competitività, contribuendo all’implementazione della Strategia di Lisbona per stimolare crescita e occupazione, anche attraverso il potenziamento delle reti di trasporto transeuropee-TEN ed il rilancio del progetto GALILEO; azione coordinata in materia di energia e cambiamenti climatici; consolidamento dell’area Schengen e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, grazie alla gestione dei flussi migratori e al rafforzamento della cooperazione giudiziaria e della lotta alla criminalità; proseguimento del processo di allargamento con il negoziato di adesione con Croazia e Turchia e di associazione e stabilizzazione con i Paesi dell’area balcanica; azione più incisiva dell’Unione sul piano internazionale, sia attraverso il potenziamento delle relazioni con i Paesi terzi e con altre organizzazioni regionali , sia attraverso il consolidamento della politica di estera e di sicurezza comune, anche garantendo un qualificato contributo italiano alle missioni militari e civili PESD; attuazione delle politiche e degli strumenti per l’internazionalizzazione delle regioni e per la cooperazione finanziaria dell’UE con i Paesi terzi e con quelli in fase di pre-adesione. Questa Direzione si impegnerà inoltre al fine di pervenire ad una rapida conclusione del processo di riforma istituzionale della UE, secondo quanto stabilito dal Consiglio Europeo del 21-22 giugno 2007. In generale la DGIE sarà impegnata a svolgere un ruolo attivo in tutti i settori dell’attività comunitaria per assicurare, d’intesa con le altre Amministrazioni, la piena tutela degli interessi i taliani. La Direzione continuerà, inoltre, a dare attuazione ai suoi compiti istituzionali garantendo da un lato, nei tempi e negli importi dovuti, i l pagamento di contributi a C-SIS e SISNET (gestione rete Schengen) ed alle varie iniziative in ambito PESC e PESD, rimborsando le spese addebitate per servizi di interpretariato a richiesta e, dall’altro, garantendo una qualificata presenza di funzionari e/o esperti ai comitati, gruppi e riunioni di lavoro in ambito UE. Si prevede inoltre, anche per il 2008, la prosecuzione dell’attività di individuazione di candidature qualificate presso le missioni civili e militari dell’Unione Europea, la stipula dei relativi contratti e la gestione dei seguiti amministrativo-contabili degli stessi. La Direzione gestisce, infine, gli aspetti amministrativo-contabili relativi ai componenti il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso il MAE. Data inizio : 01/01/2008 Data f ine: …………

Obiett ivo plur iennale SI X NO Obiett ivo strategico X

Obiett ivo continuativo X

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Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Direzione Generale per l ’ Integrazione Europea 13.118.407,00

Totale Obiettivo 4.7.1 € 13.118.407,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008

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SCHEDA PROGRAMMA n° 4.8 Italiani nel mondo politiche migratorie e sociali Missione di riferimento: Missione 4: L’Italia in Europa e nel Mondo

OBIETTIVO N° 4.8.1: Definire e realizzare, con il coinvolgimento degli italiani all’estero, iniziative volte al miglioramento dei servizi e delle strutture ad essi dedicati Descrizione del contenuto dell’obiettivo: DGPE: Tenuto conto di quanto già rappresentato con riferimento alle esigenze della rete estera e in particolare riguardo alle crescenti attività che gli Uffici consolari sono chiamati a svolgere, occorrerà prevedere che lo stanziamento destinato ai contributi per la rete consolare di seconda categoria sia integrato nella misura indicata più volte da questa Amministrazione, per consentire il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai consoli onorari, i quali sono ormai il necessario complemento della rete di prima categoria, ancor più essenziale vista la carenza degli organici di questi ultimi. Anche per il 2008, come per gli ultimi esercizi finanziari , l’Amministrazione intende proseguire nell’opera di razionalizzazione delle risorse, con l’obiettivo di distribuire efficacemente i fondi disponibili, assicurando contestualmente un’attenta valutazione delle effettive esigenze degli Uffici onorari. Tale obiettivo sarà perseguito in collaborazione con le Ambasciate, che anche per il 2008 saranno chiamate ad un rigoroso monitoraggio delle attività degli Uffici onorari dipendenti, allo scopo di individuare i reali fabbisogni e, al contempo, di verificare ogni possibile margine di contenimento del volume globale dei contributi. Tenuto conto di quanto rappresentato dalle Sedi nel corso del triennio 2005-2007, nel quale la rete consolare onoraria ha visto un incremento costante del numero degli Uffici con una tendenza confermata anche per il 2008, si stima necessario per il prossimo esercizio finanziario uno stanziamento di 2.067.000 Euro, equivalente alle risorse complessivamente attribuite nel 2005. Alla base del fabbisogno sul capitolo 1280 (p.g. 1) vi è, come noto, la necessità di salvaguardare la funzionalità e l’operatività della rete consolare onoraria, il cui apporto risulta ormai in molti Paesi determinante per un’efficace azione di tutela degli i taliani residenti e dei connazionali all’estero per motivi di lavoro e di turismo. Il supporto garantito dalla rete consolare onoraria ai fini della protezione degli interessi nazionali e della tutela dei connazionali all’estero - anche in situazioni di emergenza - trova costantemente riscontro ed è unanimemente riconosciuto dagli Uffici di I categoria, che si avvalgono in misura crescente della collaborazione dei funzionari consolari onorari nello svolgimento dei compiti di istituto. Va infine tenuto presente che, nei Paesi dove manca una rappresentanza diplomatico-consolare, gli Uffici consolari onorari costituiscono l’unica presenza istituzionale italiana e rivestono quindi un ruolo essenziale ai fini del mantenimento e dello sviluppo dei rapporti bilaterali. DGIT: Tale obiettivo strategico pluriennale si concretizza, nel 2007 e 2008, quale obiettivo operativo nella realizzazione del SIFC (Sistema Integrato delle Funzioni Consolari) che il Centro di Responsabilità sta perseguendo in collaborazione con il Servizio per l’Informatica, le Comunicazioni e la cifra. Il SIFC è un importantissimo progetto, inizialmente denominato Anagrafe Consolare Integrata, che prevede la revisione e l 'aggiornamento delle procedure tecniche per l 'erogazione dei servizi consolari, con il successivo adeguamento delle norme giuridiche relative al fine di snellire e velocizzare l 'attività amministrativa e l 'erogazione dei

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servizi, avendo ovviamente riguardo alle norme intervenute nel frattempo in materia di digitalizzazione delle funzioni amministrative. In particolare, sarà sempre più potenziato lo scambio di dati per via telematica, che - se munito delle necessarie formalità (firma digitale) -avrà come conseguenza l 'immediata produzione degli effetti giuridici previsti per i singoli atti . Il rafforzamento e l 'ampliamento della trasmissione in forma elettronica porterà con sé il quasi totale azzeramento della spesa attualmente sostenuta per la produzione e l ' inoltro della versione cartacea degli atti , sia sotto forma di spesa per i supporti necessari all 'erogazione materiale dei servizi e al perfezionamento dei singoli procedimenti sia sotto forma di tempo dedicato al lavoro da parte degli addetti , oltre ad una più sicura gestione dei dati che non dovranno essere più ricopiati e riscrit ti dai singoli operatori, non solo per quanto riguarda gli uffici consolari , ma anche - in una prospettiva in parte assai vicina, in parte più ampia e futura - per quanto riguarda gli operatori degli uffici che ricevono tali atti . Si può inoltre prevedere che la possibilità di far circolare in tempo reale le informazioni, all ' inizio all ' interno della rete consolare e in seguito anche come scambio di dati fra uffici dipendenti da diverse amministrazioni, avrà come conseguenza la maggiore fluidità delle comunicazioni all ' interno della rete degli uffici all 'estero e in seguito all ' interno della PA, abbattendo non solo i costi attualmente sostenuti per le comunicazioni che devono avere veste ufficiale, ma anche rimuovendo l 'ostacolo che oggi è costituito dall 'allungamento dei tempi di trattazione dovuto ai differenti fusi orari nei quali operano gli uffici all 'estero. In una prospettiva più ampia, inoltre, il sempre maggiore interscambio che si potrà realizzare per via telematica consentirà di approfondire i controlli incrociati che si ritenessero necessari , contribuendo ulteriormente allo snellimento dell 'azione della PA e alla razionalizzazione dell 'erogazione delle risorse necessarie o dovute secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Data inizio : 01/01/2008 Data f ine: 31/12/2008

Obiett ivo plur iennale SI NO x Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo x

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€)

Direzione Generale per i l Personale € 864.733,00Direzione Generale Ital iani al l ’Estero e Pol i t iche Migratorie € 40.000,00

Totale Obiettivo 4.8.1 € 904.733,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Numero minimo di consolati onorari gestiti e formalmente esistenti

Quantitativo – di risultato

Non inferiore a 500

Formalizzazione istruzioni operative alle sedi

Indicatore binario (si/no)

10%

Contatti per definizione procedure scambio telematico dei dati con altri enti ed Amministrazioni

Indicatore binario (si/no)

20%

Riduzione tempi di dialogo tra Uffici consolari

Indicatore qualitativo (alto/medio/basso)

40%

Riduzione costi di cancelleria, Indicatore qualitativo 30%

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corrieri e spese telefoniche e postali

(alto/medio/basso)

OBIETTIVO N° 4.8.2: Contribuire ad assicurare una sempre più efficace gestione dei flussi migratori rafforzando la lotta all’immigrazione illegale ed al traffico di esseri umani. Descrizione del contenuto dell’obiettivo: L’obiettivo riassume la seconda direttrice dell’attività istituzionale del Centro di Responsabilità 11, relativa alle politiche migratorie e dell’asilo. In particolare, i l Centro di Responsabilità 11 sovrintende alle questioni giuridiche ed amministrative inerenti ai cittadini stranieri in Italia, compresi i detenuti e gli studenti, alle questioni inerenti alla protezione degli stranieri, e alle problematiche relative alle adozioni internazionali ed alla tutela dei minori stranieri nonché a quelle relative all’asilo e ai rifugiati , partecipando con due suoi funzionari a tempo pieno alla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e alle sue Sezioni Riesame e Stralcio. Il Centro di Responsabili tà 11 si occupa inoltre della cooperazione multilaterale nel campo migratorio e sociale (UNHCR, OIL, OIM e Consiglio d'Europa) e, in tale contesto, eroga i contributi obbligatori all’OIL e all’OIM, negozia con la controparte gli accordi bilaterali in materia migratoria in collaborazione con le altre Amministrazioni i taliane interessate, predispone analisi dei flussi migratori a livello globale e regionale e coordina gli interventi delle altre Amministrazioni italiane in materia migratoria, ivi compresa la programmazionedei flussi. Il Centro di Responsabilità 11, tramite il Centro Visti , funge da Autorità consolare centrale in base agli Accordi di Schengen, curando la predisposizione ed applicazione della normativa italiana e dell 'Unione Europea in materia di ingresso dei cittadini stranieri in Italia e nello Spazio Schengen e attuando, in generale, la politica del Governo in materia di visti . In tale ambito, esso fornisce assistenza alle sezioni visti della rete diplomatico-consolare, gestisce le vignette dei visti , effettua il riconoscimento dei documenti di viaggio stranieri , si occupa dei ricorsi contro i provvedimenti di diniego di visto e intrattiene i rapporti con le Amministrazioni competenti in materia di ingresso degli stranieri in Italia. Il Centro di Responsabilità 11 inoltre assicura, tramite il finanziamento di missioni, la partecipazione italiana ad innumerevoli riunioni organizzate da Organismi internazionali, alla negoziazione di Accordi in materia di adozioni internazionali e di Accordi in materia migratoria e di lavoro, e alle riunioni periodiche dei visti . E’ dunque assolutamente necessario garantire il totale del finanziamento richiesto sul capitolo 3031 p.g. 3 e 4 (142.221 euro). A seguito di quanto precede e al fine di poter raggiungere l’obiettivo continuativo di cui trattasi, è essenziale che venga accordato al Centro di Responsabilità 11 l’intero ammontare originariamente richiesto dal Centro di responsabilità stesso in sede di predisposizione delle previsioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2008, e cioè 23.779.432. Tale somma è comprensiva degli oneri di personale, delle spese comuni, nonché dei contributi obbligatori agli organismi internazionali summenzionati. Data inizio : 1° gennaio 2008 Data f ine: 31 dicembre 2008

Obiett ivo plur iennale SI NO X Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

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Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€)

Direzione Generale Ital iani al l ’Estero e Pol i t iche Migratorie € 23.431.549,00

Totale Obiettivo 4.8.2 € 23.431.549,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Finanziamento all’OIL Binario (si/no) 50% Finanziamento all’OIM Binario (si/no) 50%

OBIETTIVO N° 4.8.3: Attuare e coordinare le politiche a favore delle collettività italiane e dei cittadini che si trovano all’estero, sia a fini di tutela e protezione sia al fine di coinvolgere gli italiani nel mondo nella vita politica, culturale, economica dell’Italia e consolidare i legami con gli stranieri di origine italiana anche attraverso l’attuazione di iniziative innovative Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Si tratta di un’attività istituzionale del Centro di Responsabilità 11, che, in generale coordina e indirizza le politiche per gli Italiani nel mondo, vagliando le proposte legislative in tale materia o, eventualmente, formulandone di propria iniziativa, valutando le relazioni programmatiche e consuntive dei titolari delle sedi consolari, curando i rapporti con i COMITES ed il CGIE (per il quale il Centro di Responsabilità 11 funge da Segreteria Esecutiva) e con i parlamentari di origine italiana nel mondo, nonché con le associazioni italiani nel mondo. In particolare, la partecipazione degli italiani residenti all’estero alla vita politica, sociale ed economica del Paese viene garantita attraverso gli organi di rappresentanza già esistenti , quali COMITES e CGIE, ai quali - sulla base delle previsioni di bilancio – il Centro di Responsabilità 11 assicura i necessari finanziamenti. Inoltre, il Centro di Responsabilità 11 sovrintende, fornendo puntuali istruzioni e direttive alla rete diplomatico-consolare, a tutti gli affari consolari: anagrafe, stato civile, cittadinanza, notarile, tutela dei minori, servizio militare, passaporti (per i quali i l Ministero degli Affari Esteri ha competenza primaria), carta d’identità rilasciata all’estero, questioni di sicurezza sociale, questioni consolari inerenti alla navigazione. In particolare, il Centro di Responsabilità consente alle sedi all’estero, attraverso l’erogazione di contributi per la stipula di contratti di lavoro interinale, di tenere costantemente aggiornate le anagrafi consolari, con specifico riguardo all’America Latina, dove il numero dei connazionali è in continuo aumento, per effetto del riconoscimento della cittadinanza. E’ pertanto indispensabile che venga finanziato il totale dello stanziamento richiesto sul cap. 3031 p.g. 8 e cioè 3 milioni di euro. Il Centro di Responsabili tà 11, inoltre, è preposto istituzionalmente alla tutela e protezione dei cittadini italiani all’estero (sia stabilmente residenti, sia in transito, quali turisti), coordinando la rete consolare nelle seguenti attività: ricerche di connazionali , predisposizione dei rimpatri consolari , attuazione dei rimpatri sanitari , r iconoscimento della qualifica di profugo e decretazione dello stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani all’estero, pratiche relative alla traslazione delle salme, predisposizione delle visite mediche fiscali , assistenza ai familiari di detenuti italiani all’estero, legalizzazioni, successioni, pensioni, sottrazione internazionale di minori. La medesima assistenza, ad eccezione dei sussidi in denaro, è prestata ai cittadini dell’Unione europea privi di una propria Rappresentanza nel Paese terzo dove si trovano. In particolare, la grave situazione di crisi economica in cui si trovano molti Paesi dove è massiccia la presenza della nostra collettività, quali quelli dell’America Latina dove meno efficaci sono i sistemi locali di protezione sociale, richiede sempre più pressantemente il ricorso ad interventi di assistenza, per sostenere quella fascia di connazionali più deboli che versano in grave stato di necessità. Per garantire gli interventi di

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tutela ed assistenza ai nostri connazionali in stato di indigenza il Centro di Responsabilità 11 predispone finanziamenti alla rete diplomatico-consolare al fine di erogare sussidi ai connazionali residenti all’estero e prestiti con promessa di restituzione ai connazionali temporaneamente all’estero (assistenza diretta). In alcuni Paesi sono state avviate forme di assistenza assicurativa agli italiani indigenti. Parimenti, i l Centro di Responsabilità 11 assicura lo stanziamento agli Enti ed Associazioni di tipo assistenziale che operano nelle circoscrizioni consolari e che percepiscono un contributo ministeriale per l’attività assistenziale a favore dei connazionali in stato di bisogno (assistenza indiretta). A tal fine è essenziale che venga accordato al Centro di Responsabilità 11 l’intero ammontare richiesto sul capitolo 3121 (20 milioni di euro) e sul capitolo 3105 (3.034.000 euro), nonché venga istituito il piano gestionale 3 del capitolo 3121 con uno stanziamento pari a 100.000 euro. La cooperazione giudiziaria internazionale civile e penale e le questioni legali costituiscono un’altra importante attività istituzionale del Centro di Responsabilità 11, che, tra l’altro, si occupa di: estradizioni, trasferimento dei detenuti, rogatorie civili e penali, comunicazione di arresti , notifiche civili , penali ed amministrative, trasmissione di atti extragiudiziari . Il Centro di Responsabilità 11 assicura il coordinamento degli adempimenti assegnati agli uffici all 'estero e dei rapporti con le altre amministrazioni interessate relativamente all’attuazione del diritto di voto all 'estero ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (elezioni politiche e referendum popolari), delle elezioni del Parlamento europeo, del CGIE e dei COMITES, nonché all’applicazione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori che si recano a votare in Italia in occasione di qualunque tipo di consultazione elettorale. Infine, il Centro di Responsabilità 11, al fine di garantire l’integrazione dei cittadini italiani nelle società dei Paesi di residenza, mantenendo al tempo stesso i legami con la madre patria, sostiene e coordina le attività culturali, l inguistiche, educative, ricreative, informative e di formazione professionale a favore dei nostri connazionali, che costituiscono un enorme bacino di utenza anche per la proiezione del nostro Paese all’estero. Il Centro di Responsabilità 11 cura i rapporti con RAI International e si occupa delle questioni relative al Fondo sociale europeo. In tale ambito, i l Centro di Responsabilità organizza e finanzia missioni del personale direttivo scolastico, per la partecipazione alle commissioni d’esame, al fine di consentire il regolare svolgimento delle sezioni di esame di Stato, al termine dei corsi speciali per il conseguimento della licenza di scuola media da parte dei connazionali residenti all’estero. Sono inoltre finanziati gli Enti, Associazioni e Comitati che svolgono l’attività di assistenza scolastica, educativa, culturale per lavoratori italiani all’estero e le loro famiglie. Il Centro di Responsabili tà 11 organizza, in tale contesto, le prescritte missioni ispettive e di controllo della gestione amministrativa dei predetti Enti di assistenza scolastica: ciò al fine di garantire il più efficace e corretto utilizzo delle risorse disponibili . E’ dunque assolutamente necessario garantire il totale del finanziamento richiesto sui capitoli 3153 (29.500.000 euro), 3031 p.g. 2 (150.000 euro) e 3122 (3.350.000 euro). A seguito di quanto precede e al fine di poter raggiungere l’obiettivo continuativo di cui trattasi è essenziale che venga accordato al Centro di Responsabilità 11 l’intero ammontare originariamente richiesto dal Centro di responsabilità stesso in sede di predisposizione delle previsioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2008, e cioè euro 70.513.701. Tale somma è comprensiva degli oneri di personale e delle spese comuni. Data inizio : 1° gennaio 2008 Data f ine: 31 dicembre 2008

Obiett ivo plur iennale SI NO X Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

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Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Direzione Generale Ital iani al l ’Estero e Pol i t iche Migratorie 63.788.883,00

Totale Obiettivo 4.8.3 € 63.788.883,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Erogazione contributi ai Comites e spese per il funzionamento del CGIE

Binario (si/no) 20%

Finanziamenti alle sedi per la stipula di contratti di lavoro interinale per l’aggiornamento delle anagrafi consolari

Binario (si/no) 20%

Finanziamenti alle sedi per l’erogazione di sussidi e prestiti nonché per l’erogazione di contributi ad enti assistenziali

Binario (si/no) 20%

Erogazione contributi alle sedi per finanziamenti agli enti gestori di corsi di lingua italiana

Binario (si/no) 20%

Erogazione contributi alle sedi per attività socio-culturali-ricreative-educative

Binario (si/no) 20%

OBIETTIVO N° 4.8.4: Individuazione di regole, informazioni e servizi atti a migliorare la capacità degli Uffici consolari di rispondere alle richieste dell’utenza esterna, utilizzando al meglio le moderne tecnologie dell’informazioneDescrizione del contenuto dell’obiettivo: Nel quadro di tale obiettivo strategico pluriennale, il Centro di Responsabilità intende coordinare la realizzazione del National Visa Information System (N-VIS), ossia della componente italiana destinata ad interfacciarsi con il sistema C-VIS che prevede l’immissione in una Banca Dati Centrale Europea dei dati alfanumerici e biometrici dei cit tadini extracomunitari che necessitano un visto per accedere all’area Schengen. La costituzione di tale banca dati, autorizzata con Decisione del Consiglio dell’Unione europea 512/CE/2004 dell’8 giugno 2004, rafforzerà la cooperazione consolare comune, l’azione di contrasto all’immigrazione illegale nonché la sicurezza alle frontiere esterne ed all’interno dei Paesi membri. Oltre al Ministero degli Esteri , che è capofila, partecipano al progetto anche i Ministeri dell’Interno e della Giustizia. Affinché questo Centro di Responsabilità 11 possa svolgere il proprio ruolo di coordinamento e fungere da Project Manager per l’Italia, è necessario, come richiesto in fase di elaborazione delle previsioni di bilancio, prevedere uno stanziamento di 500.000€, da impiegare: a) per le missioni di valutazione dello stato di adeguamento tecnologico degli Uffici Visti della rete diplomatico-consolare chiamati al rilascio dei visti secondo i nuovi e più complessi protocolli previsti dal VIS; b) per le missioni del Rappresentante dell’Italia presso i competenti gruppi di lavoro a Bruxelles; c) per il finanziamento alla rete diplomatico-consolare di contratti di lavoro interinale da adibire al settore visti per le specifiche esigenze dell’N-Vis. A seguito di quanto precede e al fine di poter raggiungere l’obiettivo continuativo di cui trattasi è essenziale che venga accordato al Centro di Responsabilità 11 l’intero ammontare

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originariamente richiesto dal Centro di responsabilità stesso in sede di predisposizione delle previsioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2008, e cioè 550.000 euro. Tale somma è comprensiva degli oneri di personale. Data inizio :1° gennaio 2008 ……………

Obiett ivo plur iennale SI x NO Obiett ivo strategico X

Obiett ivo continuativo

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€)

Direzione Generale Ital iani al l ’Estero e Pol i t iche Migratorie 0,00Totale Obiettivo 4.8.4 € 0,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Grado di adeguamento della rete degli Uffici visti interessata alla nuova struttura N-VIS

qualitativo (alto/medio/basso)

70%

Ore di lavoro finanziate tramite contratti di lavoro interinale

quantitativo 30%

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SCHEDA PROGRAMMA n° 4.9: Informazione, promozione culturale, scientifica e dell’immagine del Paese all’estero

Missione di riferimento: Missione 4: L’Italia in Europa e nel mondo

OBIETTIVO n° 4.9.1: Promozione dell'immagine del Paese all'estero attraverso la diffusione della cultura e della lingua italiana, nonché della cooperazione scientifica, anche per il tramite di efficaci sinergie con i maggiori interlocutori, nazionali ed internazionali

Descrizione del contenuto dell’obiettivo: DGPC: La Direzione per la Promozione e la Cooperazione Culturale, nell’ambito della Missione “L’Italia in Europa e nel Mondo”, opererà in una serie di settori chiave per l’attività di promozione culturale, scientifica e dell’immagine del Paese all’estero. I principali settori di intervento, finalizzati alla realizzazione di tale programma, saranno i seguenti: a) Diffusione della cultura e della lingua italiana. In particolare, per quanto riguarda l’azione di promozione della lingua italiana, essa si articolerà nelle seguenti azioni: rafforzamento dell’insegnamento dell’italiano tramite gli Istituti Italiani di Cultura ed attraverso gli Istituti scolastici italiani e stranieri bilingui all’estero; sostegno alla lingua italiana nelle Scuole Europee o comunque funzionanti nella Unione Europea, con progetti formativi e linguistici integrati , anche per porre premesse utili a nuove opportunità in sedi strategicamente importanti a tale livello; rafforzamento dell’insegnamento dell’i taliano a livello universitario, attraverso il coordinamento dei due strumenti istituzionali di intervento: i l contingente dei lettori di ruolo e l’assegnazione di contributi finanziari alle Università straniere per l’assunzione di lettori locali di cui vengono incentivati l’aggiornamento culturale e la formazione professionale; realizzazione di convegni ed eventi tematici specialistici, con particolare rilievo alle iniziative programmate per la “Settimana della lingua italiana nel mondo” che rappresenta ormai un appuntamento consolidato di conoscenza, valutazione, ri lancio della diffusione linguistica in tutte le Aree geografiche, grazie alla rete diplomatica-consolare ed agli Istituti Italiani di Cultura; nell’ambito della promozione dell’editoria italiana all’estero, adeguato supporto alla partecipazione a Fiere internazionali del Libro, in particolare nei casi in cui l’Italia sia Paese ospite. Per quanto concerne l’attività di promozione della cultura italiana, accanto alla normale attività degli Istituti Italiani di Cultura nei diversi settori - fotografia, arte, cinema, musica, teatro, danza, moda, design - sono previste per il prossimo anno importanti iniziative curate direttamente dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale e dalla rete diplomatico-consolare. b) Cooperazione scientifica, tecnologica ed universitaria Nel settore della cooperazione universitaria si prevede di realizzare un’azione mirata di promozione dell’offerta formativa del sistema universitario italiano, in sinergia con le Rappresentanze diplomatico-consolari, gli Istituti Italiani di Cultura, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il mondo dell’impresa. In tale ambito, sulla base di

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accordi bilaterali con vari Paesi del mondo, verranno elargite borse di studio per cittadini stranieri che si trovino in Italia per motivi di studio e verranno realizzati scambi giovanili che fungono da volano per la diffusione della lingua e della cultura italiana. Nel campo della cooperazione scientifica e tecnologica si mira a rafforzare le collaborazioni previste, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca, nei progetti scientifico-tecnologico dei Programmi Esecutivi bilaterali, in particolare quelle previste con Paesi quali India, Giappone, Argentina, Brasile, Albania, Ungheria, Ucraina, Russia, Egitto. Per la cooperazione culturale e scientifico-tecnologica i Paesi di prioritario interesse per il 2008 saranno Cuba, Colombia, Paraguay e Brasile. Appare inoltre opportuno rafforzare i l ruolo di leadership che il nostro Paese ricopre in seno all’UNESCO, con particolare riferimento, nel settore culturale, alla salvaguardia del Patrimonio Mondiale (materiale ed immateriale) e della diversità culturale con il connesso dialogo tra Cultura e Civiltà. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla cooperazione culturale e scientifica, regionale e multilaterale, con gli Organismi Internazionali presenti in Italia (Istituto Universitario Europeo di Firenze - IUE; Network dei Centri Internazionali di Astrofisica Relativistica di Pescara – ICRANET; Polo di Trieste: Centro Internazionale per la Fisica Teorica – ICTP; Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Trieste – ICGEB; Accademia delle Scienze del Terzo Mondo di Trieste – TWAS; Segretariato dell’Inter Academy Panel di Trieste – IAP; Segretariato dell’Inter Academy Medical Panel di Trieste –IAMP Centro Internazionale per la Scienza e l’Alta Tecnologia di Trieste – ICS) ed in Germania (Organizzazione Europea per le Ricerche Astronomiche nell’Emisfero Australe –ESO e Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare – EMBL). DGEU: Diffondere la cultura italiana e favorire la cooperazione scientifica e tecnologica con i Paesi di propria competenza territoriale.

Data inizio : 01.01.2008 Data f ine: …………

Obiett ivo plur iennale SI X NO Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)

Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale 190.949.655,00

Direzione Generale per i Paesi del l ’Europa 889.707,00

Totale Obiettivo 4.9.1 € 191.839.362,00

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INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Accrescere la visibili tà della cultura italiana nei Paesi di propria competenza

Indicatore binario sì

OBIETTIVO N°:4.9.2 Intraprendere iniziative di comunicazione per promuovere l’immagine dell’Italia ed il suo ruolo politico ed economico nelle aree geografiche e nei settori prioritari per la politica estera italiana Descrizione del contenuto dell’obiettivo:

Il Servizio Stampa ha il compito di monitorare e promuovere sui mass media italiani e stranieri l’immagine dell’Italia nel quadro della politica internazionale. Questo avviene anche stimolando un approfondimento del dibattito che i mezzi di informazione italiani e stranieri dedicano alla politica estera del governo e all’attività dell’Amministrazione. Nel quadro del contributo all’azione del Ministero degli Affari Esteri per la realizzazione delle priorità politiche indicate dall’On. Ministro nell’atto di indirizzo, al Servizio Stampa e Informazione, oltre allo svolgimento dell’attività istituzionale, è stato assegnato l’obbiettivo di intraprendere iniziative di comunicazione per promuovere l’immagine dell’Italia ed il suo ruolo politico ed economico nelle aree geografiche e nei settori prioritari per la politica estera italiana. Tale obbiettivo, che verrà poi definito in termini operativi specifici, sarà raggiunto, per quanto riguarda ovviamente gli aspetti legati all’informazione e alla comunicazione della Farnesina, entro le scadenze indicate nei rispettivi piani di azione. Per mettere in grado l’Amministrazione e le sedi all’estero di condurre le azioni preordinate al perseguimento di tali finalità si prevede di: continuare a fruire dei benefici resi della convenzione tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Affari Esteri da un lato e l’agenzia Ansa dall’altro, che verrà rinnovata per un ulteriore triennio; provvedere, sempre d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri , alla ridefinizione dei rapporti contrattuali del Servizio Stampa con le altre agenzie di stampa italiane, per ottenere servizi destinati a utenti di particolari aree o a utenti specialistici di determinati settori e tendenti quindi ad incrementare la capacità del MAE di favorire l ' internazionalizzazione delle imprese italiane e di interagire politicamente in aree di priorità di interesse (Golfo, Medio Oriente e Paesi dell 'Est Europeo); provvedere alle esigenze di stampa e informazione della rete diplomatica e consolare all’estero. In particolare, la ridotta disponibilità finanziaria assegnata per il 2008 non consentirà al Servizio Stampa di incidere positivamente sull’efficienza della rete all’estero e sul costante e capillare aggiornamento informativo della nostra rete diplomatico–consolare sull’attualità locale ed internazionale che, come è noto, costituisce la premessa della loro stessa capacità di proiettare efficacemente il sistema Italia. In tale contesto si ricorda che la stampa quotidiana e periodica locale e internazionale rappresentano uno strumento di base indispensabile al lavoro nel Paese di accreditamento. In sede di previsione finanziaria per il 2008 era stato proposto di confermare i medesimi strumenti finanziari assegnati complessivamente nel 2007 e opportunamente integrati in corso d’anno. Invece, l’assegnazione finanziaria accordata renderà impossibile la realizzazione dell’obbiettivo di fornire alle sedi all’estero gli strumenti di informazione minimi indispensabili allo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Diverrà necessario sospendere una buona parte degli abbonamenti agli organi di informazione locali, in particolare le agenzie di stampa, con evidenti ripercussioni negative sull’operatività delle sedi. Verrà impedita inoltre anche l’attività di ordinaria manutenzione delle attrezzature utilizzate per la ricezione delle notizie italiane ed estere e delle altre informazioni locali , con conseguente danno patrimoniale. Al fine di evitare di pregiudicare il l ivello dei servizi offerti nel settore della stampa al Ministero e, soprattutto, alle Rappresentanze all’estero e consentire quindi a questo Servizio

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di conseguire con efficacia l’obiettivo assegnato, sarà dunque necessario richiedere alla Direzione Generale degli Affari Amministrativi, Bilancio e Patrimonio le risorse necessarie che potranno reperirsi tramite variazioni compensative interne al Ministero o facendo ricorso all’apposito fondo istituito per provvedere a sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.

Data iniz io : 01/01/2008 Data f ine : 31/12/08

Obiett ivo plur iennale SI NO X Obiett ivo strategico X

Obiett ivo continuativo

X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Servizio Stampa e Informazione 20.306.347,00

Totale Obiettivo 4.9.2 € 20.306.347,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Numero Convenzioni concluse, applicate e verificate

Indicatore di risultato 8

Numero delle sedi finanziate

Indicatore di risultato 7

OBIETTIVO n° 4.9.3: Promozione della cultura italiana, in particolare attraverso la realizzazione di eventi culturali circuitanti e la partecipazione ad iniziative finalizzate alla diffusione della lingua italiana.

Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Accanto alla tradizionale attività di valorizzazione della cultura italiana nel mondo, condotta dalla rete delle scuole e dei lettorati all’estero e dagli Istituti Italiani di Cultura, assumono un’importanza strategica le mostre ed eventi d’impatto promossi e coordinati dal centro e finanziati con specifici strumenti gestiti direttamente dalla Direzione per la Promozione e la Cooperazione Culturale. In particolare, per il 2008 le risorse finanziarie a disposizione saranno impiegate prioritariamente per l’attuazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di eventi culturali circuitanti in vari paesi del mondo, format innovativo che, grazie all’applicazione del principio delle economie di scala, rende possibile mettere a disposizione delle Sedi eventi di alto profilo a costi sostenibili;

b) partecipazione ad iniziative finalizzate alla diffusione della lingua italiana (Fiera del libro di Guadalajara).

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Data inizio : 01.01.2008 Data f ine: 31.12.2008

Obiett ivo plur iennale SI NO X Obiett ivo strategico X

Obiett ivo continuativo

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€)

Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale 843.354,00

Totale Obiettivo 4.9.3 € 843.354,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore nel 2008

Realizzazione degli obiettivi operativi individuati dalla Direzione Generale (realizzazione di eventi circuitati; partecipazione ad iniziative finalizzate alla diffusione della lingua italiana)

Indicatore di tipo qualitativo (indicatore binario)

Il numero degli eventi da realizzare è ancora da determinare

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SCHEDA PROGRAMMA n° 32.2 Indirizzo politico Missione di riferimento: Missione 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

OBIETTIVO N° 32.2.1 Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Sarà intensificata, anche alla luce dell’attuale situazione internazionale, l’attività politica diretta a favorire il mantenimento della pace e nella sicurezza nel mondo con una particolare attenzione alle problematiche relative alle aree mediorientale e balcanica Data inizio : 1° gennaio 2008 Data f ine: …………………..

Obiett ivo plur iennale SI X NO Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Direzione Generale Ital iani al l ’Estero e Pol i t iche Migratorie 12.725.405

Totale Obiettivo 32.2.1 € 12.725.405

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 1)

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SCHEDA PROGRAMMA n°32.3: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Missione di riferimento: Missione 32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

OBIETTIVO N°32.3.1: Onde proseguire nell’azione di semplificazione dei processi volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, porre in essere progetti innovativi per incrementare lo snellimento delle procedure e della razionalizzazione normativa; continuare la semplificazione degli aspettiorganizzativi e procedimentali dell’attività di gestione e di spesa, specie degli Uffici all’estero, nei cui confronti dovranno essere accentuate le verifiche ai fini dell’ottimizzazione delle loro spese, accordando priorità a quelle Sedi ove verranno costituiti i Centri interservizi amministrativi; prosecuzione nell’affinamento dei parametri della sicurezza degli Uffici all’estero in relazione alle nuove forme di minaccia, fornendo indicazioni per innalzare e migliorare il livello di protezione delle strutture e del personale; perseguire l’ampliamento del ricorso alla tecnologia dell’informazione anche per la realizzazione dell’Amministrazione digitale in funzione di semplificazione e snellimento, incluso quello di carattere normativo; potenziamento degli strumenti per la comunicazione istituzionale tramite lo sviluppo del Portale MAE e dei collegamenti telematici del MAE con le Sedi all’estero (RIPA) e con le altre Amministrazioni pubbliche (SPC); rafforzare il ruolo della formazione di tutte le professionalità del Ministero e proseguire nel processo di informatizzazione delle procedure del programma di tirocini MAE-CRUI Descrizione del contenuto dell’obiettivo: ISPE: Attraverso le verifiche e le ispezioni si intende assicurare la legittimità, la puntualità e la correttezza sostanziale delle attività affidate alla rete diplomatico consolare, l’ottimizzazione delle spese e la segnalazione agli organi giurisdizionali competenti degli eventuali i l leciti penali o amministrativi. La regolarità dell’attività degli Uffici va controllata in un quadro di pertinenze economico-finanziarie certe, secondo un ritmo di controllo che non dovrebbe superare i cinque anni ad evitare che effetti prescrit tivi rendano irrecuperabili eventuali danni all’Erario. Inoltre l’affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all’estero sarà anche perseguito attraverso missioni del personale dell’Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio nei singoli Paesi in relazione agli sviluppi della situazione internazionale. Sotto questi aspetti i l programma di lavoro per il 2008 risulterà drasticamente ridotto per la assoluta inadeguatezza della quota degli stanziamenti destinata specificatamente agli scopi predetti . DGPE: Il fabbisogno in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, non più comprimibile, impone la pianificazione di sostanziali miglioramenti organizzativi e procedimentali e richiede investimenti in termini di assegnazione di fondi che possano essere utilizzati soprattutto per l’introduzione di nuove tecnologie (sia a livello di singola Amministrazione sia con riferimento ad attività comuni a più Ministeri). Ciò potrà condurre ad un più efficiente impiego del personale in servizio presso la Direzione Generale, specialmente laddove

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persistano situazioni in cui esso sia impiegato in compiti manuali e ripetitivi. Fondamentale risulta poi la semplificazione normativa, specie in materia amministrativo-contabile, al fine di ridurre adempimenti non necessari per l’effettivo controllo sulla correttezza ed efficienza della gestione e dunque il carico di lavoro cui ancora sono sottoposti gli uffici della rete estera e di conseguenza consentire anche una corrispondente razionalizzazione dell’impiego del personale. La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo è stata effettuata valutando i costi delle unità di personale che saranno coinvolte nella progettazione degli interventi di semplificazione. Si è ipotizzato che siano impiegate in tale programma 2 unità di personale della carriera diplomatica (1 ministro plenipotenziario e 1 consigliere di legazione) e 3 unità delle aree funzionali (1 C3, 1 C1 e 1 B2). Si segnala, inoltre, che per poter realizzare l’obiettivo è indispensabile che il Servizio per l’Informatica sia dotato delle necessarie risorse finanziarie, da destinarsi sia al potenziamento dell’hardware, sia alla progettazione del software, anche mediante ricorso a consulenze esterne. A questo proposito le risorse finanziarie sono quantificate dallo stesso SICC nell’ambito delle proposte di stanziamento relative alle Unità previsionali di base di propria competenza, per le quali si richiede pertanto il pieno accoglimento, in assenza del quale occorrerà procedere ad un ridimensionamento o alla cancellazione dell’obiettivo strategico. DGAA: Nell’ambito delle linee generali delineate per l’obiettivo di cui trattasi in sede di progetto di pianificazione strategica 2008/2010, per quanto riguarda le attività connesse al funzionamento delle Sedi all’estero, l’amministrazione porrà in essere adeguate misure amministrative allo scopo di consentire un contenimento degli oneri mediante razionalizzazione delle procedure di spesa e contrattuali per l’acquisizione di beni e servizi, anche con il supporto dei Centri Interservizi Amministrativi ove esistenti (es. favorendo la stipula di accordi quadro al fine di ottenere offerte economicamente uniformi e vantaggiose per le forniture da rendere in favore di Sedi operanti in aree geograficamente omogenee); promuoverà l’adozione di strumenti idonei al potenziamento dei sistemi di comunicazione delle Sedi all’estero allo scopo di consentire un incremento dell’efficienza dei servizi resi all’utenza. Nel quadro degli interventi previsti per la razionalizzazione delle procedure di spesa e contrattuali , compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio e con riferimento a Paesi caratterizzati da ordinamenti giuridici non assimilabili a quelli vigenti nelle nazioni occidentali , ove necessario, ci si avvarrà della consulenza di esperti locali allo scopo di addivenire a soluzioni compatibili con la normativa vigente in loco. Per quanto attiene all’area di intervento “missioni, trasferimenti e viaggi di servizio” le richieste di questa amministrazione erano state formulate sulla base degli impegni politici e di alta amministrazione ritenuti inderogabili previsti nel prossimo esercizio finanziario in ambito sovranzionale (UE) ed internazionale. In tale contesto vanno inoltre menzionati gli impegni politici derivanti dall’essere membro non permanente dei Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2007-2008. Per i viaggi di servizio che hanno subito nell’arco degli ultimi 3 anni una riduzione pari al 75% era stato richiesto uno stanziamento considerato indispensabile per assicurare la presenza dei Capi Missione in occasione di visite ufficiali , conferenze internazionali ed altri impegni bi-multilaterali. Per la funzionalità delle Delegazioni Diplomatiche Speciali era stata richiesta una dotazione necessaria per onorare le spese di carattere obbligatorio della Delegazione diplomatica speciale a Taipei, in cui rientrano spese quali assegni di sede, fitto locali, spese condominiali e di manutenzione. La dotazione richiesta per le spese di trasferimento è quanto necessario per assicurare il turn over del personale di ruolo presso gli Uffici all’estero, per il quale è stata programmata una movimentazione di circa 1.400 trasferimenti. Quanto al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva si provvederà

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all’innalzamento dei l ivelli di protezione delle infrastrutture, all’implementazione della sala regia e all’informatizzazione del controllo accessi. Si provvederà altresì all’adeguamento delle strutture del Palazzo al Documento sulla valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs 626/94, alla manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, elettrico ed idrico-sanitario e al completamento del trasferimento dell’Archivio Storico diplomatico. Anche per l’anno 2008 l’obiettivo che la D.G.A.A.B.P. si propone di realizzare in ordine alla locazione degli immobili necessari per le esigenze della rete diplomatica e consolare all’estero, non è di natura strategica, bensì continuativa, ossia quello di fronteggiare le sempre più crescenti spese. Si tratta di somme dovute a fronte di impegni contrattuali che, in quanto tali , impongono scadenze obbligatorie e non ammettono dilazioni o ritardi nei pagamenti. Dette spese peraltro sono destinate a lievitare ulteriormente in seguito all’andamento dei prezzi dei mercati immobiliari in alcune aree geografiche quali la Russia e l’estremo oriente, nonché in seguito ad alcuni programmati trasferimenti di sedi, dovuti principalmente ad esigenze di sicurezza, o a nuove locazioni per la possibile estensione dell’applicazione dell’art. 84 del D.P.R. n. 18/67 per l’aumento degli organici delle sedi beneficiarie (anche con l’assegnazione di personale di altre Amministrazioni) ovvero per l’apertura di nuove Sedi. Ulteriore obiettivo, strettamente connesso a quello principale, è quello di far fronte agli oneri accessori ai contratti di affitto (si pensi alle spese condominiali, alle tasse, alle manutenzioni), anche questi ovviamente ineludibili . Gli obiettivi da perseguire nel corso del 2008 per quanto riguarda i vari aspetti della gestione delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, sono anch’essi di natura continuativa. In tale contesto, sarà data primaria importanza alle aumentate esigenze di sicurezza e sorveglianza, anche in considerazione del complesso quadro politico internazionale e del riacutizzarsi del rischio terroristico in cui le nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero sono chiamate a operare. Il patrimonio immobiliare richiede, inoltre, continui e diversificati interventi di manutenzione (pitturazioni, riparazioni, pavimentazioni, ecc.). A fronte delle numerose richieste, si cercherà di porre in essere –secondo priorità, sulla base delle effettive esigenze e tenuto conto delle ridotte risorse economiche – ogni misura atta a garantire non solo la conservazione, ma anche il prestigio e il decoro delle nostre Sedi all’estero. Ulteriore fondamentale obiettivo da perseguire sarà quello di dare applicazione alle previsioni del D.Lgs. 626/1994 in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, di dotare le Sedi di idonee strutture impiantistiche tecnologicamente aggiornate, nonché dell’esigenza di fornire mobilio e attrezzature necessari al corretto svolgimento dell’attività lavorativa. Tra le predette attrezzature trovano inoltre una posizione di privilegio le autovetture di rappresentanza e di servizio in dotazione alle nostre Rappresentanze Diplomatiche e agli Uffici Consolari all’estero, per le quali è necessario fare fronte alle spese di manutenzione e assicurazione. E’ inoltre un obiettivo prioritario rinnovare il parco auto, procedendo alla sostituzione delle autovetture in servizio da oltre dieci anni. A tal fine giova ricordare che alcune Sedi hanno già presentato da due anni la richiesta di sostituire autovetture ultradecennali o con gravi problemi di manutenzione e che a tali richieste non è stato possibile dare seguito. In considerazione del recente riacutizzarsi delle minacce terroristiche sarebbe altresì irrinunciabile incrementare il numero delle autovetture blindate in dotazione alle Sedi all’estero, che attualmente è inferiore alle esigenze emergenti e segnalate dall’Ispettorato Generale. Circa le dotazioni finanziarie richieste per il funzionamento delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici consolari all’estero, le stesse risultano necessarie per mantenere il l ivello dei servizi da rendere ai cittadini, i taliani e comunitari, entro standard di servizio paragonabili ai Partner UE. Quanto sopra, oltre che per preservare una presenza significativa in territori stranieri funzionale allo svolgimento di attività bilaterali e multilaterali , si rende necessario anche per consentire il raggiungimento degli obiettivi di Governo in materia di lotta all’immigrazione clandestina, di politica di rilascio visti in ambito Schengen e di partecipazione ai contingenti di pace creati su impulso di Organismi internazionali .

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Lo stanziamento proposto dal Ministero dell’Economia in sede di previsione per la copertura dei costi relativi alle consulenze legali e tecniche previste dall’art. 51 del DPR n. 18/67, risulta del tutto insufficiente. Si sottolinea in proposito che tali consulenze si rivelano frequentemente un indispensabile supporto per gli Uffici all’estero nell’adempimento di una serie di incombenze che richiedono, specialmente nei Paesi in cui vigono ordinamenti giuridici del tutto dissimili da quelli occidentali , specializzazioni non riscontrabili all’interno del personale in servizio presso gli Uffici medesimi. Tenuto conto dell’esiguità delle risorse economiche dirette a garantire idonee condizioni di sicurezza degli immobili demaniali che ospitano gli Istituti Italiani di Cultura all’estero - ove confrontate con l’importanza e il valore del patrimonio immobiliare italiano sede di istituti di cultura - si cercherà di porre in essere, secondo priorità, interventi necessari alla conservazione nel tempo dei predetti immobili (riparazioni, ristrutturazioni, lavori vari), ad assicurare un adeguato livello di decoro (pitturazioni, pavimentazioni, realizzazione serviziigienici) e a fornire strutture impiantistiche tecnologicamente aggiornate (impianti elettrici, telefonici, sistemi antincendio). STAMPA: Il Servizio Stampa ha il compito di monitorare e promuovere sui mass media italiani e stranieri l’immagine dell’Italia nel quadro della politica internazionale. Questo avviene anche stimolando un approfondimento del dibattito che i mezzi di informazione italiani e stranieri dedicano alla politica estera del governo e all’attività dell’Amministrazione. Nel quadro del contributo all’azione del Ministero degli Affari Esteri per la realizzazione delle priorità politiche indicate dall’On. Ministro nell’atto di indirizzo, il Servizio Stampa dovrà intraprendere iniziative per il potenziamento della comunicazione istituzionale del Ministero degli Affari, che verranno perseguite attraverso l’acquisizione di idonei strumenti di informazione e aggiornamento degli Uffici della Farnesina. Per mettere in grado l’Amministrazione di condurre efficacemente le azioni preordinate al perseguimento di tali finalità, si prevede di procedere al soddisfacimento delle seguenti priorità: - provvedere alle esigenze di stampa e informazione degli uffici della Farnesina. Purtroppo la ridotta disponibilità finanziaria assegnata per il 2008 non consentirà al Servizio Stampa di acquisire gli strumenti necessari all’informazione degli uffici della Farnesina e provvedere quindi agli abbonamenti alle agenzie di stampa e ai bollettini di informazione, all’acquisto dei quotidiani e dei periodici, delle registrazioni dei programmi televisivi d’interesse per l’On. Ministro e per l’Amministrazione, dei servizi fotografici e delle altre spese per l’Amministrazione centrale. In sede di previsione finanziaria per il 2008 era stato proposto di confermare il medesimo ammontare finanziato complessivamente nel 2007 e opportunamente integrato in corso d’anno. Invece, con l’assegnazione finanziaria accordata, diverrà necessario procedere a drastici tagli alla già ridotta distribuzione dei quotidiani e dei periodici agli uffici del Ministero (compresi gli uffici dell’On. Ministro, dei Sottosegretari, la Segreteria Generale, il Gabinetto dell’On. Ministro e i Direttori Generali), nonché a sospendere gli abbonamenti a pubblicazioni e a agenzie di stampa con ripercussioni gravemente negative sul funzionamento dell’Amministrazione centrale. Al fine di evitare di pregiudicare il livello dei servizi offerti nel settore della stampa al Ministero e consentire quindi a questo Servizio di conseguire con efficacia l’obiettivo in questione, sarà dunque necessario richiedere alla Direzione Generale degli Affari Amministrativi, Bilancio e Patrimonio le risorse necessarie che potranno reperirsi con variazioni compensative interne al Ministero o facendo ricorso all’apposito fondo istituito per provvedere a sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi; - migliorare l’efficienza del nuovo portale del Ministero. Come è noto l’attività di gestione del Sito Internet rientra tra i compiti istituzionali di questo Servizio, che ne cura la progettazione, i contenuti redazionali e tutti gli aspetti relativi al suo funzionamento. Le spese relative alla gestione del sito Internet del Ministero sono amministrate attualmente su capitoli appartenenti ad altre Direzioni Generali. In particolare i costi delle prestazioni per la

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cura e l’aggiornamento della pagine web sono sostenuti dal Servizio per l’informatica, comunicazione e cifra, mentre le spese per le traduzioni nelle lingue straniere in cui i l sito viene presentato al pubblico sono effettuate dal Cerimoniale diplomatico. Nell’ottica di una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa, si rende necessario procedere ad un accorpamento delle competenze in questione in un unico piano gestionale. Al fine di consentire quindi a questo Servizio di conseguire con efficacia l’obiettivo, sarà dunque necessario richiedere alla Direzione Generale degli Affari Amministrativi, Bilancio e Patrimonio le risorse necessarie che potranno reperirsi tramite variazioni compensative interne al Ministero o facendo ricorso all’apposito fondo istituito per provvedere a sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi. Dal punto di vista organizzativo inoltre, al fine di rendere operativa l’operazione di accorpamento delle competenze connesse al funzionamento del nuovo portale del Ministero, sarà altresì necessario provvedere al trasferimento presso questo Servizio delle risorse umane (almeno una unità) e strumentali attualmente utilizzate dalle rispettive strutture per lo svolgimento delle mansioni di stipula dei contratti e liquidazione e pagamento delle fatture, in particolare del settore traduzioni; - razionalizzare l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni espositive nazionali. L’Ufficio Relazioni con il pubblico ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di curare la partecipazione del Mae alle grandi manifestazioni espositive nazionali (Forum PA, Compa, ecc) che riuniscono Pubbliche amministrazioni, mondo delle imprese e grande pubblico. In queste occasioni l’Ufficio, nell’organizzare per intero la partecipazione del Mae, oltre ad assicurare la presenza di personale allo stand, assiste i funzionari invitati a tenere conferenze, fornisce assistenza alle Direzioni Generali che volessero organizzare seminari e incontri . Ultimamente la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri a queste manifestazioni è andata via via diminuendo, mentre, negli anni scorsi questa Amministrazione ha sempre partecipato ad almeno due eventi espositivi. I costi di partecipazione a queste manifestazioni incidono su diversi capitoli di bilancio del Ministero, e questa soluzione obbliga a risposte non programmate e non razionali. Per pianificare fin d’ora la partecipazioni alle prossime manifestazioni del 2008, ma soprattutto per creare condizioni strutturali alla comunicazione istituzionale e alle relazioni con il pubblico, si rende necessario procedere ad un accorpamento delle competenze in questione in un unico piano gestionale ad hoc. Anche in questo caso, al fine di rendere operativa dal punto di vista organizzativo l’operazione di accorpamento delle nuove competenze, sarà altresì necessario provvedere al trasferimento presso questo Servizio delle risorse umane (una unità) e strumentali util izzate attualmente dalle rispettive strutture per lo svolgimento delle mansioni di stipula dei contratti e liquidazione e pagamento delle fatture. SICC: In considerazione delle risorse finanziarie di cui si prevede di disporre nel corso dell’esercizio 2008, notevolmente inferiori a quelle sottoposte all’attenzione del MEF in sede di previsione, questo Servizio - in linea con le priorità politiche evidenziate - potrà assicurare solo parte delle attività fra quelle ritenute di primaria importanza e garantire solo alcuni dei servizi essenziali al fine di perseguire il raggiungimento dell’obiettivo. In particolare si procederà alla realizzazione del nuovo sistema integrato delle funzioni consolari (SIFC) comprendente la gestione del passaporto biometrico. Si darà corso all’introduzione della firma digitale relativamente alle applicazioni SICOGE e CONTEST nonché all’avvio del progetto per la gestione dei flussi documentali. Saranno intraprese tutte le attività connesse con la realizzazione della nuova sala server . Sarà completata la prima fase di upgrade della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione. Si darà corso alle attività inerenti il nuovo sistema di comunicazioni COREU e si procederà al rinnovamento tecnologico del Centro di Trasmissione Radio presso Monte Mario per garantire la continuità nei collegamenti radio di emergenza. Non si potranno invece portare a compimento altri progetti , attività di sviluppo, di

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mantenimento e di consolidamento ritenuti altrettanto fondamentali e di ausilio all’attività istituzionale di questo Ministero, se non con opportune ed essenziali integrazioni. ISDI: L’Istituto Diplomatico “Mario Toscano” intende svolgere, compatibilmente con l’ammontare degli stanziamenti, un programma di formazione sempre più moderno ed incisivo, seppure forzatamente ridotto, rivolto a tutte le professionalità del Ministero. Questo in linea con le priorità politiche indicate dall’On. Ministro per il 2008. Verranno realizzati i corsi istituzionali, articolati secondo i loro specifici moduli, indirizzati ai Segretari di Legazione in prova ed ai Consiglieri di Legazione, e corsi per i Dirigenti Amministrativi e per i funzionari dell’area della promozione culturale. Verrà espletata un’attività di controllo sullo svolgimento degli otto corsi di preparazione al concorso per la carriera diplomatica e le carriere internazionali svolti in collaborazione con Università ed Enti riconosciuti. .L’Istituto Diplomatico proseguirà l’attività di formazione e di aggiornamento continuo del restante personale del Ministero, per il miglioramento del l ivello dei servizi all’estero. Ulteriore obiettivo sarà quello di mantenere e migliorare le conoscenze linguistiche dei dipendenti , ai vari livelli di apprendimento, sia nelle lingue veicolari, che in quelle considerate “difficili” (quali il tedesco, russo, cinese, giapponese e l’arabo). Verrà portato avanti anche il programma di formazione nel settore informatico intensificando la formazione intermedia ed avanzata e la gamma dei programmi offerti in relazione agli indirizzi informatici più innovativi della Pubblica Amministrazione. Come di consueto particolare importanza rivestirà l’organizzazione dei corsi pre-posting per il personale destinato all’estero (amministrativo-contabile; economico-commerciale; consolare; visti , ecc.) rafforzandone i contenuti, anche mediante laboratori, in funzione delle peculiarità della sede e della specificità del profilo di appartenenza. Proseguirà anche l’organizzazione dei corsi relativi alla Cifra e alla Sicurezza nelle Telecomunicazioni sia per funzionari sia per operatori . Si organizzeranno anche corsi per il personale con compiti attinenti alla cooperazione economica con i Paesi in via di sviluppo e corsi per il personale neo-assunto. Proseguiranno allo stesso tempo i tre filoni di attività di formazione che presentano carattere strumentale per il rafforzamento del sistema Italia e l’immagine del nostro Paese: i corsi in materia di comunicazione istituzionale destinati a funzionari in servizio presso la sede centrale o all’estero con compiti nel settore dell’informazione; il programma di tirocini svolto presso il Ministero e le Sedi estere sulla base della Convenzione M.A.E. – C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per sviluppare le esperienze professionali di laureati e laureandi in ambito internazionale; la collaborazione con Istituzioni Accademiche analoghe italiane. Data inizio: 01/01/2008 Data f ine: 31/12/2008

Obiett ivo plur iennale SI NO X Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Ispettorato Generale del Ministero e degli Uff ici al l ’Estero 2.630.595,00Direzione Generale per i l Personale 459.984,00Direzione Generale Affar i Amministrat ivi , di Bi lancio e Patrimonio 191.257.506,00Servizio Stampa e Informazione 1.085.611,00Servizio per l ’ Informatica, le Comunicazioni e la Cifra 34.959.481,00

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Ist i tuto Diplomatico € 2.161.466Totale Obiettivo 32.3.1 € 232.554.643,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Effettuare missioni ispettive agli Uffici all’estero, per dare una valutazione globale del loro funzionamento: esaminare la situazione generale della Sede ispezionata, compresa la sua attività istituzionale;lo stato e la gestione dei beni (mobili ed immobili); la consistenza e la qualità degli organici;la sicurezza (securety); la sicurezza in base alla Legge 626/94 (safety); la corretta tenuta della contabilità; l’immagine e l’organizzazione generale dei servizi, con particolare riferimento alla qualità, efficienza e cortesia di quelli consolari; le procedure per la concessione di visti; la tutela delle Comunità i taliane, l’assistenza ai connazionali e le iniziative per la diffusione della lingua italiana e della cultura italiana.

Qualitativo

Ispezionare solo 3 uffici all’estero data l’attuale assoluta insufficienza dello stanziamento previsto nella Previsione di Bilancio 2008. Nota: questo CdR, per svolgere in modo corretto la propria attività istituzionale, rit iene che nel 2008 dovrebbero essere effettuate almeno 48 ispezioni alla rete estera.

Effettuare Missioni brevi di sicurezza dei CC presso Sedi situate nei “Paesi a rischio”, al fine di mantenere inalterata la soglia di sicurezza degli Uffici all’estero, a fronte di una situazione internazionale caratterizzata da crescenti rischi, con particolare riguardo alla minaccia terroristica

Realizzazione fisica

Con lo stanziamento indicato nella Previsione di Bilancio sarà possibile effettuare solo 35 missioni di sicurezza rispetto alle oltre 70 Sedi a rischio, per le quali sarebbero indispensabili le missioni in questione.

Incremento del numero di dipendenti il cui stato giuridico è gestito tramite procedure informatizzate

Indicatore quantitativo – di risultato

Incremento di circa 1.100 unità, corrispondenti al personale insegnante

Nuove procedure informatiche per la gestione del personale

Indicatore quantitativo – di risultato

1 nuova procedura – gestione assenze del personale insegnante

Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di spesa e contrattuali per

Quantitativo di risultato 5-10% avanzamento dell’obiettivo

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l’acquisizione di beni e servizi volti al finanziamento della Sede Centrale e della Rete Diplomatico-Consolare. Semplificazione amministrativa nei procedimenti di allocazione delle risorse e nell’attività di gestione della spesa. Incremento dell’efficienza dei servizi resi all’utenza. Innalzamento e miglioramento del livello di sicurezza delle strutture e del personale Numero degli atti di cottimo conclusi, applicati e verificati

Indicatore di risultato

5

RIPA:completamento prima fase upgrade

Indicatore binario SI

SIFC: avvio della fase di sperimentazione presso la rete estera

Indicatore binario SI

Nuovo sistema di comunicazioni COREU

Realizzazione fisica Numero installazioni: 50 sedi

Completamento attività di certificazione

Indicatore binario SI

Realizzazione nuova sala server Indicatore binario SI Numero Corsi quantitativo 100 Numero partecipanti quantitativo 1800 Livello informatizzazione Adeguamento dei siti web

interessati al programma Mae -CRUI

OBIETTIVO N° 32.3.2: Attività istituzionale della Direzione Generale per il Personale Descrizione del contenuto dell’obiettivo: La necessità di conciliare le scarse dotazioni finanziarie con le crescenti esigenze in termini di risorse umane segnalate sia dagli uffici in Italia sia dalla rete estera sarà la cornice entro la quale si dovrà necessariamente svolgere anche per il 2008 l’attività della Direzione Generale del Personale. L’azione amministrativa viene però così ad essere condizionata dalla necessità di adottare un metodo di lavoro “da situazione di emergenza”, nella quale ogni sforzo è destinato ad assicurare il semplice svolgimento dell’attività ordinaria nei termini previsti dalla normativa vigente. In tale contesto, la Direzione Generale del Personale, pur proseguendo nell’impegno volto ad assicurare una sempre più accurata ed efficiente distribuzione degli organici sulle strutture maggiormente impegnate in attività esterne, rispetto al personale a disposizione per attività di “supporto”, dovrà necessariamente tendere nel 2008 al reintegro delle dotazioni organiche del Ministero degli Affari Esteri che hanno subito, nel corso degli ultimi anni, un costante e progressivo depauperamento. Ciò è avvenuto contestualmente alla crescita degli impegni assunti dall’Italia sul piano internazionale, tra cui, a ti tolo esemplificativo, le azioni di sostegno della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali e nei principali fori di discussione multilaterale, di monitoraggio delle aree di crisi , di mantenimento della pace ed i maggiori oneri nella conduzione delle relazioni internazionali dovuti alla presenza dell’Italia

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nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Esponenziale è anche la crescita dei carichi di lavoro che devono affrontare le sedi consolari sul fronte del rilascio di visti d’ingresso (entrata in vigore nel 2007 del nuovo sistema europeo N-VIS; Decreti Flussi 2006), come anche sul versante delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana. Non ultima, va ricordata l’esigenza di assicurare agli Italiani residenti all’estero servizi consolari moderni ed efficienti, anche attraverso un costante aggiornamento delle liste anagrafiche (condizione necessaria, peraltro, per il corretto svolgimento delle operazioni di voto politico e referendario all’estero), e un’adeguata promozione di attività culturali e della lingua italiana.Diviene quindi indispensabile acquisire un incremento del grado di copertura delle dotazioni organiche, che subiscono sempre più gli effetti negativi del turn over , attraverso procedure concorsuali e di mobilità anche in deroga alla normativa generale in tema di contenimento delle assunzioni, da prevedersi in favore di questa Amministrazione per l’immissione in servizio di personale (della carriera diplomatica e delle qualifiche funzionali) al fine del “rispetto degli impegni internazionali”. In questo contesto occorrerà anche adeguare i fondi per lo svolgimento dei relativi concorsi, che dal progetto di bilancio di previsione risultano invece pesantemente decurtati . E’ altresì altamente auspicabile l’introduzione, proposta in diverse occasioni da questo Ministero, di norme specifiche che facilitino l’impiego all’estero di lavoratori interinali per rispondere con rapidità e flessibili tà ad esigenze di servizio limitate nel tempo (quali carenze temporanee di personale o specifici eventi) o non programmabili a supporto delle attività istituzionali. Per quanto riguarda in particolare la rete estera, si conferma la richiesta di stanziamento presentata dall’Amministrazione sul capitolo delle indennità di servizio all’estero che, rispetto alla dotazione iniziale iscritta nel progetto di bilancio di previsione risulta ridotta di circa 20.000.000 di Euro. Per il raggiungimento dell’obiettivo sotto indicato, di carattere continuativo, non si potrà poi prescindere da adeguate integrazioni delle dotazioni dei capitoli delle missioni e dei viaggi di servizio, che per questa Amministrazione, più che in ogni altra, costituiscono lo strumento essenziale e tipico per il perseguimento della propria missione isti tuzionale. Le riduzioni “lineari” che si preannunciano su tali stanziamenti dovrebbero essere riconsiderate, alla luce della peculiare rilevanza che le trasferte all’estero hanno in questo Ministero. Per quanto attiene ai servizi sociali in favore del personale, desta particolare preoccupazione il taglio dei fondi destinati al contratto sottoscritto con la ditta assegnataria del servizio mensa; lo stanziamento dovrà necessariamente essere reintegrato, a meno che non si intendafavorire la richiesta, già prospettata da parte sindacale, di un passaggio al regime dei buoni pasto, che risulterebbe estremamente più oneroso per l’Erario. Si ricorda, infatti , che tale contratto è stato assegnato ad un prezzo inferiore rispetto ai 7 Euro previsti dalla normativa contrattuale e che non tutti i dipendenti manifestano la volontà di beneficiare di tale servizio, fattore che determina un sensibile risparmio di risorse finanziarie. Data inizio : 01/01/2008 Data f ine: 31/12/2008

Obiett ivo plur iennale SI NO x Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo x

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€)

Direzione Generale per i l Personale € 34.007.248,00

Totale Obiettivo 32.3.2 € 34.007.248,00

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INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 Numero unità amministrate per lo stato giuridico ed il trattamento economico, tra personale della carriera diplomatica, della dirigenza, delle aree funzionali, personale comandato e fuori ruolo, esperti .

Quantitativo – di risultato

Un intervallo tra 5.000 e 5.500.

Numero dei movimenti da e per l’estero.

Quantitativo – di risultato

Non inferiore a 1.000

Gestione del contingente del personale a contratto, per circa 2.200 unità tra personale a tempo indeterminato e determinato

Quantitativo – di risultato

Non meno di 2.100 unità.

Contenzioso del personale. Difesa dell’Amministrazione nelle controversie di fronte al giudice ordinario o amministrativo

Qualitativo – binario Sì

Espletamento dei concorsi autorizzati , necessari per assicurare l’ordinario turn over del personale, compatibilmente con le risorse assegnate per le Commissioni di concorso

Qualitativo – binario Sì

Gestione dei servizi sociali secondo gli standard concordati con le OO.SS.

Qualitativo – binario Sì

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SCHEDA PROGRAMMA n° 33.1 Fondi da assegnare Missione di riferimento: Missione 33: Fondi da ripartire

OBIETTIVO N° 33.1.1 : Ripartire efficacemente i fondi messi a disposizione dell’amministrazione Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Si provvederà a ripartire i fondi messi a disposizione dell’amministrazione (consumi intermedi, sicurezza, FUA, etc.) secondo i criteri della massima efficacia e rapidità e tenendo conto delle reali necessità dei capitoli dello stato di previsione di questo Ministero. Parte dei fondi potrebbe essere utilizzata anche per effettuare compensazioni ai sensi dell’art.1, comma 507, della Legge Finanziaria 296/2006. Data inizio : 01/01/2008 Data f ine: : 31/12/2008

Obiett ivo plur iennale SI NO X Obiett ivo strategico

Obiett ivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell ’obiettivo Stanziamenti in

c/competenza (€)Direzione Generale Affar i Amministrat ivi , di Bi lancio e Patrimonio 50.942.816

Totale Obiettivo 33.1.1 € 50.942.816

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell ’ indicatore

nel 2008 1) Miglioramento del processo di razionalizzazione delle risorse assegnate all’Amministrazione

Quantitativo di risultato N.7 decreti di variazione compensativa

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Ad integrazione dell’adempimento richiesto alle Amministrazioni dall’art. 2,

comma 4-quater della legge n. 468 del 1978 come sostituito dall’articolo 1, comma 2, della

legge n. 94 del 1997, recante norme sulla contabilità generale dello Stato in materia di bilancio,

appare confacente corredare la nota preliminare di uno spaccato “tecnico” delle risultanze

complessive dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri con riferimento alla nuova

struttura del bilancio, che, nel rispetto della legislazione vigente, si basa sempre sulla citata

legge n. 94/1997, però passa da una struttura per organizzazione delle amministrazioni (Centri

di Responsabilità Amministrativa, gestori delle risorse), ad una struttura che pone al centro le

funzioni (cosa viene fatto con le risorse disponibili).

La nuova classificazione delle risorse pubbliche si articola pertanto su due principali

livelli di aggregazione: Missioni e Programmi, questi ultimi frazionati in Macroaggregati, i quali

rappresentano le nuove Unità Previsionali di Base (upb) sottoposte al voto delle Camere.

L’analisi si esplica sulle componenti del quadro contabile generale delle previsioni 2008

e quindi sugli aspetti specificatamente relativi alla competenza ed ai residui di cassa.

L’attuale situazione della finanza pubblica e le istanze di normalizzazione dei

meccanismi di spesa, comportano che le esigenze di contenimento e di razionalizzazione non

possono non essere contemperate, peraltro, con quelle incomprimibili destinate ad assicurare, in

ogni caso, l’operatività minima delle Amministrazioni.

Già la prevista possibilità di compensazione diretta tra capitoli di spesa nello stesso stato

di previsione e la possibilità di utilizzare il fondo di riserva per consumi intermedi facilitano tale

contemperamento e costituiscono notevoli elementi di elasticità.

Un ulteriore passo per incrementare, per quanto possibile, la flessibilità gestionale è stato

già compiuto lo scorso anno attraverso una ristrutturazione del bilancio gestionale mirata ad

operare l’aggregazione a livello di capitoli di spesa aventi la stessa classificazione, la cui distinta

gestione prosegue a livello di articolo, consentendo più agili variazioni compensative.

Ai fini della suddetta flessibilità, viene confermata dunque l’innovazione introdotta con il

bilancio gestionale 2007 - nonostante per motivi di snellezza e semplicità si sia ritenuto di non

evidenziarla nel documento in questione.

La suddetta disaggregazione per articoli formerà peraltro oggetto di uno specifico

elaborato che fornirà le informazioni necessarie per la gestione.

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Bilancio di competenza

Il raffronto tra le previsioni per l’anno 2008 e le previsioni di bilancio per l’anno 2007,

assestate a seguito della presentazione del disegno di legge (A.S. 1679) concernente “Disposizioni

per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno

finanziario 2007”, si presenta come indicato in dettaglio nell’allegata tabella n. 1.

Nell’ “allegato tecnico” recante l’indicazione, disaggregata per capitolo, dei contenuti di

ciascuna unità previsionale di base, sono analiticamente esposte le singole note giustificative delle

predette variazioni.

Circa la componente vincolata della spesa avente natura obbligatoria, si sottolinea che

l’evidenziazione avviene per ciascun capitolo interessato tramite l’apposizione di un asterisco (*) in

caso di oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, mentre per le spese discrezionali,

secondo le indicazioni dell’Amministrazione, la presenza o meno dell’asterisco (e relativa quota

percentuale dello stanziamento) segnala la presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La spesa complessiva di 2.222 milioni di euro del presente stato di previsione viene ripartita

come segue con riferimento alle missioni ed ai programmi che compongono la spesa di parte

corrente (tabella 2), quella di conto capitale (tabella 3) nonché con evidenziazione dei relativi centri

di responsabilità dell’Amministrazione ponendo a confronto i dati relativi alle previsioni assestate

2007 con i dati proposti per le previsioni 2008.

Consistenza presunta dei residui passivi.

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero degli affari esteri al 1° gennaio

2008 è stata valutata complessivamente in 44,4 milioni di euro interamente afferenti le unità

previsionali di base di parte corrente.

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com’è, dal concreto

evolversi della gestione 2007 e tiene conto della “massa spendibile” aggiornata, oltre che con le

normali variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il menzionato provvedimento

legislativo di assestamento del bilancio 2007.

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero degli affari esteri in essere

al 1° gennaio 2007, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario

2006, si evidenzia un decremento di 367,7 milioni di euro.

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1– Valutazioni di cassa.

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle

somme proposte per la competenza dell’anno 2008 a determinare il volume della massa spendibile

presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nel presente

stato di previsione.

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di bilancio,

in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di realizzabilità coerente

con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legislativi e amministrativi che

nell’anno 2007 possono influenzare il volume dei pagamenti.

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di

pagamento fatte per il 2007: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno a

riflettersi automaticamente sulla cassa 2008 e ad essi potrà porsi rimedio con l’utilizzazione del

Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all’articolo 9 bis della legge

n. 468 del 1978, ovvero in sede di assestamento del bilancio previsto dal successivo articolo 17.

Occorre peraltro evidenziare che le recenti manovre di finanza pubblica sono state realizzate

anche attraverso la limitazione di autorizzazioni di cassa in caso di esistenza di disponibilità di

tesoreria; ciò ha comportato, da un canto un positivo effetto sul fabbisogno ma da un altro una

inevitabile lievitazione del volume dei residui passivi, con la conseguente possibile necessità di

dover assicurare la cassa per pagamenti non effettuati in precedenza.

Le autorizzazioni di pagamento per il 2008 si riassumono per categorie di bilancio, a

raffronto con le corrispondenti somme spendibili, nella allegata Tabella n. 4.

Bilancio pluriennale 2008 – 2010.

A titolo informativo, qui di seguito, si espone un quadro sintetico delle previsioni di competenza del

Ministero per il triennio 2008 – 2010:

( in milioni di Euro )

2008 2009 2010

Parte corrente 2.215 2.244 2.241

Conto capitale 7 7 7

-----------------------------------------------------------------------------------

Totale 2.222 2.251 2.248

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Le previsioni medesime sono riepilogate per missioni e categorie nelle allegate tabelle n. 5 e 6.

* * *

Il presente stato di previsione viene corredato dai seguenti allegati :

Allegati specifici della presente tabella:

Allegato n. 1) NOMENCLATORE ATTI

Allegato n. 2) RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

Allegato n. 3) TABELLA CAMBI DI FINANZIAMENTO

Allegato n. 4) RISORSE DA DESTINARE ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Allegato dal n. 5 al n. 24 – SPESE PER LE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE

Al presente documento si allega il bilancio dell’istituto agronomico per l’Oltremare, in

applicazione dell’art. 14 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

Ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, nonché

dell’articolo 1, comma 42, della legge 549 del 1995 vengono annessi al presente stato di previsione i

conti consuntivi relativi all’esercizio 2005 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O.)

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioniinternazionali (4.1)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLAREPUBBLICA

2.094,9

5,9

5,9

2,1

0,0

0,0

<<

<<

<<

1.891,0

5,2

5,2

1,4

0,0

0,0

<<

<<

<<

1.892,4

5,2

5,2

2.096,9

6,0

6,0

-203,9

-0,8

-0,8

-0,6

0,0

0,0

<<

<<

<<

-204,5

-0,8

-0,8

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

DIREZIONE GENERALE PER LACOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

745,5

745,5

<<

<<

<<

<<

675,6

675,6

<<

<<

<<

<<

675,6

675,6

745,5

745,5

-69,9

-69,9

<<

<<

<<

<<

-69,9

-69,9

1.3 Cooperazione economica, finanziaria etecnologica (4.4)

DIREZIONE GENERALE PER LACOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

64,2

1,0

0,0

<<

<<

<<

69,0

1,0

0,0

<<

<<

<<

69,1

1,0

64,2

1,0

4,9

<<

0,0

<<

<<

<<

4,9

<<

DIREZIONE GENERALE PER LACOOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIAMULTILATERALE

39,4 0,0 << 44,1 0,0 << 44,139,4 4,7 0,0 << 4,7

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'EUROPA

13,6 0,0 << 12,9 0,0 << 12,913,6 -0,8 0,0 << -0,8

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLEAMERICHE

3,3 0,0 << 3,8 0,0 << 3,83,3 0,5 0,0 << 0,5

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELMEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE

1,2 0,0 << 1,3 0,0 << 1,31,2 0,1 0,0 << 0,1

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'AFRICA SUB SAHARIANA

2,4 0,0 << 2,7 0,0 << 2,72,4 0,3 0,0 << 0,3

060/ 574/ 1

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO EL'ANTARTIDE

3,3 0,0 << 3,3 0,0 << 3,33,3 0,0 0,0 << 0,0

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace esicurezza internazionale (4.6)

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIAGENERALE

947,5

25,1

1,5

0,3

<<

<<

827,3

16,7

1,1

0,0

<<

<<

828,4

16,7

948,9

25,3

-120,1

-8,4

-0,4

-0,3

<<

<<

-120,5

-8,6

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIAMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

473,1 1,2 << 472,1 1,0 << 473,1474,2 -1,0 -0,1 << -1,1

DIREZIONE GENERALE PER LACOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

37,1 << << 37,1 << << 37,137,1 << << << <<

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIPOLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI

335,2 0,0 << 257,3 0,0 << 257,4335,2 -77,8 0,0 << -77,8

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'EUROPA

35,1 0,0 << 31,7 0,0 << 31,735,1 -3,4 0,0 << -3,4

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLEAMERICHE

3,2 0,0 << 3,3 0,0 << 3,33,2 0,1 0,0 << 0,1

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELMEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE

24,4 0,0 << 5,1 0,0 << 5,224,4 -19,3 0,0 << -19,3

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'AFRICA SUB SAHARIANA

12,7 0,0 << 2,9 0,0 << 2,912,7 -9,8 0,0 << -9,8

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO EL'ANTARTIDE

1,6 0,0 << 1,0 0,0 << 1,01,6 -0,6 0,0 << -0,6

060/ 574/ 2

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

1.5 Integrazione europea (4.7)

DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONEEUROPEA

13,6

13,6

0,0

0,0

<<

<<

13,1

13,1

0,0

0,0

<<

<<

13,1

13,1

13,7

13,7

-0,5

-0,5

0,0

0,0

<<

<<

-0,5

-0,5

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie esociali (4.8)

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

97,9

0,9

0,0

<<

<<

<<

88,1

0,9

0,0

<<

<<

<<

88,1

0,9

97,9

0,9

-9,8

<<

0,0

<<

<<

<<

-9,8

<<

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANIALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

97,0 0,0 << 87,2 0,0 << 87,397,1 -9,8 0,0 << -9,8

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'EUROPA

<< << << << << << <<<< << << << <<

1.7 Informazione, promozione culturale, scientificae dell'immagine del Paese all'estero (4.9)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIAMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

220,2

<<

0,5

<<

<<

<<

212,7

<<

0,3

<<

<<

<<

213,0

<<

220,7

<<

-7,5

<<

-0,2

<<

<<

<<

-7,8

<<

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE 21,0 0,0 << 20,3 0,0 << 20,321,0 -0,7 0,0 << -0,7

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONEE LA COOPERAZIONE CULTURALE

197,8 0,5 << 191,5 0,3 << 191,8198,3 -6,3 -0,2 << -6,5

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'EUROPA

1,4 0,0 << 0,9 0,0 << 0,91,4 -0,5 0,0 << -0,5

060/ 574/ 3

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazionipubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DELMINISTRO

294,9

12,4

12,4

8,2

0,0

0,0

<<

<<

<<

273,3

12,7

12,7

6,0

0,0

0,0

<<

<<

<<

279,3

12,7

12,7

303,1

12,4

12,4

-21,6

0,3

0,3

-2,3

0,0

0,0

<<

<<

<<

-23,9

0,3

0,3

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazionidi competenza (32.3)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO EDEGLI UFFICI ALL'ESTERO

282,6

3,4

8,2

0,0

<<

<<

260,6

2,6

5,9

0,0

<<

<<

266,6

2,6

290,7

3,4

-21,9

-0,8

-2,3

0,0

<<

<<

-24,2

-0,8

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE 26,6 0,0 << 34,4 0,0 << 34,526,7 7,8 0,0 << 7,8

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIAMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

221,2 0,0 << 191,2 0,0 << 191,3221,2 -30,0 0,0 << -30,0

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE 1,3 0,0 << 1,1 0,0 << 1,11,3 -0,2 0,0 << -0,2

SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LECOMUNICAZIONI E LA CIFRA

27,7 8,1 << 29,1 5,8 << 35,035,7 1,5 -2,2 << -0,8

ISTITUTO DIPLOMATICO 2,4 0,0 << 2,2 0,0 << 2,22,4 -0,2 0,0 << -0,2

060/ 574/ 4

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIAMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

55,0

55,0

55,0

<<

<<

<<

<<

<<

<<

50,9

50,9

50,9

<<

<<

<<

<<

<<

<<

50,9

50,9

50,9

55,0

55,0

55,0

-4,1

-4,1

-4,1

<<

<<

<<

<<

<<

<<

-4,1

-4,1

-4,1

Totale Generale 2.444,9 10,3 << 2.215,3 7,4 << 2.222,72.455,1 -229,6 -2,9 << -232,5

060/ 574/ 5

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA CASSA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioniinternazionali (4.1)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLAREPUBBLICA

2.108,4

6,5

6,5

5,3

0,0

0,0

<<

<<

<<

1.933,2

5,2

5,2

1,4

0,0

0,0

<<

<<

<<

1.934,6

5,2

5,2

2.113,7

6,5

6,5

-175,2

-1,3

-1,3

-3,9

0,0

0,0

<<

<<

<<

-179,1

-1,3

-1,3

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONEALLO SVILUPPO

745,5

745,5

<<

<<

<<

<<

675,6

675,6

<<

<<

<<

<<

675,6

675,6

745,5

745,5

-69,9

-69,9

<<

<<

<<

<<

-69,9

-69,9

1.3 Cooperazione economica, finanziaria etecnologica (4.4)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONEALLO SVILUPPO

65,7

1,0

0,0

<<

<<

<<

69,0

1,0

0,0

<<

<<

<<

69,1

1,0

65,8

1,0

3,3

<<

0,0

<<

<<

<<

3,3

<<

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONEECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE

39,4 0,0 << 44,1 0,0 << 44,139,4 4,7 0,0 << 4,7

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'EUROPA

15,2 0,0 << 12,9 0,0 << 12,915,2 -2,3 0,0 << -2,3

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLEAMERICHE

3,3 0,0 << 3,8 0,0 << 3,83,3 0,5 0,0 << 0,5

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELMEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE

1,2 0,0 << 1,3 0,0 << 1,31,2 0,1 0,0 << 0,1

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'AFRICA SUB SAHARIANA

2,4 0,0 << 2,7 0,0 << 2,72,4 0,3 0,0 << 0,3

060/ 575/ 1

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA CASSA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA,DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE

3,3 0,0 << 3,3 0,0 << 3,33,3 0,0 0,0 << 0,0

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace esicurezza internazionale (4.6)

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIAGENERALE

958,4

27,1

4,7

0,3

<<

<<

869,3

16,7

1,1

0,0

<<

<<

870,3

16,7

963,1

27,3

-89,2

-10,4

-3,6

-0,3

<<

<<

-92,8

-10,6

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIAMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

471,9 2,6 << 472,1 1,0 << 473,1474,5 0,2 -1,6 << -1,4

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONEALLO SVILUPPO

37,1 << << 37,1 << << 37,137,1 << << << <<

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIPOLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI

335,3 0,0 << 257,3 0,0 << 257,4335,3 -77,9 0,0 << -77,9

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'EUROPA

35,1 1,8 << 31,7 0,0 << 31,736,9 -3,4 -1,8 << -5,2

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLEAMERICHE

3,2 0,0 << 3,3 0,0 << 3,33,2 0,1 0,0 << 0,1

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELMEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE

34,4 0,0 << 47,1 0,0 << 47,134,4 12,6 0,0 << 12,6

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'AFRICA SUB SAHARIANA

12,7 0,0 << 2,9 0,0 << 2,912,7 -9,8 0,0 << -9,8

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA,DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE

1,6 0,0 << 1,0 0,0 << 1,01,6 -0,6 0,0 << -0,6

060/ 575/ 2

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA CASSA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

1.5 Integrazione europea (4.7)

DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONEEUROPEA

14,0

14,0

0,0

0,0

<<

<<

13,3

13,3

0,0

0,0

<<

<<

13,3

13,3

14,0

14,0

-0,6

-0,6

0,0

0,0

<<

<<

-0,6

-0,6

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie esociali (4.8)

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

97,9

0,9

0,0

<<

<<

<<

88,1

0,9

0,0

<<

<<

<<

88,1

0,9

98,0

0,9

-9,8

<<

0,0

<<

<<

<<

-9,8

<<

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANIALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

97,1 0,0 << 87,2 0,0 << 87,397,1 -9,8 0,0 << -9,8

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'EUROPA

<< << << << << << <<<< << << << <<

1.7 Informazione, promozione culturale, scientificae dell'immagine del Paese all'estero (4.9)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIAMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

220,4

<<

0,5

0,0

<<

<<

212,7

<<

0,3

<<

<<

<<

213,0

<<

220,9

0,0

-7,7

<<

-0,2

0,0

<<

<<

-7,9

0,0

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE 21,1 0,0 << 20,3 0,0 << 20,321,1 -0,7 0,0 << -0,8

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE ELA COOPERAZIONE CULTURALE

198,0 0,5 << 191,5 0,3 << 191,8198,5 -6,4 -0,2 << -6,6

DIREZIONE GENERALE PER I PAESIDELL'EUROPA

1,4 0,0 << 0,9 0,0 << 0,91,4 -0,5 0,0 << -0,5

060/ 575/ 3

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA CASSA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazionipubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

297,9

12,6

12,6

23,5

0,0

0,0

<<

<<

<<

273,3

12,7

12,7

6,0

0,0

0,0

<<

<<

<<

279,3

12,7

12,7

321,4

12,6

12,6

-24,5

0,1

0,1

-17,6

0,0

0,0

<<

<<

<<

-42,1

0,1

0,1

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazionidi competenza (32.3)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO EDEGLI UFFICI ALL'ESTERO

285,3

3,4

23,5

0,0

<<

<<

260,6

2,6

5,9

0,0

<<

<<

266,6

2,6

308,8

3,4

-24,7

-0,8

-17,6

0,0

<<

<<

-42,2

-0,8

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE 26,6 0,0 << 34,4 0,0 << 34,526,7 7,8 0,0 << 7,8

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIAMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

221,3 10,0 << 191,2 0,0 << 191,3231,3 -30,1 -10,0 << -40,1

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE 1,3 0,0 << 1,1 0,0 << 1,11,3 -0,2 0,0 << -0,2

SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LECOMUNICAZIONI E LA CIFRA

30,0 13,4 << 29,1 5,8 << 35,043,4 -0,9 -7,5 << -8,4

ISTITUTO DIPLOMATICO 2,7 0,0 << 2,2 0,0 << 2,22,7 -0,6 0,0 << -0,6

060/ 575/ 4

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Missione PREVISIONI ASSESTATE 2007 VARIAZIONIProgramma

Centro di Responsabilità

PREVISIONI 2008

correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE correnti c/capit. rimb.prest. TOTALE

RIEPILOGO DELLA CASSA PER MISSIONI, PROGRAMMI E CENTRI DI RESPONSABILITA' (IN MILIONI DI EURO) Tabella N.1

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARIAMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

55,0

55,0

55,0

<<

<<

<<

<<

<<

<<

50,9

50,9

50,9

<<

<<

<<

<<

<<

<<

50,9

50,9

50,9

55,0

55,0

55,0

-4,1

-4,1

-4,1

<<

<<

<<

<<

<<

<<

-4,1

-4,1

-4,1

Totale Generale 2.461,3 28,8 << 2.257,5 7,4 << 2.264,92.490,1 -203,8 -21,4 << -225,3

060/ 575/ 5

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S P E S E C O R R E N T I (in milioni di euro)

TOTALE

AFFARI ESTERI

2007 2008 Var.% 2007 2008 Var.% 2007 2008 Var.% 2007 2008 Var.% 2007 2008 Var.%

TABELLA N.2

Missioni

Programmi

FUNZIONAMENTO INTERVENTI ONERI COMUNI DI PARTECORRENTE

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO

1 L'Italia in Europa e nelmondo (4)

702,8 695,3 -1,07 1.392,1 1.195,7 -14,11 - - - - - - 2.094,9 1.891,0 -9,73

1. 1 Rappresentanza delloStato nelle relazioniinternazionali (4.1)

5,9 5,2 -12,90 - - - - - - - - - 5,9 5,2 -12,90

1. 2 Cooperazione allosviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

59,5 62,1 4,43 686,0 613,5 -10,58 - - - - - - 745,5 675,6 -9,38

1. 3 Cooperazioneeconomica, finanziaria etecnologica (4.4)

18,9 19,4 2,38 45,3 49,7 9,75 - - - - - - 64,2 69,0 7,58

1. 4 Cooperazione politica,promozione della pace esicurezza internazionale (4.6)

506,7 498,4 -1,64 440,8 329,0 -25,38 - - - - - - 947,5 827,3 -12,68

1. 5 Integrazione europea (4.7)

4,4 4,9 11,40 9,2 8,2 -11,26 - - - - - - 13,6 13,1 -3,90

1. 6 Italiani nel mondo epolitiche migratorie esociali (4.8)

11,7 11,2 -3,73 86,2 76,9 -10,87 - - - - - - 97,9 88,1 -10,02

1. 7 Informazione,promozione culturale,scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

95,7 94,1 -1,67 124,5 118,6 -4,76 - - - - - - 220,2 212,7 -3,42

2 Servizi istituzionali egenerali delle amministrazionipubbliche (32)

294,9 273,3 -7,32 - - - - - - - - - 294,9 273,3 -7,32

2. 1 Indirizzo politico (32.2)

12,4 12,7 2,59 - - - - - - - - - 12,4 12,7 2,59

2. 2 Servizi e affari generaliper le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

282,6 260,6 -7,76 - - - - - - - - - 282,6 260,6 -7,76

3 Fondi da ripartire (33) 2,1 2,1 - - - - 52,9 48,8 -7,76 - - - 55,0 50,9 -7,46

3. 1 Fondi da assegnare (33.1)

2,1 2,1 - - - - 52,9 48,8 -7,76 - - - 55,0 50,9 -7,46

TOTALE GENERALE 999,8 970,7 -2,91 1.392,1 1.195,7 -14,11 52,9 48,8 -7,76 - - - 2.444,9 2.215,3 -9,39

060/525/1

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S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E (in milioni di euro)

TOTALE

AFFARI ESTERI

2007 2008 Var.% 2007 2008 Var.% 2007 2008 Var.% 2007 2008 Var.%

TABELLA N.3

Programmi

Missioni INVESTIMENTI ALTRE SPESE IN C/CAPITALE ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

1 L'Italia in Europa e nelmondo (4)

10,3 7,4 -28,12 - - - - - - 10,3 7,4 -28,12

1. 1 Rappresentanza delloStato nelle relazioniinternazionali (4.1)

0,1 0,0 -15,31 - - - - - - 0,1 0,0 -15,31

1. 2 Cooperazione allosviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

8,2 5,9 -27,56 - - - - - - 8,2 5,9 -27,56

1. 3 Cooperazioneeconomica, finanziaria etecnologica (4.4)

0,0 0,0 -14,85 - - - - - - 0,0 0,0 -14,85

1. 4 Cooperazionepolitica, promozione dellapace e sicurezzainternazionale (4.6)

1,5 1,1 -26,80 - - - - - - 1,5 1,1 -26,80

1. 5 Integrazione europea (4.7)

0,0 0,0 -14,85 - - - - - - 0,0 0,0 -14,85

1. 6 Italiani nel mondo epolitiche migratorie esociali (4.8)

0,0 0,0 -14,86 - - - - - - 0,0 0,0 -14,86

1. 7 Informazione,promozione culturale,scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

0,5 0,3 -44,38 - - - - - - 0,5 0,3 -44,38

TOTALE GENERALE - - 7,410,3 -28,12--- -7,410,3 -28,12

060/525/2

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ANALISI PER CATEGORIA E PER TITOLI DI BILANCIO DELLA MASSA SPENDIBILE E DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2008

RESIDUIPRESUNTI AL

1 GENNAIO 2008

PREVISIONIDI COMPETENZA

2008

(migliaia di euro)

MASSASPENDIBILE

AUTORIZZAZIONIDI

CASSA

COEFFICIENTEDI

REALIZZAZIONE

TABELLA N.4

SPESE CORRENTITITOLO I -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 817.535817.481 817.481 99,99%54CONSUMI INTERMEDI 214.096212.030 212.283 99,15%2.066IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 14.00713.992 13.992 99,89%16TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 37.50137.501 37.501 100,00%<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 79.45879.321 79.321 99,83%137TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 1.093.1661.051.082 1.093.015 99,99%42.083INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE <<<< << <<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE <<<< << <<<<ALTRE USCITE CORRENTI 3.8863.886 3.886 100,00%<<

TOTALE TITOLO I 2.215.293 2.259.649 99,90%2.257.47844.356SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO II -

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 6.3536.353 6.353 100,00%<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 1.0261.026 1.026 100,00%<<

TOTALE TITOLO II 7.379 7.379 100,00%7.379<<

TOTALE GENERALE 2.222.672 2.267.028 99,90%2.264.85744.356

1060/001/

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ANALISI PER CATEGORIA E TITOLI DI BILANCIO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2008 - 2010

2008 2009

(migliaia di euro)

2010

TABELLA N.5

SPESE CORRENTITITOLO I -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 832.986817.481 848.185CONSUMI INTERMEDI 219.165212.030 216.668IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 14.25813.992 14.523TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 37.59937.501 37.599TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 79.43679.321 70.979TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 1.056.7251.051.082 1.049.790INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE <<<< <<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE <<<< <<ALTRE USCITE CORRENTI 3.9433.886 3.943

TOTALE TITOLO I 2.215.293 2.244.111 2.241.687SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO II -

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 6.5756.353 6.798CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO <<1.026 <<

TOTALE TITOLO II 7.379 6.575 6.798

TOTALE GENERALE 2.222.672 2.250.686 2.248.484

1060/003/

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2010 2009 2008

per il triennio 2008 - 2010 (In milioni di euro)

MissioniProgrammi

Macroaggregati

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioniinternazionali (4.1)

1.1.1 FUNZIONAMENTO

1.892,4 1.912,7 1.902,7

5,2 5,3 5,4

5,2 5,3 5,4

1.1.6 INVESTIMENTI 0,0 0,0 0,0

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

1.2.1 FUNZIONAMENTO

675,6 682,6 682,9

62,1 63,3 63,6

1.2.2 INTERVENTI 613,5 619,3 619,3

1.2.6 INVESTIMENTI << << <<

1.3 Cooperazione economica, finanziaria etecnologica (4.4)

1.3.1 FUNZIONAMENTO

69,1 70,9 57,7

19,4 19,7 20,1

1.3.2 INTERVENTI 49,7 51,2 37,5

1.3.6 INVESTIMENTI 0,0 0,0 0,0

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace esicurezza internazionale (4.6)

1.4.1 FUNZIONAMENTO

828,4 836,7 846,3

498,4 507,9 517,4

1.4.2 INTERVENTI 329,0 328,8 328,9

1.4.6 INVESTIMENTI 1,1 0,0 0,0

1.5 Integrazione europea (4.7)

1.5.1 FUNZIONAMENTO

13,1 13,3 13,4

4,9 5,0 5,1

1.5.2 INTERVENTI 8,2 8,3 8,3

1.5.6 INVESTIMENTI 0,0 0,0 0,0

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8)

1.6.1 FUNZIONAMENTO

88,1 88,4 79,4

11,2 11,5 11,8

1.6.2 INTERVENTI 76,9 76,9 67,6

1.6.6 INVESTIMENTI 0,0 0,0 0,0

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica edell'immagine del Paese all'estero (4.9)

1.7.1 FUNZIONAMENTO

213,0 215,4 217,6

94,1 95,9 97,6

1.7.2 INTERVENTI 118,6 119,2 119,8

1.7.6 INVESTIMENTI 0,3 0,3 0,3

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazionipubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

2.1.1 FUNZIONAMENTO

279,3 285,7 292,1

12,7 13,0 13,2

12,7 12,9 13,2

2.1.6 INVESTIMENTI 0,0 0,0 0,0

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

2.2.1 FUNZIONAMENTO

266,6 272,7 278,9

260,6 266,6 272,5

Analisi per Missioni e Programmi delle previsioni di competenza

1060/528/

TABELLA N.6

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2010 2009 2008

per il triennio 2008 - 2010 (In milioni di euro)

MissioniProgrammi

Macroaggregati

2.2.6 INVESTIMENTI 5,9 6,1 6,3

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

3.1.1 FUNZIONAMENTO

50,9 52,3 53,7

50,9 52,3 53,7

2,1 2,2 2,2

3.1.3 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 48,8 50,2 51,5

2.248,52.250,7TOTALE 2.222,7

Analisi per Missioni e Programmi delle previsioni di competenza

2060/528/

TABELLA N.6

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ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (rs), alleprevisioni di competenza (cp) e alle previsioni di cassa (cs).I codici riportati tra parentesi evidenziamo, rispettivamente, la classificazione economica e quellaper funzioni obiettivo SEC 95.per l'esplicitazione deicodici si rinvia agli allegati specifici dove viene operato un raggruppamentodei capitoli sia sotto l'aspetto economico che quello per funzioni obiettivo.L'asterisco apposto sotto la denominazione del capitolo - unitamente alla corrispondentepercentuale - indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/1

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

N.B.: LE VARIAZIONI DI COMPETENZA E CASSA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONCERNENTI I PROGRAMMI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE.LA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO PER PROGRAMMI HA COMPORTATO ALTRESI' LA NECESSITA' DI RICOLLOCARE PRO-QUOTA LA SPESA SUI RISPETTIVI PROGRAMMI DI RIFERIMENTO.

1170 VEGGASI L'ALLEGATO N. 7

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1)

RSCPCS

316.532.889 348.468.925 -305.958.115 42.510.8101.900.164.560 2.096.929.667 -204.487.828 1.892.441.8391.900.164.560 2.113.695.982 -179.069.245 1.934.626.737

RSCPCS

1.835 633.206 -633.206 << 5.425.043 5.951.043 -768.298 5.182.7455.425.043 6.467.354 -1.284.609 5.182.745

FUNZIONAMENTO RSCPCS

1.835 620.503 -620.503 << 5.411.043 5.937.043 -765.985 5.171.0585.411.043 6.453.354 -1.282.296 5.171.058

1 . 1 . 1

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA RSCPCS

1.835 620.503 -620.503 << 5.411.043 5.937.043 -765.985 5.171.0585.411.043 6.453.354 -1.282.296 5.171.058

1170 1170 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 2.463.1182.463.118

<< 2.463.1182.463.118

<< 397.643397.643

<< 2.860.7612.860.761

1171 1171 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

1.357596.075596.075

1.710596.075596.075

-1.710258.183258.183

<< 854.258854.258

1172 1172 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

477209.365209.365

601209.365209.365

-60133.64733.647

<< 243.012243.012

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/2

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

>> 1173 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3 )

RSCPCS

1PER MEMORIAPER MEMORIA

1.549<<

1.549

-1.549<<

-1.549

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

1174 1174 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 2.142.4852.142.485

616.6432.668.4853.183.247

-616.643-1.455.458-1.970.220

<< 1.213.0271.213.027

INVESTIMENTI RSCPCS

<< 12.703 -12.703 << 14.000 14.000 -2.313 11.68714.000 14.000 -2.313 11.687

1 . 1 . 6

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA RSCPCS

<< 12.703 -12.703 << 14.000 14.000 -2.313 11.68714.000 14.000 -2.313 11.687

7200 7200 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 14.00014.000

12.70314.00014.000

-12.703-2.313-2.313

<< 11.68711.687

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) RSCPCS

251.145.180 243.288.854 -243.266.043 22.811677.077.279 745.502.277 -69.933.224 675.569.053677.077.279 745.502.277 -69.933.224 675.569.053

FUNZIONAMENTO RSCPCS

12.908.408 21.894.071 -21.889.156 4.91559.420.060 59.470.060 2.634.774 62.104.83459.420.060 59.470.060 2.634.774 62.104.834

1 . 2 . 1

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/3

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2001 VEGGASI L'ALLEGATO N. 13

2150 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RSCPCS

12.908.408 21.894.071 -21.889.156 4.91559.420.060 59.470.060 2.634.774 62.104.83459.420.060 59.470.060 2.634.774 62.104.834

2001 2001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 7.717.9917.717.991

<< 7.717.9917.717.991

<< 2.093.2852.093.285

<< 9.811.2769.811.276

2017 2017 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI.

(1.3.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

5971.867.7531.867.753

4.0781.867.7531.867.753

-5961.058.9541.058.954

3.4822.926.7072.926.707

2018 2018 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.

(3.1.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

10656.029656.029

1.433656.029656.029

<< 176.535176.535

1.433832.564832.564

2021 2021 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )

RSCPCS

<< 82.28782.287

16.85082.28782.287

-16.850<< <<

<< 82.28782.287

2150 2150 RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E/O INPOSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI

(1.1.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

3.472.7608.433.0008.433.000

3.932.3568.433.0008.433.000

-3.932.356-110.000-110.000

<< 8.323.0008.323.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/4

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2152 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2153 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2160 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2152 2152 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

(1.1.2) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

106.693279.000279.000

262.670279.000279.000

-262.670-4.000-4.000

<< 275.000275.000

2153 2153 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI

(2.2.13) ( 1.2.2/20%; 1.2.1/80% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

670.8798.433.0008.433.000

764.1738.433.0008.433.000

-764.173-110.000-110.000

<< 8.323.0008.323.000

2160 2160 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

(2.1.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

70.3009.546.0009.546.000

<< 9.546.0009.546.000

<< 375.000375.000

<< 9.921.0009.921.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/5

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2161 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2162 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2164 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2161 2161 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE. CANONI D'ACQUA, SPESE DI ENERGIAELETTRICA

(2.2.3) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

1.832496.000496.000

97.881496.000496.000

-97.881-6.000-6.000

<< 490.000490.000

2162 2162 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

(2.2.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

217.5031.488.0001.488.000

204.7131.488.0001.488.000

-204.7131.131.0001.131.000

<< 2.619.0002.619.000

2164 2164 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI.

(2.2.2) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

832.0153.969.0003.969.000

1.047.1463.969.0003.969.000

-1.047.146669.894669.894

<< 4.638.8944.638.894

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/6

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2165 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2166 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2168 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2165 2165 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO

(2.2.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

264129.000129.000

<< 129.000129.000

<< -73.549-73.549

<< 55.45155.451

2166 2166 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SUSSIDI E AUDIOVISIVI

(2.1.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

6.03124.00024.000

1.42424.00024.000

-1.424-1.000-1.000

<< 23.00023.000

2168 2168 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI ECONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO

(2.2.7) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

19.7072.905.0002.905.000

4.4252.955.0002.955.000

-4.425-2.889.345-2.889.345

<< 65.65565.655

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/7

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2169 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2170 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2180 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2169 2169 SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI PUBBLICI EPRIVATI, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PERPUBBLICAZIONI ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI ESERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA.

(2.2.10) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

4.621.1177.441.0007.441.000

13.523.9817.441.0007.441.000

-13.523.981-98.000-98.000

<< 7.343.0007.343.000

2170 2170 ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI, ARREDI EDAPPARECCHIATURE, ANCHE INFORMATICHE E PRODUZIONE DI SOFTWARE, NONCHE'MATERIALE DI CONSUMO. SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE.

(2.1.1) ( 1.2.2/10%; 1.2.1/90% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

2.888.7005.953.0005.953.000

2.032.9415.953.0005.953.000

-2.032.941422.000422.000

<< 6.375.0006.375.000

INTERVENTI RSCPCS

233.864.996 220.022.543 -220.004.647 17.896617.657.219 686.032.217 -72.567.998 613.464.219617.657.219 686.032.217 -72.567.998 613.464.219

1 . 2 . 2

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RSCPCS

233.864.996 220.022.543 -220.004.647 17.896617.657.219 686.032.217 -72.567.998 613.464.219617.657.219 686.032.217 -72.567.998 613.464.219

2180 2180 CONTRIBUTI VOLONTARI E FINALIZZATI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI,BANCHE E FONDI DI SVILUPPO IMPEGNATI NELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DISVILUPPO, COMPRESA L'UNIONE EUROPEA

(7.1.2) ( 1.2.2/70%; 1.2.1/30% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

47.486.466299.138.000299.138.000

45.885.481319.138.000319.138.000

-45.885.481-31.553.000-31.553.000

<< 287.585.000287.585.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/8

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2181 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2182 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2183 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2181 2181 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE PER LAREALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DA LORO PROMOSSE(* 100%)

(7.1.2) ( 1.2.1 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

80.437.362149.607.000149.607.000

75.849.093149.980.097149.980.097

-75.831.197-1.024.097-1.024.097

17.896148.956.000148.956.000

2182 2182 FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LAPROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LAFORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI,LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LAPRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVEANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO

(7.1.2) ( 1.2.1 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

94.247.279119.392.000119.392.000

88.484.770151.111.548151.111.548

-88.484.770-33.053.548-33.053.548

<< 118.058.000118.058.000

2183 2183 FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI PROGRAMMI EDINTERVENTI DESTINATI A FRONTEGGIARE CASI DI CALAMITA' E SITUAZIONI DIDENUTRIZIONE E DI CARENZE IGIENICO SANITARIE INCLUSE LE SPESE DI MISSIONE INRELAZIONE AI PROGRAMMI.

(7.1.2) ( 1.2.2/20%; 1.2.1/80% )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

2.021.84417.859.00017.859.000

1.738.34034.141.35334.141.353

-1.738.340-6.717.353-6.717.353

<< 27.424.00027.424.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/9

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2184 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2195 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2201 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2184 2184 FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A DISTANZA EDI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, PER LA CONCESSIONE DIBORSE DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA FORMAZIONE DI PERSONALEITALIANO DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

(7.1.2) ( 1.2.1 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

6.924.7178.929.0008.929.000

7.055.9478.929.0008.929.000

-7.055.947-117.000-117.000

<< 8.812.0008.812.000

2195 2195 SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, INTERESSI DI MORA E LEGALI EDACCESSORI, SPESE DI COPIA, STAMPA CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIEATTINENTI AI CONTRATTI.

(12.2.3) ( 1.2.1 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

2.710.6712.976.0002.976.000

974.8502.976.0002.976.000

-974.850-39.000-39.000

<< 2.937.0002.937.000

2201 2201 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

(4.1.2) ( 1.2.2 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 2.722.0002.722.000

<< 2.722.0002.722.000

<< -35.000-35.000

<< 2.687.0002.687.000

2202 2202 CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.

(7.1.2) ( 1.2.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 6.134.6556.134.655

<< 6.134.6556.134.655

<< << <<

<< 6.134.6556.134.655

2203 2203 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPOINDUSTRIALE (UNIDO).

(7.1.2) ( 1.2.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 5.539.0005.539.000

<< 5.539.0005.539.000

<< << <<

<< 5.539.0005.539.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/10

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2210 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

2205 2205 CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE .

(7) ( 1.2.2 )

RSCPCS

<< 2.014.1822.014.182

<< 2.014.1822.014.182

<< << <<

<< 2.014.1822.014.182

2210 2210 FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO

(7.1.2) ( 1.2.2 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

( VEDI NOTA )

RSCPCS

36.6572.236.0002.236.000

34.0622.236.0002.236.000

-34.062-29.000-29.000

<< 2.207.0002.207.000

2301 2301 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

(7) ( 1.2.2 )

RSCPCS

<< 1.110.3821.110.382

<< 1.110.3821.110.382

<< << <<

<< 1.110.3821.110.382

INVESTIMENTI RSCPCS

4.371.776 1.372.240 -1.372.240 << << << << << << << << <<

1 . 2 . 6

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RSCPCS

4.371.776 1.372.240 -1.372.240 << << << << << << << << <<

>> 7670 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA NEI PAESI DELL'AREABALCANICA

(25.1.2) ( 1.2.2 )

RSCPCS

4.371.776<< <<

1.372.240<< <<

-1.372.240<< <<

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4) RSCPCS

12.927.457 11.767.626 -11.628.444 139.18263.606.669 64.204.492 4.857.492 69.061.98463.606.669 65.766.387 3.295.597 69.061.984

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 81: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/11

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3601 VEGGASI L'ALLEGATO N. 17

FUNZIONAMENTO RSCPCS

39.903 290.294 -283.935 6.35918.873.102 18.907.472 450.855 19.358.32718.873.102 18.919.367 438.960 19.358.327

1 . 3 . 1

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIAMULTILATERALE

RSCPCS

2.422 190.544 -189.385 1.1597.196.044 7.203.044 -340.226 6.862.8187.196.044 7.207.559 -344.741 6.862.818

3601 3601 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 4.1.1/76%; 1.1.3/24% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 4.700.7904.700.790

<< 4.700.7904.700.790

<< -437.515-437.515

<< 4.263.2754.263.275

3617 3617 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI.

(1.3.1) ( 4.1.1/76%; 1.1.3/24% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

1.7911.137.5911.137.591

2.8541.137.5911.137.591

-1.997136.105136.105

8571.273.6961.273.696

3618 3618 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.

(3.1.1) ( 4.1.1/76%; 1.1.3/24% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

629399.547399.547

1.003399.547399.547

-701-37.217-37.217

302362.330362.330

>> 3619 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 4.1.1/76%; 1.1.3/24% )

RSCPCS

2PER MEMORIAPER MEMORIA

4.588<<

4.515

-4.588<<

-4.515

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 82: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/12

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4000 VEGGASI L'ALLEGATO N. 19

3620 3620 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI(* 16%)

(2) ( 1.1.3/6,62%; 4.1.1/93,38% )

RSCPCS

<< 958.116958.116

182.099965.116965.116

-182.099-1.599-1.599

<< 963.517963.517

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

18.168 22.316 -22.316 << 3.169.603 3.172.403 -149.888 3.022.5153.169.603 3.172.403 -149.888 3.022.515

4000 4003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 2.284.1272.284.127

<< 2.284.1272.284.127

<< -201.992-201.992

<< 2.082.1352.082.135

4002 4004 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

1552.759552.759

<< 552.759552.759

<< 69.32069.320

<< 622.079622.079

4010 4005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

1194.151194.151

<< 194.151194.151

<< -17.187-17.187

<< 176.964176.964

4014 4007 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 4.1.1/37,83%; 1.1.3/62,17% )

RSCPCS

18.166138.566138.566

22.316141.366141.366

-22.316-29-29

<< 141.337141.337

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 83: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/13

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4108 VEGGASI L'ALLEGATO N. 20

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE RSCPCS

18.514 19.440 -19.440 << 2.485.418 2.504.508 486.191 2.990.6992.485.418 2.504.882 485.817 2.990.699

4108 4101 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 1.784.3801.784.380

<< 1.784.3801.784.380

<< 290.349290.349

<< 2.074.7292.074.729

4110 4102 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

156431.821431.821

246431.821431.821

-246187.971187.971

<< 619.792619.792

4115 4103 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

186151.673151.673

217151.673151.673

-21724.64024.640

<< 176.313176.313

>> 4104 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

RSCPCS

1PER MEMORIAPER MEMORIA

376<<

374

-376<<

-374

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4119 4105 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.1.3/69,42%; 4.1.1/30,58% )

RSCPCS

18.171117.544117.544

18.601136.634136.634

-18.601-16.769-16.769

<< 119.865119.865

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 84: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/14

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4206 VEGGASI L'ALLEGATO N. 21

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE RSCPCS

69 16.215 -11.015 5.200410.364 410.634 65.502 476.136410.364 410.783 65.353 476.136

4206 4201 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 283.326283.326

<< 283.326283.326

<< 21.34721.347

<< 304.673304.673

4209 4202 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

5168.56768.567

8468.56768.567

-8422.42022.420

<< 90.98790.987

4214 4203 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

1824.08924.089

3024.08924.089

-301.7941.794

<< 25.88325.883

>> 4204 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

149<<

149

-149<<

-149

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4218 4205 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 4.1.1/25,76%; 1.1.3/74,24% )

RSCPCS

<< 34.38234.382

15.95234.65234.652

-10.75219.94119.941

5.20054.59354.593

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 85: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/15

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4308 VEGGASI L'ALLEGATO N. 22

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA RSCPCS

276 16.468 -16.468 << 2.358.645 2.360.535 341.885 2.702.4202.358.645 2.360.687 341.733 2.702.420

4308 4301 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 1.734.3751.734.375

<< 1.734.3751.734.375

<< 176.838176.838

<< 1.911.2131.911.213

4310 4302 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

202419.725419.725

239419.725419.725

-239150.894150.894

<< 570.619570.619

4315 4303 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

71147.426147.426

84147.426147.426

-8414.89914.899

<< 162.325162.325

>> 4304 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

RSCPCS

3PER MEMORIAPER MEMORIA

152<<

152

-152<<

-152

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4319 4305 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 4.1.1/52,97%; 1.1.3/47,03% )

RSCPCS

<< 57.11957.119

15.99359.00959.009

-15.993-746-746

<< 58.26358.263

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/16

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4408 VEGGASI L'ALLEGATO N. 23

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO EL'ANTARTIDE

RSCPCS

454 25.311 -25.311 << 3.253.028 3.256.348 47.391 3.303.7393.253.028 3.263.053 40.686 3.303.739

4408 4401 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 2.379.6852.379.685

<< 2.379.6852.379.685

<< 349.948349.948

<< 2.729.6332.729.633

4410 4402 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

334575.887575.887

227575.887575.887

-227-330.575-330.575

<< 245.312245.312

4415 4403 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

118202.279202.279

81202.279202.279

-8129.43429.434

<< 231.713231.713

>> 4404 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

RSCPCS

2PER MEMORIAPER MEMORIA

377<<

376

-377<<

-376

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4419 4405 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.1.3/48,4%; 4.1.1/51,6% )

RSCPCS

<< 95.17795.177

24.62698.497

104.826

-24.626-1.416-7.745

<< 97.08197.081

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 87: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/17

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

INTERVENTI RSCPCS

12.836.632 11.426.559 -11.293.736 132.82344.700.507 45.263.960 4.411.547 49.675.50744.700.507 46.813.960 2.861.547 49.675.507

1 . 3 . 2

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RSCPCS

<< << << << 1.048.960 1.048.960 << 1.048.9601.048.960 1.048.960 << 1.048.960

2304 2304 SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALESULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CONAPPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLAFAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001.(* 100%)

(7.1.2) ( 4.1.1 )

RSCPCS

<< 1.048.9601.048.960

<< 1.048.9601.048.960

<< << <<

<< 1.048.9601.048.960

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIAMULTILATERALE

RSCPCS

<< << << << 32.206.004 32.206.004 5.015.000 37.221.00432.206.004 32.206.004 5.015.000 37.221.004

3748 3748 SPESE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLIASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI STESSI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATINELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO, FIRMATO A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 22APRILE 1968 E DELLA CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER IDANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI, FIRMATA A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 29MARZO 1972

(7.1.2) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/18

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3749 3749 CONTRIBUTO ALL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA

(7.1.2) ( 4.1.1 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

<< 972.000972.000

<< 972.000972.000

<< -12.000-12.000

<< 960.000960.000

3750 3750 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

(7.1.2) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 25.368.41425.368.414

<< 25.368.41425.368.414

<< 4.777.0004.777.000

<< 30.145.41430.145.414

3754 3754 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DELSEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI EPRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 65.59065.590

<< 65.59065.590

<< << <<

<< 65.59065.590

3757 3757 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALIED UNIVERSALI

(2.2.7) ( 4.1.1 )

RSCPCS

<< 5.800.0005.800.000

<< 5.800.0005.800.000

<< 250.000250.000

<< 6.050.0006.050.000

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

11.601.344 10.230.154 -10.097.331 132.8239.896.173 10.459.626 -603.453 9.856.1739.896.173 12.009.626 -2.153.453 9.856.173

4037 4037 CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 166.299166.299

<< 166.299166.299

<< << <<

<< 166.299166.299

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/19

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4038 4038 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DIMENAGGIO

(5.3.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 309.874309.874

<< 309.874309.874

<< << <<

<< 309.874309.874

4042 4042 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'OSSERVATORIO EUROPEO DELL'AUDIOVISIVO

(5.3.2) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 225.000225.000

<< 225.000225.000

<< << <<

<< 225.000225.000

4052 4052 CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'

(7.1.2) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

<< 272.000272.000

<< 272.000272.000

<< -4.000-4.000

<< 268.000268.000

4061 4061 SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LACONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONIDEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTICON LA NAZIONE DI ORIGINE.

(7.1.2) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

58.00058.00058.000

58.00058.00058.000

-58.000-1.000-1.000

<< 57.00057.000

4062 4062 INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DAATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CONALTRE ISTITUZIONI ED ENTI

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

8.442.3444.650.0004.650.000

6.939.3315.213.4535.213.453

-6.939.331-563.453-563.453

<< 4.650.0004.650.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/20

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4063 4063 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA'CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSECON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED ISUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE

(7.1.2) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

1.0002.665.0002.665.000

<< 2.665.0002.665.000

<< -35.000-35.000

<< 2.630.0002.630.000

4065 4065 SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLECOMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

3.100.0001.550.0001.550.000

3.232.8231.550.0003.100.000

-3.100.000<<

-1.550.000

132.8231.550.0001.550.000

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE RSCPCS

<< << << << 774.685 774.685 << 774.685774.685 774.685 << 774.685

4144 4144 CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLISTATI UNITI.

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 774.685774.685

<< 774.685774.685

<< << <<

<< 774.685774.685

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE RSCPCS

1.235.288 1.196.405 -1.196.405 << 774.685 774.685 << 774.685774.685 774.685 << 774.685

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/21

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4234 4234 SPESE DERIVANTI DALLE RATIFICHE DI ACCORDI CON PAESI ED ORGANISMI ESTERI

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

1.235.288774.685774.685

1.196.405774.685774.685

-1.196.405<< <<

<< 774.685774.685

INVESTIMENTI RSCPCS

50.922 50.773 -50.773 << 33.060 33.060 -4.910 28.15033.060 33.060 -4.910 28.150

1 . 3 . 6

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIAMULTILATERALE

RSCPCS

29.545 29.545 -29.545 << 15.000 15.000 -2.228 12.77215.000 15.000 -2.228 12.772

8350 8350 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(21.1.2) ( 4.1.1/76%; 1.1.3/24% )

RSCPCS

29.54515.00015.000

29.54515.00015.000

-29.545-2.228-2.228

<< 12.77212.772

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

5.221 5.451 -5.451 << 6.160 6.160 -915 5.2456.160 6.160 -915 5.245

7157 8650 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

RSCPCS

5.2216.1606.160

5.4516.1606.160

-5.451-915-915

<< 5.2455.245

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE RSCPCS

6.661 6.661 -6.661 << 4.150 4.150 -616 3.5344.150 4.150 -616 3.534

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 92: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/22

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

7160 8750 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

RSCPCS

6.6614.1504.150

6.6614.1504.150

-6.661-616-616

<< 3.5343.534

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE RSCPCS

551 551 -551 << 450 450 -67 383450 450 -67 383

7161 8850 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

RSCPCS

551450450

551450450

-551-67-67

<< 383383

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA RSCPCS

3.859 3.859 -3.859 << 3.150 3.150 -468 2.6823.150 3.150 -468 2.682

7164 8950 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

RSCPCS

3.8593.1503.150

3.8593.1503.150

-3.859-468-468

<< 2.6822.682

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO EL'ANTARTIDE

RSCPCS

5.085 4.706 -4.706 << 4.150 4.150 -616 3.5344.150 4.150 -616 3.534

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/23

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1121 VEGGASI L'ALLEGATO N. 6

7166 9050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

RSCPCS

5.0854.1504.150

4.7064.1504.150

-4.706-616-616

<< 3.5343.534

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

RSCPCS

35.918.334 70.042.043 -27.971.454 42.070.589834.393.147 948.932.679 -120.537.257 828.395.422834.393.147 963.101.798 -92.773.864 870.327.934

FUNZIONAMENTO RSCPCS

477.826 11.947.641 -11.946.664 977499.469.456 506.661.509 -8.287.182 498.374.327499.469.456 507.378.936 -9.004.609 498.374.327

1 . 4 . 1

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE RSCPCS

5.493 5.246.436 -5.246.048 38812.430.448 19.046.183 -8.275.208 10.770.97512.430.448 20.908.501 -10.137.526 10.770.975

1121 1121 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/57%; 1.6.1/43% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 5.527.2925.527.292

<< 5.527.2925.527.292

<< -221.532-221.532

<< 5.305.7605.305.760

1127 1127 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/57%; 1.6.1/43% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

9821.337.6041.337.604

9691.337.6041.337.604

-581245.240245.240

3881.582.8441.582.844

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/24

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1155 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER CESSAZIONE DELL'ONERE

1156 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE E STANZIAMENTO CHE SI ISCRIVE PER EFFETTO DELLA SOPPRESSIONE DEI PIANI GESTIONALI N. 4 E N. 5 DEL CAPITOLO 1147 AL FINE DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA

>> 1128 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(1) ( 1.1.3/57%; 1.6.1/43% )

RSCPCS

2PER MEMORIAPER MEMORIA

893<<

890

-893<<

-890

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

1130 1130 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/57%; 1.6.1/43% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

345469.819469.819

341469.819469.819

-341-19.545-19.545

<< 450.274450.274

1147 1147 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI(* 100%)

(2) ( 1.6.1/2,68%; 1.1.3/97,32% )

RSCPCS

4.1644.895.7334.895.733

5.097.93111.311.46813.072.896

-5.097.931-11.098.838-12.860.266

<< 212.630212.630

>> 1155 COMPENSI OMNICOMPRENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLEPRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DICATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZAALL'ESTERO.(* 100%)

(1.1.5) ( 1.1.3 )

( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 200.000200.000

146.302400.000500.000

-146.302-400.000-500.000

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

1156>> SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO INEMERGENZA(* 100%)

(2.2.14) ( 1.6.1/2,68%; 1.1.3/97,32% )

( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< << <<

<< << <<

<< 3.219.4673.219.467

<< 3.219.4673.219.467

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/25

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3301 VEGGASI L'ALLEGATO N. 16

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

RSCPCS

456.968 6.439.990 -6.439.990 << 472.519.054 473.077.392 -958.338 472.119.054472.519.054 471.926.568 192.486 472.119.054

1501 1501 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZEDIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO ALNETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 4.1.1/20%; 1.6.1/6%; 1.1.3/74% )

RSCPCS

115.85591.700.48291.700.482

<< 91.700.48290.847.996

<< <<

852.486

<< 91.700.48291.700.482

1503 1503 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(1) ( 4.1.1/18,95%; 1.1.3/70,17%; 1.6.1/10,88% )

RSCPCS

341.113380.818.572380.818.572

6.439.990381.376.910381.078.572

-6.439.990-958.338-660.000

<< 380.418.572380.418.572

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTIUMANI

RSCPCS

558 66.068 -66.068 << 6.055.550 6.063.550 288.148 6.351.6986.055.550 6.066.448 285.250 6.351.698

3301 3301 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 1.1.3/90%; 1.6.1/10% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 4.097.6114.097.611

<< 4.097.6114.097.611

<< 54.33654.336

<< 4.151.9474.151.947

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/26

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

>> 3310 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3/90%; 1.6.1/10% )

RSCPCS

3PER MEMORIAPER MEMORIA

2.898<<

2.898

-2.898<<

-2.898

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

3317 3317 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI.

(1.3.1) ( 1.1.3/90%; 1.6.1/10% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

411991.621991.621

1.085991.621991.621

-1.085246.729246.729

<< 1.238.3501.238.350

3318 3318 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.

(3.1.1) ( 1.1.3/90%; 1.6.1/10% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

144348.296348.296

381348.296348.296

-381-32.021-32.021

<< 316.275316.275

3341 3341 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI(* 100%)

(2) ( 1.6.1/6,61%; 1.1.3/93,39% )

RSCPCS

<< 566.451566.451

61.704574.451574.451

-61.70420.11520.115

<< 594.566594.566

3366 3366 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI DIRITTIDELL'UOMO.

(2.2.7) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 51.57151.571

<< 51.57151.571

<< -1.011-1.011

<< 50.56050.560

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

10.056 12.353 -12.353 << 1.754.601 1.756.151 -106.384 1.649.7671.754.601 1.756.151 -106.384 1.649.767

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/27

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4003 VEGGASI L'ALLEGATO N. 19

4101 VEGGASI L'ALLEGATO N. 20

4003 4003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 1.264.4281.264.428

<< 1.264.4281.264.428

<< -111.818-111.818

<< 1.152.6101.152.610

4004 4004 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 305.991305.991

<< 305.991305.991

<< 38.37538.375

<< 344.366344.366

4005 4005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 107.476107.476

<< 107.476107.476

<< -9.514-9.514

<< 97.96297.962

4007 4007 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 4.1.1/37,83%; 1.1.3/62,17% )

RSCPCS

10.05676.70676.706

12.35378.25678.256

-12.353-23.427-23.427

<< 54.82954.829

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE RSCPCS

3.792 3.982 -3.982 << 509.061 512.971 119.581 632.552509.061 513.048 119.504 632.552

4101 4101 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 365.476365.476

<< 365.476365.476

<< 59.46859.468

<< 424.944424.944

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 98: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/28

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4201 VEGGASI L'ALLEGATO N. 21

4102 4102 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

3288.44588.445

5088.44588.445

-5038.50038.500

<< 126.945126.945

4103 4103 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

3831.06531.065

4531.06531.065

-455.0475.047

<< 36.11236.112

>> 4104 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

77<<

77

-77<<

-77

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4105 4105 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.1.3/69,42%; 4.1.1/30,58% )

RSCPCS

3.72224.07524.075

3.81027.98527.985

-3.81016.56616.566

<< 44.55144.551

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE RSCPCS

704 163.956 -163.574 3824.149.222 4.151.952 434.525 4.586.4774.149.222 4.153.449 433.028 4.586.477

4201 4201 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 2.864.7432.864.743

<< 2.864.7432.864.743

<< 215.841215.841

<< 3.080.5843.080.584

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 99: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/29

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4301 VEGGASI L'ALLEGATO N. 22

4202 4202 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

520693.283693.283

854693.283693.283

-572226.693226.693

282919.976919.976

4203 4203 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

183243.561243.561

300243.561243.561

-20018.14618.146

100261.707261.707

>> 4204 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

RSCPCS

1PER MEMORIAPER MEMORIA

1.498<<

1.497

-1.498<<

-1.497

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4205 4205 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 4.1.1/25,76%; 1.1.3/74,24% )

RSCPCS

<< 347.635347.635

161.304350.365350.365

-161.304-26.155-26.155

<< 324.210324.210

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA RSCPCS

162 9.672 -9.465 2071.385.237 1.386.347 200.788 1.587.1351.385.237 1.386.435 200.700 1.587.135

4301 4301 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 1.018.6021.018.602

<< 1.018.6021.018.602

<< 103.856103.856

<< 1.122.4581.122.458

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 100: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/30

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4401 VEGGASI L'ALLEGATO N. 23

4302 4302 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

119246.505246.505

140246.505246.505

1388.62188.621

153335.126335.126

4303 4303 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

4286.58486.584

4986.58486.584

58.7508.750

5495.33495.334

>> 4304 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

RSCPCS

1PER MEMORIAPER MEMORIA

90<<

88

-90<<

-88

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4305 4305 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 4.1.1/52,97%; 1.1.3/47,03% )

RSCPCS

<< 33.54633.546

9.39334.65634.656

-9.393-439-439

<< 34.21734.217

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO EL'ANTARTIDE

RSCPCS

93 5.184 -5.184 << 666.283 666.963 9.706 676.669666.283 668.336 8.333 676.669

4401 4401 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 487.405487.405

<< 487.405487.405

<< 71.67671.676

<< 559.081559.081

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/31

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4402 4402 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

69117.953117.953

47117.953117.953

-47-67.708-67.708

<< 50.24550.245

4403 4403 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

2441.43141.431

1641.43141.431

-166.0286.028

<< 47.45947.459

>> 4404 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

77<<

77

-77<<

-77

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4405 4405 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.1.3/48,4%; 4.1.1/51,6% )

RSCPCS

<< 19.49419.494

5.04420.17421.470

-5.044-290

-1.586

<< 19.88419.884

INTERVENTI RSCPCS

26.640.928 53.510.961 -11.441.349 42.069.612333.462.181 440.809.660 -111.858.423 328.951.237333.462.181 451.042.710 -80.158.961 370.883.749

1 . 4 . 2

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE RSCPCS

53.600 137.100 << 137.1006.028.000 6.028.000 -79.000 5.949.0006.028.000 6.165.100 -216.100 5.949.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/32

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1163 1163 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRIORGANISMI.

(5.3.2) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

53.6006.028.0006.028.000

137.1006.028.0006.165.100

<< -79.000

-216.100

137.1005.949.0005.949.000

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RSCPCS

<< << << << 37.127.136 37.127.136 << 37.127.13637.127.136 37.127.136 << 37.127.136

2302 2302 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 37.127.13637.127.136

<< 37.127.13637.127.136

<< << <<

<< 37.127.13637.127.136

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTIUMANI

RSCPCS

977.975 1.081.870 -1.081.870 << 252.097.104 329.093.518 -78.097.564 250.995.954252.097.104 329.184.518 -78.188.564 250.995.954

3381 3381 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO(* 100%)

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 200.000200.000

<< 200.000200.000

<< << <<

<< 200.000200.000

3393 3393 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

(7.1.2) ( 1.1.3/90%; 1.6.1/10% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 240.000.000240.000.000

<< 314.196.414314.196.414

<< -74.196.414-74.196.414

<< 240.000.000240.000.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/33

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3394 3394 CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALEINTERNAZIONALE.(* 100%)

(7.1.2) ( 1.1.3/90%; 1.6.1/10% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 5.749.6805.749.680

<< 5.749.6805.749.680

<< << <<

<< 5.749.6805.749.680

3415 3415 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE EDINTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.(* 100%)

(7) ( 1.1.3 )

RSCPCS

326.4532.547.4242.547.424

431.8702.547.4242.547.424

-431.870-955.150-955.150

<< 1.592.2741.592.274

3421 3421 CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIAINTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA(AIEA)(* 100%)

(7.1.2) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

651.5223.600.0003.600.000

650.0003.600.0003.691.000

-650.000-146.000-237.000

<< 3.454.0003.454.000

>> 3422 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO(* 100%)

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< << <<

<< 2.800.0002.800.000

<< -2.800.000-2.800.000

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

29.847 71.165 -71.165 << 33.332.885 33.332.885 -3.298.794 30.034.09133.332.885 33.332.885 -3.298.794 30.034.091

4051 4051 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 32.770.91332.770.913

<< 32.770.91332.770.913

<< -3.298.794-3.298.794

<< 29.472.11929.472.119

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/34

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4071 4071 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DISOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

(7) ( 1.1.3 )

RSCPCS

29.847561.972561.972

71.165561.972561.972

-71.165<< <<

<< 561.972561.972

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE RSCPCS

13.220 58 -58 << 2.698.439 2.698.439 -32.000 2.666.4392.698.439 2.698.439 -32.000 2.666.439

4131 4131 CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO

(4.1.3) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

7.4702.431.0002.431.000

<< 2.431.0002.431.000

<< -32.000-32.000

<< 2.399.0002.399.000

4145 4145 SPESE CONNESSE AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONEPRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 64.40564.405

<< 64.40564.405

<< << <<

<< 64.40564.405

4151 4151 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'INTERNAZIONALE

(7) ( 1.1.3 )

RSCPCS

5.750203.034203.034

58203.034203.034

-58<< <<

<< 203.034203.034

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE RSCPCS

25.520.770 52.190.814 -10.258.302 41.932.512561.973 20.285.238 -19.723.265 561.973561.973 30.285.238 12.209.247 42.494.485

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/35

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4241 4241 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'INTERNAZIONALE

(7) ( 1.1.3 )

RSCPCS

25.520.770561.973561.973

52.190.81420.285.23830.285.238

-10.258.302-19.723.26512.209.247

41.932.512561.973

42.494.485

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA RSCPCS

45.516 25.000 -25.000 << 1.329.426 11.329.426 -10.000.000 1.329.4261.329.426 11.329.426 -10.000.000 1.329.426

4342 4342 SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE CON L'ETIOPIA DEL 10FEBBRAIO 1947

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

45.516<< <<

<< << <<

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

4351 4351 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DISOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

(7) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 1.329.4261.329.426

25.00011.329.42611.329.426

-25.000-10.000.000-10.000.000

<< 1.329.4261.329.426

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO EL'ANTARTIDE

RSCPCS

<< 4.954 -4.954 << 287.218 915.018 -627.800 287.218287.218 919.968 -632.750 287.218

4441 4441 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI(* 100%)

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 131.697131.697

<< 131.697131.697

<< << <<

<< 131.697131.697

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/36

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4454 4454 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'INTERNAZIONALE

(7) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 155.521155.521

4.954783.321788.271

-4.954-627.800-632.750

<< 155.521155.521

INVESTIMENTI RSCPCS

8.799.580 4.583.441 -4.583.441 << 1.461.510 1.461.510 -391.652 1.069.8581.461.510 4.680.152 -3.610.294 1.069.858

1 . 4 . 6

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE RSCPCS

19.000 28.359 -28.359 << 275.000 275.000 -253.714 21.286275.000 275.000 -253.714 21.286

7175 7175 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/57%; 1.6.1/43% )

RSCPCS

<< 25.00025.000

17.55925.00025.000

-17.559-3.714-3.714

<< 21.28621.286

>> 7176 REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO IN RICORDO DELLA TRAGEDIA DELL' 11 SETTEMBRE2001

(21.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

19.000250.000250.000

10.800250.000250.000

-10.800-250.000-250.000

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

RSCPCS

4.442.000 1.442.000 -1.442.000 << 1.160.000 1.160.000 -134.000 1.026.0001.160.000 2.602.000 -1.576.000 1.026.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/37

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

7247 7247 SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIOATLANTICO A BRUXELLES

(25.1.2) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella F di legge finanziaria)

RSCPCS

4.442.0001.160.0001.160.000

1.442.0001.160.0002.602.000

-1.442.000-134.000

-1.576.000

<< 1.026.0001.026.000

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTIUMANI

RSCPCS

<< 19.856 -19.856 << 15.000 15.000 -2.228 12.77215.000 15.000 -2.228 12.772

8150 8150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(21.1.2) ( 1.1.3/90%; 1.6.1/10% )

RSCPCS

<< 15.00015.000

19.85615.00015.000

-19.856-2.228-2.228

<< 12.77212.772

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

4.328.333 3.083.056 -3.083.056 << 3.410 3.410 -507 2.9033.410 1.780.052 -1.777.149 2.903

8650 8650 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

RSCPCS

2.8913.4103.410

3.0183.4103.410

-3.018-507-507

<< 2.9032.903

>> 8651 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA NEI PAESI DELL'AREABALCANICA

(25.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

4.325.442<< <<

3.080.038<<

1.776.642

-3.080.038<<

-1.776.642

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/38

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE RSCPCS

1.364 1.364 -1.364 << 850 850 -126 724850 850 -126 724

8750 8750 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/71%; 4.1.1/29% )

RSCPCS

1.364850850

1.364850850

-1.364-126-126

<< 724724

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE RSCPCS

5.575 5.575 -5.575 << 4.550 4.550 -676 3.8744.550 4.550 -676 3.874

8850 8850 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 4.1.1/20%; 1.1.3/80% )

RSCPCS

5.5754.5504.550

5.5754.5504.550

-5.575-676-676

<< 3.8743.874

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA RSCPCS

2.267 2.267 -2.267 << 1.850 1.850 -275 1.5751.850 1.850 -275 1.575

8950 8950 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

RSCPCS

2.2671.8501.850

2.2671.8501.850

-2.267-275-275

<< 1.5751.575

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO EL'ANTARTIDE

RSCPCS

1.041 964 -964 << 850 850 -126 724850 850 -126 724

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 109: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/39

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4501 VEGGASI L'ALLEGATO N. 24

9050 9050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/65%; 4.1.1/35% )

RSCPCS

1.041850850

964850850

-964-126-126

<< 724724

1.5 Integrazione europea (4.7) RSCPCS

525.875 433.960 -206.640 227.32012.670.687 13.651.420 -533.013 13.118.40712.670.687 13.979.797 -634.070 13.345.727

FUNZIONAMENTO RSCPCS

383.022 422.965 -195.645 227.3204.423.395 4.431.395 505.354 4.936.7494.423.395 4.759.772 404.297 5.164.069

1 . 5 . 1

DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA RSCPCS

383.022 422.965 -195.645 227.3204.423.395 4.431.395 505.354 4.936.7494.423.395 4.759.772 404.297 5.164.069

4501 4501 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 3.220.2343.220.234

<< 3.220.2343.220.234

<< 237.467237.467

<< 3.457.7013.457.701

4502 4502 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

27779.280779.280

175779.280779.280

-175252.968252.968

<< 1.032.2481.032.248

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/40

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4503 4503 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

10273.730273.730

62273.730273.730

-6219.91519.915

<< 293.645293.645

>> 4504 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

721<<

720

-721<<

-720

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

4505 4505 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

382.985150.151150.151

51.901158.151162.151

-51.901-4.996-8.996

<< 153.155153.155

4513 4513 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLIINVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

(2.2.8) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< << <<

370.106<<

323.657

-142.786<<

-96.337

227.320<<

227.320

INTERVENTI RSCPCS

132.000 << << << 8.236.292 9.209.025 -1.036.733 8.172.2928.236.292 9.209.025 -1.036.733 8.172.292

1 . 5 . 2

DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA RSCPCS

132.000 << << << 8.236.292 9.209.025 -1.036.733 8.172.2928.236.292 9.209.025 -1.036.733 8.172.292

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 111: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/41

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4531 4531 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 599.607599.607

<< 599.607599.607

<< << <<

<< 599.607599.607

4534 4534 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNEDELL'UNIONE EUROPEA)

(7.1.1) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

<< 4.862.0004.862.000

<< 4.862.0004.862.000

<< -64.000-64.000

<< 4.798.0004.798.000

4535 4535 SPESE DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE EDOCUMENTAZIONE EUROPEA

(7.1.1) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 774.685774.685

<< 774.685774.685

<< << <<

<< 774.685774.685

4536 4536 COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DELCONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTEL'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY)DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA.

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

132.0002.000.0002.000.000

<< 2.000.0002.000.000

<< << <<

<< 2.000.0002.000.000

>> 4537 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD(* 100%)

(7.1.1) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< << <<

<< 972.733972.733

<< -972.733-972.733

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

INVESTIMENTI RSCPCS

10.853 10.995 -10.995 << 11.000 11.000 -1.634 9.36611.000 11.000 -1.634 9.366

1 . 5 . 6

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/42

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA RSCPCS

10.853 10.995 -10.995 << 11.000 11.000 -1.634 9.36611.000 11.000 -1.634 9.366

9150 9150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

10.85311.00011.000

10.99511.00011.000

-10.995-1.634-1.634

<< 9.3669.366

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) RSCPCS

67.500 7.737.820 -7.737.601 21994.560.201 97.941.201 -9.816.036 88.125.16594.560.201 97.954.910 -9.829.745 88.125.165

FUNZIONAMENTO RSCPCS

<< 431.015 -430.796 21911.614.507 11.664.507 -435.399 11.229.10811.614.507 11.669.397 -440.289 11.229.108

1 . 6 . 1

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE RSCPCS

<< << << << 864.733 864.733 << 864.733864.733 864.733 << 864.733

1280 1280 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.6.1/0,64%; 1.1.3/99,36% )

RSCPCS

<< 864.733864.733

<< 864.733864.733

<< << <<

<< 864.733864.733

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHEMIGRATORIE

RSCPCS

<< 431.015 -430.796 21910.749.774 10.799.774 -435.399 10.364.37510.749.774 10.804.664 -440.289 10.364.375

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 113: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/43

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3001 VEGGASI L'ALLEGATO N. 15

3001 3001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 1.1.3/94%; 9.8.3/6% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 5.161.4805.161.480

<< 5.161.4805.161.480

<< -125.891-125.891

<< 5.035.5895.035.589

3017 3017 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI.

(1.3.1) ( 1.1.3/94%; 9.8.3/6% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 1.249.0781.249.078

2.1821.249.0781.249.078

-1.963255.239255.239

2191.504.3171.504.317

3018 3018 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.

(3.1.1) ( 1.1.3/94%; 9.8.3/6% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 438.726438.726

767438.726438.726

-767-3.879-3.879

<< 434.847434.847

3020 3020 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(1) ( 1.1.3/94%; 9.8.3/6% )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

1.891<<

1.890

-1.891<<

-1.890

<< << <<

3031 3031 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 9.8.3/4,04%; 1.1.3/95,96% )

RSCPCS

<< 3.600.4903.600.490

141.6333.612.4903.615.490

-141.633-522.868-525.868

<< 3.089.6223.089.622

3086 3086 RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MARITTIMI DELL'ONEREDERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHERIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE.

(5.3.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 300.000300.000

284.542338.000338.000

-284.542-38.000-38.000

<< 300.000300.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/44

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3095 3095 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AISERVIZI DELL'EMIGRAZIONE(* 100%)

(10.3) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

INTERVENTI RSCPCS

67.500 7.290.582 -7.290.582 << 82.915.694 86.246.694 -9.376.180 76.870.51482.915.694 86.255.513 -9.384.999 76.870.514

1 . 6 . 2

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHEMIGRATORIE

RSCPCS

67.500 7.290.582 -7.290.582 << 82.915.694 86.246.694 -9.376.180 76.870.51482.915.694 86.255.513 -9.384.999 76.870.514

3103 3103 CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONIANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI

(7.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 3.274.9953.274.995

<< 3.274.9953.274.995

<< -200.000-200.000

<< 3.074.9953.074.995

3104 3104 CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE ETECNICO DI TORINO

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 7.849.9337.849.933

<< 7.849.9337.849.933

<< -11-11

<< 7.849.9227.849.922

3105 3105 ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA'ITALIANE ALL'ESTERO

(7.1.2) ( 1.1.3 )(Capitolo esposto in tabella C di legge finanziaria)

RSCPCS

67.5003.034.0003.034.000

67.6003.330.0003.330.000

-67.600-1.027.000-1.027.000

<< 2.303.0002.303.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 115: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/45

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3106 3106 CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES

(2.2.7) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 240.169240.169

<< 240.169240.169

<< -14.169-14.169

<< 226.000226.000

3108 3108 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 13.652.41513.652.415

<< 13.652.41513.652.415

<< << <<

<< 13.652.41513.652.415

3121 3121 SPESE PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA'ITALIANE ALL'ESTERO E DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA NEI PAESI TERZI,NONCHE' PROVVIDENZE IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI

(5.1.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 20.000.00020.000.000

37.18520.000.00020.000.000

-37.185-4.000.000-4.000.000

<< 16.000.00016.000.000

3122 3122 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVOREDEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESE QUELLEPER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO.

(5.1.2) ( 9.8.3 )

RSCPCS

<< 3.350.0003.350.000

492.2343.632.0003.629.661

-492.234-382.000-379.661

<< 3.250.0003.250.000

>> 3123 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO

(2.2.4) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

11.158PER MEMORIA

11.158

-11.158<<

-11.158

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

3131 3131 CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DIFUNZIONAMENTO(* 95%)

(5.3.2) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 2.014.1822.014.182

<< 2.267.1822.267.182

<< -253.000-253.000

<< 2.014.1822.014.182

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 116: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/46

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3152 3152 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUASTRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORIITALIANI ALL'ESTERO(* 100%)

(4.1.3) ( 9.8.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

3153 3153 CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DISPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA,SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANIALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE.

(5.2.2) ( 9.8.3 )

RSCPCS

<< 29.500.00029.500.000

6.682.40532.000.00032.000.000

-6.682.405-3.500.000-3.500.000

<< 28.500.00028.500.000

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

<< << << << << << << << << << << <<

4064 4064 ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRAL'ITALIA E LA SVIZZERA(* 100%)

(5.1.2) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

INVESTIMENTI RSCPCS

<< 16.223 -16.223 << 30.000 30.000 -4.457 25.54330.000 30.000 -4.457 25.543

1 . 6 . 6

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHEMIGRATORIE

RSCPCS

<< 16.223 -16.223 << 30.000 30.000 -4.457 25.54330.000 30.000 -4.457 25.543

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 117: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/47

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1631 VEGGASI L'ALLEGATO N. 11

8050 8050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(21.1.2) ( 1.1.3/94%; 9.8.3/6% )

RSCPCS

<< 30.00030.000

16.22330.00030.000

-16.223-4.457-4.457

<< 25.54325.543

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

RSCPCS

15.946.708 14.565.416 -14.514.727 50.689212.431.534 220.746.555 -7.757.492 212.989.063212.431.534 220.923.459 -7.909.330 213.014.129

FUNZIONAMENTO RSCPCS

4.341.614 3.900.792 -3.850.103 50.68994.483.640 95.715.740 -1.602.525 94.113.21594.483.640 95.876.282 -1.738.001 94.138.281

1 . 7 . 1

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE RSCPCS

119.545 90.723 -90.723 << 2.174.168 2.416.618 -472.291 1.944.3272.174.168 2.430.399 -486.072 1.944.327

1631 1632 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 1.450.1341.450.134

<< 1.450.1341.450.134

<< -196.541-196.541

<< 1.253.5931.253.593

1636 1636 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.6.1/44,21%; 1.1.3/55,79% )

RSCPCS

118.533249.826249.826

88.674492.276505.276

-88.674-324.276-337.276

<< 168.000168.000

1637 1633 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

748350.942350.942

937350.942350.942

-93756.02256.022

<< 406.964406.964

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 118: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/48

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2401 VEGGASI L'ALLEGATO N. 14

1638 1634 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

263123.266123.266

329123.266123.266

-329-7.496-7.496

<< 115.770115.770

>> 1635 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

RSCPCS

1PER MEMORIAPER MEMORIA

783<<

781

-783<<

-781

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE RSCPCS

4.217.852 3.804.889 -3.754.200 50.68991.573.671 92.562.671 -1.095.435 91.467.23691.573.671 92.709.432 -1.217.130 91.492.302

2401 2401 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 1.1.3/34%; 4.1.1/33%; 9.8.3/33% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 5.387.0655.387.065

<< 5.387.0655.387.065

<< -396.434-396.434

<< 4.990.6314.990.631

2410 2410 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.1.3/34%; 4.1.1/33%; 9.8.3/33% )

RSCPCS

<< 19.07219.072

1.90619.07219.609

-1.906<<

-537

<< 19.07219.072

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 119: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/49

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2471 VARIAZIONI CHE SI APPORTANO IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI 2 AGOSTO 2007, N. 132 E N. 133 RECANTI RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA CULTURALE.

2417 2417 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI.

(1.3.1) ( 1.1.3/34%; 4.1.1/33%; 9.8.3/33% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

8671.303.6691.303.669

4011.303.6691.303.669

-401186.594186.594

<< 1.490.2631.490.263

2418 2418 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.

(3.1.1) ( 1.1.3/34%; 4.1.1/33%; 9.8.3/33% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

305457.900457.900

141457.900457.900

-141-33.963-33.963

<< 423.937423.937

2441 2441 INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITIIN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONEALL'ESTERO

(1.4.1) ( 1.1.3/34%; 4.1.1/33%; 9.8.3/33% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

2471 2471 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI(* 100%)

(2) ( 9.8.3/1,16%; 1.1.3/98,84% )

( VEDI NOTA )

RSCPCS

987.4891.990.2251.990.225

733.8072.499.2252.645.449

-699.294-491.657-612.815

34.5132.007.5682.032.634

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 120: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/50

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2491 VARIAZIONI CHE SI APPORTANO IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI 2 AGOSTO 2007, N. 132 E N. 133 RECANTI RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA CULTURALE.

2491 2491 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERIDA PARTE DI ISTITUZIONI ITALIANE E STRANIERE, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DICORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI STRANIERI DI LINGUA ITALIANA PRESSOL'UNIVERSITA' O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE IVI COMPRESI GLI ONERIDERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALEDIDATTICO INCLUSI I SUSSIDI AUDIOVISIVI PER LE ISTITUZIONI STRANIERE; ACQUISTO DILIBRI PER AGGIORNAMENTO BIBLIOTECHE PER GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA;SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L'ACQUISIZIONE DICONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DICONVEGNI SULLA LINGUA ITALIANA E SULL'EDITORIA, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIOE SOGGIORNO DEI RELATORI.

(5.1.2) ( 1.1.3 )

( VEDI NOTA )

RSCPCS

134.341800.000800.000

274.264900.000900.000

-274.264-84.000-84.000

<< 816.000816.000

2502 2502 RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLIONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 9.8.3 )

RSCPCS

396.0958.423.4758.423.475

1.1108.423.4758.423.475

-1.110<< <<

<< 8.423.4758.423.475

2503 2503 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

(1) ( 9.8.3/80,28%; 1.1.3/19,72% )

RSCPCS

2.569.91266.721.21266.721.212

548.12966.721.21266.721.212

-531.953<< <<

16.17666.721.21266.721.212

2513 2513 PREMI DI ASSICURAZIONE(* 100%)

(12.1) ( 9.8.3/80%; 1.1.3/20% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 203.546203.546

<< 203.546203.546

<< << <<

<< 203.546203.546

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 121: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/51

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2560 VARIAZIONI CHE SI APPORTANO IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI 2 AGOSTO 2007, N. 132, N. 133 E N. 135, RECANTI RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA CULTURALE.

4001 VEGGASI L'ALLEGATO N. 19

2514 2514 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE EDACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

(1.3.1) ( 9.8.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 4.000.0004.000.000

<< 4.000.0004.000.000

<< << <<

<< 4.000.0004.000.000

2560 2560 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 4.1.1/1,27%; 1.1.3/3,3%; 9.8.3/95,43% )

( VEDI NOTA )

RSCPCS

128.8432.267.5072.267.507

2.245.1312.647.5072.647.507

-2.245.131-275.975-275.975

<< 2.371.5322.371.532

2561 2561 SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONISCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO INSERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESEQUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTOSTESSO.

(2.2.1) ( 9.8.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

4.217 5.180 -5.180 << 735.801 736.451 -34.799 701.652735.801 736.451 -34.799 701.652

4001 4003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 530.244530.244

<< 530.244530.244

<< -46.892-46.892

<< 483.352483.352

4008 4004 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 128.319128.319

<< 128.319128.319

<< 16.09216.092

<< 144.411144.411

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 122: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/52

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4011 4005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 45.07145.071

<< 45.07145.071

<< -3.990-3.990

<< 41.08141.081

4015 4007 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 4.1.1/37,83%; 1.1.3/62,17% )

RSCPCS

4.21732.16732.167

5.18032.81732.817

-5.180-9-9

<< 32.80832.808

INTERVENTI RSCPCS

10.942.343 10.622.484 -10.622.484 << 117.446.314 124.529.235 -5.932.352 118.596.883117.446.314 124.529.235 -5.932.352 118.596.883

1 . 7 . 2

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE RSCPCS

3.462.172 3.459.690 -3.459.690 << 18.000.000 18.623.000 -263.000 18.360.00018.000.000 18.623.000 -263.000 18.360.000

1674 1674 SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO AGENZIE ITALIANED'INFORMAZIONE CON ATTIVITA' DI SERVIZI ESTERI(* 100%)

(2.2.7) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

3.462.17218.000.00018.000.000

3.459.69018.623.00018.623.000

-3.459.690-263.000-263.000

<< 18.360.00018.360.000

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE RSCPCS

5.727.377 7.162.794 -7.162.794 << 99.259.477 105.259.477 -5.209.431 100.050.04699.259.477 105.259.477 -5.209.431 100.050.046

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 123: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/53

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2619 VARIAZIONI CHE SI APPORTANO IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI 2 AGOSTO 2007, N. 132, N. 133 E N. 135, RECANTI RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA CULTURALE.

2619 2619 SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLERELAZIONI CULTURALI

(5) ( 1.1.3/82,12%; 4.1.1/17,88% )

( VEDI NOTA )

RSCPCS

5.678.94221.356.93421.356.934

6.110.70223.856.93423.856.934

-6.110.702-1.900.076-1.900.076

<< 21.956.85821.956.858

2740 2740 SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DIINGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLARIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984

(4.1.2) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 12.369.96112.369.961

<< 12.369.96112.369.961

<< << <<

<< 12.369.96112.369.961

2741 2741 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI(* 100%)

(4) ( 4.1.1/0,11%; 1.1.3/99,89% )

RSCPCS

<< 2.402.5822.402.582

<< 2.402.5822.402.582

<< << <<

<< 2.402.5822.402.582

2752 2752 CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITODELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO(* 100%)

(7.1.2) ( 1.1.3/48%; 4.1.1/52% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 41.803.94341.803.943

<< 41.803.94341.803.943

<< -12.840-12.840

<< 41.791.10341.791.103

2754 2754 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS)

(7.1.2) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 2.325.0002.325.000

<< 2.325.0002.325.000

<< << <<

<< 2.325.0002.325.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 124: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/54

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2760 VARIAZIONI CHE SI APPORTANO IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI 2 AGOSTO 2007, N. 133 E N. 135 RECANTI RATIFICHE DI ACCORDI IN MATERIA CULTURALE.

2768 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 2007, N. 132 RECANTE RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA CULTURALE.

2760 2760 SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLIIMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLISTESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI ERELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE INCOMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE EITALIANE

(2.2.14) ( 4.1.1 )

( VEDI NOTA )

RSCPCS

48.4351.168.7811.168.781

57.0921.168.7811.168.781

-57.092200.755200.755

<< 1.369.5361.369.536

2761 2761 ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO

(4.1.3) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 17.642.25117.642.251

995.00021.142.25121.142.251

-995.000-3.500.000-3.500.000

<< 17.642.25117.642.251

2768 2768 SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI. VIAGGI,SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA E ITALIANI ALL'ESTERO - PREPARAZIONE PROGRAMMIA SCOPO SOCIALE. ORGANIZZAZIONE SEMINARI E CONVEGNI PER FORMAZIONEQUADRI GIOVANILI.

(7.1.2) ( 1.1.3 )

( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 190.025190.025

<< 190.025190.025

<< 2.7302.730

<< 192.755192.755

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

1.752.794 << << << 186.837 646.758 -459.921 186.837186.837 646.758 -459.921 186.837

4041 4041 SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICAITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE,FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986

(7.1.2) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 25.82325.823

<< 25.82325.823

<< << <<

<< 25.82325.823

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/55

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

4043 4043 SPESE CONNESSE CON L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLAREPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA PER LO SVILUPPODELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997

(7.1.2) ( 4.1.1 )

RSCPCS

<< 161.014161.014

<< 161.014161.014

<< << <<

<< 161.014161.014

>> 4053 SPESE E CONTRIBUTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DI DELIBERE CIPE

(7) ( 4.1.1 )

RSCPCS

1.752.794PER MEMORIAPER MEMORIA

<< 459.921459.921

<< -459.921-459.921

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

INVESTIMENTI RSCPCS

662.751 42.140 -42.140 << 501.580 501.580 -222.615 278.965501.580 517.942 -238.977 278.965

1 . 7 . 6

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

RSCPCS

490.252 16.363 -16.363 << << << << << << 16.362 -16.362 <<

>> 7246 ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DIISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO(* 100%)

(21.1.4) ( 9.8.3 )

RSCPCS

490.252<< <<

16.363<<

16.362

-16.363<<

-16.362

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE RSCPCS

6.430 7.043 -7.043 << 7.150 7.150 -5.130 2.0207.150 7.150 -5.130 2.020

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/56

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

7152 7301 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

RSCPCS

6.4307.1507.150

7.0437.1507.150

-7.043-5.130-5.130

<< 2.0202.020

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE RSCPCS

164.857 17.469 -17.469 << 493.000 493.000 -217.273 275.727493.000 493.000 -217.273 275.727

7950 7950 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE

(21) ( 1.1.3/1,2%; 4.1.1/1,17%; 9.8.3/97,63% )

RSCPCS

164.857493.000493.000

17.469493.000493.000

-17.469-217.273-217.273

<< 275.727275.727

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA RSCPCS

1.212 1.265 -1.265 << 1.430 1.430 -212 1.2181.430 1.430 -212 1.218

7158 8650 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.1.3/85%; 4.1.1/15% )

RSCPCS

1.2121.4301.430

1.2651.4301.430

-1.265-212-212

<< 1.2181.218

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

RSCPCS

17.522.452 54.656.420 -52.811.064 1.845.356293.373.898 303.145.731 -23.858.435 279.287.296293.464.249 321.369.341 -42.082.045 279.287.296

RSCPCS

249.888 357.715 -184.199 173.51612.395.979 12.410.979 314.426 12.725.40512.395.979 12.594.937 130.468 12.725.405

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/57

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1041 VEGGASI L'ALLEGATO N. 5

FUNZIONAMENTO RSCPCS

249.888 357.630 -184.114 173.51612.358.979 12.373.979 319.922 12.693.90112.358.979 12.557.937 135.964 12.693.901

2 . 1 . 1

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO RSCPCS

249.888 357.630 -184.114 173.51612.358.979 12.373.979 319.922 12.693.90112.358.979 12.557.937 135.964 12.693.901

1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 1.1.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 503.890503.890

<< 503.890503.890

<< 39.86839.868

<< 543.758543.758

1012 1012 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLESEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(1) ( 1.1.3 )

RSCPCS

205.3392.400.8892.400.889

185.7472.400.8892.584.847

-184.114585

-183.373

1.6332.401.4742.401.474

1041 1041 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 1.1.3/70%; 1.6.1/30% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 6.541.0286.541.028

<< 6.541.0286.541.028

<< 21.50321.503

<< 6.562.5316.562.531

1057 1057 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI.

(1.3.1) ( 1.1.3/70%; 1.6.1/30% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

30.9131.845.3551.845.355

30.9131.845.3551.845.355

<< 400.150400.150

30.9132.245.5052.245.505

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/58

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1058 1058 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.

(3.1.1) ( 1.1.3/70%; 1.6.1/30% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

13.636647.570647.570

13.636647.570647.570

<< -28.937-28.937

13.636618.633618.633

1071 1071 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI(* 100%)

(2) ( 1.1.3/70%; 1.6.1/30% )

RSCPCS

<< 414.147414.147

127.334429.147429.147

<< -113.247-113.247

127.334315.900315.900

1081 1081 SPESE RISERVATE

(2.2.14) ( 1.1.3 )

RSCPCS

<< 6.1006.100

<< 6.1006.100

<< << <<

<< 6.1006.100

INVESTIMENTI RSCPCS

<< 85 -85 << 37.000 37.000 -5.496 31.50437.000 37.000 -5.496 31.504

2 . 1 . 6

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO RSCPCS

<< 85 -85 << 37.000 37.000 -5.496 31.50437.000 37.000 -5.496 31.504

7150 7150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(21.1.2) ( 1.1.3/70%; 1.6.1/30% )

RSCPCS

<< 37.00037.000

8537.00037.000

-85-5.496-5.496

<< 31.50431.504

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

RSCPCS

17.272.564 54.298.705 -52.626.865 1.671.840280.977.919 290.734.752 -24.172.861 266.561.891281.068.270 308.774.404 -42.212.513 266.561.891

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/59

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1201 VEGGASI L'ALLEGATO N. 8

FUNZIONAMENTO RSCPCS

2.008.160 28.429.774 -26.757.934 1.671.840274.000.108 282.556.941 -21.918.980 260.637.961274.090.459 285.296.593 -24.658.632 260.637.961

2 . 2 . 1

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO RSCPCS

343 99.094 -99.094 << 3.135.382 3.399.382 -777.135 2.622.2473.135.382 3.399.545 -777.298 2.622.247

1201 1201 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 1.957.1871.957.187

<< 1.957.1871.957.187

<< -335.815-335.815

<< 1.621.3721.621.372

1202 1202 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

252473.638473.638

274473.638473.638

-2749.9009.900

<< 483.538483.538

1203 1203 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

89166.361166.361

97166.361166.361

-97-28.808-28.808

<< 137.553137.553

>> 1204 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.6.1 )

RSCPCS

2PER MEMORIAPER MEMORIA

163<<

163

-163<<

-163

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/60

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1241 VEGGASI L'ALLEGATO N. 9

1205 1205 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 538.196538.196

98.560802.196802.196

-98.560-422.412-422.412

<< 379.784379.784

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE RSCPCS

580.174 815.421 -815.421 << 26.157.703 26.616.729 7.817.113 34.433.84226.157.703 26.618.754 7.815.088 34.433.842

1241 1241 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 16.570.35116.570.351

<< 16.570.35116.570.351

<< 5.446.0055.446.005

<< 22.016.35622.016.356

1242 1242 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI.

(1.3.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

6444.280.9904.280.990

8394.280.9904.280.990

-8392.553.3842.553.384

<< 6.834.3746.834.374

1243 1243 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.

(3.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

2261.485.5691.485.569

2951.485.5691.485.569

-295459.673459.673

<< 1.945.2421.945.242

1244 1244 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.6.1 )

RSCPCS

557.7072.356.8562.356.856

514.3862.356.8562.325.209

-514.38622.38454.031

<< 2.379.2402.379.240

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/61

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1301 VEGGASI L'ALLEGATO N. 10

1245 1245 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

21.597576.798576.798

299.9011.035.8241.069.496

-299.901-524.333-558.005

<< 511.491511.491

1250 1250 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICASUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

(1.4.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 67.13967.139

<< 67.13967.139

<< << <<

<< 67.13967.139

1271 1271 PREMI DI ASSICURAZIONE

(12) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 820.000820.000

<< 820.000820.000

<< -140.000-140.000

<< 680.000680.000

1273 1273 INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITIIN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONEALL'ESTERO

(1.4.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

RSCPCS

385.743 18.259.403 -16.587.993 1.671.410215.197.945 221.180.202 -29.960.260 191.219.942215.288.296 221.273.490 -30.053.548 191.219.942

1301 1301 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 75.071.62775.071.627

77275.071.62775.071.627

-772-5.679.419-5.679.419

<< 69.392.20869.392.208

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 132: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/62

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1302 1302 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

49.59155.231.48655.231.486

3.19155.231.48655.231.486

-3.191-5.501.486-5.501.486

<< 49.730.00049.730.000

1303 1303 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

9067.000.0007.000.000

1.1217.000.0007.000.000

-1.121-1.000.000-1.000.000

<< 6.000.0006.000.000

>> 1310 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.6.1 )

RSCPCS

3PER MEMORIAPER MEMORIA

2.940<<

2.937

-2.940<<

-2.937

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

1343 1343 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AIMUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.(* 100%)

(1.4.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

1368 1368 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTODELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVOREDEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

(9.1.4) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/63

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1391 1391 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI(* 100%)

(2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

40.7584.585.3664.585.366

5.862.8105.016.6235.016.623

-5.861.266-655.903-655.903

1.5444.360.7204.360.720

1404 1404 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEIDIRIGENTI.

(12.1) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 14.20114.201

<< 14.20114.201

<< << <<

<< 14.20114.201

1462 1462 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONOCONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.(* 100%)

(5.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< << <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

1522 1522 SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIOALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVEAGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO.

(2.2.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 13.71513.715

<< 13.71513.715

<< -6.217-6.217

<< 7.4987.498

1523 1523 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.6.1/97%; 1.1.3/2,5%; 4.1.1/0,5% )

RSCPCS

294.48573.230.55073.320.901

12.330.14678.781.55078.871.901

-10.660.280-17.117.235-17.207.586

1.669.86661.664.31561.664.315

1611 1611 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESEDI PATROCINIO LEGALE.(* 100%)

(12.2.3) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

<< 51.00051.000

58.42351.00051.000

-58.423<< <<

<< 51.00051.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 134: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/64

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1632 VEGGASI L'ALLEGATO N. 11

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE RSCPCS

64.371 48.850 -48.420 4301.170.707 1.301.257 -219.054 1.082.2031.170.707 1.308.678 -226.475 1.082.203

1632 1632 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 780.842780.842

<< 780.842780.842

<< -157.110-157.110

<< 623.732623.732

1633 1633 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

403188.968188.968

504188.968188.968

-18630.16630.166

318219.134219.134

1634 1634 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

14266.37466.374

17766.37466.374

-65-4.037-4.037

11262.33762.337

>> 1635 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

RSCPCS

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

421<<

421

-421<<

-421

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

1641 1636 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.6.1/44,21%; 1.1.3/55,79% )

RSCPCS

63.826134.523134.523

47.748265.073272.073

-47.748-88.073-95.073

<< 177.000177.000

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 135: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/65

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1703 VEGGASI L'ALLEGATO N. 12

SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA RSCPCS

943.419 8.535.542 -8.535.542 << 26.135.720 27.651.720 1.469.095 29.120.81526.135.720 29.980.871 -860.056 29.120.815

1703 1703 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE

(1.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 4.277.9204.277.920

<< 4.277.9204.277.920

<< -315.437-315.437

<< 3.962.4833.962.483

1704 1704 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI

(1.3.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

7241.035.2701.035.270

1.9201.035.2701.035.270

-1.920147.208147.208

<< 1.182.4781.182.478

1705 1705 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

(3.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

254363.632363.632

674363.632363.632

-674-27.251-27.251

<< 336.381336.381

>> 1706 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(* 100%)

(1) ( 1.6.1 )

RSCPCS

3PER MEMORIAPER MEMORIA

5.076<<

5.075

-5.076<<

-5.075

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

1707 1707 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 12.880.14612.880.146

3.101.88312.896.14612.896.146

-3.101.8836.241.6356.241.635

<< 19.137.78119.137.781

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 136: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/66

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3901 VEGGASI L'ALLEGATO N. 18

1712 1712 NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERL'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLERAPPRESENTANZE ALL'ESTERO RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA.PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLIUTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ELE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMAINFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

(* 100%)

(2.2.1) ( 1.6.1 )

RSCPCS

942.4386.948.4206.948.420

4.670.4017.948.420

10.272.496

-4.670.401-4.077.060-6.401.136

<< 3.871.3603.871.360

1730 1730 SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI

(2.2.14) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 630.332630.332

755.5881.130.3321.130.332

-755.588-500.000-500.000

<< 630.332630.332

ISTITUTO DIPLOMATICO RSCPCS

34.110 671.464 -671.464 << 2.202.651 2.407.651 -248.739 2.158.9122.202.651 2.715.255 -556.343 2.158.912

3901 3901 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.

(1.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )

RSCPCS

<< 857.482857.482

<< 857.482857.482

<< -80.617-80.617

<< 776.865776.865

3917 3917 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTEAI DIPENDENTI.

(1.3.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

179207.511207.511

179207.511207.511

-17924.61624.616

<< 232.127232.127

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/67

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3918 3918 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.

(3.1.1) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RSCPCS

6372.88672.886

6372.88672.886

-63-6.852-6.852

<< 66.03466.034

3922 3922 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(1) ( 1.6.1 )

RSCPCS

19.2539.253

4.9519.253

14.203

-4.951<<

-4.950

<< 9.2539.253

3941 3941 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI(* 100%)

(2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

15.984955.519955.519

636.4601.160.5191.468.123

-636.460-185.886-493.490

<< 974.633974.633

3961 3961 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, PER IFUNZIONARI IN MISSIONE IN RELAZIONE AI FINI DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO

(1.2.4) ( 1.6.1 )

RSCPCS

17.883100.000100.000

29.811100.00095.050

-29.811<<

4.950

<< 100.000100.000

INVESTIMENTI RSCPCS

15.264.404 25.868.931 -25.868.931 << 6.977.811 8.177.811 -2.253.881 5.923.9306.977.811 23.477.811 -17.553.881 5.923.930

2 . 2 . 6

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO RSCPCS

<< 9.628 -9.628 << 10.000 10.000 -1.652 8.34810.000 10.000 -1.652 8.348

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 138: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/68

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

7220 7220 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 10.00010.000

9.62810.00010.000

-9.628-1.652-1.652

<< 8.3488.348

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE RSCPCS

<< 12.515 -12.515 << 40.000 40.000 -6.610 33.39040.000 40.000 -6.610 33.390

7235 7235 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 40.00040.000

12.51540.00040.000

-12.515-6.610-6.610

<< 33.39033.390

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

RSCPCS

15.259.228 15.967.992 -15.967.992 << 45.000 45.000 -7.436 37.56445.000 10.045.000 -10.007.436 37.564

>> 7245 ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI ERELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZEDIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE

(21.1.4) ( 1.6.1 )

RSCPCS

15.259.228PER MEMORIAPER MEMORIA

15.951.728PER MEMORIA

10.000.000

-15.951.728<<

-10.000.000

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

7250 7250 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(21.1.2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 45.00045.000

16.26445.00045.000

-16.264-7.436-7.436

<< 37.56437.564

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

Page 139: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/69

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE RSCPCS

3.463 3.792 -3.792 << 3.850 3.850 -442 3.4083.850 3.850 -442 3.408

7301 7301 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(21.1.2) ( 1.6.1/78%; 1.1.3/22% )

RSCPCS

3.4633.8503.850

3.7923.8503.850

-3.792-442-442

<< 3.4083.408

SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA RSCPCS

<< 9.871.796 -9.871.796 << 6.875.961 8.075.961 -2.237.295 5.838.6666.875.961 13.375.961 -7.537.295 5.838.666

7330 7330 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(21.1.6) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 5.927.0005.927.000

8.761.9647.127.000

11.427.000

-8.761.964-2.080.480-6.380.480

<< 5.046.5205.046.520

7340 7340 SPESE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE.

(21) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 948.961948.961

1.109.832948.961

1.948.961

-1.109.832-156.815

-1.156.815

<< 792.146792.146

ISTITUTO DIPLOMATICO RSCPCS

1.713 3.208 -3.208 << 3.000 3.000 -446 2.5543.000 3.000 -446 2.554

8550 8550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(21.1.2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

1.7133.0003.000

3.2083.0003.000

-3.208-446-446

<< 2.5542.554

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/70

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

RSCPCS

<< 8.970.223 -8.970.223 << 44.678.098 55.049.287 -4.106.471 50.942.81644.678.098 55.049.287 -4.106.471 50.942.816

RSCPCS

<< 8.970.223 -8.970.223 << 44.678.098 55.049.287 -4.106.471 50.942.81644.678.098 55.049.287 -4.106.471 50.942.816

FUNZIONAMENTO RSCPCS

<< << << << 2.108.504 2.108.504 << 2.108.5042.108.504 2.108.504 << 2.108.504

3 . 1 . 1

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

RSCPCS

<< << << << 2.108.504 2.108.504 << 2.108.5042.108.504 2.108.504 << 2.108.504

1613 1613 FONDO DA RIPARTIRE PER EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE PER CONSUMI INTERMEDIRELATIVI AGLI UFFICI ALL'ESTERO

(2.2.7) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 2.108.5042.108.504

<< 2.108.5042.108.504

<< << <<

<< 2.108.5042.108.504

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RSCPCS

<< 8.970.223 -8.970.223 << 42.569.594 52.940.783 -4.106.471 48.834.31242.569.594 52.940.783 -4.106.471 48.834.312

3 . 1 . 3

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E ILPATRIMONIO

RSCPCS

<< 8.970.223 -8.970.223 << 42.569.594 52.940.783 -4.106.471 48.834.31242.569.594 52.940.783 -4.106.471 48.834.312

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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Variazioni che sipropongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI060/578/71

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1621 1621 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA EDELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.(* 55%)

(1.1.3) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 13.319.07813.319.078

8.970.22316.270.26716.270.267

-8.970.223-3.571.342-3.571.342

<< 12.698.92512.698.925

1623 1623 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORIESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI(* 100%)

(2) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 20.234.23720.234.237

<< 21.374.23721.374.237

<< 5.740.2915.740.291

<< 27.114.52827.114.528

1624 1624 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DISICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

(* 100%)

(2.2.7) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 8.995.0008.995.000

<< 15.275.00015.275.000

<< -6.275.000-6.275.000

<< 9.000.0009.000.000

1625 1625 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVEA SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE.(* 100%)

(2.2.14) ( 1.6.1 )

RSCPCS

<< 21.27921.279

<< 21.27921.279

<< -420-420

<< 20.85920.859

Note esplicative

Centro di ResponsabilitàMacroaggregato

ProgrammaMissione

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RIASSUNTO E RIEPILOGO

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Riassunto missione/programmaVariazioni chesi propongono

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) RSCP

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1)

CS

316.532.8891.900.164.5601.900.164.560

348.468.9252.096.929.6672.113.695.982

-305.958.115-204.487.828-179.069.245

42.510.8101.892.441.8391.934.626.737

RSCPCS

1.8355.425.0435.425.043

633.2065.951.0436.467.354

-633.206-768.298

-1.284.609

<<5.182.7455.182.745

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) RSCPCS

251.145.180677.077.279677.077.279

243.288.854745.502.277745.502.277

-243.266.043-69.933.224-69.933.224

22.811675.569.053675.569.053

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4) RSCPCS

12.927.45763.606.66963.606.669

11.767.62664.204.49265.766.387

-11.628.4444.857.4923.295.597

139.18269.061.98469.061.984

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

RSCPCS

35.918.334834.393.147834.393.147

70.042.043948.932.679963.101.798

-27.971.454-120.537.257

-92.773.864

42.070.589828.395.422870.327.934

1.5 Integrazione europea (4.7) RSCPCS

525.87512.670.68712.670.687

433.96013.651.42013.979.797

-206.640-533.013-634.070

227.32013.118.40713.345.727

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) RSCPCS

67.50094.560.20194.560.201

7.737.82097.941.20197.954.910

-7.737.601-9.816.036-9.829.745

21988.125.16588.125.165

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paeseall'estero (4.9)

RSCPCS

15.946.708212.431.534212.431.534

14.565.416220.746.555220.923.459

-14.514.727-7.757.492-7.909.330

50.689212.989.063213.014.129

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) RSCP

2.1 Indirizzo politico (32.2)

CS

17.522.452293.373.898293.464.249

54.656.420303.145.731321.369.341

-52.811.064-23.858.435-42.082.045

1.845.356279.287.296279.287.296

RSCPCS

249.88812.395.97912.395.979

357.71512.410.97912.594.937

-184.199314.426130.468

173.51612.725.40512.725.405

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3) RSCPCS

17.272.564280.977.919281.068.270

54.298.705290.734.752308.774.404

-52.626.865-24.172.861-42.212.513

1.671.840266.561.891266.561.891

1554/060/

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Variazioni chesi propongono

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008Riassunto missione/programma

3 Fondi da ripartire (33) RSCP

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

CS

<<44.678.09844.678.098

8.970.22355.049.28755.049.287

-8.970.223-4.106.471-4.106.471

<<50.942.81650.942.816

RSCPCS

<<44.678.09844.678.098

8.970.22355.049.28755.049.287

-8.970.223-4.106.471-4.106.471

<<50.942.81650.942.816

2554/060/

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Riassunto categoria - missione/programmaVariazioni chesi propongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

380.138.0372.444.858.7242.461.313.645

-335.781.871-229.565.776-203.835.799

44.356.1662.215.292.9482.257.477.846

Spese correnti 304.895.0552.229.150.5952.229.240.946

RSCPCS

21.134.020820.428.761819.555.414

-21.079.599-2.947.719-2.074.372

54.421817.481.042817.481.042

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 7.874.353816.719.234816.719.234

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

3.2593.059.1933.060.742

-3.259655.826654.277

<<3.715.0193.715.019

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1) 1.3583.059.1933.059.193

RSCPCS

11.381.710629.400.812628.366.558

-11.360.1533.997.7385.031.992

21.557633.398.550633.398.550

7.010.709628.642.474628.642.474

RSCPCS

4.215.95418.380.03118.380.031

-4.212.4723.038.2393.038.239

3.48221.418.27021.418.270

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) 3.580.05018.380.03118.380.031

RSCPCS

9.29216.353.03316.358.599

-8.435435.110429.544

85716.788.14316.788.143

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4) 2.54316.353.03316.353.033

RSCPCS

6.594.970492.884.351491.839.054

-6.594.147-370.061675.236

823492.514.290492.514.290

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

459.108492.126.013492.126.013

RSCPCS

8963.999.5144.000.234

-896490.435489.715

<<4.489.9494.489.949

1.5 Integrazione europea (4.7) 273.999.5143.999.514

RSCPCS

4.0736.410.5586.412.448

-3.854129.348127.458

2196.539.9066.539.906

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) <<6.410.5586.410.558

RSCPCS

553.26688.314.13288.315.450

-537.090-381.159-382.477

16.17687.932.97387.932.973

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

2.967.62388.314.13288.314.132

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RSCPCS

216.66011.291.16211.475.120

-184.114462.106278.148

32.54611.753.26811.753.268

2.1 Indirizzo politico (32.2) 236.25211.291.16211.291.162

RSCPCS

782.087174.757.682174.918.589

-749.223-3.374.115-3.535.022

32.864171.383.567171.383.567

863.644174.757.682174.757.682

1556/060/

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Riassunto categoria - missione/programmaVariazioni chesi propongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

565.427163.466.520163.443.469

-565.109-3.836.221-3.813.170

318159.630.299159.630.299

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

627.392163.466.520163.466.520

3 Fondi da ripartire (33)

RSCPCS

8.970.22316.270.26716.270.267

-8.970.223-3.571.342-3.571.342

<<12.698.92512.698.925

3.1 Fondi da assegnare (33.1) <<13.319.07813.319.078

RSCPCS

8.970.22316.270.26716.270.267

-8.970.223-3.571.342-3.571.342

<<12.698.92512.698.925

<<13.319.07813.319.078

RSCPCS

59.019.656241.390.499246.938.056

-56.953.879-29.360.143-34.655.314

2.065.777212.030.356212.282.742

CONSUMI INTERMEDI 15.894.389216.579.481216.669.832

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

616.6432.668.4853.183.247

-616.643-1.455.458-1.970.220

<<1.213.0271.213.027

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1) <<2.142.4852.142.485

RSCPCS

31.088.82593.125.83495.910.688

-30.821.792-11.376.283-13.908.751

267.03381.749.55182.001.937

14.515.30184.306.64984.306.649

RSCPCS

17.676.68440.434.00040.434.000

-17.676.684-580.000-580.000

<<39.854.00039.854.000

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) 9.328.34840.384.00040.384.000

RSCPCS

279.5877.235.2747.241.603

-274.387249.382243.053

5.2007.484.6567.484.656

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4) 36.3377.200.9047.200.904

RSCPCS

5.351.53912.448.92614.211.650

-5.351.539-7.894.012-9.656.736

<<4.554.9144.554.914

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

17.9426.015.2116.015.211

RSCPCS

422.007158.151485.808

-194.687-4.996

-105.333

227.320153.155380.475

1.5 Integrazione europea (4.7) 382.985150.151150.151

RSCPCS

152.7914.717.3924.731.550

-152.791-537.037-551.195

<<4.180.3554.180.355

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) <<4.705.3924.705.392

RSCPCS

6.589.57425.463.60625.622.830

-6.555.061-1.154.162-1.288.320

34.51324.309.44424.334.510

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

4.749.68923.708.50623.708.506

2556/060/

Page 148: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Riassunto categoria - missione/programmaVariazioni chesi propongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RSCPCS

127.334435.247435.247

<<-113.247-113.247

127.334322.000322.000

2.1 Indirizzo politico (32.2) <<420.247420.247

RSCPCS

27.930.831109.485.645112.248.348

-26.132.087-17.448.731-20.211.434

1.798.74492.036.91492.036.914

1.379.088100.913.812101.004.163

RSCPCS

27.803.497109.050.398111.813.101

-26.132.087-17.335.484-20.098.187

1.671.41091.714.91491.714.914

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

1.379.088100.493.565100.583.916

3 Fondi da ripartire (33)

RSCPCS

<<38.779.02038.779.020

<<-535.129-535.129

<<38.243.89138.243.891

3.1 Fondi da assegnare (33.1) <<31.359.02031.359.020

RSCPCS

<<38.779.02038.779.020

<<-535.129-535.129

<<38.243.89138.243.891

<<31.359.02031.359.020

RSCPCS

21.94314.453.87614.453.876

-6.306-462.189-462.189

15.63713.991.68713.991.687

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 18.18014.453.87614.453.876

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

601209.365209.365

-60133.64733.647

<<243.012243.012

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1) 477209.365209.365

RSCPCS

5.8804.651.4844.651.484

-3.991174.023174.023

1.8894.825.5074.825.507

2.8644.651.4844.651.484

RSCPCS

1.433656.029656.029

<<176.535176.535

1.433832.564832.564

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) 10656.029656.029

RSCPCS

1.4151.119.1651.119.165

-1.11316.36316.363

3021.135.5281.135.528

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4) 1.0231.119.1651.119.165

RSCPCS

1.1321.328.2321.328.232

-978-23.109-23.109

1541.305.1231.305.123

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

7761.328.2321.328.232

RSCPCS

62273.730273.730

-6219.91519.915

<<293.645293.645

1.5 Integrazione europea (4.7) 10273.730273.730

3556/060/

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Riassunto categoria - missione/programmaVariazioni chesi propongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

767438.726438.726

-767-3.879-3.879

<<434.847434.847

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) <<438.726438.726

RSCPCS

470626.237626.237

-470-45.449-45.449

<<580.788580.788

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

568626.237626.237

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RSCPCS

13.636647.570647.570

<<-28.937-28.937

13.636618.633618.633

2.1 Indirizzo politico (32.2) 13.636647.570647.570

RSCPCS

16.0639.802.3929.802.392

-2.315-636.212-636.212

13.7489.166.1809.166.180

15.3169.802.3929.802.392

RSCPCS

2.4279.154.8229.154.822

-2.315-607.275-607.275

1128.547.5478.547.547

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

1.6809.154.8229.154.822

RSCPCS

995.00041.067.79441.067.794

-995.000-3.567.000-3.567.000

<<37.500.79437.500.794

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 7.47037.567.79437.567.794

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

<<2.722.0002.722.000

<<-35.000-35.000

<<2.687.0002.687.000

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) <<2.722.0002.722.000

RSCPCS

995.00041.067.79441.067.794

-995.000-3.567.000-3.567.000

<<37.500.79437.500.794

7.47037.567.79437.567.794

RSCPCS

<<2.431.0002.431.000

<<-32.000-32.000

<<2.399.0002.399.000

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

7.4702.431.0002.431.000

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) <<<<<<

RSCPCS

995.00035.914.79435.914.794

-995.000-3.500.000-3.500.000

<<32.414.79432.414.794

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

<<32.414.79432.414.794

RSCPCS

14.018.43289.556.99089.691.751

-13.881.332-10.236.076-10.370.837

137.10079.320.91479.320.914

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5.866.88383.883.99083.883.990

4556/060/

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Riassunto categoria - missione/programmaVariazioni chesi propongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

<<534.874534.874

<<<<<<

<<534.874534.874

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4) <<534.874534.874

RSCPCS

137.1006.028.0006.165.100

<<-79.000

-216.100

137.1005.949.0005.949.000

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

53.6006.028.0006.028.000

RSCPCS

7.496.36658.237.18258.234.843

-7.496.366-8.173.000-8.170.661

<<50.064.18250.064.182

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) <<55.164.18255.164.182

RSCPCS

6.384.96624.756.93424.756.934

-6.384.966-1.984.076-1.984.076

<<22.772.85822.772.858

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

5.813.28322.156.93422.156.934

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

<<<<<<

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

RSCPCS

283.915.7131.233.896.0571.245.542.007

-241.832.482-182.813.649-152.527.087

42.083.2311.051.082.4081.093.014.920

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 272.523.1091.055.881.4731.055.881.473

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

219.047.693680.334.217680.334.217

-219.029.797-72.493.998-72.493.998

17.896607.840.219607.840.219

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) 231.154.325611.959.219611.959.219

RSCPCS

283.915.7131.233.896.0571.245.542.007

-241.832.482-182.813.649-152.527.087

42.083.2311.051.082.4081.093.014.920

272.523.1091.055.881.4731.055.881.473

RSCPCS

11.426.55938.929.08640.479.086

-11.293.7364.161.5472.611.547

132.82343.090.63343.090.633

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4) 12.836.63238.365.63338.365.633

RSCPCS

53.373.861432.350.660442.446.610

-11.441.349-111.747.423-79.910.861

41.932.512320.603.237362.535.749

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

26.579.858325.003.181325.003.181

RSCPCS

<<9.209.0259.209.025

<<-1.036.733-1.036.733

<<8.172.2928.172.292

1.5 Integrazione europea (4.7) 132.0008.236.2928.236.292

5556/060/

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Riassunto categoria - missione/programmaVariazioni chesi propongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

67.60028.107.34328.107.343

-67.600-1.227.011-1.227.011

<<26.880.33226.880.332

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) 67.50027.811.34327.811.343

RSCPCS

<<44.965.72644.965.726

<<-470.031-470.031

<<44.495.69544.495.695

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

1.752.79444.505.80544.505.805

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE <<<<<<

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

<<<<<<

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE <<<<<<

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) <<<<<<

RSCPCS

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

<<<<<<

RSCPCS

1.033.2734.064.7474.064.747

-1.033.273-179.000-179.000

<<3.885.7473.885.747

ALTRE USCITE CORRENTI 2.710.6714.064.7474.064.747

RSCPCS

974.8502.976.0002.976.000

-974.850-39.000-39.000

<<2.937.0002.937.000

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) 2.710.6712.976.0002.976.000

RSCPCS

<<203.546203.546

<<<<<<

<<203.546203.546

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

<<203.546203.546

6556/060/

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Riassunto categoria - missione/programmaVariazioni chesi propongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RSCPCS

58.423885.201885.201

-58.423-140.000-140.000

<<745.201745.201

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

<<885.201885.201

RSCPCS

58.423885.201885.201

-58.423-140.000-140.000

<<745.201745.201

<<885.201885.201

RSCPCS

31.957.53110.265.96128.800.965

-31.957.531-2.886.958

-21.421.962

<<7.379.0037.379.003

Spese in conto capitale 29.160.2869.065.9619.065.961

RSCPCS

26.063.2539.105.961

24.422.323

-26.063.253-2.752.958

-18.069.320

<<6.353.0036.353.003

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 16.021.0687.905.9617.905.961

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

12.70314.00014.000

-12.703-2.313-2.313

<<11.68711.687

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1) <<14.00014.000

RSCPCS

194.237891.150907.512

-194.237-493.581-509.943

<<397.569397.569

756.664891.150891.150

RSCPCS

50.77333.06033.060

-50.773-4.910-4.910

<<28.15028.150

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4) 50.92233.06033.060

RSCPCS

61.403301.510301.510

-61.403-257.652-257.652

<<43.85843.858

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

32.138301.510301.510

RSCPCS

10.99511.00011.000

-10.995-1.634-1.634

<<9.3669.366

1.5 Integrazione europea (4.7) 10.85311.00011.000

RSCPCS

16.22330.00030.000

-16.223-4.457-4.457

<<25.54325.543

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) <<30.00030.000

RSCPCS

42.140501.580517.942

-42.140-222.615-238.977

<<278.965278.965

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

662.751501.580501.580

7556/060/

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Riassunto categoria - missione/programmaVariazioni chesi propongono

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RSCPCS

8537.00037.000

-85-5.496-5.496

<<31.50431.504

2.1 Indirizzo politico (32.2) <<37.00037.000

RSCPCS

25.869.0168.214.811

23.514.811

-25.869.016-2.259.377

-17.559.377

<<5.955.4345.955.434

15.264.4047.014.8117.014.811

RSCPCS

25.868.9318.177.811

23.477.811

-25.868.931-2.253.881

-17.553.881

<<5.923.9305.923.930

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

15.264.4046.977.8116.977.811

RSCPCS

5.894.2781.160.0004.378.642

-5.894.278-134.000

-3.352.642

<<1.026.0001.026.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 13.139.2181.160.0001.160.000

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

1.372.240<<<<

-1.372.240<<<<

<<<<<<

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) 4.371.776<<<<

RSCPCS

5.894.2781.160.0004.378.642

-5.894.278-134.000

-3.352.642

<<1.026.0001.026.000

13.139.2181.160.0001.160.000

RSCPCS

4.522.0381.160.0004.378.642

-4.522.038-134.000

-3.352.642

<<1.026.0001.026.000

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

8.767.4421.160.0001.160.000

8556/060/

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Variazioni chesi propongono

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RSCPCS

348.468.9252.096.929.6672.113.695.982

-305.958.115-204.487.828-179.069.245

42.510.8101.892.441.8391.934.626.737

316.532.8891.900.164.5601.900.164.560

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RSCPCS

1.8355.425.0435.425.043

633.2065.951.0436.467.354

-633.206-768.298

-1.284.609

<<5.182.7455.182.745

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1)

RSCPCS

620.5035.937.0436.453.354

-620.503-765.985

-1.282.296

<<5.171.0585.171.058

1. 1. 1 FUNZIONAMENTO 1.8355.411.0435.411.043

RSCPCS

12.70314.00014.000

-12.703-2.313-2.313

<<11.68711.687

1. 1. 6 INVESTIMENTI <<14.00014.000

RSCPCS

251.145.180677.077.279677.077.279

243.288.854745.502.277745.502.277

-243.266.043-69.933.224-69.933.224

22.811675.569.053675.569.053

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)

RSCPCS

21.894.07159.470.06059.470.060

-21.889.1562.634.7742.634.774

4.91562.104.83462.104.834

1. 2. 1 FUNZIONAMENTO 12.908.40859.420.06059.420.060

RSCPCS

220.022.543686.032.217686.032.217

-220.004.647-72.567.998-72.567.998

17.896613.464.219613.464.219

1. 2. 2 INTERVENTI 233.864.996617.657.219617.657.219

RSCPCS

1.372.240<<<<

-1.372.240<<<<

<<<<<<

1. 2. 6 INVESTIMENTI 4.371.776<<<<

RSCPCS

12.927.45763.606.66963.606.669

11.767.62664.204.49265.766.387

-11.628.4444.857.4923.295.597

139.18269.061.98469.061.984

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4)

RSCPCS

290.29418.907.47218.919.367

-283.935450.855438.960

6.35919.358.32719.358.327

1. 3. 1 FUNZIONAMENTO 39.90318.873.10218.873.102

RSCPCS

11.426.55945.263.96046.813.960

-11.293.7364.411.5472.861.547

132.82349.675.50749.675.507

1. 3. 2 INTERVENTI 12.836.63244.700.50744.700.507

RSCPCS

50.77333.06033.060

-50.773-4.910-4.910

<<28.15028.150

1. 3. 6 INVESTIMENTI 50.92233.06033.060

1564/060/

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Variazioni chesi propongono

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RSCPCS

35.918.334834.393.147834.393.147

70.042.043948.932.679963.101.798

-27.971.454-120.537.257

-92.773.864

42.070.589828.395.422870.327.934

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezzainternazionale (4.6)

RSCPCS

11.947.641506.661.509507.378.936

-11.946.664-8.287.182-9.004.609

977498.374.327498.374.327

1. 4. 1 FUNZIONAMENTO 477.826499.469.456499.469.456

RSCPCS

53.510.961440.809.660451.042.710

-11.441.349-111.858.423-80.158.961

42.069.612328.951.237370.883.749

1. 4. 2 INTERVENTI 26.640.928333.462.181333.462.181

RSCPCS

4.583.4411.461.5104.680.152

-4.583.441-391.652

-3.610.294

<<1.069.8581.069.858

1. 4. 6 INVESTIMENTI 8.799.5801.461.5101.461.510

RSCPCS

525.87512.670.68712.670.687

433.96013.651.42013.979.797

-206.640-533.013-634.070

227.32013.118.40713.345.727

1.5 Integrazione europea (4.7)

RSCPCS

422.9654.431.3954.759.772

-195.645505.354404.297

227.3204.936.7495.164.069

1. 5. 1 FUNZIONAMENTO 383.0224.423.3954.423.395

RSCPCS

<<9.209.0259.209.025

<<-1.036.733-1.036.733

<<8.172.2928.172.292

1. 5. 2 INTERVENTI 132.0008.236.2928.236.292

RSCPCS

10.99511.00011.000

-10.995-1.634-1.634

<<9.3669.366

1. 5. 6 INVESTIMENTI 10.85311.00011.000

RSCPCS

67.50094.560.20194.560.201

7.737.82097.941.20197.954.910

-7.737.601-9.816.036-9.829.745

21988.125.16588.125.165

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8)

RSCPCS

431.01511.664.50711.669.397

-430.796-435.399-440.289

21911.229.10811.229.108

1. 6. 1 FUNZIONAMENTO <<11.614.50711.614.507

RSCPCS

7.290.58286.246.69486.255.513

-7.290.582-9.376.180-9.384.999

<<76.870.51476.870.514

1. 6. 2 INTERVENTI 67.50082.915.69482.915.694

RSCPCS

16.22330.00030.000

-16.223-4.457-4.457

<<25.54325.543

1. 6. 6 INVESTIMENTI <<30.00030.000

2564/060/

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Variazioni chesi propongono

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RSCPCS

15.946.708212.431.534212.431.534

14.565.416220.746.555220.923.459

-14.514.727-7.757.492-7.909.330

50.689212.989.063213.014.129

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica edell'immagine del Paese all'estero (4.9)

RSCPCS

3.900.79295.715.74095.876.282

-3.850.103-1.602.525-1.738.001

50.68994.113.21594.138.281

1. 7. 1 FUNZIONAMENTO 4.341.61494.483.64094.483.640

RSCPCS

10.622.484124.529.235124.529.235

-10.622.484-5.932.352-5.932.352

<<118.596.883118.596.883

1. 7. 2 INTERVENTI 10.942.343117.446.314117.446.314

RSCPCS

42.140501.580517.942

-42.140-222.615-238.977

<<278.965278.965

1. 7. 6 INVESTIMENTI 662.751501.580501.580

RSCPCS

54.656.420303.145.731321.369.341

-52.811.064-23.858.435-42.082.045

1.845.356279.287.296279.287.296

17.522.452293.373.898293.464.249

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RSCPCS

249.88812.395.97912.395.979

357.71512.410.97912.594.937

-184.199314.426130.468

173.51612.725.40512.725.405

2.1 Indirizzo politico (32.2)

RSCPCS

357.63012.373.97912.557.937

-184.114319.922135.964

173.51612.693.90112.693.901

2. 1. 1 FUNZIONAMENTO 249.88812.358.97912.358.979

RSCPCS

8537.00037.000

-85-5.496-5.496

<<31.50431.504

2. 1. 6 INVESTIMENTI <<37.00037.000

RSCPCS

17.272.564280.977.919281.068.270

54.298.705290.734.752308.774.404

-52.626.865-24.172.861-42.212.513

1.671.840266.561.891266.561.891

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

RSCPCS

28.429.774282.556.941285.296.593

-26.757.934-21.918.980-24.658.632

1.671.840260.637.961260.637.961

2. 2. 1 FUNZIONAMENTO 2.008.160274.000.108274.090.459

RSCPCS

25.868.9318.177.811

23.477.811

-25.868.931-2.253.881

-17.553.881

<<5.923.9305.923.930

2. 2. 6 INVESTIMENTI 15.264.4046.977.8116.977.811

RSCPCS

8.970.22355.049.28755.049.287

-8.970.223-4.106.471-4.106.471

<<50.942.81650.942.816

<<44.678.09844.678.098

3 Fondi da ripartire (33)

3564/060/

Page 157: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni chesi propongono

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RSCPCS

<<44.678.09844.678.098

8.970.22355.049.28755.049.287

-8.970.223-4.106.471-4.106.471

<<50.942.81650.942.816

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

RSCPCS

<<2.108.5042.108.504

<<<<<<

<<2.108.5042.108.504

3. 1. 1 FUNZIONAMENTO <<2.108.5042.108.504

RSCPCS

8.970.22352.940.78352.940.783

-8.970.223-4.106.471-4.106.471

<<48.834.31248.834.312

3. 1. 3 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE <<42.569.59442.569.594

RSCPCS

412.095.5682.455.124.6852.490.114.610

-367.739.402-232.452.734-225.257.761

44.356.1662.222.671.9512.264.856.849

334.055.3412.238.216.5562.238.306.907

TOTALE

4564/060/

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MISSIONI

1-GABINETTO EUFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE

ALL'OPERA DELMINISTRO

2-SEGRETARIOGENERALE ESEGRETERIAGENERALE

4-ISPETTORATOGENERALE DEL

MINISTERO E DEGLIUFFICI ALL'ESTERO

3-CERIMONIALEDIPLOMATICO

DELLA REPUBBLICA

5-DIREZIONEGENERALE PER IL

PERSONALE

6-DIREZIONEGENERALE PER GLI

AFFARIAMMINISTRATIVI, DI

BILANCIO E ILPATRIMONIO

7-SERVIZIO STAMPAE INFORMAZIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TOTALI 8-SERVIZIO PERL'INFORMATICA, LECOMUNICAZIONI E

LA CIFRA

9-DIREZIONEGENERALE PER LA

COOPERAZIONEALLO SVILUPPO

PROGRAMMI

(migliaia di euro)

1 L'Italia in Europa e nelmondo (4)

1.892.442 << 16.741 5.183 << 865 473.145 20.306 << 713.745

1.1 Rappresentanza delloStato nelle relazioniinternazionali (4.1)

5.183 << << 5.183 << << << << << <<

1.2 Cooperazione allosviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

675.569 << << << << << << << << 675.569

1.3 Cooperazioneeconomica, finanziaria etecnologica (4.4)

69.062 << << << << << << << << 1.049

1.4 Cooperazione politica,promozione della pace esicurezza internazionale(4.6)

828.395 << 16.741 << << << 473.145 << << 37.127

1.5 Integrazione europea(4.7)

13.118 << << << << << << << << <<

1.6 Italiani nel mondo epolitiche migratorie esociali (4.8)

88.125 << << << << 865 << << << <<

1.7 Informazione,promozione culturale,scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

212.989 << << << << << << 20.306 << <<

2 Servizi istituzionali egenerali delleamministrazioni pubbliche(32)

279.287 12.725 << << 2.631 34.467 191.258 1.086 34.959 <<

2.1 Indirizzo politico (32.2) 12.725 12.725 << << << << << << << <<

2.2 Servizi e affari generaliper le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

266.562 << << << 2.631 34.467 191.258 1.086 34.959 <<

3 Fondi da ripartire (33) 50.943 << << << << << 50.943 << << <<

3.1 Fondi da assegnare(33.1)

50.943 << << << << << 50.943 << << <<

060 1/562/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI COMPETENZA

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MISSIONI

1-GABINETTO EUFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE

ALL'OPERA DELMINISTRO

2-SEGRETARIOGENERALE ESEGRETERIAGENERALE

4-ISPETTORATOGENERALE DEL

MINISTERO E DEGLIUFFICI ALL'ESTERO

3-CERIMONIALEDIPLOMATICO

DELLA REPUBBLICA

5-DIREZIONEGENERALE PER IL

PERSONALE

6-DIREZIONEGENERALE PER GLI

AFFARIAMMINISTRATIVI, DI

BILANCIO E ILPATRIMONIO

7-SERVIZIO STAMPAE INFORMAZIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TOTALI 8-SERVIZIO PERL'INFORMATICA, LECOMUNICAZIONI E

LA CIFRA

9-DIREZIONEGENERALE PER LA

COOPERAZIONEALLO SVILUPPO

PROGRAMMI

(migliaia di euro)

2.222.672 12.725 16.741 5.183 2.631 35.332 715.345 21.392 713.74534.959IN COMPLESSO

060 2/562/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI COMPETENZA

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MISSIONI

11-DIREZIONEGENERALE PER GLI

ITALIANIALL'ESTERO E LE

POLITICHEMIGRATORIE

12-DIREZIONEGENERALE PER GLI

AFFARI POLITICIMULTILATERALI ED I

DIRITTI UMANI

14-ISTITUTODIPLOMATICO

13-DIREZIONEGENERALE PER LA

COOPERAZIONEECONOMICA EFINANZIARIA

MULTILATERALE

15-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELL'EUROPA

16-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELLEAMERICHE

17-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELMEDITERRANEO E

DEL MEDIOORIENTE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

10-DIREZIONEGENERALE PER LAPROMOZIONE E LA

COOPERAZIONECULTURALE

18-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELL'AFRICASUB SAHARIANA

19-DIREZIONEGENERALE PER IPAESI DELL'ASIA,

DELL'OCEANIA, DELPACIFICO E

L'ANTARTIDEPROGRAMMI

(migliaia di euro)

1 L'Italia in Europa e nelmondo (4)

191.793 87.260 257.360 44.097 << 45.460 7.069 6.404 5.623 4.272

1.1 Rappresentanza delloStato nelle relazioniinternazionali (4.1)

<< << << << << << << << << <<

1.2 Cooperazione allosviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

<< << << << << << << << << <<

1.3 Cooperazioneeconomica, finanziaria etecnologica (4.4)

<< << << 44.097 << 12.884 3.769 1.251 2.705 3.307

1.4 Cooperazione politica,promozione della pace esicurezza internazionale(4.6)

<< << 257.360 << << 31.687 3.300 5.152 2.918 965

1.5 Integrazione europea(4.7)

<< << << << << << << << << <<

1.6 Italiani nel mondo epolitiche migratorie esociali (4.8)

<< 87.260 << << << << << << << <<

1.7 Informazione,promozione culturale,scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

191.793 << << << << 890 << << << <<

2 Servizi istituzionali egenerali delleamministrazioni pubbliche(32)

<< << << << 2.161 << << << << <<

2.1 Indirizzo politico (32.2) << << << << << << << << << <<

2.2 Servizi e affari generaliper le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

<< << << << 2.161 << << << << <<

3 Fondi da ripartire (33) << << << << << << << << << <<

3.1 Fondi da assegnare(33.1)

<< << << << << << << << << <<

060 3/562/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI COMPETENZA

Page 161: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

MISSIONI

11-DIREZIONEGENERALE PER GLI

ITALIANIALL'ESTERO E LE

POLITICHEMIGRATORIE

12-DIREZIONEGENERALE PER GLI

AFFARI POLITICIMULTILATERALI ED I

DIRITTI UMANI

14-ISTITUTODIPLOMATICO

13-DIREZIONEGENERALE PER LA

COOPERAZIONEECONOMICA EFINANZIARIA

MULTILATERALE

15-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELL'EUROPA

16-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELLEAMERICHE

17-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELMEDITERRANEO E

DEL MEDIOORIENTE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

10-DIREZIONEGENERALE PER LAPROMOZIONE E LA

COOPERAZIONECULTURALE

18-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELL'AFRICASUB SAHARIANA

19-DIREZIONEGENERALE PER IPAESI DELL'ASIA,

DELL'OCEANIA, DELPACIFICO E

L'ANTARTIDEPROGRAMMI

(migliaia di euro)

191.793 87.260 257.360 44.097 2.161 45.460 7.069 6.404 4.2725.623IN COMPLESSO

060 4/562/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI COMPETENZA

Page 162: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

MISSIONI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

20-DIREZIONEGENERALE PERL'INTEGRAZIONE

EUROPEAPROGRAMMI

(migliaia di euro)

1 L'Italia in Europa e nelmondo (4)

13.118

1.1 Rappresentanza delloStato nelle relazioniinternazionali (4.1)

<<

1.2 Cooperazione allosviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

<<

1.3 Cooperazioneeconomica, finanziaria etecnologica (4.4)

<<

1.4 Cooperazione politica,promozione della pace esicurezza internazionale(4.6)

<<

1.5 Integrazione europea(4.7)

13.118

1.6 Italiani nel mondo epolitiche migratorie esociali (4.8)

<<

1.7 Informazione,promozione culturale,scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

<<

2 Servizi istituzionali egenerali delleamministrazioni pubbliche(32)

<<

2.1 Indirizzo politico (32.2) <<

2.2 Servizi e affari generaliper le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

<<

3 Fondi da ripartire (33) <<

3.1 Fondi da assegnare(33.1)

<<

060 5/562/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI COMPETENZA

Page 163: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

MISSIONI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

20-DIREZIONEGENERALE PERL'INTEGRAZIONE

EUROPEAPROGRAMMI

(migliaia di euro)

13.118IN COMPLESSO

060 6/562/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI COMPETENZA

Page 164: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

MISSIONI

1-GABINETTO EUFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE

ALL'OPERA DELMINISTRO

2-SEGRETARIOGENERALE ESEGRETERIAGENERALE

4-ISPETTORATOGENERALE DEL

MINISTERO E DEGLIUFFICI ALL'ESTERO

3-CERIMONIALEDIPLOMATICO

DELLA REPUBBLICA

5-DIREZIONEGENERALE PER IL

PERSONALE

6-DIREZIONEGENERALE PER GLI

AFFARIAMMINISTRATIVI, DI

BILANCIO E ILPATRIMONIO

7-SERVIZIO STAMPAE INFORMAZIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TOTALI 8-SERVIZIO PERL'INFORMATICA, LECOMUNICAZIONI E

LA CIFRA

9-DIREZIONEGENERALE PER LA

COOPERAZIONEALLO SVILUPPO

PROGRAMMI

(migliaia di euro)

1 L'Italia in Europa e nelmondo (4)

1.934.627 << 16.741 5.183 << 865 473.145 20.306 << 713.745

1.1 Rappresentanza delloStato nelle relazioniinternazionali (4.1)

5.183 << << 5.183 << << << << << <<

1.2 Cooperazione allosviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

675.569 << << << << << << << << 675.569

1.3 Cooperazioneeconomica, finanziaria etecnologica (4.4)

69.062 << << << << << << << << 1.049

1.4 Cooperazione politica,promozione della pace esicurezza internazionale(4.6)

870.328 << 16.741 << << << 473.145 << << 37.127

1.5 Integrazione europea(4.7)

13.346 << << << << << << << << <<

1.6 Italiani nel mondo epolitiche migratorie esociali (4.8)

88.125 << << << << 865 << << << <<

1.7 Informazione,promozione culturale,scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

213.014 << << << << << << 20.306 << <<

2 Servizi istituzionali egenerali delleamministrazioni pubbliche(32)

279.287 12.725 << << 2.631 34.467 191.258 1.086 34.959 <<

2.1 Indirizzo politico (32.2) 12.725 12.725 << << << << << << << <<

2.2 Servizi e affari generaliper le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

266.562 << << << 2.631 34.467 191.258 1.086 34.959 <<

3 Fondi da ripartire (33) 50.943 << << << << << 50.943 << << <<

3.1 Fondi da assegnare(33.1)

50.943 << << << << << 50.943 << << <<

060 1/563/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI CASSA

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MISSIONI

1-GABINETTO EUFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE

ALL'OPERA DELMINISTRO

2-SEGRETARIOGENERALE ESEGRETERIAGENERALE

4-ISPETTORATOGENERALE DEL

MINISTERO E DEGLIUFFICI ALL'ESTERO

3-CERIMONIALEDIPLOMATICO

DELLA REPUBBLICA

5-DIREZIONEGENERALE PER IL

PERSONALE

6-DIREZIONEGENERALE PER GLI

AFFARIAMMINISTRATIVI, DI

BILANCIO E ILPATRIMONIO

7-SERVIZIO STAMPAE INFORMAZIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TOTALI 8-SERVIZIO PERL'INFORMATICA, LECOMUNICAZIONI E

LA CIFRA

9-DIREZIONEGENERALE PER LA

COOPERAZIONEALLO SVILUPPO

PROGRAMMI

(migliaia di euro)

2.264.857 12.725 16.741 5.183 2.631 35.332 715.345 21.392 713.74534.959IN COMPLESSO

060 2/563/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI CASSA

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MISSIONI

11-DIREZIONEGENERALE PER GLI

ITALIANIALL'ESTERO E LE

POLITICHEMIGRATORIE

12-DIREZIONEGENERALE PER GLI

AFFARI POLITICIMULTILATERALI ED I

DIRITTI UMANI

14-ISTITUTODIPLOMATICO

13-DIREZIONEGENERALE PER LA

COOPERAZIONEECONOMICA EFINANZIARIA

MULTILATERALE

15-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELL'EUROPA

16-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELLEAMERICHE

17-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELMEDITERRANEO E

DEL MEDIOORIENTE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

10-DIREZIONEGENERALE PER LAPROMOZIONE E LA

COOPERAZIONECULTURALE

18-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELL'AFRICASUB SAHARIANA

19-DIREZIONEGENERALE PER IPAESI DELL'ASIA,

DELL'OCEANIA, DELPACIFICO E

L'ANTARTIDEPROGRAMMI

(migliaia di euro)

1 L'Italia in Europa e nelmondo (4)

191.818 87.260 257.360 44.097 << 45.460 7.069 48.336 5.623 4.272

1.1 Rappresentanza delloStato nelle relazioniinternazionali (4.1)

<< << << << << << << << << <<

1.2 Cooperazione allosviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

<< << << << << << << << << <<

1.3 Cooperazioneeconomica, finanziaria etecnologica (4.4)

<< << << 44.097 << 12.884 3.769 1.251 2.705 3.307

1.4 Cooperazione politica,promozione della pace esicurezza internazionale(4.6)

<< << 257.360 << << 31.687 3.300 47.085 2.918 965

1.5 Integrazione europea(4.7)

<< << << << << << << << << <<

1.6 Italiani nel mondo epolitiche migratorie esociali (4.8)

<< 87.260 << << << << << << << <<

1.7 Informazione,promozione culturale,scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

191.818 << << << << 890 << << << <<

2 Servizi istituzionali egenerali delleamministrazioni pubbliche(32)

<< << << << 2.161 << << << << <<

2.1 Indirizzo politico (32.2) << << << << << << << << << <<

2.2 Servizi e affari generaliper le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

<< << << << 2.161 << << << << <<

3 Fondi da ripartire (33) << << << << << << << << << <<

3.1 Fondi da assegnare(33.1)

<< << << << << << << << << <<

060 3/563/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI CASSA

Page 167: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

MISSIONI

11-DIREZIONEGENERALE PER GLI

ITALIANIALL'ESTERO E LE

POLITICHEMIGRATORIE

12-DIREZIONEGENERALE PER GLI

AFFARI POLITICIMULTILATERALI ED I

DIRITTI UMANI

14-ISTITUTODIPLOMATICO

13-DIREZIONEGENERALE PER LA

COOPERAZIONEECONOMICA EFINANZIARIA

MULTILATERALE

15-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELL'EUROPA

16-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELLEAMERICHE

17-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELMEDITERRANEO E

DEL MEDIOORIENTE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

10-DIREZIONEGENERALE PER LAPROMOZIONE E LA

COOPERAZIONECULTURALE

18-DIREZIONEGENERALE PER I

PAESI DELL'AFRICASUB SAHARIANA

19-DIREZIONEGENERALE PER IPAESI DELL'ASIA,

DELL'OCEANIA, DELPACIFICO E

L'ANTARTIDEPROGRAMMI

(migliaia di euro)

191.818 87.260 257.360 44.097 2.161 45.460 7.069 48.336 4.2725.623IN COMPLESSO

060 4/563/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI CASSA

Page 168: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

MISSIONI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

20-DIREZIONEGENERALE PERL'INTEGRAZIONE

EUROPEAPROGRAMMI

(migliaia di euro)

1 L'Italia in Europa e nelmondo (4)

13.346

1.1 Rappresentanza delloStato nelle relazioniinternazionali (4.1)

<<

1.2 Cooperazione allosviluppo e gestione sfideglobali (4.2)

<<

1.3 Cooperazioneeconomica, finanziaria etecnologica (4.4)

<<

1.4 Cooperazione politica,promozione della pace esicurezza internazionale(4.6)

<<

1.5 Integrazione europea(4.7)

13.346

1.6 Italiani nel mondo epolitiche migratorie esociali (4.8)

<<

1.7 Informazione,promozione culturale,scientifica e dell'immaginedel Paese all'estero (4.9)

<<

2 Servizi istituzionali egenerali delleamministrazioni pubbliche(32)

<<

2.1 Indirizzo politico (32.2) <<

2.2 Servizi e affari generaliper le Amministrazioni dicompetenza (32.3)

<<

3 Fondi da ripartire (33) <<

3.1 Fondi da assegnare(33.1)

<<

060 5/563/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI CASSA

Page 169: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

MISSIONI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

20-DIREZIONEGENERALE PERL'INTEGRAZIONE

EUROPEAPROGRAMMI

(migliaia di euro)

13.346IN COMPLESSO

060 6/563/RIEPILOGO MISSIONE/PROGRAMMA/CDR DI CASSA

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Riepilogo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Variazioni che sipropongono

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

Spese correnti 310.338.458 380.138.037 -335.781.871 44.356.1662.229.150.595 2.444.858.724 -229.565.776 2.215.292.9482.229.240.946 2.461.313.645 -203.835.799 2.257.477.846

RSCPCS

FUNZIONAMENTO 20.410.656 68.294.685 -66.158.850 2.135.835982.162.794 999.827.150 -29.099.166 970.727.984982.253.145 1.004.490.202 -33.509.832 970.980.370

RSCPCS

INTERVENTI 289.927.802 302.873.129 -260.652.798 42.220.3311.204.418.207 1.392.090.791 -196.360.139 1.195.730.6521.204.418.207 1.403.882.660 -166.219.496 1.237.663.164

RSCPCS

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 8.970.223 -8.970.223 <<42.569.594 52.940.783 -4.106.471 48.834.31242.569.594 52.940.783 -4.106.471 48.834.312

RSCPCS

Spese in conto capitale 29.160.286 31.957.531 -31.957.531 <<9.065.961 10.265.961 -2.886.958 7.379.0039.065.961 28.800.965 -21.421.962 7.379.003

RSCPCS

INVESTIMENTI 29.160.286 31.957.531 -31.957.531 <<9.065.961 10.265.961 -2.886.958 7.379.0039.065.961 28.800.965 -21.421.962 7.379.003

RSCPCS

TOTALE339.498.744 412.095.568 -367.739.402 44.356.166

2.238.216.556 2.455.124.685 -232.452.734 2.222.671.9512.238.306.907 2.490.114.610 -225.257.761 2.264.856.849

060/008/ 1

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Bilancio triennale per unità previsionali di base 2008-2010

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 1

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1)

FUNZIONAMENTO

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

CP 1.892.441.839 1.912.673.896 1.902.683.637

CP 5.182.745 5.294.748 5.406.750

CP 5.171.058 5.282.652 5.394.245

CP 5.171.058 5.282.652 5.394.245

1. 1. 1

INVESTIMENTI

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

CP 11.687 12.096 12.505

CP 11.687 12.096 12.505

1. 1. 6

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CP 675.569.053 682.621.456 682.880.860

CP 62.104.834 63.301.237 63.560.641

CP 62.104.834 63.301.237 63.560.641

1. 2. 1

INTERVENTI

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CP 613.464.219 619.320.219 619.320.219

CP 613.464.219 619.320.219 619.320.219

1. 2. 2

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 2

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

INVESTIMENTI

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CP << << <<

CP << << <<

1. 2. 6

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4)

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE

CP 69.061.984 70.922.543 57.657.102

CP 19.358.327 19.741.900 20.125.475

CP 6.862.818 7.003.810 7.144.802

1. 3. 1

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 3.022.515 3.081.481 3.140.445

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE CP 2.990.699 3.048.841 3.106.984

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE CP 476.136 485.784 495.433

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA CP 2.702.420 2.754.406 2.806.394

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE CP 3.303.739 3.367.578 3.431.417

INTERVENTI

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CP 49.675.507 51.151.507 37.501.507

CP 1.048.960 1.048.960 1.048.960

1. 3. 2

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 3

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE CP 37.221.004 38.639.004 31.189.004

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 9.856.173 9.914.173 3.714.173

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE CP 774.685 774.685 774.685

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE CP 774.685 774.685 774.685

INVESTIMENTI

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE

CP 28.150 29.136 30.120

CP 12.772 13.219 13.666

1. 3. 6

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 5.245 5.429 5.612

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE CP 3.534 3.658 3.781

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE CP 383 396 410

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA CP 2.682 2.776 2.870

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE CP 3.534 3.658 3.781

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 4

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

FUNZIONAMENTO

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE

CP 828.395.422 836.698.086 846.290.308

CP 498.374.327 507.856.829 517.383.111

CP 10.770.975 11.013.377 11.255.777

1. 4. 1

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO CP 472.119.054 481.059.722 490.000.390

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI CP 6.351.698 6.472.367 6.636.812

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 1.649.767 1.681.706 1.713.646

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE CP 632.552 645.061 657.570

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE CP 4.586.477 4.677.186 4.767.897

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA CP 1.587.135 1.617.665 1.648.199

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE CP 676.669 689.745 702.820

INTERVENTI

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE

CP 328.951.237 328.795.864 328.860.269

CP 5.949.000 6.064.000 6.064.000

1. 4. 2

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 5

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CP 37.127.136 37.127.136 37.127.136

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI CP 250.995.954 250.742.954 250.742.954

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 30.034.091 30.034.091 30.034.091

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE CP 2.666.439 2.648.034 2.712.439

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE CP 561.973 561.973 561.973

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA CP 1.329.426 1.329.426 1.329.426

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE CP 287.218 288.250 288.250

INVESTIMENTI

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE

CP 1.069.858 45.393 46.928

CP 21.286 22.031 22.776

1. 4. 6

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO CP 1.026.000 << <<

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI CP 12.772 13.219 13.666

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 6

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 2.903 3.005 3.106

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE CP 724 749 775

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE CP 3.874 4.010 4.145

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA CP 1.575 1.630 1.685

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE CP 724 749 775

1.5 Integrazione europea (4.7)

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA

CP 13.118.407 13.306.219 13.402.030

CP 4.936.749 5.032.233 5.127.716

CP 4.936.749 5.032.233 5.127.716

1. 5. 1

INTERVENTI

DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA

CP 8.172.292 8.264.292 8.264.292

CP 8.172.292 8.264.292 8.264.292

1. 5. 2

INVESTIMENTI

DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA

CP 9.366 9.694 10.022

CP 9.366 9.694 10.022

1. 5. 6

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 7

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8)

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

CP 88.125.165 88.420.977 79.406.508

CP 11.229.108 11.480.258 11.764.480

CP 864.733 890.675 916.617

1. 6. 1

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE CP 10.364.375 10.589.583 10.847.863

INTERVENTI

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

CP 76.870.514 76.914.282 67.614.697

CP 76.870.514 76.914.282 67.614.697

1. 6. 2

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP << << <<

INVESTIMENTI

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

CP 25.543 26.437 27.331

CP 25.543 26.437 27.331

1. 6. 6

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero (4.9)

FUNZIONAMENTO

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE

CP 212.989.063 215.409.867 217.640.079

CP 94.113.215 95.932.369 97.580.925

CP 1.944.327 1.983.117 2.021.907

1. 7. 1

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 8

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE CP 91.467.236 93.233.912 94.829.989

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 701.652 715.340 729.029

INTERVENTI

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE

CP 118.596.883 119.188.769 119.760.662

CP 18.360.000 18.910.800 19.461.600

1. 7. 2

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE CP 100.050.046 100.091.132 100.112.225

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 186.837 186.837 186.837

INVESTIMENTI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

CP 278.965 288.729 298.492

CP << << <<

1. 7. 6

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE CP 2.020 2.091 2.161

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE CP 275.727 285.377 295.028

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA CP 1.218 1.261 1.303

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 9

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

FUNZIONAMENTO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

CP 279.287.296 285.687.290 292.087.906

CP 12.725.405 12.971.234 13.217.061

CP 12.693.901 12.938.627 13.183.352

CP 12.693.901 12.938.627 13.183.352

2. 1. 1

INVESTIMENTI

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

CP 31.504 32.607 33.709

CP 31.504 32.607 33.709

2. 1. 6

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

FUNZIONAMENTO

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

CP 266.561.891 272.716.056 278.870.845

CP 260.637.961 266.584.788 272.532.240

CP 2.622.247 2.676.248 2.730.246

2. 2. 1

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CP 34.433.842 35.080.791 35.727.740

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO CP 191.219.942 195.578.241 199.937.168

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE CP 1.082.203 1.104.712 1.127.221

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 10

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA CP 29.120.815 29.934.144 30.747.474

ISTITUTO DIPLOMATICO CP 2.158.912 2.210.652 2.262.391

INVESTIMENTI

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

CP 5.923.930 6.131.268 6.338.605

CP 8.348 8.640 8.932

2. 2. 6

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CP 33.390 34.559 35.727

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO CP 37.564 38.879 40.193

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE CP 3.408 3.527 3.647

SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA CP 5.838.666 6.043.020 6.247.373

ISTITUTO DIPLOMATICO CP 2.554 2.643 2.733

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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

U.P.B

060/ 580/ 11

2008 2009 2010ProgrammaMacroaggregato

Centro di Responsabilità

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

CP 50.942.816 52.324.924 53.712.894

CP 50.942.816 52.324.924 53.712.894

CP 2.108.504 2.171.759 2.235.014

CP 2.108.504 2.171.759 2.235.014

3. 1. 1

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

CP 48.834.312 50.153.165 51.477.880

CP 48.834.312 50.153.165 51.477.880

3. 1. 3

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BILANCIO 2008 PER UPBSCHEDE DI ANALISI

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PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1)

Descrizione delle attività- Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficialied alta rappresentanza

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 3.958.031

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<1.213.027

UPB 1. 1. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 5.171.058

5.171.058<<

CS 5.171.058 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<11.687

UPB 1. 1. 6 INVESTIMENTI CP 11.687 CS 11.687 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

1507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

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PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)

Descrizione delle attività- Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali; Gestioneprogrammi di cooperazione allo sviluppo; Programmi di formazione peri PVS; Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo; Rapporti dicooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 13.652.834

Spese predeterminate per legge CP 48.452.000

di cui vincolate(*): <<<<

UPB 1. 2. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 62.104.834

30.573.83431.531.000

CS 62.104.834 RS 4.915

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:48.452.000L n. 49/ 1987 art. 37, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP 611.450.037

di cui vincolate(*): <<2.014.182

UPB 1. 2. 2 INTERVENTI CP 613.464.219 CS 613.464.219 RS 17.896

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:2.687.000L n. 1612/ 1962 art. 12, comma 1, punto 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.131.655L n. 932/ 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.701.000L n. 972/ 1984 art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287.585.000L n. 49/ 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306.187.000L n. 49/ 1987 art. 37, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.469L n. 17/ 1997 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.032.913L n. 406/ 2000 art. 2, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.207.000L n. 58/ 2001 art. 4, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

532.000LF n. 350/ 2003 art. 4, comma 246, punto A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.350.000LF n. 311/ 2004 art. 1, comma 566, punto 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413.000LF n. 311/ 2004 art. 1, comma 566, punto 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 1359, punto 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 1359, punto 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

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PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<<<

UPB 1. 2. 6 INVESTIMENTI CP << CS << RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

3507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

Page 187: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4)

Descrizione delle attività- Iniziative a sostegno delle imprese italiane all"estero; Cooperazioneinternazionale nel settore scientifico e tecnologico; Rapporti ed accordia carattere economico e finanziario in ambito internazionale; Questionicommerciali internazionali

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 17.971.617

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): 150.2931.386.710

UPB 1. 3. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 19.358.327

19.358.32731.531.000

CS 19.358.327 RS 6.359

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 32.123.996

Spese predeterminate per legge CP 16.230.590

di cui vincolate(*): <<1.320.921

UPB 1. 3. 2 INTERVENTI CP 49.675.507 CS 49.675.507 RS 132.823

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:960.000L n. 883/ 1977 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268.000L n. 140/ 1980 art. 2, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.687.000L n. 960/ 1982 art. 5, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65.590L n. 118/ 2001 art. 2, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.800.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.250.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.550.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 1322, punto A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.650.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 1322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<28.150

UPB 1. 3. 6 INVESTIMENTI CP 28.150 CS 28.150 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

4507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

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PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

Descrizione delle attività- Rapporti politici in ambito internazionale; Controllo degli armamenti;Sicurezza e lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata;Coordinamento gestione delle crisi internazionali; Cooperazionegiudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale; Questioni inmateria di diritti umani

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 155.670.561

Spese predeterminate per legge CP 50.560

di cui vincolate(*): 3.898.516342.653.206

UPB 1. 4. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 498.374.327

494.297.1044.077.223

CS 498.374.327 RS 977

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:50.560L n. 80/ 1999 art. 2, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 245.665.840

Spese predeterminate per legge CP 80.896.935

di cui vincolate(*): 125.4962.388.462

UPB 1. 4. 2 INTERVENTI CP 328.951.237 CS 370.883.749 RS 42.069.612

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:18.152.602L n. 546/ 1947 art. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.831.066L n. 433/ 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.399.000L n. 794/ 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.200.000L n. 289/ 1980 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.111.484L n. 114/ 1994 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.949.000L n. 549/ 1995 art. 1, comma 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353.050L n. 170/ 1997 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206.583L n. 286/ 1997 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774.685L n. 232/ 1999 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.186.470L n. 142/ 2003 art. 2, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.088.000LF n. 350/ 2003 art. 4, comma 246, punto B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.734.000LF n. 350/ 2003 art. 4, comma 246, punto M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

749.000LF n. 350/ 2003 art. 4, comma 246, punto Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.222.000LF n. 311/ 2004 art. 1, comma 566, punto 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499.000LF n. 311/ 2004 art. 1, comma 566, punto 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.240.995L n. 213/ 2005 art. 2, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000DL n. 4/ 2006 art. 27, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

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PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP 1.026.000

di cui vincolate(*): <<43.858

UPB 1. 4. 6 INVESTIMENTI CP 1.069.858 CS 1.069.858 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:1.026.000L n. 182/ 2002 art. 1, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

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PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.5 Integrazione europea (4.7)

Descrizione delle attività- Trattazione delle questioni di giustizia ed affari interni dell"Unioneeuropea; Trattazione relative alle politiche interne dell"U.E.; Trattazionedelle questioni relative alle relazioni esterne dell"U.E.

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 4.783.594

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<153.155

UPB 1. 5. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 4.936.749

4.936.7494.077.223

CS 5.164.069 RS 227.320

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 599.607

Spese predeterminate per legge CP 5.572.685

di cui vincolate(*): <<2.000.000

UPB 1. 5. 2 INTERVENTI CP 8.172.292 CS 8.172.292 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:4.798.000L n. 299/ 1998 art. 1, comma 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

774.685L n. 178/ 2000 art. 1, comma 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<9.366

UPB 1. 5. 6 INVESTIMENTI CP 9.366 CS 9.366 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

7507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

Page 191: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8)

Descrizione delle attività- Gestione flussi migratori; Affari consolari; Gestione amministrativa;Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo; Promozione diiniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all"estero

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 7.122.274

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<4.106.834

UPB 1. 6. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 11.229.108

10.064.3751.164.733

CS 11.229.108 RS 219

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 1.254.990

Spese predeterminate per legge CP 43.106.332

di cui vincolate(*): 721.23232.509.192

UPB 1. 6. 2 INTERVENTI CP 76.870.514 CS 76.870.514 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:11.161.667L n. 1622/ 1947 art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.303.000DPR n. 200/ 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.488.748L n. 441/ 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.126.922L n. 253/ 1985 art. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.274.995L n. 286/ 2003 art. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226.000L n. 286/ 2003 art. 6, comma 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .723.000LF n. 350/ 2003 art. 4, comma 246, punto J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.002.000LF n. 350/ 2003 art. 4, comma 246, punto K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.000.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800.000LF n. 296/ 2006 art. 1, comma 943, punto 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<25.543

UPB 1. 6. 6 INVESTIMENTI CP 25.543 CS 25.543 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

8507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

Page 192: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero (4.9)

Descrizione delle attività- Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia edall"estero; Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico;Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo;Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali; Rapporti culturali inambito internazionale; Servizi di informazione; Rapporti con igiornalisti; Istituzioni scolastiche all"estero

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 25.887.519

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): 1.993.65868.225.696

UPB 1. 7. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 94.113.215

88.918.1155.195.100

CS 94.138.281 RS 50.689

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 44.191.103

Spese predeterminate per legge CP 14.720.784

di cui vincolate(*): 18.362.58259.684.996

UPB 1. 7. 2 INTERVENTI CP 118.596.883 CS 118.596.883 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:3.486.084L n. 103/ 1986 art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.823L n. 530/ 1988 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.868.877L n. 288/ 2000 art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000LF n. 350/ 2003 art. 4, comma 246, punto C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.550.000L n. 17/ 2004 art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775.000L n. 17/ 2004 art. 3, comma 1, punto 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000.000LF n. 311/ 2004 art. 1, comma 566, punto 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<278.965

UPB 1. 7. 6 INVESTIMENTI CP 278.965 CS 278.965 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

9507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

Page 193: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività- Programmazione e coordinamento generale dell"attivitàdell"Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui hacompetenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all"opera delMinistro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti diindirizzo

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 12.096.901

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): 315.900597.000

UPB 2. 1. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 12.693.901

12.371.901322.000

CS 12.693.901 RS 173.516

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<31.504

UPB 2. 1. 6 INVESTIMENTI CP 31.504 CS 31.504 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

10507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

Page 194: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioniper garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affarigenerali, gestione della contabilità, attività di informazione e dicomunicazione,...)

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 174.528.352

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): 10.981.67986.109.609

UPB 2. 2. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 260.637.961

250.635.7156.130.886

CS 260.637.961 RS 1.671.840

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 693.600

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<5.230.330

UPB 2. 2. 6 INVESTIMENTI CP 5.923.930 CS 5.923.930 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

11507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

Page 195: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2008SCHEDA UNITA' PREVISIONALE DI BASE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE

PROGRAMMA

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi eFondi da ripartire nell"ambito dell"Amministrazione

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP <<

Spese predeterminate per legge CP <<

di cui vincolate(*): <<2.108.504

UPB 3. 1. 1 FUNZIONAMENTO

di cui: PersonaleBeni e servizi

CP 2.108.504

2.108.5046.130.886

CS 2.108.504 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Spese discrezionali CPOneri inderogabili CP 12.698.925

Spese predeterminate per legge CP 20.859

di cui vincolate(*): 36.114.52836.114.528

UPB 3. 1. 3 ONERI COMUNI DI PARTECORRENTE

CP 48.834.312 CS 48.834.312 RS <<

Dettaglio contabile dell'unità Previsionale di Base

Autorizzazioni in dettaglio:20.859LF n. 266/ 2005 art. 1, comma 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12507/060/

(*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

Page 196: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Rappresentanza dello Stato nellerelazioni internazionali (4.1)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731170DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/951171DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971172DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/481174DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 298 del 05/07/95LEGGE n. 232 del 01/07/97LEGGE n. 301 del 28/08/97LEGGE n. 10 del 19/01/98DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n.233 del 17/07/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677200

1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestionesfide globali (4.2)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/732001DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/952017DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/972018DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/732021LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 49 del 26/02/872150DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872152DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872153DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872160DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 49 del 26/02/872161LEGGE n. 49 del 26/02/872162LEGGE n. 49 del 26/02/872163LEGGE n. 49 del 26/02/872164DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872165LEGGE n. 49 del 26/02/872166LEGGE n. 49 del 26/02/872168DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872169DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872170DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 7 del 03/01/812180LEGGE n. 49 del 26/02/87DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE n. 49 del 26/02/872181DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872182DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872183DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872184DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 49 del 26/02/872195DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 1612 del 26/10/622201LEGGE n. 932 del 01/01/652202LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 972 del 13/12/842203LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 296 del 03/08/982205LEGGE n. 58 del 07/03/012210LEGGE n. 17 del 20/01/972301LEGGE n. 406 del 29/12/00

1.3 Cooperazione economica, finanziaria etecnologica (4.4)

LEGGE n. 101 del 06/04/042304DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/733601DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/953617DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/973618DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/483620DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 10 del 19/01/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 56 del 31/03/05LEGGE n. 282 del 16/12/05LEGGE n. 426 del 01/01/763748LEGGE n. 883 del 07/11/773749LEGGE n. 620 del 01/01/513750LEGGE n. 1015 del 01/01/56LEGGE n. 697 del 01/01/59LEGGE n. 232 del 01/01/62LEGGE n. 950 del 03/11/71LEGGE n. 1018 del 27/12/77LEGGE n. 477 del 26/07/78LEGGE n. 277 del 04/07/88LEGGE n. 25 del 07/01/92LEGGE n. 641 del 03/11/94LEGGE n. 51 del 15/02/95LEGGE n. 306 del 05/07/95LEGGE n. 360 del 09/10/97LEGGE n. 415 del 10/11/97LEGGE n. 120 del 16/04/98LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 118 del 22/03/013754LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/063757

NOMENCLATORE DEGLI ATTIALLEGATO N. 1

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DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734000DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954002DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974010DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484014DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 12 del 27/01/00LEGGE n. 106 del 07/04/00LEGGE n. 191 del 22/06/00LEGGE n. 350 del 15/11/00LEGGE n. 14 del 10/01/04LEGGE n. 201 del 19/07/04LEGGE n. 296 del 03/08/984037LEGGE n. 296 del 03/08/984038LEGGE n. 78 del 23/04/02LEGGE n. 119 del 28/03/914042LEGGE n. 140 del 31/03/804052LEGGE n. 960 del 22/12/824061DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/014062LEGGE n. 193 del 28/07/04LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 960 del 22/12/824063DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/014065LEGGE n. 193 del 28/07/04LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734108DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954110DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974115DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484119DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 8 del 10/01/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/674144DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734206DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954209DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974214DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484218DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 244 del 22/08/00LEGGE n. 154 del 11/07/02DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/014234LEGGE n. 154 del 11/07/02DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734308DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954310DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974315DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484319DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734408DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93

LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954410DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974415DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484419DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677157DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677160DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677161DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677164DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677166DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/678350

1.4 Cooperazione politica, promozione dellapace e sicurezza internazionale (4.6)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731121DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/951127DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971130DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671147DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671156LEGGE n. 549 del 28/12/951163DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 569 del 17/07/701501DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671503DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 266 del 28/07/99LEGGE n. 147 del 26/05/00DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 19/03/01DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 442 del 21/12/01LEGGE n. 109 del 23/04/03DECRETO LEGGE n. 136 del 28/05/04CV.C.M.IN LEGGE n.186 del 27/07/04DECRETO LEGGE n. 160 del 24/06/04CV.C.M.IN LEGGE n.207 del 30/07/04DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05LEGGE n. 56 del 31/03/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 546 del 01/01/472302LEGGE n. 289 del 23/05/80LEGGE n. 114 del 14/02/94LEGGE n. 170 del 04/06/97LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/733301DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/953317DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/973318

NOMENCLATORE DEGLI ATTIALLEGATO N. 1

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DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/483341DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 197 del 24/07/03LEGGE n. 80 del 19/03/993366DECRETO LEGGE n. 4 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 09/03/06

3381

REGIO DECRETO n. 504 del 01/01/003393LEGGE n. 320 del 01/01/57LEGGE n. 618 del 08/10/74LEGGE n. 131 del 24/04/75LEGGE n. 823 del 17/11/78LEGGE n. 343 del 18/07/84LEGGE n. 762 del 11/12/85LEGGE n. 567 del 21/09/94LEGGE n. 583 del 04/10/94LEGGE n. 689 del 02/12/94LEGGE n. 715 del 14/12/94LEGGE n. 496 del 18/11/95LEGGE n. 71 del 31/03/98LEGGE n. 197 del 24/07/03LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 232 del 12/07/993394LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 213 del 06/10/05LEGGE n. 144 del 31/03/803415LEGGE n. 180 del 06/02/92LEGGE n. 93 del 04/04/97LEGGE n. 197 del 24/07/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 74 del 20/04/05LEGGE n. 91 del 17/05/053421DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734003DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954004DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974005DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484007DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 12 del 27/01/00LEGGE n. 106 del 07/04/00LEGGE n. 191 del 22/06/00LEGGE n. 350 del 15/11/00LEGGE n. 14 del 10/01/04LEGGE n. 201 del 19/07/04LEGGE n. 433 del 01/01/494051LEGGE n. 286 del 28/08/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 142 del 18/06/03LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 180 del 06/02/924071DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734101DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954102DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974103DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484105DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 377 del 09/10/97

LEGGE n. 8 del 10/01/04LEGGE n. 794 del 04/10/664131LEGGE n. 20 del 02/02/014145LEGGE n. 180 del 06/02/924151DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734201DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954202DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974203DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484205DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 244 del 22/08/00LEGGE n. 154 del 11/07/02LEGGE n. 180 del 06/02/924241LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734301DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954302DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974303DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484305DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 1430 del 28/11/474342LEGGE n. 180 del 06/02/924351DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734401DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954402DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974403DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484405DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 17 del 02/01/894441LEGGE n. 54 del 15/02/95LEGGE n. 180 del 06/02/924454LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677175LEGGE n. 182 del 01/08/027247DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/678150DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/678650DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/678750DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/678850DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/678950DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/679050

1.5 Integrazione europea (4.7)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734501DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954502DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974503DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484505DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 144 del 17/05/994513

NOMENCLATORE DEGLI ATTIALLEGATO N. 1

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LEGGE n. 388 del 30/09/934531LEGGE n. 299 del 03/08/984534LEGGE n. 178 del 23/06/004535DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/674536DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/679150

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratoriee sociali (4.8)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671280DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/733001DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/953017DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/973018DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/733020DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/483031DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 153 del 03/03/71LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 470 del 27/10/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05LEGGE n. 277 del 15/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO LEGGE n. 272 del 30/12/05CV.C.M.IN LEGGE n.49 del 21/02/06DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n.233 del 17/07/06LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 271 del 24/06/743086DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/673095LEGGE n. 286 del 23/10/033103LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 253 del 27/05/853104DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 200 del 05/01/673105LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 286 del 23/10/033106LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 1622 del 01/01/473108LEGGE n. 441 del 01/01/68LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 200 del 05/01/673121LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/673122DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n.233 del 17/07/06LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 368 del 06/11/893131LEGGE n. 198 del 18/06/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/673152DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 200 del 05/01/673153

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 61 del 15/02/654064DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/678050

1.7 Informazione, promozione culturale,scientifica e dell'immagine del Paeseall'estero (4.9)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731631DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/481636DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 335 del 08/08/951637DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971638DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671674DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/732401DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/732410DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 335 del 08/08/952417DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/972418DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/672441DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/672471DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/67LEGGE n. 208 del 05/06/84LEGGE n. 129 del 23/04/98LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 482 del 15/12/98LEGGE n. 23 del 26/01/99LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 266 del 28/07/99LEGGE n. 515 del 21/12/99LEGGE n. 17 del 27/01/00LEGGE n. 108 del 18/04/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 15 del 02/02/01LEGGE n. 9 del 15/01/03LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 169 del 18/06/03LEGGE n. 312 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 136 del 20/06/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06

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LEGGE n. 76 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 131 del 06/03/06LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 19 del 19/02/07LEGGE n. 132 del 02/08/07DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/672491LEGGE n. 401 del 22/12/90LEGGE n. 138 del 06/03/96LEGGE n. 105 del 07/04/97LEGGE n. 145 del 26/05/97LEGGE n. 226 del 01/07/97LEGGE n. 300 del 28/08/97LEGGE n. 129 del 23/04/98LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 482 del 15/12/98LEGGE n. 23 del 26/01/99LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 515 del 21/12/99LEGGE n. 17 del 27/01/00LEGGE n. 108 del 18/04/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 15 del 02/02/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 312 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 275 del 09/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 76 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 131 del 06/03/06LEGGE n. 132 del 02/08/07LEGGE n. 1546 del 01/01/622502DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/672503LEGGE n. 22 del 01/01/70DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 27/02/982513LEGGE n. 335 del 08/08/952514REGIO DECRETO n. 740 del 01/01/402560DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 357 del 01/01/66DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 138 del 06/03/96LEGGE n. 105 del 07/04/97LEGGE n. 145 del 26/05/97

LEGGE n. 226 del 01/07/97LEGGE n. 300 del 28/08/97LEGGE n. 69 del 23/03/98LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 481 del 15/12/98LEGGE n. 23 del 26/01/99LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 97 del 26/03/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 204 del 07/06/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 515 del 21/12/99LEGGE n. 530 del 29/12/99LEGGE n. 11 del 27/01/00LEGGE n. 165 del 26/05/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 243 del 22/08/00LEGGE n. 322 del 10/10/00LEGGE n. 15 del 02/02/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 149 del 03/06/03LEGGE n. 169 del 18/06/03LEGGE n. 299 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 134 del 03/05/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 136 del 20/06/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 290 del 23/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 41 del 02/02/06LEGGE n. 74 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 117 del 06/03/06LEGGE n. 132 del 02/08/07DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/672561DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 288 del 01/01/552619DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 401 del 22/12/90LEGGE n. 329 del 05/10/91LEGGE n. 138 del 06/03/96LEGGE n. 105 del 07/04/97LEGGE n. 145 del 26/05/97LEGGE n. 222 del 01/07/97LEGGE n. 300 del 28/08/97LEGGE n. 49 del 02/03/98LEGGE n. 69 del 23/03/98LEGGE n. 129 del 23/04/98LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 296 del 03/08/98LEGGE n. 481 del 15/12/98LEGGE n. 23 del 26/01/99LEGGE n. 56 del 18/02/99

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LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 203 del 07/06/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 408 del 19/10/99LEGGE n. 515 del 21/12/99LEGGE n. 530 del 29/12/99LEGGE n. 11 del 27/01/00LEGGE n. 108 del 18/04/00LEGGE n. 165 del 26/05/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 243 del 22/08/00LEGGE n. 15 del 02/02/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 9 del 15/01/03LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 149 del 03/06/03LEGGE n. 169 del 18/06/03LEGGE n. 299 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 134 del 03/05/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 136 del 20/06/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 290 del 23/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 41 del 02/02/06LEGGE n. 74 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 117 del 06/03/06LEGGE n. 132 del 02/08/07LEGGE n. 103 del 15/03/862740LEGGE n. 288 del 09/10/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 296 del 03/08/982741LEGGE n. 146 del 21/07/05DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 1558 del 01/01/472752LEGGE n. 340 del 11/02/58LEGGE n. 723 del 11/06/60LEGGE n. 920 del 23/12/72LEGGE n. 127 del 10/03/82LEGGE n. 51 del 15/02/95LEGGE n. 163 del 04/06/97LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 31 del 10/02/05LEGGE n. 17 del 10/01/042754DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/672760LEGGE n. 69 del 23/03/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 481 del 15/12/98LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 203 del 07/06/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 408 del 19/10/99LEGGE n. 530 del 29/12/99

LEGGE n. 11 del 27/01/00LEGGE n. 165 del 26/05/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 243 del 22/08/00LEGGE n. 15 del 02/02/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 9 del 15/01/03LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 149 del 03/06/03LEGGE n. 299 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 134 del 03/05/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 136 del 20/06/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 290 del 23/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 74 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 117 del 06/03/06LEGGE n. 133 del 02/08/07REGIO DECRETO n. 740 del 01/01/402761DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/672768LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 482 del 15/12/98LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 9 del 15/01/03LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 153 del 03/06/03LEGGE n. 169 del 18/06/03LEGGE n. 312 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 76 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 131 del 06/03/06LEGGE n. 132 del 02/08/07DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/734001DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/954008DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/974011DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/484015DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 12 del 27/01/00LEGGE n. 106 del 07/04/00LEGGE n. 191 del 22/06/00LEGGE n. 350 del 15/11/00LEGGE n. 14 del 10/01/04LEGGE n. 201 del 19/07/04

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LEGGE n. 530 del 22/11/884041LEGGE n. 350 del 15/11/004043DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677152DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677158DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677950

2 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731001DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731012DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731041DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/951057DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971058DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671071DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671081DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677150

2.2 Servizi e affari generali per leAmministrazioni di competenza (32.3)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731201DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/951202DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971203DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/481205DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731241DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05LEGGE n. 335 del 08/08/951242DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971243DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05LEGGE n. 249 del 01/01/681244DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 351 del 17/10/91LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/241245DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 273 del 30/12/05CV.C.M.IN LEGGE n.51 del 23/02/06DECRETO LEGGE n. 253 del 28/08/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/571250DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 27/02/981271DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671273DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731301DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO LEGGE n. 115 del 30/06/05CV.C.M.IN LEGGE n.168 del 17/08/05LEGGE n. 335 del 08/08/951302DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971303DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/731343DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 724 del 23/12/941368REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/261391REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 164 del 12/03/96LEGGE n. 65 del 04/03/97LEGGE n. 302 del 28/08/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/931404LEGGE n. 706 del 24/12/751462DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671522REGIO DECRETO n. 740 del 01/01/401523DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 470 del 27/10/88LEGGE n. 196 del 06/02/92LEGGE n. 302 del 26/07/93LEGGE n. 388 del 30/09/93LEGGE n. 54 del 15/02/95LEGGE n. 40 del 06/03/98LEGGE n. 302 del 02/08/99LEGGE n. 147 del 26/05/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 109 del 23/04/03DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05LEGGE n. 56 del 31/03/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05

NOMENCLATORE DEGLI ATTIALLEGATO N. 1

/568/ 7060

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DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671611DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731632DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/951633DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971634DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/481641DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/731703DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/951704DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971705DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/481707DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671712LEGGE n. 470 del 27/10/88LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/671730LEGGE n. 470 del 27/10/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/733901DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/953917DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/973918DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/733922DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/483941DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 401 del 22/12/90DECRETO LEGISLATIVO n. 85 del 24/03/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/673961LEGGE n. 401 del 22/12/90DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677220DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677235DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677250DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677301DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677330LEGGE n. 470 del 27/10/88DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE1996 n.400 del 30/07/96DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n.80 del 14/05/05DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/677340DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/678550

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/031613DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/011621LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/021623LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/031624LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/051625

NOMENCLATORE DEGLI ATTIALLEGATO N. 1

/568/ 8060

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ALLEGATO N. 2

TITOLO I - SPESE CORRENTI

01.00.00 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

01.01.00 RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO

1001/01-1001/02-1001/03-1001/80-1012/01-1012/02-1012/03-1012/04-1041/01-1041/02-1041/03-1121/01-1121/02-1121/03-1170/01-1170/02-1170/03-1201/01-1201/02-1201/03-1241/01-1241/02-1241/03-1301/01-1301/02-1301/03-1501/01-1501/02-1501/03-1501/80-1631/01-1631/02-1631/03-1632/01-1632/02-1632/03-1703/01-1703/02-1703/03-2001/01-2001/02-2001/03-2150/01-2150/80-2401/01-2401/02-2401/03-2502/01-2502/02-2502/03-3001/01-3001/02-3001/03-3301/01-3301/02-3301/03-3601/01-3601/02-3601/03-3901/01-3901/02-3901/03-4000/01-4000/02-4000/03-4001/01-4001/02-4001/03-4003/01-4003/02-4003/03-4101/01-4101/02-4101/03-4108/01-4108/02-4108/03-4201/01-4201/02-4201/03-4206/01-4206/02-4206/03-4301/01-4301/02-4301/03-4308/01-4308/02-4308/03-4401/01-4401/02-4401/03-4408/01-4408/02-4408/03-4501/01-4501/02-4501/03

STIPENDI01.01.01

1012/05-1244/01-1244/02-1244/03-2152/01-2152/80-2410/01-2410/02-2410/03-2410/80-3020/04-3922/04

LAVORO STRAORDINARIO01.01.02

1244/04-1503/09-1621/01-2021/02-2021/03-2021/04-2410/04-3020/01-3020/02-3020/03-3922/01-3922/02-3922/03

FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE01.01.03

1503/01-1503/02-1503/03-1503/04-1503/05-1503/06-1503/07-1503/08-2503/01-2503/02-2503/03-2503/04-2503/05-2503/06-2503/07-2503/80

ALTRI COMPENSI AL PERSONALE01.01.05

01.02.00 RETRIBUZIONI IN NATURA

2021/01-2410/05-3922/05BUONI PASTO01.02.01

1244/05MENSE01.02.02

3961/01ALTRE01.02.04

01.03.00 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DILAVORO

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE

060/032/1

CODICE ECONOMICO

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ALLEGATO N. 2

1057/01-1057/02-1127/01-1127/02-1171/01-1171/02-1202/01-1202/02-1242/01-1242/02-1302/01-1302/02-1633/01-1633/02-1637/01-1637/02-1704/01-1704/02-2017/01-2017/02-2417/01-2417/02-2514/01-3017/01-3017/02-3317/01-3317/02-3617/01-3617/02-3917/01-3917/02-4002/01-4002/02-4004/01-4004/02-4008/01-4008/02-4102/01-4102/02-4110/01-4110/02-4202/01-4202/02-4209/01-4209/02-4302/01-4302/02-4310/01-4310/02-4402/01-4402/02-4410/01-4410/02-4502/01-4502/02

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.01

01.04.00 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DILAVORO

1244/06-1250/01-1250/80-1273/01-1343/01-1343/80-2441/01CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DILAVORO

01.04.01

1623/01-1641/06-3031/10CONSUMI INTERMEDI02.00.00

02.01.00 ACQUISTO DI BENI

1071/02-1147/03-1147/06-1174/07-1205/05-1245/05-1245/07-1391/05-1391/11-1391/12-1391/14-1636/05-1641/05-1707/06-2160/01-2160/02-2160/80-2166/01-2170/01-2170/80-2471/09-2560/01-3031/07-3341/05-3620/04-3941/04-4007/04-4014/04-4015/04-4105/04-4119/04-4205/05-4218/05-4305/04-4319/04-4405/04-4419/04-4505/04

BENI DI CONSUMO02.01.01

1147/02-1636/03-1641/02-1641/03-3941/07PUBBLICAZIONI PERIODICHE02.01.02

3031/09ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00

1391/06-1391/07-1391/10-1391/15-1391/16-1391/84-1522/01-1523/05-1523/11-1707/02-1707/03-1712/01-1712/02-1712/03-1712/04-1712/80-2162/01-2165/01-2561/01-2561/80

NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO02.02.01

1174/03-1391/08-1391/09-1391/13-1391/80-1523/06-1523/09-2164/01-2164/80-2560/05-2560/09

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI02.02.02

1071/01-1147/01-1174/06-1205/04-1245/06-1391/01-1636/04-1641/04-1707/05-2161/01-2471/01-2560/04-3031/06-3341/01-3620/03-3941/01-4007/03-4014/03-4015/03-4105/03-4119/03-4205/04-4218/04-4305/03-4319/03-4405/03-4419/03-4505/03

UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA02.02.03

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE

060/032/2

CODICE ECONOMICO

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ALLEGATO N. 2

1707/04SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI02.02.04

2471/02-3941/05CORSI DI FORMAZIONE02.02.05

1245/02-1280/02SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARIDALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

02.02.06

1174/02-1174/04-1280/01-1523/07-1613/01-1624/01-1674/01-2168/01-2168/02-2168/80-2471/03-2471/04-2471/05-2471/06-2471/07-2471/10-3106/01-3366/01-3620/05-3757/01-3757/02-3757/03-3941/06-4007/02-4007/05-4014/02-4014/05-4015/02-4015/05-4105/02-4119/02-4205/03-4218/03-4305/02-4319/02-4405/02-4419/02

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI EMOSTRE, PUBBLICITA'

02.02.07

2163/01-4513/01COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI02.02.08

1245/03-1245/04-1245/08-2471/08-3341/06COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI02.02.09

1174/08-2169/01-2169/02-2169/03-2169/80-3031/08STUDI, CONSULENZE, INDAGINI02.02.10

1174/01-1205/01-1205/02-1205/03-1205/80-1245/01-1391/02-1391/03-1391/04-1523/01-1523/02-1523/03-1523/04-1523/10-1523/80-1636/01-1641/01-1707/01-2153/01-2153/80-2560/02-2560/03-2560/06-2560/07-2560/08-2560/10-3031/02-3031/03-3031/04-3031/80-3341/02-3341/03-3341/04-3620/01-3620/02-3620/80-3941/02-3941/03-4007/01-4014/01-4015/01-4105/01-4119/01-4205/01-4205/02-4218/01-4218/02-4305/01-4319/01-4405/01-4419/01-4505/01

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI02.02.13

1081/01-1156/01-1156/02-1174/05-1523/08-1625/01-1730/01-1730/02-1730/80-2760/01-2760/80

ALTRI SERVIZI02.02.14

03.00.00 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

03.01.00 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE

060/032/3

CODICE ECONOMICO

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ALLEGATO N. 2

1058/01-1058/02-1130/01-1130/02-1172/01-1172/02-1203/01-1203/02-1243/01-1243/02-1303/01-1303/02-1634/01-1634/02-1638/01-1638/02-1705/01-1705/02-2018/01-2018/02-2418/01-2418/02-3018/01-3018/02-3318/01-3318/02-3618/01-3618/02-3918/01-3918/02-4005/01-4005/02-4010/01-4010/02-4011/01-4011/02-4103/01-4103/02-4115/01-4115/02-4203/01-4203/02-4214/01-4214/02-4303/01-4303/02-4315/01-4315/02-4403/01-4403/02-4415/01-4415/02-4503/01-4503/02

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.01

04.00.00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

04.01.00 AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2201/01-2740/01-2741/01-2741/02ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONEDELL'ATTIVITA' ECONOMICA

04.01.02

2761/01-3152/01-4131/01ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI ECULTURALI

04.01.03

05.00.00 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

05.01.00 PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO

1462/01PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE05.01.01

2491/01-2491/80-2619/01-2619/02-2619/04-2619/05-3121/01-3122/01-3122/80-4064/01

ALTRE PRESTAZIONI05.01.02

05.02.00 TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA

3153/01-3153/80ALTRE PRESTAZIONI05.02.02

05.03.00 ALTRI TRASFERIMENTI

1163/01-1163/80-2619/03-2619/06-2619/07-2619/08-2619/09-2619/10-2619/11-2619/80-3086/01-3131/01-3131/80-4038/01-4038/02-4042/01

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.03.02

07.00.00 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

07.01.00 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE

060/032/4

CODICE ECONOMICO

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ALLEGATO N. 2

4534/01-4535/01UNIONE EUROPEA07.01.01

2180/01-2180/02-2180/03-2180/04-2180/80-2181/01-2181/80-2181/82-2182/01-2182/02-2182/03-2182/04-2182/05-2182/80-2182/82-2183/01-2183/02-2183/03-2183/80-2183/82-2184/01-2184/80-2202/01-2203/01-2205/01-2205/02-2210/01-2301/01-2301/02-2302/01-2302/02-2302/03-2302/04-2304/01-2752/01-2752/02-2752/03-2752/04-2752/05-2752/06-2752/07-2752/08-2752/09-2754/01-2754/02-2768/01-3103/01-3103/02-3104/01-3105/01-3108/01-3108/02-3381/01-3393/01-3393/02-3393/03-3393/04-3393/05-3393/06-3393/07-3393/08-3393/09-3393/10-3393/11-3393/12-3393/13-3393/14-3393/16-3393/17-3394/01-3415/01-3415/02-3415/03-3415/04-3415/05-3415/06-3415/07-3415/08-3421/01-3748/01-3749/01-3750/01-3750/02-3750/03-3750/04-3750/05-3750/06-3750/07-3750/09-3750/10-3750/12-3750/13-3750/14-3750/16-3750/17-3750/18-3750/22-3754/01-4037/01-4041/01-4043/01-4051/01-4051/02-4051/80-4052/01-4061/01-4061/80-4062/01-4062/80-4062/82-4063/01-4065/01-4065/80-4071/01-4071/02-4144/01-4145/01-4151/01-4151/02-4234/01-4234/80-4241/01-4241/02-4241/03-4241/04-4342/01-4351/01-4351/02-4441/01-4441/02-4441/03-4454/01-4454/02-4454/03-4454/04-4531/01-4536/01

ALTRO07.01.02

09.00.00 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

09.01.00 INTERESSI PASSIVI

1368/01ALTRI INTERESSI09.01.04

10.00.00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

3095/01ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00

12.00.00 ALTRE USCITE CORRENTI

1271/01-1271/02-1404/01-2513/01-2513/02PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00

12.02.00 ALTRE USCITE CORRENTI

1611/01-1611/80-2195/01-2195/80ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE12.02.03

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE

060/032/5

CODICE ECONOMICO

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ALLEGATO N. 2

21.00.00 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

21.01.00 INVESTIMENTI FISSI LORDI

7150/01-7152/01-7157/01-7158/01-7160/01-7161/01-7164/01-7166/01-7175/01-7200/01-7220/01-7235/01-7250/01-7301/01-7340/01-7340/02-7950/01-7950/02-8050/01-8150/01-8350/01-8550/01-8650/01-8750/01-8850/01-8950/01-9050/01-9150/01

MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE21.01.02

7330/01-7330/02-7330/03SOFTWARE E HARDWARE21.01.06

25.00.00 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

25.01.00 ESTERO

7247/01ALTRO25.01.02

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE

060/032/6

CODICE ECONOMICO

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STANZIAMENTIDESTINATI ALLA

RICERCASCIENTIFICA ETECNOLOGICA

PREVISIONIRISULTANTI PER

L'ANNOFINANZIARIO

2008

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)22.548.57923.326.39422.548.57923.326.394

<< <<RSCPCS

1.7 Informazione, promozione culturale,scientifica e dell'immagine del Paeseall'estero (4.9)

22.548.57923.326.39422.548.57923.326.394

<< <<RSCPCS

22.548.57923.326.39422.548.57923.326.394

<< <<RSCPCS

1.7.2 INTERVENTI

22.548.57923.326.39422.548.57923.326.394

<< <<RSCPCS

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LACOOPERAZIONE CULTURALE

2619 SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLAPROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI 21.356.93321.956.858

21.356.93321.956.858

<< <<RSCPCS

2760 SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEIPROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALIRELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO ETECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIAE ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVASPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONEA RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONISCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE

1.191.6461.369.5361.191.6461.369.536

<< <<RSCPCS

060/566/1

ALLEGATO N. 5 - SOMME DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

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APPENDICE N. 1

allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2008

(art. 14 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612)

______

STATI DI PREVISIONE DELL’ENTRATA E DELLA SPESA

DELL’ISTITUTO AGRONOMICO PER L’OLTREMARE

per l’anno finanziario 2008 ______

NOTA PRELIMINARE

Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio dell’Istituto agronomico per

l’Oltremare di Firenze, per l’esercizio finanziario 2008 pareggiano la somma complessiva di euro

2.819.457.

ENTRATE: Anno 2007 Anno 2008

Assestato Variazioni Previsioni

Contributi …………………………. 2.746.328,00 67.964,00 2.814.292,00

Proventi ...…………………………. >> >> >>

Anticipazioni rimborsi ….…………. 5.165,00 >> 5.165,00

_____________________________________________________

Totale ….. 2.751.493,00 67.964,00 2.819.457,00

_____________________________________________________

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SPESE CORRENTI: Anno 2007 Anno 2008

Assestato Variazioni Previsioni

Funzionamento ……………………. 2.450.280,00 87.964,00 2.538.244,00

Interventi ………………..…………. 285.719,00 20.000,00 (--) 265.719,00

Oneri comuni ………………………. >> >> >>

_____________________________________________________

Totale spese correnti …………. 2.735.999,00 67.964,00 2.803.963,00

_____________________________________________________

SPESE IN CONTO CAPITALE: Anno 2007 Anno 2008

Assestato Variazioni Previsioni

Investimenti ………….….…………. 15.494,00 >> 15.494,00

_____________________________________________________

Totale generale … 2.751.493,00 67.964,00 2.819.457,00

_____________________________________________________

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ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettviamente ai residui (rs), alleprevisioni di competenza (cp) e alle previsioni di cassa (cs)

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Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/540/1

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

Titolo

N.B.: LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI IN RELAZIONE ALLA EVOLUZIONE DEL GETTITO

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) << 201.033 -201.033 << 2.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

1.1 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) << 201.033 -201.033 << 2.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

Entrate correnti << 201.033 -201.033 <<

RSCPCS

RSCPCS

1.1.12.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

RSCPCS

121 121 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

CSCPRS <<

2.722.0002.722.0002.722.000

<<

-35.000-35.000

<< << 2.687.0002.687.0002.722.000

123 123 SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO IN APPLICAZIONE DELBIENNIO ECONOMICO DEL CCNL

CSCPRS <<

<< << <<

201.033

115.033115.033

-201.033 << 115.033115.033<<

126 126 ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

CSCPRS <<

5.05924.32824.328

<<

-12.069-12.069

<< << 12.25912.2595.059

142 142 REINTEGRAZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE ECONOMO

CSCPRS <<

5.1655.1655.165

<<

<< << << <<

5.1655.1655.165

Note esplicative

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RIASSUNTO E RIEPILOGO

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Riassunto Categoria

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Variazioni che sipropongono

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

Entrate correnti << 201.033 -201.033 <<2.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

RSCPCS

CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI << << << << << << << << << << << <<

RSCPCS

CATEGORIA II - TRASFERIMENTI << 201.033 -201.033 <<2.727.059 2.746.328 67.964 2.814.2922.727.059 2.746.328 67.964 2.814.292

RSCPCS

CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE << << << <<5.165 5.165 << 5.1655.165 5.165 << 5.165

061/044/ 1

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Riepilogo

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Variazioni che sipropongono

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

Entrate correnti << 201.033 -201.033 <<2.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

RSCPCS

TOTALE << 201.033 -201.033 <<

2.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

061/004/ 1

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ALLEGATI SPECIFICI

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ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE1 -ENTRATE

LEGGE n. 1612 del 26/10/62101LEGGE n. 1612 del 26/10/62102LEGGE n. 1612 del 26/10/62121DISEGNO LEGGE FINANZIARIA n. 2512 del 30/09/03LEGGE n. 1612 del 26/10/62122DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 44 del 17/01/90123DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 44 del 17/01/90124DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93126LEGGE n. 1612 del 26/10/62141LEGGE n. 1612 del 26/10/62142LEGGE n. 1612 del 26/10/62143LEGGE n. 1612 del 26/10/62144LEGGE n. 1612 del 26/10/62145

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1/046/ 1061

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ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

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Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/1

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

1.1 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2) << 6.449.963 -6.449.963 << 2.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

RSCPCS

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) << 6.449.963 -6.449.963 << 2.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

RSCPCS

FUNZIONAMENTO << 1.011.153 -1.011.153 << 1.1.12.431.011 2.450.280 87.964 2.538.2442.431.011 2.450.280 87.964 2.538.244

RSCPCS

2.431.011 2.538.2442.538.244

<< -1.011.15387.96487.964

1.011.1532.450.2802.450.280

2.431.011<< RS

CPCS

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

101 101 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. CS

CPRS <<

1.044.2341.044.2341.044.234

355.222

83.12983.129

-355.222 << 1.127.3631.127.3631.044.234

103 103 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE.

CSCPRS <<

2.1702.1702.1701.218

<< <<

-1.218 << 2.1702.1702.170

104 104 RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER INFORTUNI SUL LAVORO

CSCPRS <<

1.0321.0321.032

<<

<< << << <<

1.0321.0321.032

Note esplicative

Page 223: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/2

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

106 106 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.

CSCPRS <<

97.88597.88597.88541.748

20.00020.000

-41.748 << 117.885117.88597.885

110 110 PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CONQUALIFICA DIRIGENZIALE

CSCPRS <<

8.9538.9538.953

<<

<< << << <<

8.9538.9538.953

116 116 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLIINCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DIINCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' CS

CPRS <<

29.47148.74048.74046.034

-12.069-12.069-46.034 <<

36.67136.67129.471

118 118 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE

CSCPRS <<

27.82327.82327.82330.406

<< <<

-30.406 << 27.82327.82327.823

120 120 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI

CSCPRS <<

320.535320.535320.535163.209

19.52519.525

-163.209 << 340.060340.060320.535

Note esplicative

Page 224: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/3

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

121 121 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

CSCPRS <<

91.43291.43291.43251.384

12.37912.379

-51.384 << 103.811103.81191.432

131 131 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI.

CSCPRS <<

111.000111.000111.00093.635

<< <<

-93.635 << 111.000111.000111.000

132 132 SPESE PER CONCORSI

CSCPRS <<

15.16515.16515.16519.656

<< <<

-19.656 << 15.16515.16515.165

133 133 SPESE PER ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO EPULIZIA DEI LOCALI

CSCPRS <<

99.38999.38999.389

1.127

-35.000-35.000

-1.127 << 64.38964.38999.389

134 134 SPESE DI UFFICIO E DI CANCELLERIA

CSCPRS <<

68.31468.31468.31429.285

<< <<

-29.285 << 68.31468.31468.314

Note esplicative

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Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/4

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

135 135 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.

CSCPRS <<

80.00080.00080.00025.616

<< <<

-25.616 << 80.00080.00080.000

136 136 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

CSCPRS <<

33.11333.11333.113

<<

<< << << <<

33.11333.11333.113

137 137 SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO EATTREZZATURE INFORMATICHE

CSCPRS <<

50.70550.70550.70516.622

<< <<

-16.622 << 50.70550.70550.705

138 138 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.

CSCPRS <<

21.04421.04421.044

933

<< <<

-933 << 21.04421.04421.044

139 139 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI DOCUMENTALI,ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

CSCPRS <<

80.96380.96380.96328.587

<< <<

-28.587 << 80.96380.96380.963

Note esplicative

Page 226: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/5

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

140 140 SPESE PER I LABORATORI SCIENTIFICI

CSCPRS <<

2.8662.8662.866

<<

<< << << <<

2.8662.8662.866

141 141 SPESE PER IL GIARDINO SPERIMENTALE, PER LE SERRE E PER L'AZIENDA AGRARIA

CSCPRS <<

74.16374.16374.163

704

<< <<

-704 << 74.16374.16374.163

143 143 SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E AISERVIZI TELEMATICI

CSCPRS <<

24.16124.16124.16154.208

<< <<

-54.208 << 24.16124.16124.161

144 144 SPESE DI RAPPRESENTANZA

CSCPRS <<

11.30911.30911.309

<<

<< << << <<

11.30911.30911.309

145 145 SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE

CSCPRS <<

100.000100.000100.00050.294

<< <<

-50.294 << 100.000100.000100.000

Note esplicative

Page 227: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/6

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

146 146 PERCORSI DIDATTICI E SERVIZI AL PUBBLICO, MUSEO AGRARIO E GIARDINOTROPICALE

CSCPRS <<

845845845

<<

<< << << <<

845845845

147 147 QUOTE DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O CORSI DEL PERSONALEINVIATO IN MISSIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO

CSCPRS <<

2.8212.8212.821

<<

<< << << <<

2.8212.8212.821

148 148 GETTONI DI PRESENZA PER I MEMBRI DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE ESTERNIALL'ISTITUTO

CSCPRS <<

3.3563.3563.356

<<

<< << << <<

3.3563.3563.356

161 161 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DALSERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

CSCPRS <<

2.0662.0662.066

<<

<< << << <<

2.0662.0662.066

165 165 GESTIONE MENSA

CSCPRS <<

20.74120.74120.741

1.265

<< <<

-1.265 << 20.74120.74120.741

Note esplicative

Page 228: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/7

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

172 172 ANTICIPAZIONI PER SPESE AL CASSIERE ECONOMO

CSCPRS <<

5.1655.1655.165

<<

<< << << <<

5.1655.1655.165

181 181 FONDO DI RISERVA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEGLIALTRI ARTICOLI DI SPESA

CSCPRS <<

290290290

<<

<< << << <<

290290290

INTERVENTI << 4.985.454 -4.985.454 << 1.1.2285.719 285.719 -20.000 265.719285.719 285.719 -20.000 265.719

RSCPCS

285.719 265.719265.719

<< -4.985.454-20.000-20.000

4.985.454285.719285.719

285.719<< RS

CPCS

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

142 142 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

CSCPRS <<

113.572113.572113.572230.639

-10.000-10.000

-230.639 << 103.572103.572113.572

149 149 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE A CONGRESSI,CONVEGNI E MOSTRE.

CSCPRS <<

20.32920.32920.32917.076

<< <<

-17.076 << 20.32920.32920.329

Note esplicative

Page 229: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/8

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

151 151 SPESE PER STUDI, SPERIMENTAZIONI, PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INIZIATIVEALL'ESTERO

CSCPRS <<

46.58646.58646.586

8.972

-30.000-30.000

-8.972 << 16.58616.58646.586

162 162 PREMI, SUSSIDI E BORSE DI STUDIO E DI RICERCA A CITTADINI ITALIANI E STRANIERICHE FREQUENTANO CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE ALL'ISTITUTO -SPESE PER VIAGGI ED ASSICURAZIONE AI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO. CS

CPRS <<

105.232105.232105.23247.293

20.00020.000

-47.293 << 125.232125.232105.232

171 171 SPESE PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

CSCPRS <<

<< << <<

65.872

<< <<

-65.872 << << << <<

173 173 SPESE PER STUDI, PROGETTI E RICERCHE PER CONTO DI ORGANISMIINTERNAZIONALI

CSCPRS <<

<< << <<

42.586

<< <<

-42.586 << << << <<

174 174 SPESE PER LA ESECUZIONE DI PROGRAMMI DEL DIPARTIMENTO PERLACOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CSCPRS <<

<< << <<

4.573.016

<< <<

-4.573.016 << << << <<

Note esplicative

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Variazioni che sipropongono

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE061/550/9

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

MissioneProgramma

MacroaggregatoCentro di Responsabilità

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 217.098 -217.098 << 1.1.3<< << << << << << << <<

RSCPCS

<< << << << -217.098

<< <<

217.098<< <<

<< << RS

CPCS

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

182 182 AVANZO DI GESTIONE

CSCPRS <<

<< << <<

217.098

<< <<

-217.098 << << << <<

INVESTIMENTI << 236.258 -236.258 << 1.1.615.494 15.494 << 15.49415.494 15.494 << 15.494

RSCPCS

15.494 15.49415.494

<< -236.258<< <<

236.25815.49415.494

15.494<< RS

CPCS

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

520 520 COSTRUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PER TECNICI DEI PAESI IN VIA DISVILUPPO E PER L'ADDESTRAMENTO DEI TECNICI ITALIANI DESTINATI AI PROGRAMMIDI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CS

CPRS <<

<< << <<

222.351

<< <<

-222.351 << << << <<

530 530 SPESE PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI LABORATORI, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATUREE APPARECCHI SCIENTIFICI PER I LABORATORI ESISTENTI

CSCPRS <<

15.49415.49415.49413.907

<< <<

-13.907 << 15.49415.49415.494

Note esplicative

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Riassunto categorie

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Variazioni che sipropongono

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

Spese correnti << 6.213.705 -6.213.705 <<2.716.730 2.735.999 67.964 2.803.9632.716.730 2.735.999 67.964 2.803.963

RSCPCS

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE << 612.781 -612.781 <<1.566.241 1.566.241 135.033 1.701.2741.566.241 1.566.241 135.033 1.701.274

RSCPCS

CONSUMI INTERMEDI << 76.440 -76.440 <<57.294 76.563 -12.069 64.49457.294 76.563 -12.069 64.494

RSCPCS

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE << 577.354 -577.354 <<959.701 959.701 -75.000 884.701959.701 959.701 -75.000 884.701

RSCPCS

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE << 48.558 -48.558 <<128.039 128.039 20.000 148.039128.039 128.039 20.000 148.039

RSCPCS

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE << 4.681.474 -4.681.474 <<5.165 5.165 << 5.1655.165 5.165 << 5.165

RSCPCS

RISORSE PROPRIE CEE << 217.098 -217.098 <<290 290 << 290290 290 << 290

RSCPCS

Spese in conto capitale << 236.258 -236.258 <<15.494 15.494 << 15.49415.494 15.494 << 15.494

RSCPCS

CATEGORIA X - TRASFERIMENTI << 236.258 -236.258 <<15.494 15.494 << 15.49415.494 15.494 << 15.494

061/056/ 1

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Riepilogo

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2007

Previsioni assestate anno finanziario 2007

Variazioni che sipropongono

Previsioni risultanti anno finanziario 2008

RSCPCS

Spese correnti << 6.213.705 -6.213.705 <<2.716.730 2.735.999 67.964 2.803.9632.716.730 2.735.999 67.964 2.803.963

RSCPCS

FUNZIONAMENTO << 1.011.153 -1.011.153 <<2.431.011 2.450.280 87.964 2.538.2442.431.011 2.450.280 87.964 2.538.244

RSCPCS

INTERVENTI << 4.985.454 -4.985.454 <<285.719 285.719 -20.000 265.719285.719 285.719 -20.000 265.719

RSCPCS

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 217.098 -217.098 << << << << << << << << <<

RSCPCS

Spese in conto capitale << 236.258 -236.258 <<15.494 15.494 << 15.49415.494 15.494 << 15.494

RSCPCS

INVESTIMENTI << 236.258 -236.258 <<15.494 15.494 << 15.49415.494 15.494 << 15.494

RSCPCS

TOTALE << 6.449.963 -6.449.963 <<

2.732.224 2.751.493 67.964 2.819.4572.732.224 2.751.493 67.964 2.819.457

061/008/ 1

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ALLEGATI SPECIFICI

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1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Cooperazione allo sviluppo e gestionesfide globali (4.2)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73101LEGGE n. 312 del 11/07/80DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73103DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 312 del 11/07/80104DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48106LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48107DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93110DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93116LEGGE n. 1612 del 26/10/62118LEGGE n. 335 del 08/08/95120DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97121LEGGE n. 1612 del 26/10/62130LEGGE n. 1612 del 26/10/62131DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1077 del 28/12/70LEGGE n. 836 del 18/12/73132LEGGE n. 1612 del 26/10/62133LEGGE n. 1612 del 26/10/62134LEGGE n. 1612 del 26/10/62135LEGGE n. 1612 del 26/10/62136LEGGE n. 1612 del 26/10/62137REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26138LEGGE n. 1612 del 26/10/62139LEGGE n. 1612 del 26/10/62140LEGGE n. 1612 del 26/10/62141LEGGE n. 1612 del 26/10/62142LEGGE n. 1612 del 26/10/62143LEGGE n. 1612 del 26/10/62144LEGGE n. 1612 del 26/10/62145LEGGE n. 1612 del 26/10/62146LEGGE n. 1612 del 26/10/62147LEGGE n. 1612 del 26/10/62148LEGGE n. 1612 del 26/10/62149LEGGE n. 1612 del 26/10/62151LEGGE n. 1612 del 26/10/62155LEGGE n. 1612 del 26/10/62156LEGGE n. 249 del 01/01/68161LEGGE n. 1612 del 26/10/62162LEGGE n. 1612 del 26/10/62164LEGGE n. 1612 del 26/10/62165LEGGE n. 1612 del 26/10/62171

LEGGE n. 1612 del 26/10/62172LEGGE n. 1612 del 26/10/62173LEGGE n. 1612 del 26/10/62174LEGGE n. 1612 del 26/10/62175LEGGE n. 1612 del 26/10/62181DISEGNO LEGGE FINANZIARIA n. 2512 del 30/09/03LEGGE n. 1612 del 26/10/62182LEGGE n. 1612 del 26/10/62520LEGGE n. 1612 del 26/10/62530

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

568/ 1061/

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CAPITOLO 1041Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 55 53,9 1.158.715 58.417 00 126.280 5.466 1.348.877

AREA B 100 99,2 1.794.087 76.377 00 177.861 1.959 2.050.283

AREA A 6 6,0 96.160 888 00 8.694 0 105.742

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 24 24,0 1.521.148 120.506 00 867.692 539.940 3.049.287

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

185 183,1 4.570.110 0 256.188 0 1.180.527 547.365 6.562.531IN COMPLESSO

3.657.879

2.142.437

762.215

556.843

1.970.505

ASSEGNI FAMILIARI 8.342

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

ALLEGATO 5

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CAPITOLO 1121Missione - Programma: 4.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 2^ FASCIA 1 1,0 40.286 1.874 00 10.396 45.193 97.749

AREA C 39 38,0 827.135 47.393 00 90.507 0 965.035

AREA B 78 77,1 1.385.176 54.860 00 136.609 0 1.576.645

AREA A 6 6,0 96.664 1.112 00 8.694 3.166 109.636

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 22 22,0 1.321.700 101.820 00 687.231 437.521 2.548.272

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

146 144,1 3.670.961 0 207.060 0 933.437 485.880 5.305.760IN COMPLESSO

2.948.245

1.740.440

617.075

450.274

1.582.844

ASSEGNI FAMILIARI 8.423

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 2 - SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO 6

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CAPITOLO 1170Missione - Programma: 4.1 L'Italia in Europa e nel mondo - Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 27 26,5 564.544 27.512 00 61.136 0 653.191

AREA B 45 44,5 807.720 35.271 00 80.250 1.435 924.676

AREA A 2 2,0 32.023 296 00 2.898 0 35.217

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 10 9,5 607.131 47.191 00 364.846 226.710 1.245.878

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

84 82,5 2.011.419 0 110.269 0 509.129 228.145 2.860.761IN COMPLESSO

1.603.726

925.601

331.434

243.012

854.258

ASSEGNI FAMILIARI 1.799

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 3 - CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO 7

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CAPITOLO 1201Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1 1,0 51.436 1.288 00 31.046 95.315 179.086

AREA C 3 3,0 66.186 4.431 00 7.287 0 77.904

AREA B 24 23,7 425.204 16.827 00 41.907 0 483.937

AREA A 3 2,8 44.946 634 00 4.014 0 49.594

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 6 5,5 388.730 34.820 00 259.615 144.579 827.745

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

37 36,0 976.502 0 58.000 0 343.869 239.894 1.621.372IN COMPLESSO

895.553

536.759

189.060

137.553

483.538

ASSEGNI FAMILIARI 3.106

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 4 - ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

ALLEGATO 8

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CAPITOLO 1241Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1 1,0 51.436 1.288 00 31.046 95.315 179.086

DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 2 2,0 80.572 3.748 00 20.793 90.385 195.499

AREA C 198 197,1 4.166.049 178.811 00 450.677 11.622 4.807.158

AREA B 268 266,5 4.797.136 197.874 00 474.275 22.084 5.491.369

AREA A 5 5,0 80.059 740 00 7.245 12.878 100.921

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 98 96,5 5.639.433 410.630 00 3.210.000 1.931.828 11.191.892

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

572 568,1 14.814.685 0 793.091 0 4.194.036 2.164.112 22.016.356IN COMPLESSO

12.165.844

7.283.769

2.566.743

1.944.182

6.834.374

ASSEGNI FAMILIARI 50.431

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

ALLEGATO 9

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CAPITOLO 1301Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 1^ FASCIA 3 3,0 154.309 3.863 00 93.138 285.946 537.257

DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 21 21,0 846.010 39.359 00 218.323 949.044 2.052.735

AREA C 840 838,9 18.218.449 987.530 00 1.993.885 19.040 21.218.904

AREA B 1.473 1.471,5 26.736.855 1.179.534 00 2.658.570 5.235 30.580.195

AREA A 23 22,7 364.379 3.586 00 32.921 0 400.887

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 576 575,0 31.877.373 2.073.740 00 17.609.309 11.214.531 62.774.952

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

2.936 2.932,1 78.197.375 0 4.287.612 0 22.606.146 12.473.796 117.664.515IN COMPLESSO

38.462.121

22.850.761

8.079.326

6.000.000

39.727.491

ASSEGNI FAMILIARI 99.586

STANZIAMENTO CAPITOLO IGPB 69.392.208

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

ALLEGATO 10

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69.392.208

39.727.491

6.000.000

Dati IGPBDati IGOP

117.664.515

39.727.491

6.000.000

Stanziamento Capitolo

Quota CCDL

Quota IRAP

Stato di Previsione : Appendice : : N° Allegato Capitolo : 06 0 014 0

Dati di provenienza IGOP

Disegno di legge di bilancio

Allegato al personale - verifica dati esposti

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CAPITOLOMissione - Programma COMPETENZE FISSE

16314.9 L'Italia in Europa e nel mondo - Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero 1.253.593

163232.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 623.732

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 18 17,4 370.808 17.029 00 40.220 0 428.058

AREA B 39 38,8 709.296 32.608 00 70.782 1.140 813.827

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 9 9,0 461.855 28.962 00 0 137.906 628.722

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

66 65,2 1.541.959 0 78.599 0 111.002 139.046 1.877.325IN COMPLESSO

1.185.240

473.935

218.150

178.107

626.098

ASSEGNI FAMILIARI 6.718

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 7 - SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE

ALLEGATO 11

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CAPITOLO 1703Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 1^ FASCIA 2 2,0 102.873 2.576 00 62.092 190.631 358.171

AREA C 45 44,5 965.222 55.041 00 105.623 3.163 1.129.050

AREA B 104 102,1 1.853.584 80.998 00 184.164 2.248 2.120.994

AREA A 10 9,9 159.429 1.692 00 14.374 0 175.496

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 2 2,0 103.545 7.538 00 38.769 23.861 173.713

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

163 160,5 3.184.654 0 147.845 0 405.022 219.903 3.962.483IN COMPLESSO

2.392.062

488.459

1.081.962

336.381

1.182.478

ASSEGNI FAMILIARI 5.059

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 8 - SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA

ALLEGATO 12

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CAPITOLO 2001Missione - Programma: 4.2 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1 1,0 51.436 1.288 00 31.046 95.315 179.086

DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3 3,0 120.859 5.623 00 31.189 135.578 293.248

AREA C 112 110,7 2.423.899 132.664 00 266.125 35.551 2.858.239

AREA B 161 159,8 2.907.674 124.197 00 288.703 26.885 3.347.460

AREA A 6 6,0 96.070 888 00 8.694 0 105.652

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 28 28,0 1.559.898 108.016 00 816.923 526.348 3.011.186

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

311 308,5 7.159.837 0 372.676 0 1.442.681 819.677 9.811.276IN COMPLESSO

5.638.931

3.048.276

1.124.069

832.564

2.926.707

ASSEGNI FAMILIARI 16.406

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ALLEGATO 13

Page 247: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLO 2401Missione - Programma: 4.9 L'Italia in Europa e nel mondo - Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 2^ FASCIA 2 2,0 80.572 3.748 00 20.793 90.385 195.499

AREA C 80 79,0 1.729.488 94.554 00 189.942 101.148 2.115.132

AREA B 48 47,5 861.708 37.526 00 85.587 28.379 1.013.200

AREA A 2 1,2 19.534 181 00 1.768 0 21.483

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 15 15,0 838.760 68.918 00 450.923 283.579 1.642.181

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

147 144,7 3.530.062 0 204.927 0 749.013 503.492 4.990.631IN COMPLESSO

2.856.159

1.561.595

572.877

423.937

1.490.263

ASSEGNI FAMILIARI 3.137

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE

ALLEGATO 14

Page 248: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLO 3001Missione - Programma: 4.8 L'Italia in Europa e nel mondo - Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3 3,0 120.859 5.623 00 31.189 135.577 293.247

AREA C 59 57,8 1.234.076 59.747 00 134.009 5.014 1.432.845

AREA B 51 49,6 906.398 41.654 00 90.445 153 1.038.650

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 19 19,0 1.151.804 87.173 00 629.077 401.729 2.269.783

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

132 129,4 3.413.137 0 194.197 0 884.720 542.473 5.035.589IN COMPLESSO

2.814.480

1.636.943

584.166

427.935

1.504.317

ASSEGNI FAMILIARI 1.063

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

ALLEGATO 15

Page 249: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLO 3301Missione - Programma: 4.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 2^ FASCIA 1 1,0 40.286 1.874 00 10.396 45.193 97.749

AREA C 8 8,0 167.621 6.944 00 18.054 0 192.619

AREA B 34 33,2 599.587 25.420 00 59.413 723 685.142

AREA A 1 1,0 16.012 148 00 1.449 2.373 19.982

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 26 26,0 1.578.110 126.329 00 933.231 511.249 3.148.919

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

70 69,2 2.401.616 0 160.715 0 1.022.543 559.537 4.151.947IN COMPLESSO

2.180.079

1.477.437

494.431

316.275

1.238.350

ASSEGNI FAMILIARI 7.536

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI

ALLEGATO 16

Page 250: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLO 3601Missione - Programma: 4.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 38 37,2 802.861 43.115 00 87.648 0 933.624

AREA B 26 24,9 446.622 17.844 00 44.043 0 508.509

AREA A 3 3,0 49.222 893 00 4.347 0 54.462

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 24 24,0 1.422.053 107.466 00 767.076 469.513 2.766.109

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

91 89,1 2.720.757 0 169.318 0 903.114 469.513 4.263.275IN COMPLESSO

2.289.931

1.470.328

503.016

362.330

1.273.696

ASSEGNI FAMILIARI 572

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE

ALLEGATO 17

Page 251: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLO 3901Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 7 6,8 147.709 8.349 00 16.118 0 172.176

AREA B 9 9,0 161.450 6.319 00 15.905 0 183.674

AREA A 3 3,0 48.035 444 00 4.347 0 52.826

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 3 3,0 180.377 13.029 00 108.462 66.321 368.189

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

22 21,8 537.572 0 28.140 0 144.832 66.321 776.865IN COMPLESSO

432.222

254.341

90.302

66.034

232.127

ASSEGNI FAMILIARI

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 14 - ISTITUTO DIPLOMATICO

ALLEGATO 18

Page 252: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLOMissione - Programma COMPETENZE FISSE

40004.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica 2.082.135

40034.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale 1.152.610

40014.9 L'Italia in Europa e nel mondo - Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero 483.352

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIDIRIGENTI DI 2^ FASCIA 1 1,0 40.286 1.874 00 10.396 45.193 97.749

AREA C 14 14,0 293.849 12.433 00 31.674 0 337.956

AREA B 28 28,0 505.200 21.405 00 50.046 263 576.914

AREA A 1 0,7 11.528 107 00 1.043 0 12.678

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 22 22,0 1.328.237 103.549 00 814.615 446.027 2.692.428

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

66 65,7 2.179.100 0 139.367 0 907.775 491.482 3.718.097IN COMPLESSO

1.966.294

1.310.310

441.493

316.007

1.110.856

ASSEGNI FAMILIARI 372

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 15 - DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA

ALLEGATO 19

Page 253: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLOMissione - Programma COMPETENZE FISSE

41084.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica 2.074.729

41014.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale 424.944

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 15 14,4 304.640 12.715 00 32.946 0 350.301

AREA B 20 19,6 349.700 13.479 00 34.399 0 397.578

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 15 15,0 891.404 66.762 00 492.000 301.078 1.751.244

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

50 49,0 1.545.744 0 92.955 0 559.345 301.078 2.499.673IN COMPLESSO

1.328.414

875.033

296.226

212.425

746.737

ASSEGNI FAMILIARI 550

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 16 - DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE

ALLEGATO 20

Page 254: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLOMissione - Programma COMPETENZE FISSE

42064.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica 304.673

42014.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale 3.080.584

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 11 10,4 221.803 10.953 00 24.055 3.124 259.936

AREA B 21 20,6 370.244 15.322 00 36.614 1.434 423.614

AREA A 1 1,0 16.012 148 00 1.449 0 17.609

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 23 23,0 1.343.318 97.343 00 779.539 462.051 2.682.251

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

56 55,0 1.951.378 0 123.765 0 841.656 466.610 3.385.257IN COMPLESSO

1.764.881

1.216.097

404.279

287.590

1.010.963

ASSEGNI FAMILIARI 1.848

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 17 - DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE

ALLEGATO 21

Page 255: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLOMissione - Programma COMPETENZE FISSE

43084.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica 1.911.213

43014.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale 1.122.458

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 10 9,4 200.900 10.218 00 21.816 0 232.934

AREA B 15 15,0 268.163 10.432 00 26.391 0 304.986

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 20 20,0 1.246.315 99.397 00 721.385 426.259 2.493.355

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

45 44,4 1.715.378 0 120.047 0 769.592 426.259 3.033.671IN COMPLESSO

1.571.720

1.098.763

363.188

257.659

905.745

ASSEGNI FAMILIARI 2.396

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 18 - DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA

ALLEGATO 22

Page 256: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLOMissione - Programma COMPETENZE FISSE

44084.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica 2.729.633

44014.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale 559.081

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 9 8,9 188.488 7.759 00 20.422 0 216.669

AREA B 25 25,0 438.025 17.042 00 43.109 0 498.175

AREA A 1 1,0 16.012 148 00 1.449 1.666 19.275

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 21 21,0 1.277.416 102.096 00 754.338 416.597 2.550.447

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

56 55,9 1.919.940 0 127.045 0 819.318 418.263 3.288.714IN COMPLESSO

1.720.634

1.175.884

392.196

279.172

295.557

ASSEGNI FAMILIARI 4.148

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 19 - DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE

ALLEGATO 23

Page 257: SENATO DELLA REPUBBLICA - Ministero dell Economia e delle ... · TOTALE PROGRAMMA 4.4 69.061.984,00 4.6.1 Porre in essere iniziative tese a valorizzare il contributo dell’Italia

CAPITOLOMissione - Programma COMPETENZE FISSE

42064.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica 304.673

42014.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale 3.080.584

Contratto / Categoria di personale Personale al31/12

Anni /Persona

Stipendio e 13^mensilità R.I.A. Arretrati

Indennità diamministrazione/

posizione

Altri assegni eindennitàstipendiali

TOTALEIndennitàintegrativaspeciale

MINISTERIAREA C 11 10,4 221.803 10.953 00 24.055 3.124 259.936

AREA B 21 20,6 370.244 15.322 00 36.614 1.434 423.614

AREA A 1 1,0 16.012 148 00 1.449 0 17.609

CARRIERA DIPLOMATICACARRIERA DIPLOMATICA 23 23,0 1.343.318 97.343 00 779.539 462.051 2.682.251

In dettaglio: RETRIBUZIONE NETTA

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IRAP

56 55,0 1.951.378 0 123.765 0 841.656 466.610 3.385.257IN COMPLESSO

1.764.881

1.216.097

404.279

287.590

1.010.963

ASSEGNI FAMILIARI 1.848

PER IL CONTRATTO "MINISTERI" L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)E' INGLOBATA NELLO "STIPENDIO E 13^ MENSILITA' "

NOTE -

Spese per le competenze fisse al personale1Pagina:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CDR: 17 - DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE

ALLEGATO 21


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