NOXI SRL
Sede in 30172 VENEZIA-MESTRE (VE) VIA ALEARDI 152Codice Fiscale 04200810275 - Numero Rea VE 374465
P.I.: 04200810275Capitale Sociale Euro 10.000
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)Società in liquidazione: no
Società con socio unico: noSocietà sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no
Bilancio al 31-12-2014Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31-12-2014Stato patrimoniale
AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 0 -
Parte da richiamare 5.880 -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 5.880 -
B) ImmobilizzazioniI - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 1.450 -
Ammortamenti 0 -
Svalutazioni 0 -
Totale immobilizzazioni immateriali 1.450 -
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 0 -
Ammortamenti 0 -
Svalutazioni 0 -
Totale immobilizzazioni materiali 0 -
III - Immobilizzazioni finanziarieCrediti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
Totale crediti 0 -
Altre immobilizzazioni finanziarie 0 -
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 -
Totale immobilizzazioni (B) 1.450 -
C) Attivo circolanteI - Rimanenze
Totale rimanenze 0 -
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 26.712 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
Totale crediti 26.712 -
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 -
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 10.796 -
Totale attivo circolante (C) 37.508 -
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D) 593 -
Totale attivo 45.431 -
PassivoA) Patrimonio netto
I - Capitale 10.000 -
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -
III - Riserve di rivalutazione 0 -
IV - Riserva legale 0 -
V - Riserve statutarie 0 -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa 0 -
Riserva per acquisto azioni proprie 0 -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 -
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 2 di 25
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -
Versamenti in conto aumento di capitale 0 -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -
Versamenti in conto capitale 43.900 -
Versamenti a copertura perdite 0 -
Riserva da riduzione capitale sociale 0 -
Riserva avanzo di fusione 0 -
Riserva per utili su cambi 0 -
Varie altre riserve (1) (1) -
Totale altre riserve 43.899 -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio (21.973) -
Copertura parziale perdita d'esercizio 0 -
Utile (perdita) residua (21.973) -
Totale patrimonio netto 31.926 -
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri 0 -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 -
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 13.505 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
Totale debiti 13.505 -
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 0 -
Totale passivo 45.431 -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 3 di 25
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Conti Ordine
31-12-2014Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresaFideiussioni
a imprese controllate 0 -
a imprese collegate 0 -
a imprese controllanti 0 -
a imprese controllate da controllanti 0 -
ad altre imprese 0 -
Totale fideiussioni 0 -
Avalli
a imprese controllate 0 -
a imprese collegate 0 -
a imprese controllanti 0 -
a imprese controllate da controllanti 0 -
ad altre imprese 0 -
Totale avalli 0 -
Altre garanzie personali
a imprese controllate 0 -
a imprese collegate 0 -
a imprese controllanti 0 -
a imprese controllate da controllanti 0 -
ad altre imprese 0 -
Totale altre garanzie personali 0 -
Garanzie reali
a imprese controllate 0 -
a imprese collegate 0 -
a imprese controllanti 0 -
a imprese controllate da controllanti 0 -
ad altre imprese 0 -
Totale garanzie reali 0 -
Altri rischi
crediti ceduti 0 -
altri 0 -
Totale altri rischi 0 -
Totale rischi assunti dall'impresa 0 -
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa 0 -
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione 0 -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 -
altro 0 -
Totale beni di terzi presso l'impresa 0 -
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 0 -
Totale conti d'ordine 0 -
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 4 di 25
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Conto Economico
31-12-2014Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.938 -
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavoratie finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
- -
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
0 -
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 -
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 0 -
altri 4.320 -
Totale altri ricavi e proventi 4.320 -
Totale valore della produzione 24.258 -
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.148 -
7) per servizi 50.442 -
8) per godimento di beni di terzi 0 -
9) per il personale:
a) salari e stipendi 0 -
b) oneri sociali 0 -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
- -
c) trattamento di fine rapporto 0 -
d) trattamento di quiescenza e simili 0 -
e) altri costi 0 -
Totale costi per il personale 0 -
10) ammortamenti e svalutazioni:a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- -
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 229 -
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 -
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilitàliquide
0 -
Totale ammortamenti e svalutazioni 229 -
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
0 -
12) accantonamenti per rischi 0 -
13) altri accantonamenti 0 -
14) oneri diversi di gestione 1.959 -
Totale costi della produzione 53.778 -
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (29.520) -
C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 -
da imprese collegate 0 -
altri 0 -
Totale proventi da partecipazioni 0 -
16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 5 di 25
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da imprese controllate 0 -
da imprese collegate 0 -
da imprese controllanti 0 -
altri 0 -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- -
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
0 -
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
0 -
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 -
da imprese collegate 0 -
da imprese controllanti 0 -
altri 1 -
Totale proventi diversi dai precedenti 1 -
Totale altri proventi finanziari 1 -
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate 0 -
a imprese collegate 0 -
a imprese controllanti 0 -
altri 50 -
Totale interessi e altri oneri finanziari 50 -
17-bis) utili e perdite su cambi 0 -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (49) -
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 -
Totale rivalutazioni 0 -
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni 0 -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 -
Totale svalutazioni 0 -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 -
E) Proventi e oneri straordinari:20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 -
altri 26 -
Totale proventi 26 -
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 -
imposte relative ad esercizi precedenti 0 -
altri 0 -
Totale oneri 0 -
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 26 -
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (29.543) -
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 0 -
imposte differite 0 -
imposte anticipate 7.570 -
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 6 di 25
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
0 -
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (7.570) -
23) Utile (perdita) dell'esercizio (21.973) -
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 7 di 25
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (21.973).
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore ricerca e sviluppo e innovazione.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La società è stata costituita in data 15/10/2013. Trattasi del primo esercizio di vita della società di durata di 14 mesi.
E' intervenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come Startup Innovativa ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n.179/2012
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Ed Inoltre la società possiede ulteriore requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. In particolare nell'esercizio le spese di ricerca e sviluppo hanno riguardato principalmente studi per stampe in 3D, calcoli strutturali per deposito di brevetto, la parte del costo dell'amministratore corrispondente all'attività di analisi e ricerca di nuove tecnologie, gestione di ricerca e sviluppo per conto di clienti.
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 8 di 25
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2) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale talioperazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 9 di 25
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
5.880 5.880
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati - 0
Crediti per versamenti dovuti non richiamati
5.880 5.880
Totale crediti per versamenti dovuti 5.880 5.880
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo al netto dei contributi ricevuti e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I costi relativi a studi sono stati integralmente coperti dal contributo ricevuto.
I costi per l'acquisto di diritti di brevetto sono iscritti al netto del contributo ricevuto, il residuo valore non è stato ammortizzato in quanto il brevetto non è stato ancora utilizzato nell'esercizio.
I costi per licenze d'uso software sono stati integralmente coperti dal contributo ricevuto.
Materiali
Sono state integralmente coperte dai contributi ricevuti.
I. Immobilizzazioni immateriali
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 10 di 25
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
1.450 1.450
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Valore
acquisto
Contributi ricevuti
Amm.to esercizio
Altri decrementi d'esercizio
Valore
31/12/2014
Impianto e studi 4.879 3.732 229 918
Diritti brevetti 6.712 6.179 533
Licenze software 5.750 5.750
Arrotondamento 1 (1)
17.341 15.661 229 1 1.450
I costi di impianto sono relativi ai costi di costituzione e studio per l'elaborazione di un business plan.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
0
Altri beni
Nel corso dell'esercizio la società ha acquistato un pc per euro 1.248,53 e degli arredi per euro 852,46 il cui costo è stato integralmente coperto da contributi gestiti da Italia Lavoro S.p.A.
III. Immobilizzazioni finanziarie
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 11 di 25
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
0
Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
26.712 26.712
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Descrizione Entro
12 mesi
Oltre
12 mesi
Oltre
5 anni
Totale Di cui relativi a operazioni con
obbligo di retrocessione a
termine
Verso clienti 3.800 3.800
Per crediti tributari 2.560 2.560
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 12 di 25
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Per imposte anticipate 7.570 7.570
Verso altri 12.782 12.782
26.712 26.712
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.800 3.800
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante
- 0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante
- 0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante
- 0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
2.560 2.560
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
7.570 7.570
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
12.782 12.782
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.712 26.712
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
Crediti per Area Geografica
V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale
Italia 3.800 12.782 16.582
Totale 3.800 12.782 16.582
Totale
Area geografica Italia
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
3.800 3.800
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
- 0
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
- 0
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivocircolante
- 0
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 13 di 25
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Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
2.560 2.560
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
7.570 7.570
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
12.782 12.782
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.712 26.712
Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
10.796 10.796
Descrizione 31/12/2014 --
Depositi bancari e postali 10.796
10.796
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
593 593
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 14 di 25
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.880 5.880
Crediti immobilizzati - 0
Rimanenze - 0
Crediti iscritti nell'attivo circolante 26.712 26.712
Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni
- 0
Disponibilità liquide 10.796 10.796
Ratei e risconti attivi 593 593
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 15 di 25
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
31.926 31.926
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioniRisultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi
Capitale 10.000 - 10.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 0
Riserve di rivalutazione - - 0
Riserva legale - - 0
Riserve statutarie - - 0
Riserva per azioni proprie in portafoglio - - 0
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa - - 0
Riserva per acquisto azioni proprie - - 0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ
- - 0
Riserva azioni o quote della società controllante
- - 0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
- - 0
Versamenti in conto aumento di capitale
- - 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
- - 0
Versamenti in conto capitale 43.900 - 43.900
Versamenti a copertura perdite - - 0
Riserva da riduzione capitale sociale - - 0
Riserva avanzo di fusione - - 0
Riserva per utili su cambi - - 0
Varie altre riserve - 1 (1)
Totale altre riserve 43.900 1 43.899
Utili (perdite) portati a nuovo - - 0
Utile (perdita) dell'esercizio - 21.973 (21.973) (21.973)
Totale patrimonio netto 53.900 21.974 (21.973) 31.926
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 16 di 25
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Dettaglio varie altre riserve
Descrizione Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
Totale (1)
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità
Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*)
Quota disponibile
Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert.
Perdite
Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per
altre ragioni
Capitale 10.000 B
Altre riserve 43.899 A, B, C
Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale 10.000 B
Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C
Riserve di rivalutazione 0 A, B
Riserva legale 0
Riserve statutarie 0 A, B
Riserva per azioni proprie in portafoglio 0
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa 0
Riserva per acquisto azioni proprie 0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ
0
Riserva azioni o quote della società controllante
0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
0
Versamenti in conto aumento di capitale
0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
0
Versamenti in conto capitale 43.900
Versamenti a copertura perdite 0
Riserva da riduzione capitale sociale 0
Riserva avanzo di fusione 0
Riserva per utili su cambi 0
Varie altre riserve (1)
Totale altre riserve 43.899 A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
Totale (1)
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
Debiti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
13.505 13.505
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa
Descrizione Entro
12 mesi
Oltre
12 mesi
Oltre
5 anni
Totale Di cui relativi a operazioni con
obbligo di retrocessione a
termine
Debiti verso soci per finanziamenti
5.700 5.700
Debiti verso banche 1.328 1.328
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Debiti verso fornitori 3.108 3.108
Debiti verso istituti di previdenza
1 1
Altri debiti 3.368 3.368
13.505 13.505
Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
Debiti per Area Geografica
V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale
Italia 3.108 3.368 6.476
Totale 3.108 3.368 6.476
Totale
Area geografica Italia
Obbligazioni - 0
Obbligazioni convertibili - 0
Debiti verso soci per finanziamenti 5.700 5.700
Debiti verso banche 1.328 1.328
Debiti verso altri finanziatori - 0
Acconti - 0
Debiti verso fornitori 3.108 3.108
Debiti rappresentati da titoli di credito - 0
Debiti verso imprese controllate - 0
Debiti verso imprese collegate - 0
Debiti verso imprese controllanti - 0
Debiti tributari - 0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
1 1
Altri debiti 3.368 3.368
Debiti 13.505 13.505
Finanziamenti effettuati da soci della società
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I “Debiti verso soci sono di carattere momentaneo per sopperire ad esigenze di cassa
Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
24.258 24.258
Descrizione 31/12/2014 -- Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 19.938 19.938
Altri ricavi e proventi 4.320 4.320
24.258 24.258
Valore della produzione
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Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato dei seguenti contributi:
- bando 2013 a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Venezia Intervento II, di euro 2.400;
- azione di sistema welfare to work per le politiche di reimpiego 2012-2014, promosso, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e gestito da Italia Lavoro S.p.A., di euro 18.212,34
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività Valore esercizio corrente
Altre 19.938
Totale 19.938
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi per area geografica
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
Nella voce altri ricavi sono ricompresi contributi di Italia Lavoro S.p.A. per euro 2.849,81 che rappresenta la parte residua che è andata a spesare costi iscritti a conto economico.
Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
53.778 53.778
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Descrizione 31/12/2014 -- Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 1.148 1.148
Servizi 50.442 50.442
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 229 229
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 1.959 1.959
53.778 53.778
Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
(49) (49)
Descrizione 31/12/2014 -- Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 1 1
(Interessi e altri oneri finanziari) (50) (50)
(49) (49)
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
(7.570) (7.570)
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni
Imposte correnti:
IRES
IRAP
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Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate) (7.570) (7.570)
IRES (7.570) (7.570)
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
(7.570) (7.570)
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Fiscalità anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Nota Integrativa Altre Informazioni
Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione -- Incrementi Decrementi 31/12/2014
Capitale 10.000 10.000
Versamenti in conto capitale 43.900 43.900
Varie altre riserve (1)
Differenza da arrotontamento all'unità di Euro 1 (1)
Utili (perdite) dell'esercizio (21.973) (21.973)
Totale 31.927 1 31.926
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Il capitale sociale è così composto
Quote Numero Valore nominale in Euro
Quote 10.000 1
Totale 10.000
Nota Integrativa parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Roberto Gazzara
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