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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO...

Date post: 05-Apr-2020
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1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” Via del Terzolle, 91 – 50127 Firenze – Tel. 055 4596255 – Fax 055 412096 Cod.Mecc. FIIS01700A - C.F. 94149320486 Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 04.02.2015 Il giorno 4 del mese di febbraio 2015, alle ore 15,00 nei locali del IIS “Leonardo da Vinci”, si è riunito, a seguito di sua convocazione, il C.d.I. per discutere il seguente O.d.G.: 1. Approvazione verbale della seduta precedente 2. Assestamento Programma Annuale 2014 3. Approvazione programma Annuale 2015 4. Viaggi di Istruzione 2014/2015 5. Reti di Scuole e convenzioni 6. Criteri per iscrizioni in esubero 7. Contributo volontario famiglie 8. Nomina Organo di garanzia 9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente 10. Comunicazioni dei Consiglieri I membri presenti sono: il Dirigente Scolastico prof. D’Agostino, il Presidente sig.ra Ribini, il Direttore Amministrativo Conti, Proff. Gatti, Passalacqua, Bellesi, Lippo, Stefania, Sig. Cappello, sig. Cicerale, Studente Raciti. Assenti giustificati : Proff. Leoni, Basta, Ruffo. Presiede la sig.ra Nadia Rubini, funge da segretario il Direttore Amministrativo Dr. Paola Conti. Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Si passa alla discussione dell’o.d.g. : …………………………………… OMISSIS …………………………………… 3) Prende la parola il Direttore che commenta la relazione al programma annuale illustrandone i punti fondamentali. La Giunta Esecutiva, riunitasi in data
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI”

Via del Terzolle, 91 – 50127 Firenze – Tel. 055 4596255 – Fax 055 412096 Cod.Mecc. FIIS01700A - C.F. 94149320486

Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 04.02.2015 Il giorno 4 del mese di febbraio 2015, alle ore 15,00 nei locali del IIS “Leonardo da

Vinci”, si è riunito, a seguito di sua convocazione, il C.d.I. per discutere il seguente

O.d.G.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente

2. Assestamento Programma Annuale 2014

3. Approvazione programma Annuale 2015

4. Viaggi di Istruzione 2014/2015

5. Reti di Scuole e convenzioni

6. Criteri per iscrizioni in esubero

7. Contributo volontario famiglie

8. Nomina Organo di garanzia

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente

10. Comunicazioni dei Consiglieri

I membri presenti sono: il Dirigente Scolastico prof. D’Agostino, il Presidente sig.ra

Ribini, il Direttore Amministrativo Conti, Proff. Gatti, Passalacqua, Bellesi, Lippo,

Stefania, Sig. Cappello, sig. Cicerale, Studente Raciti.

Assenti giustificati : Proff. Leoni, Basta, Ruffo.

Presiede la sig.ra Nadia Rubini, funge da segretario il Direttore Amministrativo Dr.

Paola Conti.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattazione degli

argomenti posti all’ordine del giorno.

Si passa alla discussione dell’o.d.g. :

…………………………………… OMISSIS ……………………………………

3) Prende la parola il Direttore che commenta la relazione al programma annuale

illustrandone i punti fondamentali. La Giunta Esecutiva, riunitasi in data

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04/02/2015, ha approvato il Programma Annuale 2015, così come presentato al

Consiglio.

Il Consiglio di Istituto

Ascoltato l’intervento del Direttore e la discussione che ne è seguita;

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;

Visto l’art. 22 c. 6 della Legge 448 del 28/12/2001;

Vista la C.M. 10/12/2001, n. 173;

Vista la C.M. 30/10/2002, n. 118;

Visto il D.M. n°21 del 1/03/2007;

Vista la C.M. 151 del 14/03/2007;

Vista la nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233

del 08/06/2007;

Vista la nota MIUR prot. 1727 del 26/09/2008;

Vista la circolare MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale

per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 ,

recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015

Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente

Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

Vista la proposta della Giunta esecutiva, che ha fatto propria la relazione del Dirigente

giusta deliberazione del 04/02/2015;

Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta

formativa (POF), adottato con deliberazione consiliare n. 17 del 03/12/2014;

con la seguente votazione espressa in forma palese

favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0,

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (del. n. 3/2015)

– di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015, così come

predisposto dal dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione,

e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E ;

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– di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei

servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 44/2001,

nella misura di 1.000,00 euro.

– di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel

sito web dell'istituzione medesima.

…………………………………….. OMISSIS ……………………………….. Alle ore 17,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Dr. Paola Conti Sig.ra Nadia Rubini

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. Il Direttore Amministrativo Dr. Paola Conti

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’ art.3, comma 2 D. Lgs. n° 39/1993)

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Pagina 1 di 1Data:Disponibilità Ente

CARIFIRENZETesoreria Online

21.01.2015

Ente/Sia: 1500012/A08ZQ - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONA Anno Esercizio: 2014Situazione al: 31.12.2014

Disponibilità Reale

Fondo cassaReversali emesse 2.039.144,54Reversali riscosseReversali riscosse (di cui a copertura) 0,00Reversali da riscuotere 0,00

Totale delle entrate 3.099.457,62

Deficit di cassaMandati emessi 2.762.640,63Mandati pagati

Mandati da pagare (di cui a copertura) 0,00Saldo risultante dal conto di diritto 336.816,99

USCITE

ENTRATE

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Saldo risultante dal conto di fattoTotale delle uscite

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

2.039.144,54

1.059.158,08

1.155,00

2.762.640,63

0,00

0,00

0,002.762.640,63

336.816,99

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Mod A (art. 2)

PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2015

ENTRATEAggr. Importi

Voce

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.572.020,5201 NON VINCOLATO 42.718,9702 VINCOLATO 1.529.301,55

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 50.982,6601 DOTAZIONE ORDINARIA 50.982,6602 DOTAZIONE PEREQUATIVA03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 75.000,0001 DOTAZIONE ORDINARIA02 DOTAZIONE PEREQUATIVA03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 75.000,00

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 10.000,0001 UNIONE EUROPEA02 PROVINCIA NON VINCOLATI03 PROVINCIA VINCOLATI04 COMUNE NON VINCOLATI05 COMUNE VINCOLATI06 ALTRE ISTITUZIONI 10.000,00

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 164.638,0001 FAMIGLIE NON VINCOLATI 85.000,0002 FAMIGLIA VINCOLATI 48.630,0003 ALTRI NON VINCOLATI 31.008,0004 ALTRI VINCOLATI

06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA01 AZIENDA AGRARIA02 AZIENDA SPECIALE03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI04 ATTIVITA' CONVITTUALE

07 ALTRE ENTRATE 600,0001 INTERESSI 600,0002 RENDITE03 ALIENAZIONE DI BENI04 DIVERSE

08 MUTUI01 MUTUI02 ANTICIPAZIONI

Totale entrate 1.873.241,18

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod A (art. 2)

PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2015

SPESEAggr. Importi

Voce

A ATTIVITA' 203.976,51A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 68.603,24A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 115.630,00A03 SPESE DI PERSONALEA04 SPESE D'INVESTIMENTO 13.743,27A05 MANUTENZIONE EDIFICI 6.000,00

P PROGETTI 1.659.105,95P01 Progetto Di Razza Umana 2.100,00P02 Progetto Orientamento ITS 1.945,00P03 Progetto Viaggi di Istruzione 61.175,00P04 Progetto Domotica e Automazione 1.200,00P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) 80.000,00P07 Percorsi IeFP 123.355,10P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap 176.303,47P09 Borse di studio 4.376,35P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage 24.341,89P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti 2.500,00P12 Green School 2.700,00P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR 19.854,32P14 Progetto Certificazione Qualità 2.600,00P15 Rete di Scuole per la Sicurezza 42.910,25P16 Progetto R4 1.400,00P18 Progetto TECNOCULT 1.003,88P20 Educazione attraverso il teatro 5.750,00P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico 5.000,00P22 Progetti Smart Textiles 1.400,00P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti 78.326,04P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/Navigare con la plastica 2.600,00P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT 20.973,77P26 Progetto FSE DEMO 617,45P28 Innovazione Tecnologica Camera di Commercio FirenzeP29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA 3.700,49P30 Progetto SHELF LIFE 2.400,00P33 Olimpiadi scientifico/matematiche 1.000,00P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE 123.810,45P37 Progetto Postura 1.600,00P38 Formazione e Aggiornamento 14.055,19P39 Progetto FSE OMEGA 43.680,23P43 Progetti formazione Rete di Scuole 8.151,50P44 Progetto VET@WORK 294.224,60P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri 7.000,00P49 Progetto Nuove tecnologie USR 3.200,00P50 Progetto Free Lance 3.800,00P56 Progetto Mobilità internazionale studentiP57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 385.304,36P58 Progetto INNOVARE 2012 83.117,76P60 Progetto Scuola in ospedale/DSA 4.224,36P61 Progetto FO.RES.TAP64 Progetto META 2.206,86P65 Progetto INVALSI 5.890,27

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

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Mod A (art. 2)

PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2015

SPESEAggr. Importi

Voce

P PROGETTI 1.659.105,95P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 9.307,36

G GESTIONE ECONOMICHE 3.270,42G01 AZIENDA AGRARIAG02 AZIENDA SPECIALEG03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 3.270,42G04 ATTIVITA' CONVITTUALE

R FONDO DI RISERVA 429,04R98 FONDO DI RISERVA 429,04

Totale spese 1.866.781,92Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 6.459,26

Totale a pareggio 1.873.241,18

Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTESCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.020,58

01 NON VINCOLATO 9.020,00

02 VINCOLATO 1.000,58

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 46.982,66

01 DOTAZIONE ORDINARIA 46.982,66

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 11.000,00

03 ALTRI NON VINCOLATI 11.000,00

07 ALTRE ENTRATE 600,00

01 INTERESSI 600,00

Totale risorse progetto 68.603,24

99 PARTITE DI GIRO 1.000,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

02 BENI DI CONSUMO 17.110,66

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 3.500,00

002 Cancelleria 3.000,00

003 Stampati 500,00

02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 1.200,00

001 Giornali e riviste 200,00

002 Pubblicazioni 1.000,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 12.410,66

002 Vestiario 1.000,00

004 Carburanti, gas, combustibili e lubrificanti 200,00

005 Accessori per uffici, alloggi, mense 1.000,00

007 Strumenti tecnico-specialistici 1.000,00

008 Materiale tecnico-specialistico 1.210,66

009 Materiale informatico e software 2.000,00

010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 6.000,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 34.020,58

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

2.600,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.600,00

04 PROMOZIONE 2.200,58

001 Pubblicità 1.200,00

003 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.000,58

06 MANUTENZIONE ORDINARIA 3.000,00

099 Manutenzione ordinaria di altri beni 3.000,00

07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 20.500,00

003 Noleggio e leasing hardware 7.500,00

004 Licenze d'uso di software 7.000,00

099 Noleggio e leasing di altri beni 6.000,00

08 UTENZE E CANONI 600,00

004 Reti di trasmissione 300,00

008 Altri canoni 300,00

10 SERVIZI AUSILIARI 5.120,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

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Mod B (art.2 c.6)

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

001 Sorveglianza e custodia 2.820,00

003 Stampa e rilegatura 300,00

004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.000,00

008 Smaltimento rifiuti ordinari e speciali e servizi collegati 1.000,00

04 ALTRE SPESE 17.472,00

01 AMMINISTRATIVE 17.472,00

001 Oneri postali, telegrafici e bancari 4.000,00

002 Carte valori, bollati e registrazione contratti 800,00

006 Diversi 9.000,00

007 Compensi ed indennità ai Revisori 2.172,00

014 Spese di certificazione percorsi di qualità 1.500,00

Totale spese progetto 68.603,24

99 PARTITE DI GIRO 1.000,00

01 ANTICIPO DIRETTORE S.G.A 1.000,00

Data 10/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.000,00

01 NON VINCOLATO 4.000,00

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 111.630,00

01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 85.000,00

02 FAMIGLIA VINCOLATI 18.630,00

03 ALTRI NON VINCOLATI 8.000,00

Totale risorse progetto 115.630,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

02 BENI DI CONSUMO 65.180,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 4.000,00

001 Carta 2.000,00

002 Cancelleria 2.000,00

02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 3.000,00

001 Giornali e riviste 1.500,00

002 Pubblicazioni 1.500,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 58.180,00

003 Equipaggiamento 8.000,00

004 Carburanti, gas, combustibili e lubrificanti 500,00

005 Accessori per uffici, alloggi, mense 1.000,00

006 Accessori per attività sportive e ricreative 1.500,00

007 Strumenti tecnico-specialistici 3.000,00

008 Materiale tecnico-specialistico 40.180,00

009 Materiale informatico e software 4.000,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 43.950,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

6.000,00

004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 6.000,00

04 PROMOZIONE 2.500,00

001 Pubblicità 2.500,00

06 MANUTENZIONE ORDINARIA 7.000,00

003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 5.000,00

005 Manutenzione ordinaria Hardware 2.000,00

07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 10.000,00

003 Noleggio e leasing hardware 5.000,00

099 Noleggio e leasing di altri beni 5.000,00

08 UTENZE E CANONI 3.000,00

004 Reti di trasmissione 500,00

008 Altri canoni 2.500,00

10 SERVIZI AUSILIARI 5.500,00

004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 500,00

006 Altri servizi ausiliari 500,00

008 Smaltimento rifiuti ordinari e speciali e servizi collegati 4.500,00

12 ASSICURAZIONI 9.950,00

004 Altre assicurazioni 9.950,00

04 ALTRE SPESE 2.500,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod B (art.2 c.6)

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AMMINISTRATIVE 2.500,00

020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF eassimilati

2.500,00

06 BENI DI INVESTIMENTO 3.000,00

03 BENI MOBILI 3.000,00

010 Impianti e attrezzature 1.500,00

011 Hardware 1.500,00

08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 1.000,00

01 ALTRE POSTE CORRETTIVE 1.000,00

001 Restituzione versamenti non dovuti 1.000,00

Totale spese progetto 115.630,00

Data 10/01/2015

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Dott.ssa Paola Conti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A A04 SPESE D'INVESTIMENTO

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 6.043,27

01 NON VINCOLATO 6.043,27

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 4.000,00

01 DOTAZIONE ORDINARIA 4.000,00

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3.700,00

03 ALTRI NON VINCOLATI 3.700,00

Totale risorse progetto 13.743,27

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

06 BENI DI INVESTIMENTO 13.743,27

03 BENI MOBILI 13.743,27

009 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico 2.500,00

010 Impianti e attrezzature 8.743,27

011 Hardware 2.500,00

Totale spese progetto 13.743,27

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A A05 MANUTENZIONE EDIFICI

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.000,00

01 NON VINCOLATO 4.000,00

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 2.000,00

03 ALTRI NON VINCOLATI 2.000,00

Totale risorse progetto 6.000,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 6.000,00

06 MANUTENZIONE ORDINARIA 6.000,00

001 Manutenzione ordinaria Immobili 6.000,00

Totale spese progetto 6.000,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

R R98 FONDO DI RISERVA

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 429,04

01 NON VINCOLATO 429,04

Totale risorse progetto 429,04

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

G G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.270,42

02 VINCOLATO 3.270,42

Totale risorse progetto 3.270,42

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 2.270,42

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.710,00

001 Incarichi conferiti a personale 1.710,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 560,42

001 IRAP 150,00

002 INPDAP 410,42

04 ALTRE SPESE 1.000,00

04 IMPOSTE 1.000,00

004 I.V.A. 1.000,00

Totale spese progetto 3.270,42

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P01 Progetto Di Razza Umana

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.100,00

02 VINCOLATO 2.100,00

Totale risorse progetto 2.100,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 2.100,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

2.100,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.100,00

Totale spese progetto 2.100,00

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P02 Progetto Orientamento ITS

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.945,00

02 VINCOLATO 1.945,00

Totale risorse progetto 1.945,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 1.345,00

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.000,00

001 Incarichi conferiti a personale 1.000,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 345,00

001 IRAP 75,00

002 INPDAP 270,00

02 BENI DI CONSUMO 300,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 300,00

001 Carta 300,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 300,00

10 SERVIZI AUSILIARI 300,00

003 Stampa e rilegatura 300,00

Totale spese progetto 1.945,00

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P03 Progetto Viaggi di Istruzione

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.175,00

02 VINCOLATO 31.175,00

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 30.000,00

02 FAMIGLIA VINCOLATI 30.000,00

Totale risorse progetto 61.175,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 61.175,00

13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 61.175,00

001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 61.175,00

Totale spese progetto 61.175,00

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P04 Progetto Domotica e Automazione

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.200,00

02 VINCOLATO 1.200,00

Totale risorse progetto 1.200,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 500,00

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 350,00

001 Compensi netti 350,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 150,00

001 IRAP 25,00

002 INPDAP 125,00

02 BENI DI CONSUMO 200,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 200,00

008 Materiale tecnico-specialistico 200,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 500,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

500,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 500,00

Totale spese progetto 1.200,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali)

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 80.000,00

02 VINCOLATO 80.000,00

Totale risorse progetto 80.000,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 80.000,00

03 SERVIZI PER TRASFERTE 5.000,00

001 Servizi per trasferte in Italia 5.000,00

04 PROMOZIONE 30.000,00

003 Organizzazione manifestazioni e convegni 30.000,00

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 45.000,00

002 Formazione professionale specialistica 45.000,00

Totale spese progetto 80.000,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P07 Percorsi IeFP

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 123.355,10

02 VINCOLATO 123.355,10

Totale risorse progetto 123.355,10

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 79.355,10

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 60.000,00

001 Incarichi conferiti a personale 60.000,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 19.355,10

001 IRAP 4.000,00

002 INPDAP 15.000,00

003 INPS 355,10

02 BENI DI CONSUMO 44.000,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 10.000,00

001 Carta 5.000,00

002 Cancelleria 5.000,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 34.000,00

007 Strumenti tecnico-specialistici 4.000,00

008 Materiale tecnico-specialistico 30.000,00

Totale spese progetto 123.355,10

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 176.303,47

02 VINCOLATO 176.303,47

Totale risorse progetto 176.303,47

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 176.303,47

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 176.303,47

001 Formazione professionale generica 23.892,00

002 Formazione professionale specialistica 149.411,47

003 Rimborsi spese per la partecipazione a corsi di formazione 3.000,00

Totale spese progetto 176.303,47

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P09 Borse di studio

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.376,35

02 VINCOLATO 4.376,35

Totale risorse progetto 4.376,35

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

04 ALTRE SPESE 4.376,35

03 BORSE DI STUDIO 4.376,35

001 Borse di studio e sussidi agli alunni 4.376,35

Totale spese progetto 4.376,35

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 24.341,89

02 VINCOLATO 24.341,89

Totale risorse progetto 24.341,89

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 21.260,00

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 16.000,00

001 Compensi netti 16.000,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 5.260,00

001 IRAP 1.360,00

002 INPDAP 3.900,00

04 ALTRE SPESE 3.081,89

01 AMMINISTRATIVE 2.081,89

019 Spese viaggio, vitto e soggiorno per stage scuola/lavoro allievi e docenti 2.081,89

02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 1.000,00

003 Partecipazione ad associazioni, reti di scuole e consorzi 1.000,00

Totale spese progetto 24.341,89

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.500,00

01 NON VINCOLATO 2.500,00

Totale risorse progetto 2.500,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

02 BENI DI CONSUMO 2.500,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 2.500,00

008 Materiale tecnico-specialistico 2.500,00

Totale spese progetto 2.500,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P12 Green School

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.700,00

02 VINCOLATO 2.700,00

Totale risorse progetto 2.700,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 1.800,00

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 1.400,00

001 Compensi netti 1.400,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 400,00

001 IRAP 120,00

002 INPDAP 280,00

02 BENI DI CONSUMO 800,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 800,00

008 Materiale tecnico-specialistico 800,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 100,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

100,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 100,00

Totale spese progetto 2.700,00

Data 10/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 19.854,32

02 VINCOLATO 19.854,32

Totale risorse progetto 19.854,32

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 19.854,32

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 19.854,32

002 Formazione professionale specialistica 19.854,32

Totale spese progetto 19.854,32

Data 10/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P14 Progetto Certificazione Qualità

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.600,00

01 NON VINCOLATO 2.100,00

02 VINCOLATO 500,00

Totale risorse progetto 2.600,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

02 BENI DI CONSUMO 600,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 600,00

008 Materiale tecnico-specialistico 600,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 2.000,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

2.000,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00

Totale spese progetto 2.600,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P15 Rete di Scuole per la Sicurezza

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 32.910,25

02 VINCOLATO 32.910,25

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 10.000,00

06 ALTRE ISTITUZIONI 10.000,00

Totale risorse progetto 42.910,25

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 28.410,25

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 21.400,00

001 Incarichi conferiti a personale 21.400,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 7.010,25

001 IRAP 2.000,00

002 INPDAP 5.010,25

02 BENI DI CONSUMO 1.000,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 400,00

001 Carta 200,00

002 Cancelleria 200,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 600,00

001 Beni alimentari 100,00

008 Materiale tecnico-specialistico 500,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 13.000,00

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 10.000,00

002 Formazione professionale specialistica 10.000,00

07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 2.300,00

099 Noleggio e leasing di altri beni 2.300,00

09 SERVIZI DI RISTORAZIONE 700,00

004 Altre spese 700,00

04 ALTRE SPESE 500,00

01 AMMINISTRATIVE 500,00

020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF eassimilati

500,00

Totale spese progetto 42.910,25

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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P16 Progetto R4

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.400,00

02 VINCOLATO 1.400,00

Totale risorse progetto 1.400,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

02 BENI DI CONSUMO 800,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 800,00

008 Materiale tecnico-specialistico 800,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 600,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

600,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 600,00

Totale spese progetto 1.400,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P18 Progetto TECNOCULT

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.003,88

02 VINCOLATO 1.003,88

Totale risorse progetto 1.003,88

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 603,88

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 450,00

001 Incarichi conferiti a personale 450,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 153,88

001 IRAP 40,00

002 INPDAP 113,88

02 BENI DI CONSUMO 400,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 200,00

002 Cancelleria 200,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 200,00

008 Materiale tecnico-specialistico 200,00

Totale spese progetto 1.003,88

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P20 Educazione attraverso il teatro

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 5.750,00

03 ALTRI NON VINCOLATI 5.750,00

Totale risorse progetto 5.750,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 1.295,00

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 1.295,00

001 Compensi netti 1.295,00

02 BENI DI CONSUMO 935,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 935,00

008 Materiale tecnico-specialistico 935,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 3.520,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

3.520,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.520,00

Totale spese progetto 5.750,00

Data 10/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 5.000,00

04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 5.000,00

Totale risorse progetto 5.000,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 4.200,00

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 3.165,00

001 Compensi netti 3.165,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 1.035,00

001 IRAP 300,00

002 INPDAP 735,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 800,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

800,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 800,00

Totale spese progetto 5.000,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P22 Progetti Smart Textiles

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.400,00

02 VINCOLATO 1.400,00

Totale risorse progetto 1.400,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 900,00

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 700,00

001 Compensi netti 700,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 200,00

001 IRAP 60,00

002 INPDAP 140,00

02 BENI DI CONSUMO 500,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 500,00

008 Materiale tecnico-specialistico 500,00

Totale spese progetto 1.400,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.326,04

02 VINCOLATO 8.326,04

03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 70.000,00

04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 70.000,00

Totale risorse progetto 78.326,04

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 47.126,04

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 35.500,00

001 Incarichi conferiti a personale 35.500,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 11.626,04

001 IRAP 3.000,00

002 INPDAP 4.000,00

003 INPS 4.626,04

02 BENI DI CONSUMO 1.000,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 600,00

001 Carta 300,00

002 Cancelleria 300,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 400,00

008 Materiale tecnico-specialistico 400,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 27.200,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

5.000,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00

04 PROMOZIONE 1.000,00

003 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.000,00

08 UTENZE E CANONI 200,00

004 Reti di trasmissione 200,00

09 SERVIZI DI RISTORAZIONE 6.000,00

004 Altre spese 6.000,00

13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 15.000,00

001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 15.000,00

04 ALTRE SPESE 3.000,00

01 AMMINISTRATIVE 3.000,00

020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF eassimilati

3.000,00

Totale spese progetto 78.326,04

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Pag. 2 di 2

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/Navigare con la plastica

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.600,00

02 VINCOLATO 2.600,00

Totale risorse progetto 2.600,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

02 BENI DI CONSUMO 2.600,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 1.600,00

002 Cancelleria 1.600,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 1.000,00

008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00

Totale spese progetto 2.600,00

Data 10/01/2015

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Pag. 1 di 1

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20.973,77

02 VINCOLATO 20.973,77

Totale risorse progetto 20.973,77

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 20.973,77

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 20.973,77

002 Formazione professionale specialistica 20.973,77

Totale spese progetto 20.973,77

Data 10/01/2015

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Pag. 1 di 1

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P26 Progetto FSE DEMO

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 617,45

02 VINCOLATO 617,45

Totale risorse progetto 617,45

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 617,45

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 460,00

001 Incarichi conferiti a personale 460,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 157,45

001 IRAP 40,00

002 INPDAP 117,45

Totale spese progetto 617,45

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.142,49

01 NON VINCOLATO 1.965,00

02 VINCOLATO 1.177,49

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 558,00

03 ALTRI NON VINCOLATI 558,00

Totale risorse progetto 3.700,49

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 1.620,49

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 1.225,00

001 Compensi netti 1.225,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 395,49

001 IRAP 110,00

002 INPDAP 285,49

02 BENI DI CONSUMO 60,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 60,00

008 Materiale tecnico-specialistico 60,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 2.020,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

2.020,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.020,00

Totale spese progetto 3.700,49

Data 10/01/2015

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Dott.ssa Paola Conti

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50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P30 Progetto SHELF LIFE

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.400,00

01 NON VINCOLATO 2.400,00

Totale risorse progetto 2.400,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

02 BENI DI CONSUMO 800,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 800,00

008 Materiale tecnico-specialistico 800,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 1.600,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

1.600,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.600,00

Totale spese progetto 2.400,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P33 Olimpiadi scientifico/matematiche

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.000,00

01 NON VINCOLATO 1.000,00

Totale risorse progetto 1.000,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

04 ALTRE SPESE 1.000,00

02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 1.000,00

005 Iscrizione a gare, concorsi, premiazioni e spese correlate 1.000,00

Totale spese progetto 1.000,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 123.810,45

02 VINCOLATO 123.810,45

Totale risorse progetto 123.810,45

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 120.810,45

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 90.000,00

001 Incarichi conferiti a personale 90.000,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 30.810,45

001 IRAP 9.000,00

002 INPDAP 21.810,45

04 ALTRE SPESE 3.000,00

01 AMMINISTRATIVE 3.000,00

016 Trasferimenti a scuole Toscana per conto USR Toscana 3.000,00

Totale spese progetto 123.810,45

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P37 Progetto Postura

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.600,00

01 NON VINCOLATO 1.600,00

Totale risorse progetto 1.600,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 1.600,00

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NONCONSULENZIALI

1.600,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.600,00

Totale spese progetto 1.600,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P38 Formazione e Aggiornamento

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 14.055,19

02 VINCOLATO 14.055,19

Totale risorse progetto 14.055,19

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 4.800,00

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 4.420,00

001 Incarichi conferiti a personale 4.420,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 380,00

001 IRAP 380,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 9.255,19

04 PROMOZIONE 6.834,30

003 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.834,30

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2.420,89

002 Formazione professionale specialistica 2.020,89

003 Rimborsi spese per la partecipazione a corsi di formazione 400,00

Totale spese progetto 14.055,19

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P39 Progetto FSE OMEGA

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 43.680,23

02 VINCOLATO 43.680,23

Totale risorse progetto 43.680,23

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 25.270,67

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 19.000,00

001 Incarichi conferiti a personale 19.000,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 6.270,67

001 IRAP 1.800,00

002 INPDAP 4.470,67

02 BENI DI CONSUMO 1.000,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 1.000,00

008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00

04 ALTRE SPESE 17.409,56

02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 17.409,56

004 Trasferimento quote ai partner di progetti finanziati 17.409,56

Totale spese progetto 43.680,23

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P43 Progetti formazione Rete di Scuole

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.151,50

02 VINCOLATO 8.151,50

Totale risorse progetto 8.151,50

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 3.491,50

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 2.560,00

001 Incarichi conferiti a personale 2.560,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 931,50

001 IRAP 240,00

002 INPDAP 691,50

02 BENI DI CONSUMO 660,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 660,00

002 Cancelleria 660,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 4.000,00

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 4.000,00

002 Formazione professionale specialistica 4.000,00

Totale spese progetto 8.151,50

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P44 Progetto VET@WORK

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 294.224,60

02 VINCOLATO 294.224,60

Totale risorse progetto 294.224,60

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 26.905,00

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 20.275,00

001 Incarichi conferiti a personale 20.275,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 6.630,00

001 IRAP 1.900,00

002 INPDAP 4.730,00

02 BENI DI CONSUMO 1.125,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 1.125,00

007 Strumenti tecnico-specialistici 1.125,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 9.000,00

04 PROMOZIONE 9.000,00

003 Organizzazione manifestazioni e convegni 9.000,00

04 ALTRE SPESE 257.194,60

01 AMMINISTRATIVE 4.304,60

020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF eassimilati

4.304,60

02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 252.890,00

002 Partecipazione ad organismi, associazioni, quote associative e reti di scuoleinternazionali

6.000,00

004 Trasferimento quote ai partner di progetti finanziati 246.890,00

Totale spese progetto 294.224,60

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 7.000,00

02 VINCOLATO 7.000,00

Totale risorse progetto 7.000,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 7.000,00

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 5.275,00

001 Compensi netti 5.275,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 1.725,00

001 IRAP 500,00

002 INPDAP 1.225,00

Totale spese progetto 7.000,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P49 Progetto Nuove tecnologie USR

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.200,00

02 VINCOLATO 3.200,00

Totale risorse progetto 3.200,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

04 ALTRE SPESE 3.200,00

01 AMMINISTRATIVE 3.200,00

016 Trasferimenti a scuole Toscana per conto USR Toscana 3.200,00

Totale spese progetto 3.200,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P50 Progetto Free Lance

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.800,00

01 NON VINCOLATO 3.800,00

Totale risorse progetto 3.800,00

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 3.450,00

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.625,00

001 Compensi netti 2.625,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 825,00

001 IRAP 240,00

002 INPDAP 585,00

02 BENI DI CONSUMO 350,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 350,00

008 Materiale tecnico-specialistico 350,00

Totale spese progetto 3.800,00

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 385.304,36

02 VINCOLATO 385.304,36

Totale risorse progetto 385.304,36

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 250.914,95

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 250.914,95

001 Formazione professionale generica 12.000,00

002 Formazione professionale specialistica 238.914,95

04 ALTRE SPESE 134.389,41

01 AMMINISTRATIVE 134.389,41

016 Trasferimenti a scuole Toscana per conto USR Toscana 134.389,41

Totale spese progetto 385.304,36

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P58 Progetto INNOVARE 2012

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 83.117,76

02 VINCOLATO 83.117,76

Totale risorse progetto 83.117,76

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 65.617,76

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 50.000,00

001 Incarichi conferiti a personale 50.000,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 15.617,76

001 IRAP 4.000,00

002 INPDAP 11.617,76

02 BENI DI CONSUMO 1.000,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 1.000,00

008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 16.500,00

03 SERVIZI PER TRASFERTE 1.500,00

001 Servizi per trasferte in Italia 1.500,00

10 SERVIZI AUSILIARI 15.000,00

003 Stampa e rilegatura 15.000,00

Totale spese progetto 83.117,76

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P60 Progetto Scuola in ospedale/DSA

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.224,36

02 VINCOLATO 4.224,36

Totale risorse progetto 4.224,36

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 4.224,36

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 3.183,00

001 Compensi netti 3.183,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 1.041,36

001 IRAP 300,00

002 INPDAP 741,36

Totale spese progetto 4.224,36

Data 10/01/2015

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P64 Progetto META

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.206,86

02 VINCOLATO 2.206,86

Totale risorse progetto 2.206,86

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 1.906,86

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.430,00

001 Incarichi conferiti a personale 1.430,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 476,86

001 IRAP 130,00

002 INPDAP 346,86

02 BENI DI CONSUMO 300,00

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 100,00

002 Cancelleria 100,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 200,00

008 Materiale tecnico-specialistico 200,00

Totale spese progetto 2.206,86

Data 10/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P65 Progetto INVALSI

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.890,27

02 VINCOLATO 5.890,27

Totale risorse progetto 5.890,27

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 5.890,27

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 5.429,00

001 Incarichi conferiti a personale 5.429,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 461,27

001 IRAP 461,27

Totale spese progetto 5.890,27

Data 10/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 9.307,36

02 VINCOLATO 9.307,36

Totale risorse progetto 9.307,36

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01 PERSONALE 9.307,36

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 8.577,00

001 Incarichi conferiti a personale 8.577,00

11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 730,36

001 IRAP 730,36

Totale spese progetto 9.307,36

Data 10/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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Mod C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 1.059.158,08

di cui (*) 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza 1.503.721,85

di cui (*) 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 536.577,69

di cui (*) 0,00

3 Totale 3.099.457,62 (1+2)

di cui (*) 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza 2.385.390,00

di cui (*) 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 377.250,63

di cui (*) 0,00

5 - Fondo di cassa 336.816,99 (3-4)

di cui (*) 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivoResidui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio 1.163.775,53

6 - Attividegli anni precedenti 408.048,10 1.571.823,63

dell'esercizio 323.357,69

7 - Passividegli anni precedenti 13.262,41 336.620,10

8 - Differenza 1.235.203,53 (6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo 1.572.020,52 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 0,00

11 - Spese presunte fino a fine esercizio 0,00

12 - Differenza 0,00 (10-11)

13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio

Variazioni ai Residui Attivi 0,00

Variazioni ai Residui Passivi 0,00

Differenza 0,00

14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 1.572.020,52 (9+12+13)

Data 01/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

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Pag. 1

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Mod C (art. 3)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

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Pag. 2

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Mod D (art. 3 c.2)

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTOEsercizio finanziario 2015

Aggr. Importovincolato

Importo nonvincolato

VoceA ATTIVITA' 1.000,58 23.063,27

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 1.000,58 9.020,00A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 4.000,00A03 SPESE DI PERSONALEA04 SPESE D'INVESTIMENTO 6.043,27A05 MANUTENZIONE EDIFICI 4.000,00

P PROGETTI 1.522.432,95 15.365,00P01 Progetto Di Razza Umana 2.100,00P02 Progetto Orientamento ITS 1.945,00P03 Progetto Viaggi di Istruzione 31.175,00P04 Progetto Domotica e Automazione 1.200,00P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) 80.000,00P07 Percorsi IeFP 123.355,10P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap 176.303,47P09 Borse di studio 4.376,35P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage 24.341,89P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti 2.500,00P12 Green School 2.700,00P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR 19.854,32P14 Progetto Certificazione Qualità 500,00 2.100,00P15 Rete di Scuole per la Sicurezza 32.910,25P16 Progetto R4 1.400,00P18 Progetto TECNOCULT 1.003,88P20 Educazione attraverso il teatroP21 Progetto Laboratori del sapere scientificoP22 Progetti Smart Textiles 1.400,00P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti 8.326,04P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/Navigare con la plastica 2.600,00P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT 20.973,77P26 Progetto FSE DEMO 617,45P28 Innovazione Tecnologica Camera di Commercio FirenzeP29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA 1.177,49 1.965,00P30 Progetto SHELF LIFE 2.400,00P33 Olimpiadi scientifico/matematiche 1.000,00P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE 123.810,45P37 Progetto Postura 1.600,00P38 Formazione e Aggiornamento 14.055,19P39 Progetto FSE OMEGA 43.680,23P43 Progetti formazione Rete di Scuole 8.151,50P44 Progetto VET@WORK 294.224,60P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri 7.000,00P49 Progetto Nuove tecnologie USR 3.200,00P50 Progetto Free Lance 3.800,00P56 Progetto Mobilità internazionale studentiP57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 385.304,36P58 Progetto INNOVARE 2012 83.117,76P60 Progetto Scuola in ospedale/DSA 4.224,36P61 Progetto FO.RES.TAP64 Progetto META 2.206,86P65 Progetto INVALSI 5.890,27

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Mod D (art. 3 c.2)

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTOEsercizio finanziario 2015

Aggr. Importovincolato

Importo nonvincolato

VoceP71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 9.307,36

G GESTIONE ECONOMICHE 3.270,42G01 AZIENDA AGRARIAG02 AZIENDA SPECIALEG03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 3.270,42G04 ATTIVITA' CONVITTUALE

Totale generale 1.526.703,95 38.428,27

Data 10/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

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Mod E (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESAEsercizio finanziario 2015

Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo01 PERSONALE 469.977,8601 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 35.218,0001 05 001 Compensi netti 35.218,0001 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 322.211,0001 10 001 Incarichi conferiti a personale 322.211,0001 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 112.548,8601 11 001 IRAP 30.961,6301 11 002 INPDAP 76.606,0901 11 003 INPS 4.981,1402 BENI DI CONSUMO 143.220,6602 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 21.360,0002 01 001 Carta 7.800,0002 01 002 Cancelleria 13.060,0002 01 003 Stampati 500,0002 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 4.200,0002 02 001 Giornali e riviste 1.700,0002 02 002 Pubblicazioni 2.500,0002 03 MATERIALE E ACCESSORI 117.660,6602 03 001 Beni alimentari 100,0002 03 002 Vestiario 1.000,0002 03 003 Equipaggiamento 8.000,0002 03 004 Carburanti, gas, combustibili e lubrificanti 700,0002 03 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 2.000,0002 03 006 Accessori per attività sportive e ricreative 1.500,0002 03 007 Strumenti tecnico-specialistici 9.125,0002 03 008 Materiale tecnico-specialistico 83.235,6602 03 009 Materiale informatico e software 6.000,0002 03 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 6.000,0003 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 787.287,2803 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 28.440,0003 02 004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 6.000,0003 02 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 22.440,0003 03 SERVIZI PER TRASFERTE 6.500,0003 03 001 Servizi per trasferte in Italia 6.500,0003 04 PROMOZIONE 51.534,8803 04 001 Pubblicità 3.700,0003 04 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 47.834,8803 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 529.467,4003 05 001 Formazione professionale generica 35.892,0003 05 002 Formazione professionale specialistica 490.175,4003 05 003 Rimborsi spese per la partecipazione a corsi di formazione 3.400,0003 06 MANUTENZIONE ORDINARIA 16.000,0003 06 001 Manutenzione ordinaria Immobili 6.000,0003 06 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 5.000,0003 06 005 Manutenzione ordinaria Hardware 2.000,0003 06 099 Manutenzione ordinaria di altri beni 3.000,0003 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 32.800,0003 07 003 Noleggio e leasing hardware 12.500,0003 07 004 Licenze d'uso di software 7.000,0003 07 099 Noleggio e leasing di altri beni 13.300,0003 08 UTENZE E CANONI 3.800,0003 08 004 Reti di trasmissione 1.000,00

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Mod E (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESAEsercizio finanziario 2015

Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo03 08 008 Altri canoni 2.800,0003 09 SERVIZI DI RISTORAZIONE 6.700,0003 09 004 Altre spese 6.700,0003 10 SERVIZI AUSILIARI 25.920,0003 10 001 Sorveglianza e custodia 2.820,0003 10 003 Stampa e rilegatura 15.600,0003 10 004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.500,0003 10 006 Altri servizi ausiliari 500,0003 10 008 Smaltimento rifiuti ordinari e speciali e servizi collegati 5.500,0003 12 ASSICURAZIONI 9.950,0003 12 004 Altre assicurazioni 9.950,0003 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 76.175,0003 13 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 76.175,0004 ALTRE SPESE 448.123,8104 01 AMMINISTRATIVE 170.447,9004 01 001 Oneri postali, telegrafici e bancari 4.000,0004 01 002 Carte valori, bollati e registrazione contratti 800,0004 01 006 Diversi 9.000,0004 01 007 Compensi ed indennità ai Revisori 2.172,0004 01 014 Spese di certificazione percorsi di qualità 1.500,0004 01 016 Trasferimenti a scuole Toscana per conto USR Toscana 140.589,4104 01 019 Spese viaggio, vitto e soggiorno per stage scuola/lavoro allievi e docenti 2.081,8904 01 020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF e assimilati 10.304,6004 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 272.299,5604 02 002 Partecipazione ad organismi, associazioni, quote associative e reti di scuole

internazionali6.000,00

04 02 003 Partecipazione ad associazioni, reti di scuole e consorzi 1.000,0004 02 004 Trasferimento quote ai partner di progetti finanziati 264.299,5604 02 005 Iscrizione a gare, concorsi, premiazioni e spese correlate 1.000,0004 03 BORSE DI STUDIO 4.376,3504 03 001 Borse di studio e sussidi agli alunni 4.376,3504 04 IMPOSTE 1.000,0004 04 004 I.V.A. 1.000,0006 BENI DI INVESTIMENTO 16.743,2706 03 BENI MOBILI 16.743,2706 03 009 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico 2.500,0006 03 010 Impianti e attrezzature 10.243,2706 03 011 Hardware 4.000,0008 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 1.000,0008 01 ALTRE POSTE CORRETTIVE 1.000,0008 01 001 Restituzione versamenti non dovuti 1.000,0098 FONDO DI RISERVA 429,0498 01 FONDO DI RISERVA 429,0498 01 001 Fondo ordinario 429,04

Totale generale 1.866.781,92

Data 10/01/2015

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

Pag. 2 di 3

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Mod E (art. 19)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

Pag. 3 di 3

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Prot. n° 132/3.3 del 10/01/2015 OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2015

Il Dirigente Scolastico

Coadiuvato dal direttore dei servizi generali amministrativi; Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1° febbraio 2001, n. 44; Vista la C.M. 10/12/2001, n.173; Vista la C.M. 30/10/2002 n.118; Vista la C.M. 14/03/2007, n.151; Visto il D.M. 01/03/2007 n.21; Vista la C.M. Prot. n. 9144 del 05/12/2013; Preso atto dell’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2014, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati; Richiamato il piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2014/2015;

DISPONE

Di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.2 c.3 D.I, n.44/01, il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: • Modello A - Programma Annuale • Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 5, per Gestioni Economiche n. 1 e per

Progetti n. 44 • Modello B - Schede illustrative finanziarie per Fondo di Riserva n. 1 • Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 • Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione • Modello E - Riepilogo per conti economici Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell’offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario. Firenze, 10 gennaio 2015

Il Dirigente Scolastico Prof. Giacomo D’Agostino

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Prot. 584/1.2

Ai Componenti della Giunta Esecutiva Direttore SGA Dott.ssa Paola Conti Sig. ra Nadia Rubini Prof. Renato Gatti Sig. Salvatore Cappello Studente Simone Raciti

OGGETTO: Programma annuale esercizio finanziario 2015 – Convocazione Giunta Esecutiva Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015. Il Programma è stato predisposto dal dirigente scolastico con formale provvedimento prot.n.132/3.3 del 10/01/2015 corredato da apposita relazione. Il Programma si compone dei seguenti allegati: • Modello A - Programma Annuale • Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 5, per Gestioni Economiche n. 1 e per

Progetti n. 44 • Modello B - Schede illustrative finanziarie per Fondo di Riserva n. 1 • Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 • Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione • Modello E - Riepilogo per conti economici • Provvedimento di predisposizione; • Relazione di accompagnamento Si comunica che la riunione della Giunta Esecutiva per la deliberazione di proposta del Programma Annuale al C.d.I. è convocata per il giorno 4 febbraio 2014 alle ore 14,30 con il seguente ordine del giorno: 1. Delibera proposta del Programma Annuale 2015 al C.d.I. 2. Organico Assistenti Tecnici e Ufficio Tecnico a.s. 2015/2016 Firenze, 21/01/2014

Il Dirigente Scolastico Prof. Giacomo D’Agostino

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SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015

Aggr ENTRATE Aggr SPESE

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.572.020,52 A ATTIVITA' 203.976,51

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 50.982,66 P PROGETTI 1.659.105,95

03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 75.000,00 G GESTIONE ECONOMICHE 3.270,42

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 10.000,00 R FONDO DI RISERVA 429,04

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 164.638,00 Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 6.459,26

06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

07 ALTRE ENTRATE 600,00

08 MUTUI

TOTALE 1.873.241,18 TOTALE 1.873.241,18

Il programma annuale pareggia.

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SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 1.529.301,55

Avanzo non vincolato 42.718,97

Voce Stanziamento Importo AvanzoVincolato

Importo Avanzonon Vincolato

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 68.603,24 1.000,58 9.020,00

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 115.630,00 4.000,00

A03 SPESE DI PERSONALE

A04 SPESE D'INVESTIMENTO 13.743,27 6.043,27

A05 MANUTENZIONE EDIFICI 6.000,00 4.000,00

P01 Progetto Di Razza Umana 2.100,00 2.100,00

P02 Progetto Orientamento ITS 1.945,00 1.945,00

P03 Progetto Viaggi di Istruzione 61.175,00 31.175,00

P04 Progetto Domotica e Automazione 1.200,00 1.200,00

P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) 80.000,00 80.000,00

P07 Percorsi IeFP 123.355,10 123.355,10

P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap 176.303,47 176.303,47

P09 Borse di studio 4.376,35 4.376,35

P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage 24.341,89 24.341,89

P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti 2.500,00 2.500,00

P12 Green School 2.700,00 2.700,00

P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR 19.854,32 19.854,32

P14 Progetto Certificazione Qualità 2.600,00 500,00 2.100,00

P15 Rete di Scuole per la Sicurezza 42.910,25 32.910,25

P16 Progetto R4 1.400,00 1.400,00

P18 Progetto TECNOCULT 1.003,88 1.003,88

P20 Educazione attraverso il teatro 5.750,00

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SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 1.529.301,55

Avanzo non vincolato 42.718,97

Voce Stanziamento Importo AvanzoVincolato

Importo Avanzonon Vincolato

P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico 5.000,00

P22 Progetti Smart Textiles 1.400,00 1.400,00

P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti 78.326,04 8.326,04

P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/Navigare con la plastica 2.600,00 2.600,00

P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT 20.973,77 20.973,77

P26 Progetto FSE DEMO 617,45 617,45

P28 Innovazione Tecnologica Camera di Commercio Firenze

P29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA 3.700,49 1.177,49 1.965,00

P30 Progetto SHELF LIFE 2.400,00 2.400,00

P33 Olimpiadi scientifico/matematiche 1.000,00 1.000,00

P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE 123.810,45 123.810,45

P37 Progetto Postura 1.600,00 1.600,00

P38 Formazione e Aggiornamento 14.055,19 14.055,19

P39 Progetto FSE OMEGA 43.680,23 43.680,23

P43 Progetti formazione Rete di Scuole 8.151,50 8.151,50

P44 Progetto VET@WORK 294.224,60 294.224,60

P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri 7.000,00 7.000,00

P49 Progetto Nuove tecnologie USR 3.200,00 3.200,00

P50 Progetto Free Lance 3.800,00 3.800,00

P56 Progetto Mobilità internazionale studenti

P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 385.304,36 385.304,36

P58 Progetto INNOVARE 2012 83.117,76 83.117,76

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SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 1.529.301,55

Avanzo non vincolato 42.718,97

Voce Stanziamento Importo AvanzoVincolato

Importo Avanzonon Vincolato

P60 Progetto Scuola in ospedale/DSA 4.224,36 4.224,36

P61 Progetto FO.RES.TA

P64 Progetto META 2.206,86 2.206,86

P65 Progetto INVALSI 5.890,27 5.890,27

P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 9.307,36 9.307,36

G01 AZIENDA AGRARIA

G02 AZIENDA SPECIALE

G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 3.270,42 3.270,42

G04 ATTIVITA' CONVITTUALE

R98 FONDO DI RISERVA 429,04 429,04

TOTALE: 1.866.781,92 1.526.703,95 38.857,31

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SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015

Situazione progetti/Attivit

Progetto Stanziamento Entrate previste Spese previste

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 68.603,24 68.603,24 68.603,24

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 115.630,00 115.630,00 115.630,00

A03 SPESE DI PERSONALE

A04 SPESE D'INVESTIMENTO 13.743,27 13.743,27 13.743,27

A05 MANUTENZIONE EDIFICI 6.000,00 6.000,00 6.000,00

P01 Progetto Di Razza Umana 2.100,00 2.100,00 2.100,00

P02 Progetto Orientamento ITS 1.945,00 1.945,00 1.945,00

P03 Progetto Viaggi di Istruzione 61.175,00 61.175,00 61.175,00

P04 Progetto Domotica e Automazione 1.200,00 1.200,00 1.200,00

P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) 80.000,00 80.000,00 80.000,00

P07 Percorsi IeFP 123.355,10 123.355,10 123.355,10

P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap 176.303,47 176.303,47 176.303,47

P09 Borse di studio 4.376,35 4.376,35 4.376,35

P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage 24.341,89 24.341,89 24.341,89

P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti 2.500,00 2.500,00 2.500,00

P12 Green School 2.700,00 2.700,00 2.700,00

P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR 19.854,32 19.854,32 19.854,32

P14 Progetto Certificazione Qualità 2.600,00 2.600,00 2.600,00

P15 Rete di Scuole per la Sicurezza 42.910,25 42.910,25 42.910,25

P16 Progetto R4 1.400,00 1.400,00 1.400,00

P18 Progetto TECNOCULT 1.003,88 1.003,88 1.003,88

P20 Educazione attraverso il teatro 5.750,00 5.750,00 5.750,00

P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico 5.000,00 5.000,00 5.000,00

P22 Progetti Smart Textiles 1.400,00 1.400,00 1.400,00

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SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015

Situazione progetti/Attivit

Progetto Stanziamento Entrate previste Spese previste

P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti 78.326,04 78.326,04 78.326,04

P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/Navigare con la plastica 2.600,00 2.600,00 2.600,00

P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT 20.973,77 20.973,77 20.973,77

P26 Progetto FSE DEMO 617,45 617,45 617,45

P28 Innovazione Tecnologica Camera di Commercio Firenze

P29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA 3.700,49 3.700,49 3.700,49

P30 Progetto SHELF LIFE 2.400,00 2.400,00 2.400,00

P33 Olimpiadi scientifico/matematiche 1.000,00 1.000,00 1.000,00

P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE 123.810,45 123.810,45 123.810,45

P37 Progetto Postura 1.600,00 1.600,00 1.600,00

P38 Formazione e Aggiornamento 14.055,19 14.055,19 14.055,19

P39 Progetto FSE OMEGA 43.680,23 43.680,23 43.680,23

P43 Progetti formazione Rete di Scuole 8.151,50 8.151,50 8.151,50

P44 Progetto VET@WORK 294.224,60 294.224,60 294.224,60

P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri 7.000,00 7.000,00 7.000,00

P49 Progetto Nuove tecnologie USR 3.200,00 3.200,00 3.200,00

P50 Progetto Free Lance 3.800,00 3.800,00 3.800,00

P56 Progetto Mobilità internazionale studenti

P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 385.304,36 385.304,36 385.304,36

P58 Progetto INNOVARE 2012 83.117,76 83.117,76 83.117,76

P60 Progetto Scuola in ospedale/DSA 4.224,36 4.224,36 4.224,36

P61 Progetto FO.RES.TA

P64 Progetto META 2.206,86 2.206,86 2.206,86

P65 Progetto INVALSI 5.890,27 5.890,27 5.890,27

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SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015

Situazione progetti/Attivit

Progetto Stanziamento Entrate previste Spese previste

P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 9.307,36 9.307,36 9.307,36

G01 AZIENDA AGRARIA

G02 AZIENDA SPECIALE

G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 3.270,42 3.270,42 3.270,42

G04 ATTIVITA' CONVITTUALE

R98 FONDO DI RISERVA 429,04 429,04 429,04

TOTALE: 1.866.781,92 1.866.781,92 1.866.781,92

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50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

Pag. 7 di 7

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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI ” Via del Terzolle, 91 – 50127 Firenze – Tel. 055 4596255 – Fax 055 412096

Cod.Mecc. FIIS01700A - C.F. 94149320486 Prot. n° 132/3.3 del 10/01/2015

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 In ottemperanza all’art.2 c. 3 del regolamento di contabilità D.I. 44/01, nel sottoporre all’approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell’e.f. 2015, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione. Il Programma Annuale per l’e.f. 2015 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

• D.I. 01/02/01 n. 44; • art. 22, c. 6, della Legge 448 del 28/12/2001; • D.M. n°21 del 1/03/2007; • C.M. n°173 del 10/12/01, C.M. 118 del 30/10/2002, C.M. 151 del 14/03/2007, recanti

istruzioni amministrativo contabili; • nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del

08/06/2007; • nota MIUR prot. 1727 del 26/09/2008; • circolare MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la

politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 , recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015.

In ottemperanza dell’art. 1 c. 2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all’Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F. dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci”, adottato dal C.d.I. nella seduta del 03/12/2014, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell’8/03/99 emanato ai sensi dell’art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente. Si fa presente che l’Istituto è stato oggetto di statalizzazione a decorrere dal 01/09/2007 a seguito della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 84 del 05.02.2007 con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2007/08 che ha previsto, con l’assenso della Provincia, la trasformazione dell’ITI-IPIA Leonardo da Vinci da Scuola paritaria Comunale a Istituto Scolastico Statale. Tale Delibera è stata recepita dalla Convenzione per la Statalizzazione dell’ITI-IPIA Leonardo da Vinci approvata con deliberazione consiliare n. 2007/C/00038 e sottoscritta in data 27/06/2007 tra il Comune di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Nel corrente anno scolastico l’organico di fatto, comunicato al Sistema Informativo del Ministero, è basato su una popolazione scolastica di n° 1863 alunni suddivisi in n° 81 classi (n. 51 classi IPSIA e n. 30 classi ITIS di cui n. 6 classi articolate IPSIA e n. 5 classi articolate ITIS) così formate:

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SITUAZIONE CLASSI AL 15 OTTOBRE 2014 PROFESSIONALE TECNICO N. alunni NOTE N. alunni NOTE

1 TCB 22 1 A 23

1 TIF A 26 1 B 23

1 TIF B 18 accorpata con 1 SOD C 1 C 24

1 MEE A 25 1 D 25

1 MMT A 24 1 E 25

1 MMT B 23 1 F 23

1 MMT C 26 1 G 24

1 MMT D 25 1 H 22

1 MMT E 25 1 I 25

1 SOD A 27 1 L 25

1 SOD B 27 2 A 21

1 SOD C 10 accorpata con 1 TIF B 2 B 22

2 TCB 18 accorpata con 2 TIG 2 C 22

2 TIF A 27 2 D 23

2 TIG 8 accorpata con 2 TCB 2 E 22

2 MEE A 28 2 F 20

2 MMT A 27 3 AUTO 14 accorpata con 3 CHIMICA

2 MMT B 26 3 CHI 15 accorpata con 3 AUTOMAZIONE

2 MMT C 26 3 CAT 21

2 MMT D 25 3 ELET 20

2 SOD A 22 3 INFO A 20

2 SOD B 22 3 INFO B 12 accorpata con 3 MECCANICA B

2 SOD C 22 3 MEC A 29

3 TCB 15 accorpata con 3 TIF B 3 MEC B 17 accorpata con 3 INFORMATICA B

3 TIF A 25 4 AUTO 15 accorpata con 4 CAT

3 TIF B 13 accorpata con 3 TCB 4 CHI 17

3 MEE A 25 4 CAT 10 accorpata con 4 AUTOMAZIONE

3 MMT A 19 4 INFO 19 accorpata con 4 MECCANICA A

3 MMT B 28 4 MEC A 11 accorpata con 4 INFORMATICA

3 MMT C 26 4 MEC B 22

3 MMT D 27 5 CHI 12 accorpata con 5 CAT

3 SOD A 27 5 CAT 11 accorpata con 5 CHIMICA

3 SOD B 20 5 ELET 20

3 SOD C 21 5 INFO 25

4 TCB 24 5 MEC 16

4 TIF 25 TOTALE 695

4 TIG 13 accorpata con 4 MEE B

4 MEE A 13 accorpata con 4 MMT B

4 MEE B 10 accorpata con 4 TIG

4 MMT A 18

4 MMT B 14 accorpata con 4 MEE A

4 MMT C 18

4 MMT D 22

4 SOD A 18

4 SOD B 18

4 SOD C 18

5 TCB 21

5 TIF 14 accorpata con 5 TIG

5 TIG 12 accorpata con 5 TIF

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3

5 MEE A 14

5 MEE B 18

5 MMT A 14

5 MMT B 14

5 MMT C 11

5 MMT D 14

5 SOD A 26

5 SOD B 24 TOTALE 1168 TOTALE COMPLESSIVO N. 1863 ALUNNI SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE A.S. 2014/2015 Il personale amministrato dall’Istituto è così composto:

• n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo • n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo

Personale Docente Si precisa che, a seguito dell’espletamento delle procedure di mobilità intercompartimentale del personale docente comunale avvenute in virtù del “CCNI concernente la progressione di carriera e la mobilità del Personale docente transitato nei ruoli dello Stato dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara a decorrere dall’a.s. 2012/13” siglato in data 17/07/2012 e sottoscritto il 21/01/2013, sono stati statalizzati, a decorrere dal 10/07/2012, n. 68 docenti (a valere sull’organico per l’a.s. 2011/2012), a decorrere 19/10/2012, n. 59 docenti (a valere sull’organico per l’a.s. 2012/2013), a decorrere 01/09/2013, n. 11 docenti (a valere sull’organico per l’a.s. 2013/2014) e, a decorrere 01/09/2014, n. 3 docenti (a valere sull’organico per l’a.s. 2014/2015). La consistenza organica, pertanto, risulta la seguente:

• n. 164 Docenti statali con contratto a tempo indeterminato su posto normale, di cui n. 155 docenti con orario cattedra e n. 9 docenti con contratto part-time

• n. 14 Docenti statali con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno con orario cattedra

• n. 2 Docenti statali con contratto a tempo determinato annuale (31/08) su posto normale con orario cattedra

• n. 4 Docenti statali con contratto a tempo determinato annuale (31/08) su posto di sostegno con orario cattedra

• n. 12 Docenti statali con contratto sino al termine delle attività didattiche (30/06) su posto normale

• n. 2 Docenti statali con contratto sino al termine delle attività didattiche (30/06) su posto di sostegno

• n. 2 docenti IRC di ruolo , di cui n. 1 docente con contratto part-time • n. 3 Docenti IRC statale con incarico annuale (31/08) • n. 6 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario • n. 1 Insegnanti su posto do sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone

orario • n. 27 Docenti dei ruoli del Comune di Firenze, dipendenti funzionalmente

dall’Istituzione Scolastica Statale, su posto normale, di cui n. 2 docenti con contratto part-time

Personale ATA

• n° 10 Assistenti Amministrativi di ruolo • n. 1 Assistenti Amministrativi con contratto sino al termine delle attività didattiche

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4

• n. 1 Assistenti Amministrativi con contratto 18 ore sino al termine delle attività didattiche

• n° 5 Assistenti Tecnici con contratto a tempo indeterminato • n° 24 Collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato, di cui n. 1

Collaboratori scolastici con contratto part-time 18/36. • n. 2 Collaboratori Scolastici con contratto sino al termine delle attività didattiche, di

cui n. 1 Collaboratori scolastici con contratto part-time 18/36. La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto alla data del 15 ottobre) in servizio può pertanto così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Comunali Statali

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 25 155

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 14

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 4

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 12

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 1

Insegnanti di religione incaricati annuali 0 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 6

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 1

27 210

TOTALE PERSONALE DOCENTE 237

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 10

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 5

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 23

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA 44

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L’Istituto di Istruzione Superiore svolge la sua attività didattica e amministrativa presso 4 plessi di proprietà del Comune di Firenze, concessi in uso gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 1, della citata convenzione. I beni durevoli inventariabili di cui dispone l’Istituto, finalizzati all’espletamento delle attività istituzionali, sono, in larga parte, provenienti dalla dotazione del Comune di Firenze. Ai sensi dell’ art. 5 comma 2 della convenzione, tali beni sono stati trasferiti in comodato d’uso perpetuo all’Istituto Statale, con contratto sottoscritto in data 17/09/2008 tra l’Istituzione Scolastica e il Comune di Firenze, Direzione Istruzione e Direzione Risorse Finanziarie.

ESAME DEL MOD. A - ALLEGATI MOD. B

PARTE ENTRATE Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l’Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € 1.873.241,18, per entrate in conto Competenza e Avanzo di Amministrazione, così suddivise: AGGREGAZIONE 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Per la determinazione delle quote vincolate e non vincolate, da iscriversi nella presente posta, si è tenuto conto dell’art.1, c.2 del D.I. 44/01. A) F.A.A. pari ad € 1.572.020,52 di cui € 42.718,97 (01.01) per somme non vincolate e €

1.529.301,55 ( 01.02) per somme vincolate così come di seguito specificato e risultante nel Mod. D:

1. € 1.000,58 Economie per organizzazione convegni dell’USR Toscana (A01)

2. € 1.945,00 Economie vincolate Progetto Orientamento ITS (P02)

3. € 31.175,00 Economie vincolate progetto Viaggi di Istruzione (P03)

4. € 80.000,00 Economie vincolate Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (P06)

5. € 123.355,10 Economie vincolate per percorsi IeFP (P07)

6. € 176.303,47 Economie progetto di Sperimentazione Regionale sull’Handicap (P08) 7. € 4.376,35 Economie vincolate per l’assegnazione borse di studio (P09)

8. € 24.341,89 Economie vincolate Progetto Alternanza scuola lavoro/stage (P10)

9. € 19.854,32 Economie vincolate Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA (P13)

10. € 32.910,25 Economie vincolate Rete di scuole per la sicurezza (P15)

11. € 1.003,88 Economie vincolate progetto TECNOCULT (P18)

12. € 8.326,04 Economie vincolate progetto Rete PRST (P23) 13. € 20.973,77 Economie vincolate Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT (P25)

14. € 13.077,49 Economie vincolate per Progetti di Istituto (P01-P04-P12-P14-P16-P22-P24-P29)

15. € 617,45 Economie vincolate progetto Demo (P26)

16. € 123.810,45 Economie vincolate Corsi lingua MIUR/INDIRE (P35)

17. € 7.220,89 Economie vincolate per la Formazione e Aggiornamento del Personale (P38)

18. € 4.310,50 Economie vincolate organizzazione Formazione UST Firenze (P38)

19. € 2.523,80 Economie vincolate organizzazione Formazione H - UST Firenze (P38) 20. € 43.680,23 Economie vincolate progetto OMEGA, risorse FSE (P39)

21. € 8.151,5 Economie vincolate Formazione Alternanza scuola-lavoro rete di Scuole (P43)

22. € 294.224,6 Economie vincolate Progetto VET@WORK (P44)

23. € 7.000,00 Economie vincolate per Forte Processo Migratorio (P45)

24. € 3.200,00 Economie vincolate Nuove Tecnologie USR (P49)

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25. € 74.789,41 Economie vincolate progetto di Formazione Regionale ATA (P57)

26. € 6.355,54 Economie vincolate Formazione Dirigenti Scolastici neoassunti (P57) 27. € 23.574,90 Economie vincolate Formazione personale USR Toscana (P57)

28. € 22.123,00 Economie vincolate Formazione Regionale ATA qualificazione (P57)

29. € 3.047,18 Economie vincolate Formazione Regionale Dirigenti (P57)

30. € 2.200,00 Economie vincolate Formazione Regionale ATA posizioni economiche (P57)

31. € 29.156,00 Economie vincolate Formazione Regionale riqualificazione docenti in esubero (P57)

32. € 87.500,00 Economie vincolate Formazione Regionale Docenti neo assunti a.s. 2012/2013 (P57) 33. € 9.025,00 Economie vincolate Formazione Regionale Dirigenti (P57)

34. € 12.000,00 Economie vincolate Formazione Regionale Dirigenti neo assunti 2014 (P57)

35. € 46.733,33 Economie vincolate Formazione Regionale riqualificazione docenti in esubero (P57)

36. € 68.800,00 Economie vincolate Formazione Regionale Docenti neo assunti a.s. 2013/2014 (P57)

37. € 83.117,76 Economie vincolate progetto INNOVARE 2012 (P58)

38. € 4.224,36 Economie vincolate Progetto Scuola in Ospedale USR (P60)

39. € 2.206,86 Economie vincolate Progetto META (P64) 40. € 5.890,27 Economie vincolate Progetto INVALSI (P65)

41. € 9.307,36 Economie vincolate Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 (P71) 42. € 3.270,42 Economie vincolate Attività per conto terzi (G03) 43. € 2.597,60 Economie per residui attivi non riscossi per progetti di mobilità studentesca (Z01)

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA : previsti € 301.220,66 ripartiti secondo le seguenti aggregazioni: AGGREGAZIONE 2 - FINANZIAMENTO DALLO STATO 01- Dotazione ordinaria: € 50.982,66 (ammontare della dotazione finanziaria comunicata

dal MIUR con e-mail - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 , recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015) così composte:

A. € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

B. € 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

C. € 46.968,00 quale quota per alunni (tabella 2 Quadro A);

D. € 376,00 quale quota per alunni diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

E. € 2.172,00 per le scuole individuate quali capofila all’interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07).

AGGREGAZIONE 3 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 04 – Altri finanziamenti vincolati: € 116.704,41 così composte:

a) € 70.000,00 assegnazione finanziamento per Rete Parlamento Regionale degli Studenti come da Delibera Consiglio Regionale Toscana n. 61 del 19/06/2013 (P23)

b) € 5.000,00 assegnazione finanziamento per progetto Laboratori del Sapere Scientifico

come da D.D. Regione Toscana n. 3111 del 4 Luglio 2014 (P21)

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AGGREGAZIONE 4 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 06 – Finanziamenti da altre Istituzioni: € 10.000,00 quote annuali delle Istituzioni

Scolastiche aderenti alla Rete Provinciale di Scuole per la Sicurezza (P15)

AGGREGAZIONE 5 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 01- Famiglie non vincolati: € 85.000,00 quota non vincolata del contributo

versato alla scuola dagli studenti all’atto dell’iscrizione, sulla base di n° 1863 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, delle quote approvate dal C.d.I. con delibera n. 24 del 13/02/2008 e della previsione definitiva del precedente esercizio.

02- Famiglie vincolati: € 48.630,00 così composte: a) € 30.000,00 per saldo viaggi di istruzione quantificato sulla base della spesa preventivata per lo svolgimento dei viaggi all’estero e in Italia nel corrente anno scolastico (P03); b) € 18.630,00 quota parte vincolata del contributo di cui precedente aggregato 05/01 per assicurazione alunni, stampati e libretti di giustificazione. 03 – Altri non Vincolati € 31.008,00 così composte: a) € 17.508,00 contributo anno 2015 ditta MABEL; b) € 11.500,00 canone di locazione anno scolastico 2014/2015 ditta M&M; c) € 2.000,00 contributo anno 2015 Cassa di Risparmio di Firenze per attività istituzionali. AGGREGAZIONE 7 – ALTRE ENTRATE 01 – Interessi € 600,00 interessi bancari e postali esercizio

2015.

PARTE USCITE Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 c. 6). nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste.

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Pertanto andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.O.F. e in linea con i risultati della gestione dell’esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell’art. 1 c. 2 del citato decreto. Si precisa che, come previsto dall’art. 7 comma 2 della convenzione sottoscritta in data 27/06/2008, gli oneri per il Fondo di Istituto del personale docente dipendente Comunale restano a totale carico dell’Ente Locale che provvederà direttamente alla liquidazione dei compensi spettanti sulla base della rendicontazione delle attività prodotta dall’Istituto. Pertanto, le schede dei progetti che contemplano esclusivamente l’impegno di tale personale, contengono solo la previsione di spesa per l’acquisto di beni e servizi e per gli esperti esterni, ove considerati. Si sottolinea, infine, che i compensi accessori spettanti al personale docente ed ATA statale vengono liquidati, nella misura oraria prevista dal CCNL 29/11/2007 (Tabelle 5 e 6), tramite il sistema del “Cedolino Unico”.

ATTIVITA’ A01- Funzionamento amministrativo generale Risorse € 68.603,24 Spese € 68.603,24 A cui si aggiungono € 1.000,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fondo minute spese. Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 9.020,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata F.A.A. vincolato (01.02) € 1.000,58 importo globale dello stanziamento di cui al punto 1) della corrispondente voce di entrata Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria (02.01) € 46.982,66 tale somma deriva dal totale utilizzo dei finanziamenti indicati ai punti A), B), D), E) e parte del finanziamento di cui al punto C) della corrispondente voce di entrata Altri non vincolati (05.03) € 11.000,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto b) della corrispondente voce di entrata. Interessi (07.01) € 600,00 importo globale dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Partite di giro € 1.000,00 per anticipo minute spese D.S.G.A.. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

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- acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell’amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici;

- abbonamenti a banche dati; - manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni e del software; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefoniche, noleggio

fotocopiatrici, etc.); - spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, visite

fiscali; - servizi di stampa, rilegatura, trasporto. Il totale delle poste inscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. A02- Funzionamento didattico generale Risorse € 115.630,00 Spese € 115.630,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 4.000,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata Famiglie non vincolati (05.01) € 85.000,00 importo globale dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Famiglie vincolati (05.02) € 18.630,00 importo globale dello stanziamento indicato al punto b) della corrispondente voce di entrata. Altri non vincolati (05.03) € 8.000,00 importo globale dello stanziamento di cui al punto c) e quota parte dello stanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale e all’allegata scheda per il piano acquisti delle strumentazioni tecnico-specialistiche destinate alle esercitazioni di laboratorio . Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico

specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librarie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori , equipaggiamenti, DPI e materiale di palestra;

- manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio; - assicurazione infortuni alunni e R.C.; - spese postali per informazioni alle famiglie; - rimborso tasse; - spese per attività di orientamento scolastico; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefonica, noleggio

fotocopiatrici, etc.); - medicinali di pronto soccorso in dotazione alle palestre e laboratori;

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- canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti; - organizzazione manifestazioni ufficiali per partecipazione a mostre, gare, etc.; Il totale delle poste inscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento. A03- Spese di personale Alla luce dei recenti dettami normativi ( art. 7, comma 38, del D.L. 95/2012) la gestione dei servizi stipendiali e dei connessi adempimenti retributivi, contributivi e fiscali relativi ai supplenti brevi e saltuari è stata trasferita, decorrere da Gennaio 2013, in carico al Ministero dell’Economia e delle Finanze. A04- Spese di investimento Risorse € 13.743,27 Spese € 13.743,27 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 6.043,27 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria (02.01) € 4.000,00 tale somma deriva dal parziale utilizzo del finanziamento di cui al punto C) della corrispondente voce di entrata Altri non vincolati (05.03) € 3.700,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di investimento e al piano acquisti delle dotazioni inventariabili destinate ai laboratori ed agli uffici. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - integrazioni delle attrezzature hardware, degli impianti, delle strumentazioni e dei

macchinari per i laboratori, modesti rinnovi di hardware, strumentazioni e mobilio per gli uffici, nonché dotazioni librarie inventariabili.

Il totale delle poste inscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento. A05- Manutenzione edifici Risorse € 10.938,26 Spese € 10.938,26 Le risorse indicate derivano dal seguente finanziamento:

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F.A.A. non vincolato (01.01) € 4.000,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata Altri non vincolati (05.03) € 2.000,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per la manutenzione edifici. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di utensili e materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici, riparazione e/o

sostituzione di porte, infissi e tende veneziane. Il totale delle poste inscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento.

PROGETTI Si precisa che per ogni progetto inserito nel P.O.F. è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto concerne le motivazioni, gli obiettivi, le metodologie e le finalità didattiche si fa riferimento alle schede di progetto compilate. Preme rilevare che la maggioranza dei progetti contenuti nel Programma Annuale 2015 sono attività pluriennali già avviate nell’a.s. 2012/2013. Si sottolinea infine che per ogni progetto che andremo a descrivere verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2014, così come previsto dall’art. 6 D.M. 44/01. P01 – Progetto Di Razza Umana Risorse € 2.100,00 Spese € 2.100,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 2.100,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Di Razza Umana. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Compensi a docenti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi P02 – Progetto Orientamento ITS Risorse € 1.945,00 Spese € 1.945,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

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F.A.A. vincolato (01.02) € 1.945,000 importo globale dello stanziamento di cui al punto 2) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Orientamento ITS. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiali di consumo, spese di stampa e rilegatura. P03 - Progetto Viaggi di Istruzione Risorse € 61.175,00 Spese € 61.175,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 31.175,00 importo globale dello stanziamento di cui al punto 3) della corrispondente voce di entrata Famiglie vincolati (05.02) € 30.000,00 come indicato al punto a) della corrispondente voce di entrata secondo le modalità di calcolo ivi descritte. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto viaggi di istruzione ed alle singole Delibere dei Consigli di Classe sulla base del Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/06/2013 con delibera n. 18: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per viaggi di istruzione del personale docente accompagnatore e degli studenti - rimborsi spese ai docenti impegnati nei viaggi di istruzione in Italia e all’estero. Si precisa che le eventuali gratuità concesse per ogni viaggio dalle Agenzie Turistiche individuate e incaricate dall’Istituto per l’organizzazione di dette gite saranno utilizzate in favore del personale docente. P04 - Progetto Domotica e Automazione Risorse € 1.200,00 Spese € 1.200,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 1.200,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata

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Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Domotica e Automazione. - Compensi netti ai docenti interni impegnati nel progetto - Oneri a carico dell’Amministrazione ( IRAP e contributi previdenziali su detti compensi ) - Ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - Compensi a docenti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi. P06 - Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) Risorse € 80.000,00 Spese € 80.000,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 80.000,00 importo globale dello stanziamento di cui al punto 4) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali). - gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo individuata dall’USR per la Toscana, delle

attività formative previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. P07 – Percorsi IeFP Risorse € 123.355,10 Spese € 123.355,10 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 123.355,10 importo globale indicato al punto 5) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto IeFP 2014/2015 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni e al personale ATA impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - compensi ad esperti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi. P08 – Progetto Sperimentazione Regionale Handicap Risorse € 176.303,47 Spese € 176.303,47 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

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F.A.A. vincolato (01.02) € 176.303,47 importo globale indicato al punto 6) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Sperimentazione Regionale Handicap. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Polo, delle attività previste dalla “Sperimentazione di azioni di sistema per l'integrazione di alunni disabili in situazioni di gravita” di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana in data 24 novembre 2011. P09 - Borse di studio Risorse € 4.376,35 Spese € 4.376,35 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 4.376,35 importo globale indicato al punto 7) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Borse di studio. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Borse di studio in favore di studenti meritevoli assegnate secondo la volontà del soggetto

finanziatore (eredità Martini, Associazione Profughi Istriani, Borsa Mirella Rossi, Borsa Alessandro Villani, Eccellenze MIUR) ed in base alla delibera del Consiglio di Istituto n. 55/2008 adottata ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. b) del DI 44/2001.

P10 – Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage Risorse € 24.341,89 Spese € 24.341,89 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 24.341,89 importo globale indicato al punto 8) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi ai docenti tutor di stage e relativi oneri e contributi - incarichi personale ATA impegnato e relativi oneri e contributi - spese per trasferte collegate ai percorsi di alternanza scuola/lavoro

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P11 - Progetti Bussola sonora – Cartelli stradali intelligenti Risorse € 2.500,00 Spese € 2.500,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 2.500,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per i Progetti Bussola sonora – Cartelli stradali intelligenti. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature P12 - Progetto Green School Risorse € 2.700,00 Spese € 2.700,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 2.700,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Green School. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi. P13 – Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR Risorse € 19.854,32 Spese € 19.854,32 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 19.854,32 importo globale dello stanziamento indicato al punto 9) della corrispondente

voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

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- spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale Dirigente Scolastico e DSGA della regione Toscana, come previsto dalle attività programmate dal MIUR.

P14 – Progetto Certificazione Qualità Risorse € 2.600,00 Spese € 2.600,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 2.100,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. F.A.A. vincolato (01.02) € 500,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Certificazione Qualità Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi P15 – Rete di Scuole per la Sicurezza Risorse € 42.910,25 Spese € 42.910,25 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 32.910,25 importo globale indicato al punto 10) della corrispondente voce di entrata. Finanziamenti da altre Istituzioni (04.06) € 10.000,00 importo globale dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Rete di Scuole per la Sicurezza. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi attività di docenza nei corsi di formazione - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - materiale di consumo destinato al progetto - strumentazioni e attrezzature destinate al progetto - organizzazione seminari e convegni - noleggi materiale per corsi di formazione - canone sito internet e spese di gestione della rete.

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P16 - Progetto R4 Risorse € 1.400,00 Spese € 1.400,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 1.400,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto R4. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi P18 – Progetto IFTS - TECNOCULT Risorse € 1.003,88 Spese € 1.003,88 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 1.003,88 importo globale indicato al punto 11) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto IFTS - TECNOCULT Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a personale docente e ATA e relativi oneri e contributi - materiale di consumo e materiale tecnico specialistico destinato al progetto. P20 – Progetto Educazione attraverso il Teatro Risorse € 5.750,00 Spese € 5.750,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Altri non vincolati (05.03) € 5.750,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Attività teatrale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione

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- incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - materiale di consumo e materiale tecnico specialistico destinato al progetto. P21 – Progetto Laboratori del sapere scientifico Risorse € 5.000,00 Spese € 5.000,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati (03.04) € 5.000,00 importo globale del finanziamento di cui al punto b) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le attività previste dal Progetto Laboratori del sapere scientifico. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto. P22 - Progetto Smart Textiles Risorse € 1.400,00 Spese € 1.400,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 1.400,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Smart Textiles. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto P23 – Progetto Parlamento regionale degli Studenti Risorse € 78.326,04 Spese € 78.326,04 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 8.326,04 importo globale indicato al punto 12) della corrispondente voce di entrata.

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Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati (03.04) € 70.000,00 importo globale del finanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Parlamento regionale degli Studenti. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Capofila, delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta in data 16 novembre 2012 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Rete di Scuole PRST per la realizzazione del progetto “Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana”. P24 - Progetti Scuola e non Solo/Scuola e città/Navigare con la plastica Risorse € 2.600,00 Spese € 2.600,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 2.600,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetti Scuola e non Solo/Scuola e città/Navigare con la plastica Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale di consumo e strumenti specifici previsti dal progetto P25 – Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT Risorse € 20.973,77 Spese € 20.973,77 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 20.973,77 importo globale indicato al punto 13) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione, in qualità di Scuola Polo, delle attività formative previste dal D. Lgs n. 81/2008 e dall’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012.

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P26– Progetto FSE _DEMO Risorse € 617,45 Spese € 617,45 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 617,45 importo globale indicato al punto 15) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto FSE_DEMO Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente e ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione P29 – Progetto Laboratorio Artigiano Di Fantastica Risorse € 3.700,49 Spese € 3.700,49 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 1.965,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. F.A.A. vincolato (01.02) € 1.177,49 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Altri non vincolati (05.03) € 558,00 quota parte degli stanziamenti di cui ai punti a) e b) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Laboratorio Artigiano Di Fantastica. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi.

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P30 – Progetto Shelf Life Risorse € 2.400,00 Spese € 2.400,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 2.400,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Shelf Life. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi P33 – Olimpiadi scientifico/matematiche Risorse € 1.000,00 Spese € 1.000,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 1.000,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Olimpiadi scientifico/matematiche. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - quote di iscrizione a manifestazioni ufficiali e spese di partecipazione P35 – Corsi Competenze Linguistiche e Metodologia – MIUR/INDIRE Risorse € 123.810,45 Spese € 123.810,45 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 123.810,45 importo globale indicato al punto 16) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Corsi Competenze Linguistiche e Metodologia – MIUR/INDIRE. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a tutor impegnati nei corsi - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - trasferimento, in qualità di Scuola Polo, delle quote di finanziamento spettanti agli Istituti

coinvolti nel progetto

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P37 – Progetto Postura Risorse € 1.600,00 Spese € 1.600,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 1.600,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Postura. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi P38 – Progetto formazione e aggiornamento Risorse € 14.055,19 Spese € 14.055,19 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 14.055,19 importo globale dello stanziamento indicato ai punti 17), 18) e 19) della

corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto formazione e aggiornamento. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale docente - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale ATA - organizzazione della formazione prevista dal D.Lgs. 196/2003 - organizzazione formazione UST Firenze - organizzazione formazione H - UST Firenze - acquisto materiale necessario allo svolgimento dei corsi. P39 – Progetto OMEGA_FSE Risorse € 43.680,23 Spese € 43.680,23 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 43.680,23 importo globale indicato al punto 20) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto OMEGA_FSE Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

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Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente e ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiale di consumo e specialistico destinato al progetto - trasferimento quote di finanziamento spettanti ai partners di progetto. P43 – Progetto formazione Rete di scuole Risorse € 8.151,50 Spese € 8.151,50 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 8.151,50 importo globale dello stanziamento indicato al punto 21) della corrispondente

voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto formazione Rete di scuole. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale docente - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale ATA - acquisto materiale necessario allo svolgimento dei corsi. P44 – Progetto VET@WORK Risorse € 294.224,60 Spese € 294.224,60 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 294.224,60 importo globale indicato al punto 22) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto VET@WORK. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente ed ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiale di consumo e specialistico destinato al progetto - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - spese per viaggi all’estero dei docenti - spese di vitto e alloggio docenti P45 – Forte processo migratorio/Laboratorio linguistico per stranieri Risorse € 7.000,00 Spese € 7.000,00

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Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 7.000,00 importo globale indicato al punto 23) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Forte processo migratorio/Laboratorio linguistico per stranieri. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione P49– Progetto Nuove Tecnologie USR Risorse € 3.200,00 Spese € 3.200,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 3.200,00 importo globale indicato al punto 24) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Nuove Tecnologie USR. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - trasferimento quote di finanziamento spettanti scuole della Toscana per conto USR. P50 – Progetto Free Lance Risorse € 3.800,00 Spese € 3.800,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 3.800,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Free Lance. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiale di consumo e specialistico destinato al progetto

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P57 – Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA Risorse € 385.304,36 Spese € 385.304,36 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 385.304,36 importo globale indicato ai punti 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35) e 36) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo individuata dall’USR per la Toscana, delle attività formative previste per il i Dirigenti Scolastici neoassunti e per il personale Docente e ATA della Regione. P58 – Progetto INNOVARE 2012 Risorse € 83.117,76 Spese € 83.117,76 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 83.117,76 importo globale indicato al punto 37) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto INNOVARE 2012. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente e ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - spese per incarichi a personale esterno e relativi oneri e ritenute - materiale di consumo destinato al progetto - rimborsi spese per trasferte dei docenti impegnati nel progetto - spese di stampa e rilegatura. P60 – Progetto Scuola in Ospedale/DSA Risorse € 4.224,36 Spese € 4.224,36 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 4.224,36 importo globale indicato al punto 38) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Scuola in Ospedale/DSA.

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Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi e rimborsi spese per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione P64 – Progetto META Risorse € 2.206,86 Spese € 2.206,86 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 2.206,86 importo globale indicato al punto 39) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto META. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per incarichi al personale docente e ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiale di consumo destinato al progetto. P65 – Progetto INVALSI Risorse € 5.890,27 Spese € 5.890,27 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 5.890,27 importo globale indicato al punto 40) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto INVALSI. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - saldo compensi per incarichi al personale impegnato come osservatore nelle prove

INVALSI - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione P71 – Progetto Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 Risorse € 9.307,36 Spese € 9.307,36 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 9.307,36 importo globale indicato al punto 41) della corrispondente voce di entrata.

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Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - saldo compensi per incarichi al personale impegnato come vigilante nelle prove Selettive

Secondo Ciclo TFA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione G03_ Attività per conto terzi Risorse € 3.270,42 Spese € 3.270,42 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) € 3.270,42 importo globale indicato al punto 42) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le attività in conto terzi. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per le attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiale di consumo e specialistico destinato all’attività - versamento IVA su fatturazioni R98- Fondo riserva Risorse € 429,04 Spese € 429,04 La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all’art. 4 del D.M. 44/01. Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) € 429,04 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Z01- Disponibilità Finanziaria da programmare € 6.459,26 così composte: • F.A.A. non vincolato (01.01) € 3.861,66 a parziale copertura di residui attivi ancora non

riscossi e accantonamento di recupero somme per sinistri causati da terzi. • F.A.A. vincolato (01.02) € 2.597,60 per residui attivi non riscossi Progetto di Mobilità

Studentesca come indicato al punto 43) della corrispondente voce di entrata.

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Per una analisi approfondita dell’utilizzo del F.A.A. e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amministrativa, mod. D, utilizzo avanzo amministrazione, mod. E, riepilogo per conti economici.

Attività negoziale programmata per l’e.f. 2015

- Contratti con esterni per prestazione d'opera per progetti di formazione e aggiornamento - Incarichi interni a docenti e ATA/non docenti impegnati nelle attività dei Progetti con

finanziamento esterno. - Contratti di lavoro per supplenze brevi (retribuiti mediante “Cedolino Unico”). - Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti e il personale. - Contratti con esterni per prestazione d'opera su progetti. - Contratti con aziende specializzate per la manutenzione dei macchinari dei laboratori. - Contratti con aziende specializzate per la manutenzione del software gestionale in uso agli

uffici. - Contratti con aziende per l’acquisto di materiale per la manutenzione degli edifici. - Contratti con aziende per servizi di manutenzione degli edifici. - Contratti con agenzie di viaggio per l’organizzazione dei Viaggi di Istruzione. - Contratti con aziende per l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento amministrativo e

didattico generali e per beni di investimento.

ANALISI STATISTICA ATTIVITA’ / PROGETTI E.F. 2015 Dall’analisi dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l’esercizio 2015, emerge una sostanziale armonia nelle scelte di utilizzo dello stanziamento complessivo di bilancio e nella sua suddivisione tra Attività/Progetti/Fondo di riserva.

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OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi comparata con il P.O.F. adottato per l’a.s. 2014/2015, che tutte le

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attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano dell’Offerta Formativa. Gli obiettivi che l’Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l’offerta formativa si possono così riassumere: 1) diminuzione dell’abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi,

anche individualizzati, di tutorato, sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;

2) diminuzione del disagio adolescenziale e prevenzione attraverso apposite iniziative di

educazione alla salute, sportello psicologico, accoglienza e orientamento; 3) migliore integrazione degli alunni H attraverso specifiche attività di sostegno

specialistico; 4) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e

formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa; 5) integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e

del comprensorio fiorentino mediante l’adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;

6) agevolare lo studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di

orientamento e preparazione ai test di ingresso dell’Università; 7) coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella

Scuola, alla vita dell’Istituzione, mediante l’organizzazione di attività pomeridiane -destinate anche alle famiglie - finalizzate, in particolar modo, all’integrazione degli studenti stranieri ;

8) incremento delle attività applicative di laboratorio nelle discipline curricolari mediante

interventi di approfondimento ; 9) rafforzamento delle relazioni con il mondo della produzione, anche attraverso le sue

organizzazioni, finalizzato all’inserimento lavorativo degli studenti, agli stage aziendali ed ai percorsi di alternanza scuola/lavoro degli allievi frequentanti, nonché allo sviluppo di una progettualità condivisa tale da ricevere un feedback significativo in termine di competenze disciplinari;

10) miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di

prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;

11) promozione dell’Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione

della Scuola alla realtà socio- culturale della città; 12) innalzamento della preparazione del personale ATA, attraverso l’organizzazione di

specifici corsi di formazione, onde garantire un migliore servizio all’utenza. Alcuni dei sopra descritti obiettivi sono stati posti dall’Istituzione Scolastica già dall’esercizio 2014 al termine del quale sono stati raggiunti i seguenti risultati:

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1. rinnovo e ampliamento delle dotazioni e strumentazioni dei laboratori, avvenuta anche attraverso una convenzione con la Camera di Commercio, con conseguente incremento del patrimonio dei beni mobili di proprietà dell’Istituto.

2. migliore inserimento degli studenti delle classi terminali nel percorso degli studi

universitari; 3. maggiore partecipazione dell’Istituto alle attività di orientamento, offerte sul territorio

fiorentino, con conseguente innalzamento del consenso da parte dell’utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;

4. Attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici, inseriti nel P.O.F, con positiva ricaduta

sull’attività didattica curriculare degli studenti; 5. Organizzazione attraverso La Rete di Scuole per la Sicurezza dei corsi di formazione

previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione e Pronto Soccorso (D. L.vo. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);

6. migliore servizio all’utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita

mediante interventi di formazione del personale ATA, e continuo aggiornamento del sito WEB della scuola.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l’e.f. 2015, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare , coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell’azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l’approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti. Firenze, 10 gennaio 2015

Il Dirigente Scolastico Prof. Giacomo D’Agostino

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2014

COMUNE DI FIRENZEQuota spettante finanziamento Progetto FSE DISCO

05/07/2012 04/051002012 3.556,06

COMUNE DI FIRENZEFinanziamento per Progetto Free Lance - DD 7517 del 18/09/2012

16/11/2012 04/051622012 343,20

REGIONE TOSCANAFinanziamento Progetto Innovare 2012 - DGR 710 del 06/08/2012

16/11/2012 03/041632012 22.809,98

PROVINCIA DI FIRENZEFinanziamento Progetto FSE OMEGA - DD n. 3978 del 15/10/2012

16/11/2012 04/031642012 40.548,06

67.257,30Totale residui attivi 2012

REGIONE TOSCANAFinanziamento per progetto di Mobilità studentesca come da D.D. Regione Toscanan. 6265 del 20/12/2012

07/02/2013 03/0462013 2.597,60

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI FIRENZEQuote annuali di iscrizione alla Rete Provinciale di Scuole per la Sicurezza

07/02/2013 04/0672013 3.334,80

OXFAM ITALIA - AREZZOSaldo nota addebito n. 6/2013

17/04/2013 05/03432013 270,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento a.f. 2012 corsi formazione ATA ex art.3 - nota MIUR AOODGPFB n.502 del 25/01/2013

22/04/2013 02/04442013 9.000,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento a.f. 2012 corsi formazione docenti in esubero - nota MIURAOODGPFB n. 954 del 14/02/2013

22/04/2013 02/04462013 14.578,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento a.f. 2012 corsi formazione ATA art.2 - nota MIUR AOODGPFB n.990 del 15/02/2013

22/04/2013 02/04492013 6.000,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento a.f. 2012 corsi formazione DS - nota MIUR AOODRTO n. 1664 del21/02/2013

22/04/2013 02/04502013 10.040,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento per formazione docenti lingua inglese - nota MIUR AOODGPFB prot.1772 del 19/03/2013

22/04/2013 02/04522013 8.652,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento a.f. 2012 corsi formazione docenti neoassunti - nota MIUR Ufficio VIIprot. 2113 del 03/04/2013

22/04/2013 02/04552013 64.709,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento a.f. 2013 corsi formaziona docenti - nota MIUR Ufficio VI prot. 4046del 23/04/2013

30/04/2013 02/04592013 43.750,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento per organizzazione Seminario di formazione DS - nota MIURAOODGPER n. 4477 del 08/05/2013

05/06/2013 02/04672013 2.500,00

PROVINCIA DI FIRENZEFinanziamento per Progetti Percorsi IeFP a.s. 2012/13 - DD n. 494 del 18/03/2013

17/06/2013 04/03732013 129.280,00

INDIREFinanziamento Corsi Inglese per Insegnanti scuola primaria - I contingente IIIannualità

17/06/2013 04/06742013 5.652,00

INDIREFinanziamento Corsi Inglese per Insegnanti scuola primaria - II contingente Iannualità

17/06/2013 04/06752013 19.975,12

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2014

ZANICHELLI EDITORE SPA - BOLOGNASaldo nota addebito n. 8/2013

23/07/2013 05/03812013 600,00

PROVINCIA DI FIRENZEQuota finanziamento spettante Progetto FSE META - Asse IV - Capitale Umano -DD del 21/02/2013

23/07/2013 04/03832013 1.686,84

CO.SE.FI. - Confindustria Servizi FirenzeSaldo nota di addebito n. 24/2013 - Progetto FORESTA 2

26/11/2013 05/031012013 2.871,57

CO.SE.FI. - Confindustria Servizi FirenzeSaldo nota di addebito n. 26/2013 - Progetto FORESTA 2

26/11/2013 05/031032013 2.957,87

CAMERA DI COMMERCIOSeconda annualità Progetto Camera di Commercio DD 718/ALL del 17/12/2013

21/12/2013 04/061132013 10,00

Ministero Pubblica IstruzioneFomazione Alternanza Scuola Lavoro nota USR 13324 del 19/12/2013

21/12/2013 02/041152013 2.330,00

Ministero Pubblica IstruzionePercorsi Alternanza Scuola Lavoro nota USR 12939 del 10/12/2013

21/12/2013 02/041162013 9.996,00

340.790,80Totale residui attivi 2013

REGIONE TOSCANAFinanziamento per progetto di Mobilità studentesca come da D.D. Regione Toscanan. 5873 del 16/12/2013

03/03/2014 03/0432014 5.999,20

REGIONE TOSCANAFinanziamento per progetto Laboratori del Sapere Scientifico come da D.D. RegioneToscana n. 4803 del 06/11/2013

03/03/2014 03/0442014 2.500,00

REGIONE TOSCANAFinanziamento Progetto Innovare II anno - DGR 1078 del 09/12/2013

03/03/2014 03/0452014 40.854,21

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento corsi formazione in rete personale ATA - nota USR Toscana 134 del08/01/2014

07/03/2014 02/04122014 1.000,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento formazione in rete Problem Posing Solving - nota USR Toscana 134del 08/01/2014

07/03/2014 02/04132014 1.600,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento Progetto WiFi - nota MIUR 3559 del 19/12/2013

07/03/2014 02/04142014 15.000,00

SUPERMATIC SRL (GRUPPO MABEL)Contributo anno 2014 come da contratto

07/03/2014 05/03172014 17.508,00

CENTRO STUDI TURISTICIQuota finanziamento per Corso IFTS Tecnocult

07/03/2014 05/04202014 680,00

EDUCANDATO SS. ANNUNZIATAContratto di assistenza piano HACCP 2013/14

07/03/2014 06/03212014 5.124,00

POSTE ITALIANE - DA CCP 84620111Interessi bancari/postali anno 2014

07/03/2014 07/01232014 21,21

PROVINCIA DI FIRENZEFinanziamento Progetto Obiettivo Carta - DD 131 del 28/01/2014

15/04/2014 04/03302014 1.050,00

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2014

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento Formazione Docenti per lingua inglese- nota MIUR 2864 del02/04/14

14/05/2014 02/04342014 10.797,50

INVALSI - Istituto Nazionale Valutazione Sist.Educativo - FrascatiFinanziamento operazioni amm.vo/contabili Osservatori Toscana 2013/14

14/05/2014 04/06352014 51.120,12

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento Formazione Dirigenti e DSGA IoConto- nota MIUR 2879 del02/04/2014

14/05/2014 02/04362014 9.927,16

PROVINCIA DI FIRENZEFinanziamento Percorsi IeFP a.s.2013/14 - AD n.819 del 27/02/2014

22/07/2014 04/03472014 66.090,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento Formazione Docenti per lingua inglese 2013/14 - nota MIUR 3477del28/04/14

26/08/2014 02/04532014 3.420,18

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento Progetto Formazione Dirigenti - nota MIUR 5034 del 24/06/2014

26/08/2014 02/04542014 4.512,38

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento Progetto Formazione sul sostegno dei Docenti in esubero - notaMIUR 5033 del 24/06/2014

26/08/2014 02/04562014 23.366,67

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento 2013/14 formazione docenti DM 821 art3 comma1 letteraG - notaMIUR n.7943 del 17/10/2014

03/11/2014 02/04692014 800,00

COMUNE DI FIRENZESaldo quota finanziamento Progetto DOC

21/11/2014 04/05832014 509,57

CAMERA DI COMMERCIOTerza annualità Progetto Camera di Commercio DD 646 del 25/11/2014

28/11/2014 04/06862014 400.000,00

Studenti e personale dell'IstitutoContributo per fotocopie e duplicazione libretti

29/11/2014 07/04882014 30,30

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento 2013/14 formazione docenti in ingresso - nota MIUR n. 7134 del26/09/2014

29/11/2014 02/04892014 68.800,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento per Progetti Alternanza Scuola/Lavoro DD 761/2014 - nota USRToscana 14551 del 21/11/2014

29/11/2014 02/04902014 14.602,00

Ministero Pubblica IstruzioneFinanziamento per Formazione docenti su Alternanza Scuola/Lavoro DD 761/2014 -nota USR Toscana 14566 del 21/11/2014

29/11/2014 02/04912014 6.992,00

Ministero Pubblica IstruzioneAssegnazione risorse per attività di orientamento ITS - nota USR Toscana 14846del 01/12/14

03/12/2014 02/04932014 1.945,00

COMUNE DI FIRENZESaldo nota addebito n. 21 del 02/12/2014

03/12/2014 04/04942014 1.600,00

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA TOSCANAQuote esami abilitazione periti industriali

17/12/2014 04/06982014 82,15

ISFOL - AG. NAZIONALE LEONARDO DA VINCIFinanziamento progetto WET@WORK

20/12/2014 04/011072014 294.920,00

LICEO SCIENTIFICO KEPLERO ROMAStampa calendari

23/12/2014 06/031102014 1.500,11

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2014

REGIONE TOSCANAFinanziamento Progetto di Formazione Centri Scolastici Digitali Toscani - DD 6103del 18/12/2014

30/12/2014 03/041162014 50.000,00

FAMIGLIE E STUDENTI DELL'ISTITUTO - DA CCP 84620111Quote non vincolate contributi famiglie

30/12/2014 05/011182014 1.946,21

FAMIGLIE E STUDENTI DELL'ISTITUTO - DA CCP 84620111ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2014/2015+ VIAGGIO ISTRUZ. PROF.SALETTI € 950,00

30/12/2014 05/021192014 31.175,00

MODULA INFORMATICA SRLrestituzione erronea fatturazione (n. 353 del 30/6/2014)

30/12/2014 07/041202014 107,36

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI FIRENZEsaldo quote adesione Rete sicurezza anno 2014 e arretrati

30/12/2014 04/061212014 11.110,20

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI FIRENZESaldo iscrizioni corsi Sicurezza 2014

30/12/2014 04/061222014 17.085,00

1.163.775,53Totale residui attivi 2014

TOTALI 1.571.823,63

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

PERSONALE DELLA SCUOLA E DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONICompensi per coordinamento

2013 814 02/10/2013 P/58 705,35

PERSONALE DELLA SCUOLA E DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONICompensi per Direzione

2013 815 02/10/2013 P/58 360,01

PERSONALE DELLA SCUOLA E DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONICompensi per attività svolte in presenza e a casa

2013 816 02/10/2013 P/58 7.877,52

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA TOSCANATrasferimento quote alle scuole della Rete per spese di amministrazione, pulizialocali e acquisto materiale

2013 817 02/10/2013 P/58 2.836,73

PERSONALE DELLA SCUOLA E DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIRimborso spese di viaggio Allievi Progetto Innovare 2013

2013 818 02/10/2013 P/58 1.482,80

Totali residui passivi 2013 13.262,41

DOCENTI REFERENTI PRSTSALDO COMPENSI DOCENTI REFERENTI PRST 2013/2014 - Pietro Fusco-Pasquale Bruni - Bassani Fabiana

2014 1012 13/09/2014 P/23 1.930,76

PERSONALE DOCENTESALDO RIMBORSO SPESE DOCENTI ACCOMPAGNATORI STUDENTI PRST2013/2014 - Di Costanzo, Scaccia, Tempesti, Barsotti, Fornaciari, Lanini, Sapienza

2014 1013 13/09/2014 P/23 150,80

STUDENTI PRSTSALDO RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE STUDENTI PRST 2013/2014

2014 1014 13/09/2014 P/23 459,86

CAPANNI FIRENZE s.r.l.ORDINE RIACQUISTO N. 125 MAGLIETTE PRST

2014 1015 13/09/2014 P/23 297,40

PAMAX Serigrafia di Panerai MassimoORDINE RISTAMPA N. 125 MAGLIETTE PRST

2014 1016 13/09/2014 P/23 137,25

DOCENTI REFERENTI PRSTSALDO RIMBORSO SPESE DOCENTI REFERENTI PRST 2013/2014 Bassani -Fusco - Boni

2014 1019 13/09/2014 P/23 99,20

C.I.T.T.I. SASImpegno per targhe premiazione per concorso "Teen Short film festival" - PubblicatoUSR Toscana il 19/03/2014

2014 1020 13/09/2014 P/23 134,20

HAAS FACTORY OUTLET OPERATED BY CELADA SRLORDINE N.91E DEL 03/09/2014

2014 1152 21/11/2014 P/28 54.656,00

COMEV SPAORDINE N. 88E DEL 04/08/2014

2014 1153 21/11/2014 P/28 122.000,00

FONTANA MACCHINE SRLORDINE N. 74 DEL 29/09/2014

2014 1155 21/11/2014 P/28 3.662,44

FLUIDODINAMICA TOSCANA SRLORDINE N. 100E DEL 30/09/2014

2014 1156 21/11/2014 P/28 6.758,29

ELETTRONICA VENETA SPAORDINE N. 102E DEL 01/10/2014

2014 1157 21/11/2014 P/28 10.000,34

ROENET SRLORDINI MEPA N. 1597520 E N. 1598669 DEL 07/10/2014

2014 1162 21/11/2014 P/28 260,08

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

MEF SRLORDINE N.105E DEL 06/10/2014

2014 1163 21/11/2014 P/28 4.009,96

T.T. Tecnosistemi S.P.A.Ordine N. 112E - rif. RDO Prot. 8869/3.6.a

2014 1165 21/11/2014 P/28 38.261,64

TEATRO TENDA SRLQuota partecipazione "Le Scuole si presentano 2014"

2014 1188 22/11/2014 A/02 250,00

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su mandato dei netti 1904/2014

2014 1238 12/12/2014 P/15 23,38

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su mandato dei netti 1904/2014

2014 1239 12/12/2014 P/15 55,00

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su mandato dei netti 1907/2014

2014 1243 12/12/2014 P/64 22,31

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su mandato dei netti 1907/2014

2014 1244 12/12/2014 P/64 90,62

TESORERIA DELLO STATO C.T.P.S. (pensioni Stato) - Inpdap C.S. 1094INPDAP A CARICO DIPENDENTE su mandato dei netti 1907/2014

2014 1245 12/12/2014 P/64 23,10

TESORERIA DELLO STATO C.T.P.S. (pensioni Stato) - Inpdap C.S. 1094INPDAP A CARICO ISTITUTO su mandato dei netti 1907/2014

2014 1246 12/12/2014 P/64 63,53

TESORERIA DELLO STATO - Cassa Credito C.S. 1011FONDO CREDITO su mandato dei netti 1907/2014

2014 1247 12/12/2014 P/64 0,92

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su mandato dei netti 1908/2014

2014 1249 12/12/2014 P/65 15,30

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su mandato dei netti 1908/2014

2014 1250 12/12/2014 P/65 41,40

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su impegno dei netti 1253

2014 1254 15/12/2014 P/23 600,10

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su impegno dei netti 1253

2014 1255 15/12/2014 P/23 1.412,00

INPS - Sede di Firenze cod. 3000INPS-GS1 su impegno dei netti 1253

2014 1256 15/12/2014 P/23 2.028,00

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su impegno dei netti 1257

2014 1258 15/12/2014 P/35 1.626,90

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su impegno dei netti 1257

2014 1259 15/12/2014 P/35 4.778,20

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su impegno dei netti 1260

2014 1261 16/12/2014 A/01 10,63

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su impegno dei netti 1260

2014 1262 16/12/2014 A/01 25,00

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su impegno dei netti 1263

2014 1264 16/12/2014 A/01 90,00

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su impegno dei netti 1268

2014 1269 17/12/2014 A/01 138,47

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su impegno dei netti 1268

2014 1270 17/12/2014 A/01 439,83

REGIONI ITALIANE VARIE (addizionale regionale)ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 1268

2014 1271 17/12/2014 A/01 28,18

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su impegno dei netti 1272

2014 1273 17/12/2014 P/15 211,67

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su impegno dei netti 1272

2014 1274 17/12/2014 P/15 672,30

REGIONE TOSCANA (IRAP) -IRAP su impegno dei netti 1275

2014 1276 17/12/2014 P/43 8,50

TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 IrpefIRPEF su impegno dei netti 1275

2014 1277 17/12/2014 P/43 20,00

EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPASaldo fattura n. 2181 del 17/12/2014

2014 1314 30/12/2014 A/02 159,90

EMISFERI TV DI FRANCESCO VOCINOSaldo fattura n. 1 del 06/11/2014

2014 1315 30/12/2014 A/02 2.440,00

AKUMAL TRAVELSaldo fattura n. 9PA del 16/12/2014

2014 1316 30/12/2014 P/44 245,40

TELECOM ITALIA SpA (Servizio Clienti Business) CCP 5009Saldo fattura n. 8L01206654 del 05/12/2014

2014 1317 30/12/2014 A/02 92,00

COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO ONLUSContributo spettante come da nota UST Firenze 7493 del 16/10/2014

2014 1318 30/12/2014 P/38 1.000,00

POSTE ITALIANE S.P.A. - anticipi e depositi - Firenze CMPSpese postali relative ai mesi di ottobre e novembre 2014

2014 1319 30/12/2014 A/01 311,36

FUTURA GROUP SRLSaldo fattura n. 2014/FD/10953 del 15/12/2014

2014 1320 30/12/2014 P/07 389,97

WEEMED SRLOrdine n. 72 del 23/09/2014

2014 1321 30/12/2014 A/02 818,00

Telecom ItaliaRete wi-fi - progetto WI-Fi scuole

2014 1322 30/12/2014 A/04 11.828,35

Telecom Italiasaldo Rete wi-fi - progetto WI-Fi scuole

2014 1323 30/12/2014 A/04 3.507,50

LABORCHIMICA SNCSaldo fattura n. 29 del 23/12/2014

2014 1324 30/12/2014 P/07 506,52

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

TANGAS DI TANGANELLI PAOLOSaldo ordine n. 72E del 13/06/2014

2014 1325 30/12/2014 A/02 692,96

FANZI SIMONE AUTODEMOLIZIONISaldo ordine prot. n. 6404 del 11/09/2014

2014 1326 30/12/2014 A/02 1.460,00

SIME TELECOMUNICAZIONI SPASaldo ordine n. 99E del 26/09/2014

2014 1327 30/12/2014 A/01 1.952,00

WWW.ORPC.IT SRL (S.E.I.F.)Saldo ordine n. 79 del 07/10/2014

2014 1328 30/12/2014 A/01 584,38

ARGO SOFTWARE S.R.L.Saldo ordine n. 120E del 25/11/2014

2014 1329 30/12/2014 A/01 3.791,76

SEAT PAGINE GIALLE SPASaldo ordine n. 113E del 13/11/2014

2014 1330 30/12/2014 A/01 579,50

SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPASaldo ordine n. 109E del 04/11/2014

2014 1331 30/12/2014 A/02 658,80

CROCIANI SNC di Crociani Milko & Crociani BrendaSaldo ordine n. 117E del 22/11/2014

2014 1332 30/12/2014 A/02 323,51

CROCIANI SNC di Crociani Milko & Crociani BrendaSaldo ordine n. 110E del 04/11/2014

2014 1333 30/12/2014 P/15 191,40

CROCIANI SNC di Crociani Milko & Crociani BrendaSaldo ordine n. 124E del 28/11/2014

2014 1334 30/12/2014 P/15 76,56

ELECTRA COMMERCIALE SPASaldo ordine n. 97E del 20/11/2014

2014 1335 30/12/2014 A/05 968,68

QUAIZ SRLSaldo ordine n. 125E del 02/12/2014

2014 1336 30/12/2014 A/02 177,86

PROKEME SRLSaldo ordine n. 91E del 05/11/2014

2014 1337 30/12/2014 A/02 2.254,52

PROKEME SRLSaldo ordine n. 90E del 04/11/2014

2014 1338 30/12/2014 P/07 766,04

FIOR DI MAGGIO SNC DI TARDIO SILVIA & C.Saldo ordine n. 122E del 26/11/2014

2014 1339 30/12/2014 P/57 617,00

FARNELL ITALIA s.r.l.Saldo ordine n. 85 del 27/10/2014

2014 1340 30/12/2014 P/07 264,98

UMBRA SPASaldo ordine n. 71 del 22/09/2014

2014 1341 30/12/2014 A/02 4.269,78

TECNOMEDICAL srlSaldo ordine n. 89 del 04/11/2014

2014 1342 30/12/2014 A/02 586,39

MEF SRLSaldo ordine n. 87 del 03/11/2014

2014 1343 30/12/2014 P/07 2.811,54

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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LEONARDO DA VINCI" 50100 FIRENZE (FI)

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

TECNOMEDICAL srlSaldo ordine n. 92 del 05/11/2014

2014 1344 30/12/2014 P/07 1.643,47

UNIGUM SPASaldo ordine n. 98 del 24/11/2014

2014 1345 30/12/2014 A/02 1.377,99

OFFICINE ARDUINO SRLSaldo ordine n. IT10765 del 22/11/2014

2014 1346 30/12/2014 P/07 158,74

ZAGLI ALESSANDROSaldo fattura n. 260 del 17/12/2014 Manutenzione attrezzature laboratori Odo

2014 1347 30/12/2014 A/02 1.586,00

UMBRA SPAORDINE DEL 8/7/2014 - NOTA DI CREDITO DEL 31/5/2014

2014 1348 30/12/2014 A/02 274,50

EUROFFICE ITALIA SRLORDINE DEL 25/9/2014

2014 1349 30/12/2014 A/01 139,45

CIR FOOD S.C.PASSAGGIO MENSA PRST NOVEMBRE 2014

2014 1350 30/12/2014 P/23 543,48

UNIGUM SPAORDINE N. 81/2014 DEL 9/10/2014

2014 1351 30/12/2014 A/02 1.142,77

LABORCHIMICA SNCORDINE N. 67 DEL 12/9/2014

2014 1352 30/12/2014 A/02 274,35

MEDIAOFFICE SAS4 TRIMESTRE 2014 - CANONI NOLEGGIO

2014 1353 30/12/2014 A/02 458,72

RICOH ITALIA SRLCANONI NOLEGGIO E COSTO COPIE 2014

2014 1354 30/12/2014 A/01 713,93

CWS-BOCO ITALIA SPACANONE QUADRIMESTRALE 2014 - NOLEGGIO ASCIUGAMANI

2014 1355 30/12/2014 A/01 1.188,82

ELECTRA COMMERCIALE SPAfatt. n. 36 del 31/12/2014 - saldo ordine n. 86/2014

2014 1356 31/12/2014 A/02 1.478,52

T.T. TECNOSISTEMI SPAOrdine n. 111E del 11/11/2014

2014 1357 31/12/2014 A/04 12.556,73

Totali residui passivi 2014 323.357,69

TOTALI 336.620,10

Data 21/01/2015

(importi in euro)

IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

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